中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0026000000 │ │ │ │ 14│ │ │ │經濟部主管 │ 67,950,593│ 66,207,615│ 1,742,978│ │ │ │ │0026010000 │ │ │ │ │1 │ │ │經濟部 │ 26,236,089│ 23,951,180│ 2,284,909│ │ │ │ │5226010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 20,445,030│ 18,645,530│ 1,799,500│ │ │ │ │5226011300 │ │ │ │ │ │1 │ │推動商業科技發展 │ 452,250│ 381,996│ 70,254│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.商業e化經費350,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │推動物流服務業e化及提升企業資訊應用 │ │ │ │ │ │ │ │能力等經費63,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.商業自動化計畫經費102,250千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列發展物流供應鏈追蹤平台等經費 │ │ │ │ │ │ │ │7,250千元。 │ │ │ │5226014000 │ │ │ │ │ │2 │ │科技專案 │ 19,945,661│ 18,120,699│ 1,824,962│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般性科技專案計畫經費12,835,661千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列483,860千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)通訊與光電專案計畫3,538,969千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列44,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)機械與航太專案計畫2,886,617千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列219,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)材料與化工專案計畫2,758,797千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列57,535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)生物技術與藥品專案計畫1,970,947千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列132,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)研發服務專案計畫687,750千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列79,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)共通性專案計畫992,581千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列48,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.業界參與科技專案計畫經費3,880,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列補助業界產業技術研發 │ │ │ │ │ │ │ │經費788,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.創新前瞻計畫經費2,250,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列擴大創新前瞻產業技術研發範圍 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費266,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學界開發產業技術計畫經費980,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列擴大新興產業技術研發範 │ │ │ │ │ │ │ │圍所需經費286,000千元。 │ │ │ │5226014100 │ │ │ │ │ │3 │ │國家資通安全技術服│ -│ 100,000│ -100,000│上年度辦理國家資通安全技術服務計畫預算 │ │ │ │務 │ │ │ │業已編竣,所列100,000千元如數減列。 │ │ │ │5226014200 │ │ │ │ │ │4 │ │延攬海外科技人才 │ 47,119│ 42,835│ 4,284│本年度預算數47,119千元,係辦理擴大延攬 │ │ │ │ │ │ │ │海外科技人才專案計畫所需經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列4,284千元。 │ │ │ │5926010000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 80,056│ 64,221│ 15,835│ │ │ │ │5926012000 │ │ │ │ │ │5 │ │礦務行政與管理 │ 80,056│ 64,100│ 15,956│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.礦業行政及輔導經費38,926千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列調查廢坑地陷與礦場及徵收礦場權 │ │ │ │ │ │ │ │利金作業等經費8,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動砂石與保安管理經費11,264千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置筆記型電腦設備等經費30 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.遏止陸上土石盜濫採計畫經費11,257千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列土石盜濫採調查研究等經 │ │ │ │ │ │ │ │費8,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.礦業資源及火藥庫安全管理經費18,609千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列建置火藥庫安全系統及 │ │ │ │ │ │ │ │礦業土石資料庫等經費16,034千元。 │ │ │ │5926015100 │ │ │ │ │ │6 │ │鼓勵海運業在國內造│ -│ 121│ -121│上年度鼓勵海運業在國內造船補貼利息預算 │ │ │ │船補貼利息 │ │ │ │業已編竣,所列121千元如數減列。 │ │ │ │6126010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 5,684,071│ 5,214,047│ 470,024│ │ │ │ │6126010100 │ │ │ │ │ │7 │ │一般行政 │ 1,466,441│ 1,477,300│ -10,859│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,072,299千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員52人、約聘人員2人、約僱人員2人 │ │ │ │ │ │ │ │、技工8人及工友2人之人事費54,805千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列員工薪俸晉級差額等29,357千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減25,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費188,157千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦公大樓整修、清潔維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │9,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費77,805千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │建置國土資訊系統等經費638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.經濟統計調查經費39,822千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列工業生產成本調查等經費4,527千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.研究發展規劃管理經費18,965千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列產業發展諮詢研究計畫等經費38 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.經濟人員行政訓練經費15,604千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般事務費306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.專業人員研究訓練經費53,789千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列購置教學器材等經費1,078千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126011200 │ │ │ │ │ │8 │ │推動商業現代化 │ 1,351,403│ 815,760│ 535,643│ │ │ │ │6126011201 │ │ │ │ │ │ │1 │促進商業發展 │ 947,357│ 399,892│ 547,465│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.