國軍老舊眷村改建基金

一、基金概況:

鑒於國軍早年興建之眷村老舊,設施簡陋,安全堪虞。我國政府為照顧原眷戶及中低收入戶,乃積極更新改建住宅,並藉以提高土地使用經濟效益,及協助地方政府取得公共設施用地,以改善都市景觀,特於八十六年度依國軍老舊眷村改建條例及預算法規定設置本基金。本基金設置之主要目的,在辦理國軍老舊眷村之改建及貸款等相關事項。

二、主要業務項目:

項 目

單位

87

88

眷村改建

開工戶

14,453

18,446

三、本年度業務計畫及預算:

(一)主要業務計畫:

本年度主要業務計畫除繼續辦理以前年度開工之眷村改建31,569戶外,本(八十八)年度預計開工18,446戶。

(二)預算內容:

1.作業收支之預計:

(1)本年度作業收入1,6255,000元,係貸款利息收入,較上年度預算數1,6507,000元,計減少252,000元,約1.53%。

(2)本年度作業支出2,6909,000元,主要係管理及總務費用,較上年度預算數2,5656,000元,計增加1253,000元,約4.88%。

(3)本年度作業外收入8億元,主要係存款利息收入,較上年度預算數 243,8105,000元,計減少 163,8105,000元,約67.19%,主要係存款餘額減少,利息收入減少所致。

(4)本年度作業外支出214,461萬元,主要係房租補助費、原眷戶自增建房屋拆補費、違占建戶拆遷補償費,較上年度預算數231,0335,000元,計減少16,5725,000元,約7.17%。

(5)作業總收支相抵後,計短絀 135,5264,000元,與上年度預算賸餘數11,8621,000元比較,由賸餘轉為短絀,主要係存款餘額減少,利息收入減少所致。

2.餘絀撥補之預計:

本年度基金預算短絀135,5264,000元,除以以前年度未分配賸餘11,8621,000元填補外,尚餘 123,6643,000元,留待以後年度填補。

3.資金運用之預計:

(1)資金來源:本年度資金來源共列 8361,9075,000元,包括國庫增撥基金8313,7664,000元,減少固定資產2086,000元,收回長期貸款9387,000元,增加其他負債46,8668,000元,減少無形資產127萬元。

(2)資金用途:本年度資金用途共列523,5353,000元,包括本年度短絀135,5264,000元,增加固定資產1072,000元,增加長期墊款387,5512,000元,增加無形資產3505,000元。

(3)營運資金淨增7838,3722,000元。

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