八十八年下半年及八十九年度附屬單位預算(非營業部分)
甲、總說明
壹、預算籌編經過 貳、預算概要 一、業務計畫 二、作業收支及餘絀之預計 三、餘絀增減原因分析 四、餘絀撥補之預計 五、資金運用之預計 六、固定資產之建設改良擴充 參、預算綜合分析 一、推動政府再造 二、振興經濟及推動經濟升級 三、開展社會重建 四、鞏固國防安全 五、加強拓展外交及改善兩岸關係 六、賡續改進非營業基金預算制度
壹、預算籌編經過
貳、預算概要 一、業務計畫 二、作業收支及餘絀之預計 三、餘絀增減原因分析 四、餘絀撥補之預計 五、資金運用之預計 六、固定資產之建設改良擴充 參、預算綜合分析 一、推動政府再造 二、振興經濟及推動經濟升級 三、開展社會重建 四、鞏固國防安全 五、加強拓展外交及改善兩岸關係 六、賡續改進非營業基金預算制度
貳、預算概要
一、業務計畫 二、作業收支及餘絀之預計 三、餘絀增減原因分析 四、餘絀撥補之預計 五、資金運用之預計 六、固定資產之建設改良擴充
一、業務計畫
二、作業收支及餘絀之預計
三、餘絀增減原因分析
四、餘絀撥補之預計
五、資金運用之預計
六、固定資產之建設改良擴充
參、預算綜合分析
一、推動政府再造 二、振興經濟及推動經濟升級 三、開展社會重建 四、鞏固國防安全 五、加強拓展外交及改善兩岸關係 六、賡續改進非營業基金預算制度
一、推動政府再造
二、振興經濟及推動經濟升級
三、開展社會重建
四、鞏固國防安全
五、加強拓展外交及改善兩岸關係
六、賡續改進非營業基金預算制度