物流用地及專區輔導設置計畫經費105,50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度增列建置示範區與專區 │ │ │ │ │ │ │ │之硬體建設及輔導物流用地合法化等經費 │ │ │ │ │ │ │ │85,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.提升商業設計計畫經費70,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列商業形象設計輔導、能力培育等 │ │ │ │ │ │ │ │經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.活化地方商業環境計畫經費260,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列輔導商圈行銷通路、人才 │ │ │ │ │ │ │ │培訓及推廣魅力商圈營造等經費180,504 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.提升商業服務品質經費15,993千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國外旅費及短程車資等7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.健全商業會計制度經費10,286千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列商業會計法規宣導等經費210千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.傳統市場更新與管理經費12,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列建立示範市場之輔導與諮詢等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.連鎖加盟服務事業推動計畫經費113,600 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列企業行銷輔導、總部 │ │ │ │ │ │ │ │評鑑機制等經費73,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.公開金鑰基礎建設推動計畫經費70,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列建立資安產品驗、認證 │ │ │ │ │ │ │ │機構或實驗室等經費48,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.全球商業鏈整合及物流運籌e化經費92,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度增列輔導物流運籌服務 │ │ │ │ │ │ │ │業者推動電子化與資訊交換應用等經費12 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.新增會議展覽服務業發展計畫經費197,0 │ │ │ │ │ │ │ │78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.上年度辦理商業服務產業發展計畫預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列5,000千元如數減列。 │ │ │ │6126011202 │ │ │ │ │ │ │2 │商業管理與輔導 │ 404,046│ 415,868│ -11,822│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商管理資訊系統維護經費85,372千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列資訊系統擴充、建置及教育 │ │ │ │ │ │ │ │訓練等經費2,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電子工商計畫經費25,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列電子工商業務線上申辦系統建置等經 │ │ │ │ │ │ │ │費23,482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全營運主體維護商業秩序經費122,602 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列通訊費及印製商業法 │ │ │ │ │ │ │ │令等經費6,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.攤販管理與輔導經費7,001千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列建立示範攤販集中區及調查現況等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.強化商業團體及財團法人之經濟功能經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,544千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.落實消費者權益之保護經費4,603千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.工商服務e網通計畫經費154,924千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列工商應用及加值服務系統建置 │ │ │ │ │ │ │ │等經費14,084千元。 │ │ │ │6126011500 │ │ │ │ │ │9 │ │經濟行政與管理 │ 97,284│ 81,398│ 15,886│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商企業輔導與管理經費74,429千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列公司登記業務文書作業處理費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,604千元,增列檔案大樓興建工程費2 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,計淨增18,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.技術行業行政與管理經費22,855千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理電匠考驗等經費2,510千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6126012400 │ │ │ │ │ │10│ │國際經濟合作與促進│ 182,519│ 176,475│ 6,044│ │ │ │ │投資 │ │ │ │ │ │ │ │6126012410 │ │ │ │ │ │ │1 │國際經濟合作 │ 53,947│ 55,048│ -1,101│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參加國際組織及活動經費2,295千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列國外旅費478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.促進國際經濟合作經費16,486千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列國外旅費及一般事務費等1,627 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動國際技術合作經費33,375千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理創業青年人才培訓計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.接待外賓及製作簡報經費1,791千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列簡報影片製作經費1,183千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126012420 │ │ │ │ │ │ │2 │促進投資 │ 128,572│ 121,427│ 7,145│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費6,857千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室租金、油料及車輛維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │6,831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.改善投資環境經費28,088千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列駐外單位辦理投資研討會場地租金等 │ │ │ │ │ │ │ │2,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.對赴外投資台商之服務經費19,925千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列舉辦輔導台商投資說明會場 │ │ │ │ │ │ │ │地租金等405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.對大陸地區台商之服務經費14,232千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列一般事務費290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.對僑外商在華或來華投資之服務經費49,0 │ │ │ │ │ │ │ │14千元,較上年度增列駐外單位辦理招商 │ │ │ │ │ │ │ │活動等經費17,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.駐外投資服務工作經費10,456千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦公室水電費等213千元。 │ │ │ │6126018000 │ │ │ │ │ │11│ │營業基金 │ 1,700,000│ 2,481,000│ -781,000│ │ │ │ │6126018001 │ │ │ │ │ │ │1 │台灣機械股份有限公│ -│ 516,000│ -516,000│上年度國庫彌補台灣機械公司民營化前累積 │ │ │ │司 │ │ │ │虧損預算業已編竣,所列516,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │6126018005 │ │ │ │ │ │ │2 │台灣中興紙業股份有│ 1,700,000│ 1,965,000│ -265,000│本年度預算數1,700,000千元,係彌補台灣 │ │ │ │限公司 │ │ │ │中興紙業公司民營化前累積虧損所需經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列265,000千元。 │ │ │ │6126018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業基金 │ 855,388│ 155,715│ 699,673│ │ │ │ │6126018125 │ │ │ │ │ │ │1 │經濟作業基金 │ 855,388│ 155,715│ 699,673│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國庫增撥加工出口區作業基金151,778千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列3,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增國庫增撥工業區開發管理基金703,61 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6126019800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 31,036│ 26,399│ 4,637│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │6826010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 14,096│ 14,416│ -320│ │ │ │ │6826016200 │ │ │ │ │ │14│ │早期退休人員生活困│ 14,096│ 14,416│ -320│本年度預算數14,096千元,係台灣鋁業、台 │ │ │ │難濟助金 │ │ │ │灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 │ │ │ │ │ │ │ │早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列320千元。 │ │ │ │7526010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 12,836│ 12,966│ -130│ │ │ │ │7526016000 │ │ │ │ │ │15│ │退休撫卹給付 │ 12,836│ 12,966│ -130│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,414千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.鹽務人員退休撫卹11,422千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列130千元。 │ │ │ │0026100000 │ │ │ │ │2 │ │ │工業局 │ 6,580,018│ 5,767,414│ 812,604│ │ │ │ │5226100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 5,713,933│ 5,037,586│ 676,347│ │ │ │ │5226102200 │ │ │ │ │ │1 │ │工業技術升級輔導 │ 5,713,933│ 5,037,586│ 676,347│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.鼓勵工業創新經費5,309,599千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理主導性新產品開發與輔導計 │ │ │ │ │ │ │ │畫228,000千元,晶片系統產業發展計畫1 │ │ │ │ │ │ │ │60,172千元,寬頻及無線通訊產業發展推 │ │ │ │ │ │ │ │動計畫等經費288,189千元,合共增列676 │ │ │ │ │ │ │ │,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.塑造產業永續發展優良環境經費337,434 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列人文社會領域科技發 │ │ │ │ │ │ │ │展計畫等經費8,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建構零障礙的投資環境經費66,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列全球化之工業園區開發經營 │ │ │ │ │ │ │ │機制建立計畫等經費8,529千元。 │ │ │ │5926100000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 866,085│ 729,828│ 136,257│ │ │ │ │5926100100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 365,316│ 348,810│ 16,506│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費300,988千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額等8,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,898千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置檔案庫房設備經費1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費38,430千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │歷史檔案目錄回溯建檔作業費2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列工業e化創新服務推動計畫經費9,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,計淨增7,000千元。 │ │ │ │5926102000 │ │ │ │ │ │3 │ │工業管理 │ 497,123│ 377,372│ 119,751│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.產業政策企劃經費13,638千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列影印機租金,工業發展博物館之史料 │ │ │ │ │ │ │ │、文物與模型之收藏及維護等經費6,018 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.產業行政與管理經費86,940千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列工業服務資訊體系推動計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │31,663千元,增列全國整體性特殊事業廢 │ │ │ │ │ │ │ │棄物清理計畫經費42,096千元,計淨增10 │ │ │ │ │ │ │ │,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.無線寬頻網路示範應用計畫經費236,545 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台灣創意設計中心建置計畫經費160,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列建置辦公室自動化管 │ │ │ │ │ │ │ │理系統及產業設計知識整合服務系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │費103,300千元。 │ │ │ │5926109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 3,646│ 3,646│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026200000 │ │ │ │ │3 │ │ │國際貿易局 │ 1,876,624│ 2,489,347│ -612,723│ │ │ │ │6126200000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,876,624│ 2,489,347│ -612,723│ │ │ │ │6126200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 550,143│ 525,666│ 24,477│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費473,204千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額等15,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費53,231千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列通訊費、經濟安全役役男住宿費、 │ │ │ │ │ │ │ │購置電腦設備費及屋頂隔熱防漏工程等9, │ │ │ │ │ │ │ │579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國貿行政人員訓練經費1,735千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.資訊管理業務經費21,973千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列電腦程式設計及應用系統建置等經費 │ │ │ │ │ │ │ │341千元。 │ │ │ │6126201000 │ │ │ │ │ │2 │ │國際貿易 │ 1,325,589│ 1,962,789│ -637,200│ │ │ │ │6126201020 │ │ │ │ │ │ │1 │輸出入貿易 │ 1,027,896│ 1,696,174│ -668,278│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輸入貿易管理經費1,151千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列參加國內組織會費等15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輸出貿易管理經費1,537千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列國內旅費等34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理貿易便捷化網路化計畫經費324,100 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列補助民間企業建置及 │ │ │ │ │ │ │ │使用系統等經費204,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建國際展覽館計畫,總經費38億元,分 │ │ │ │ │ │ │ │4年編列,本年度續編第3年經費664,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列836,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增紡織品管理業務經費37,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度紡織品出口配額管理預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列73,535千元如數減列。 │ │ │ │6126201021 │ │ │ │ │ │ │2 │國際貿易發展 │ 172,693│ 104,949│ 67,744│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國際經貿活動經費63,723千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地區貿易拓展經費3,427千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.貿易企劃經費4,877千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │補助中華民國工商協進會等經費5,304千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列購置簡報系統設備經費1,950千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減3,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.召開駐外商務及台美經濟對話會議經費3, │ │ │ │ │ │ │ │730千元,較上年度增列召開駐外商務會 │ │ │ │ │ │ │ │議等經費1,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.貨品分類工作經費960千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.全球貿易拓銷經費16,476千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理參加國際博覽會所需經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增電子商務合作及交流計畫經費9,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增數位機會中心計畫經費70,000千元。 │ │ │ │6126201023 │ │ │ │ │ │ │3 │全面提升產品形象 │ 125,000│ 161,666│ -36,666│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.提升產品形象策略規劃及管理工作經費9, │ │ │ │ │ │ │ │900千元,較上年度減列提升產品形象策 │ │ │ │ │ │ │ │略規劃等經費5,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台灣精品標誌及自創品牌推展工作15,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理台灣精品標誌評 │ │ │ │ │ │ │ │審作業經費11,528千元、補助自創品牌協 │ │ │ │ │ │ │ │會推展工作經費760千元及獎勵企業提升 │ │ │ │ │ │ │ │國家產品形象所需經費3,730千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │減列16,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.整合行銷傳播方案75,100千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理整合行銷傳播業務經費15,598千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理發展國際品牌計畫經費25,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │6126209800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 892│ 892│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026310000 │ │ │ │ │4 │ │ │標準檢驗局及所屬 │ 2,305,793│ 2,214,586│ 91,207│ │ │ │ │5226310000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 442,200│ 410,810│ 31,390│ │ │ │ │5226310400 │ │ │ │ │ │1 │ │建立及維持國家度量│ 423,090│ 392,610│ 30,480│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │衡標準 │ │ │ │1.國家度量衡標準實驗室運作經費312,843 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列委託辦理小角度校正 │ │ │ │ │ │ │ │等系統改良、汰換向量網路分析儀等設備 │ │ │ │ │ │ │ │及新購高精度質量體積比較儀等經費14,8 │ │ │ │ │ │ │ │97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建立及維持國家游離輻射標準經費25,248 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列委託辦理量測標準之 │ │ │ │ │ │ │ │建立、國際比對及全球相互認可等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立與維持國家時間及頻率標準經費41,2 │ │ │ │ │ │ │ │04千元,較上年度增列委託辦理時間與頻 │ │ │ │ │ │ │ │率校正技術經費1,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.奈米技術計量標準經費43,795千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列委託辦理奈米膜厚及探針施力量 │ │ │ │ │ │ │ │測標準經費11,327千元。 │ │ │ │5226310500 │ │ │ │ │ │2 │ │資訊通信標準之建立│ 19,110│ 18,200│ 910│本年度預算數19,110千元,係辦理資訊通訊 │ │ │ │與維護 │ │ │ │技術標準規範之研究及發展所需經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列資訊產業標準架構之規劃經費910 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6126310000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,863,593│ 1,803,776│ 59,817│ │ │ │ │6126310100 │ │ │ │ │ │3 │ │一般行政 │ 1,325,892│ 1,310,309│ 15,583│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,147,778千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列約聘人員3人、約僱人員5人、技工10人 │ │ │ │ │ │ │ │及工友2人之人事費等13,600千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額等33,150千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │19,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費121,718千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般事務費等3,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業環境之設置與維護經費55,317千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列通訊費等619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.一般管理及專業訓練經費1,079千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理員工訓練所需講義印製費 │ │ │ │ │ │ │ │等22千元。 │ │ │ │6126310200 │ │ │ │ │ │4 │ │商品檢驗 │ 282,146│ 248,668│ 33,478│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.農業、食品與化工類產品檢驗技術及行政 │ │ │ │ │ │ │ │經費34,156千元,較上年度增列委託辦理 │ │ │ │ │ │ │ │農畜、水產加工等進出口產品檢驗經費3, │ │ │ │ │ │ │ │149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機電類產品檢驗技術及行政經費24,844千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列委託辦理電機類進出口 │ │ │ │ │ │ │ │產品檢驗等經費8,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.企劃檢驗驗證及國際事務經費51,406千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費等766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.檢驗及試驗業務經費171,740千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列購置檢驗用儀器設備及興建天線 │ │ │ │ │ │ │ │特性驗證中心等經費39,177千元。 │ │ │ │6126310300 │ │ │ │ │ │5 │ │標準及度政管理推行│ 254,967│ 244,199│ 10,768│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.標準制定及正字標記管理經費39,651千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列委託研擬國家標準草案等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.標準資料建立與服務經費7,758千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一般事務費等533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.度量衡管理及代施檢定經費180,143千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列代施檢定委辦費8,409千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.度量衡器檢定及檢查事務經費27,415千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理度量衡器檢定所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費等1,067千元。 │ │ │ │6126319800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 588│ 600│ -12│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0026410000 │ │ │ │ │5 │ │ │智慧財產局 │ 1,563,033│ 1,700,467│ -137,434│ │ │ │ │5226410000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 34,000│ 40,500│ -6,500│ │ │ │ │5226412000 │ │ │ │ │ │1 │ │生物技術專利保護 │ -│ 40,500│ -40,500│上年度生物技術專利保護計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列40,500千元如數減列。 │ │ │ │5226413000 │ │ │ │ │ │2 │ │智慧財產專業人員培│ 34,000│ -│ 34,000│新增辦理智慧財產權專業人員培訓工作等所 │ │ │ │訓 │ │ │ │需經費如列數。 │ │ │ │6126410000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,529,033│ 1,659,967│ -130,934│ │ │ │ │6126410100 │ │ │ │ │ │3 │ │一般行政 │ 821,822│ 817,339│ 4,483│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費615,822千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額及提撥員工退撫基金等 │ │ │ │ │ │ │ │13,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費61,134千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列中正機場核驗中心辦公室租金等5, │ │ │ │ │ │ │ │063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理76,245千元,較上年度減列專利 │ │ │ │ │ │ │ │行政系統建置及軟體維護經費等5,901千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文書及檔案管理經費68,621千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置移動式檔案櫃經費及深坑檔案 │ │ │ │ │ │ │ │室租金等2,105千元。 │ │ │ │6126411000 │ │ │ │ │ │4 │ │推動保護智慧財產權│ 703,952│ 777,628│ -73,676│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.企劃訓練宣導及國際合作55,515千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理全國發明展等經費10,185 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列辦理臺北國際發明展所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │12,958千元,計淨增2,773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.專利行政及審查205,372千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列外聘審查委員審查費23,084千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列國防訓儲役協助辦理專利案件審查前置 │ │ │ │ │ │ │ │作業所需經費等20,603千元,計淨減2,48 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.商標行政及審查23,187千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列建置商標文字檢索系統等經費6,783千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.著作權營業秘密管理及推廣21,206千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列著作權宣導活動等經費488 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.智慧財產權資料建立與服務91,116千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列編印專利新型登錄公報等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.查禁仿冒工作61,855千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │委託研究查禁仿冒事務計畫等經費1,386 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.智慧財產權e網通計畫200,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列建置各應用系統及資料輸入建 │ │ │ │ │ │ │ │檔等經費98,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.保護智慧財產權警察大隊45,701千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦公廳舍整建工程費22,080千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6126419000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ -│ 59,000│ -59,000│ │ │ │ │6126419002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 59,000│ -59,000│上年度購置中央百世大樓辦公房屋之價款連 │ │ │ │ │ │ │ │同貸款利息預算業已編竣,所列59,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │6126419800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 3,259│ 6,000│ -2,741│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0026550000 │ │ │ │ │6 │ │ │水利署及所屬 │ 21,734,871│ 22,415,724│ -680,853│ │ │ │ │5226550000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 216,301│ 179,450│ 36,851│ │ │ │ │5226551100 │ │ │ │ │ │1 │ │水資源科技發展 │ 216,301│ 179,450│ 36,851│本年度預算數216,301千元,係辦理水資源 │ │ │ │ │ │ │ │保育與管理科技研發、建立颱洪防災體系第 │ │ │ │ │ │ │ │二期計畫及地震發生前後地下水水位異常變 │ │ │ │ │ │ │ │化等委託研究所需經費,較上年度減列水資 │ │ │ │ │ │ │ │源防災新科技研發等經費21,500千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │復育河川海岸環境委託研究等經費58,351千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增36,851千元。 │ │ │ │5826550000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 21,518,570│ 22,236,274│ -717,704│ │ │ │ │5826550100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 1,875,776│ 1,830,344│ 45,432│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,724,043千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列員工薪俸晉級差額及提撥員工退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │等27,052千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費151,733千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列水電費及一般事務費等18,380千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5826551200 │ │ │ │ │ │3 │ │水利建設及保育管理│ 19,642,484│ 20,405,620│ -763,136│ │ │ │ │5826551201 │ │ │ │ │ │ │1 │水資源企劃及保育 │ 669,329│ 684,689│ -15,360│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.水利綜合業務32,177千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │水利法規研修等經費313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.水文資料及技術發展146,126千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列臺灣地區水文觀測現代化整體計 │ │ │ │ │ │ │ │畫及河川集水區數值地形資訊系統建立計 │ │ │ │ │ │ │ │畫等經費54,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.水資源保育及管理451,177千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列推動節約用水計畫及離島地區用水 │ │ │ │ │ │ │ │差價補貼等經費39,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.防救災計畫39,849千元,較上年度減列教 │ │ │ │ │ │ │ │育訓練費及一般事務費等994千元。 │ │ │ │5826551202 │ │ │ │ │ │ │2 │河川及排水管理 │ 525,353│ 511,613│ 13,740│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.河川及排水經營管理507,749千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列河川管理相關業務及高屏溪流域 │ │ │ │ │ │ │ │管理計畫等經費15,451千元,增列河川區 │ │ │ │ │ │ │ │域內所設置砂石篩選場及建造物拆除補償 │ │ │ │ │ │ │ │經費30,000千元,計淨增14,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全水權管理計畫5,577千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列設施及機械設備養護費等13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.水岸土地利用計畫12,027千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列一般事務費及稅捐、規費等796千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5826551203 │ │ │ │ │ │ │3 │水資源開發及維護 │ 6,178,742│ 4,618,345│ 1,560,397│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.水資源規劃及管理92,742千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列按日按件計資酬金等5,579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.水資源工程5,430,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列1,175,916千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)阿公店水庫更新工程計畫1,000,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列199,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)湖山水庫工程計畫750,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列49,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)寶山第二水庫工程1,900,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列700,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)集集共同引水工程後續計畫200,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列20,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)曾文水庫越域引水工程計畫470,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列120,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)金門地區水資源整體開發計畫210,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)馬祖地區水資源整體開發計畫270,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列170,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)水庫更新及改善計畫280,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列85,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)新增多元化水源開發計畫100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係辦理急要水源開發計畫及新興水利 │ │ │ │ │ │ │ │事業計畫等所需規劃經費。 │ │ │ │ │ │ │ │(10)新增澎湖地區水資源後續開發計畫25 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(11)上年度新興水源開發計畫預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列29,984千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.自來水工程656,000千元,較上年度增列3 │ │ │ │ │ │ │ │90,060千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)偏遠地區供水改善計畫390,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列190,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)花蓮地區自來水供水工程計畫100,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列90,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)金門地區公共給水系統改善工程3,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)馬祖地區公共給水系統改善工程3,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)板新地區供水改善二期工程計畫10,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)新增降低漏水率實施計畫之試辦小區 │ │ │ │ │ │ │ │管網計畫150,000千元。 │ │ │ │5826551204 │ │ │ │ │ │ │4 │河川海岸及排水環境│ 12,269,060│ 14,590,973│ -2,321,913│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │營造 │ │ │ │1.河川海岸環境營造計畫9,514,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列2,684,177千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)生態治河親水建設之重要河川環境營 │ │ │ │ │ │ │ │造計畫6,000,000千元,其中: │ │ │ │ │ │ │ │<1>河川管理維護2,000,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列1,001,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<2>河川環境改善工程2,000,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<3>河川防災減災工程2,000,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)生態治河親水建設之海岸環境營造計 │ │ │ │ │ │ │ │畫500,000千元,其中: │ │ │ │ │ │ │ │<1>海岸維護管理200,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │<2>海岸環境改善工程300,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)新增筏子溪治理工程實施計畫610,200 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增高鐵桃園車站特定區內河川(含南 │ │ │ │ │ │ │ │崁溪、洽溪、新街溪及老街溪)整治工 │ │ │ │ │ │ │ │程計畫490,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)新增西湖溪高鐵高架橋上下游整治工 │ │ │ │ │ │ │ │程實施計畫219,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)新增天然災害復建復育計畫1,695,200 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係辦理大安溪、大甲溪、烏溪及 │ │ │ │ │ │ │ │濁水溪等中央管河川防災復建所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)上年度追加預算辦理大里溪治理計畫 │ │ │ │ │ │ │ │第三期實施計畫預算,本年度暫緩編列 │ │ │ │ │ │ │ │,所列5,480,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)上年度追加預算辦理南湖溪治理工程 │ │ │ │ │ │ │ │實施計畫預算,本年度暫緩編列,所列 │ │ │ │ │ │ │ │220,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.區域排水環境營造計畫2,754,460千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列362,264千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)生態治河親水建設之區域排水整治及 │ │ │ │ │ │ │ │環境營造計畫2,000,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列99,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)台北防洪初、二、三期排洪工程急需 │ │ │ │ │ │ │ │改善增建抽水站計畫754,460千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列588,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)上年度台南科學園區排水改善後續工 │ │ │ │ │ │ │ │程計畫預算業已編竣,所列127,020千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │5826559800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 310│ 310│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026600000 │ │ │ │ │7 │ │ │投資審議委員會 │ 131,725│ 105,785│ 25,940│ │ │ │ │6126600000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 131,725│ 105,785│ 25,940│ │ │ │ │6126600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 68,332│ 65,407│ 2,925│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費62,882千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額等2,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,450千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置活動式檔案架等經費405千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126601000 │ │ │ │ │ │2 │ │投資審議 │ 62,659│ 39,644│ 23,015│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.僑外投資之審核與管理經費2,027千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.陸資來台投資之審核及管理經費1,015千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理陸資來台投資說明 │ │ │ │ │ │ │ │會等經費700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國外投資與技術合作輔導之審核及管理經 │ │ │ │ │ │ │ │費654千元,較上年度減列辦理國外投資 │ │ │ │ │ │ │ │事業營運狀況調查研究經費200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.對大陸地區投資、技術合作與任職之審核 │ │ │ │ │ │ │ │及管理經費13,376千元,較上年度增列評 │ │ │ │ │ │ │ │估全球化投資趨勢下台商及跨國企業投資 │ │ │ │ │ │ │ │區位選擇之研究等經費736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.大陸經貿與科技人士來台活動之審核及管 │ │ │ │ │ │ │ │理經費1,000千元,較上年度增列辦理相 │ │ │ │ │ │ │ │關法規宣導及說明會等經費700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.投資案件電腦處理作業經費44,587千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列資訊系統建置費等21,079千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126609800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 734│ 734│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026700000 │ │ │ │ │8 │ │ │國營事業委員會 │ 230,330│ 227,393│ 2,937│ │ │ │ │6126700000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 230,330│ 227,393│ 2,937│ │ │ │ │6126700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 219,799│ 216,363│ 3,436│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費175,572千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額等3,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費38,256千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列檔案庫房管理經費218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費5,971千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │審查各國營事業資訊計畫經費71千元。 │ │ │ │6126701000 │ │ │ │ │ │2 │ │國營事業管理 │ 10,011│ 10,510│ -499│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工業安全及環保管理經費1,026千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理各國營事業工業安全實地 │ │ │ │ │ │ │ │查證所需經費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.事業發展企劃經費3,048千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理各國營事業高階主管人員研討會 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.重機事業管理經費3,056千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列中船公司營運改造實地查證所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.化工事業管理經費1,523千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列審查各國營事業專案投資計畫經費31 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國營事業民營化之推動經費1,358千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列資產評價委員會出席費等32 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │6126709800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 520│ 520│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026750000 │ │ │ │ │9 │ │ │中小企業處 │ 5,965,251│ 6,463,289│ -498,038│ │ │ │ │5226750000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 410,851│ 189,782│ 221,069│ │ │ │ │5226752000 │ │ │ │ │ │1 │ │中小企業科技應用 │ 410,851│ 189,782│ 221,069│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中小企業科技應用373,851千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理促進中小企業電子化及中小企 │ │ │ │ │ │ │ │業品質管理提升等計畫經費184,069千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增生技產業育成推動經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增中小企業智慧財產資金融通經費25,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │6126750000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 5,554,400│ 6,273,507│ -719,107│ │ │ │ │6126750100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 138,593│ 131,991│ 6,602│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費110,659千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │職員12人之人事費及員工薪俸晉級差額等 │ │ │ │ │ │ │ │10,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費20,754千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列中小企業廣播行銷等經費3,020千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.租用電腦機組及相關配備經費7,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列電腦設備租金等916千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126751000 │ │ │ │ │ │3 │ │中小企業發展 │ 5,414,707│ 6,140,416│ -725,709│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.營造優質發展環境經費19,741千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列中小企業法規調適專案研究等經 │ │ │ │ │ │ │ │費611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.全球佈局人才培育經費27,956千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理中小企業各類專業幹部人才 │ │ │ │ │ │ │ │培訓等經費865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.提升資訊應用能力經費194,550千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理中小企業資訊資源運用計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費13,230千元,增列辦理縮減產業數 │ │ │ │ │ │ │ │位落差及寬頻到中小企業等計畫經費96,6 │ │ │ │ │ │ │ │77千元,計淨增83,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.強化經營管理輔導經費136,930千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理地方特色暨社區小企業輔 │ │ │ │ │ │ │ │導計畫等經費13,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強中小企業融資保證經費5,035,530千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列捐助中小企業信用保證 │ │ │ │ │ │ │ │基金所需經費820,000千元,辦理中小企 │ │ │ │ │ │ │ │業財會輔導等經費1,099千元,合共減列8 │ │ │ │ │ │ │ │21,099千元。 │ │ │ │6126759800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,100│ 1,100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026800000 │ │ │ │ │10│ │ │加工出口區管理處及│ 369,539│ 363,466│ 6,073│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │5926800000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 369,539│ 363,466│ 6,073│ │ │ │ │5926800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 351,076│ 347,900│ 3,176│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費318,840千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等 │ │ │ │ │ │ │ │3,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,692千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及清潔費等557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費7,544千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置消耗品等經費259千元。 │ │ │ │5926801000 │ │ │ │ │ │2 │ │加工出口區業務 │ 18,458│ 15,561│ 2,897│ │ │ │ │5926801020 │ │ │ │ │ │ │1 │加工出口區管理 │ 12,928│ 11,845│ 1,083│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃經費642千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.投資貿易業務經費6,169千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列工商行政經費及國外旅費等307千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工行政、環境保護及景觀綠化經費5,41 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度減列辦理勞工行政、環 │ │ │ │ │ │ │ │保景觀業務等經費87千元,增列加工出口 │ │ │ │ │ │ │ │區節水輔導計畫經費1,500千元,計淨增1 │ │ │ │ │ │ │ │,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.土地開發規劃及管理經費704千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費等23千元。 │ │ │ │5926801021 │ │ │ │ │ │ │2 │推動倉儲轉運專區計│ 5,530│ 3,716│ 1,814│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │畫 │ │ │ │1.招商行銷經費4,799千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理加工出口區招商業務等經費1,814千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.屏東加工出口區業務經費731千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │5926809800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 5│ 5│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026900000 │ │ │ │ │11│ │ │中央地質調查所 │ 516,630│ 428,173│ 88,457│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5226900000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 312,076│ 230,844│ 81,232│ │ │ │ │5226902000 │ │ │ │ │ │1 │ │地質災害調查研究 │ 312,076│ 230,844│ 81,232│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.山崩調查與危險度評估經費8,280千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理山崩危害分析等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地震地質調查與活動斷層資料庫建置經費 │ │ │ │ │ │ │ │78,000千元,較上年度增列活動斷層監測 │ │ │ │ │ │ │ │系統點位及測量等經費12,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.都會區周緣整合性環境地質資料庫經費50 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度增列調查圖幅經費8, │ │ │ │ │ │ │ │300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.大台北地區特殊地質災害調查與監測經費 │ │ │ │ │ │ │ │55,600千元,較上年度增列製作高精度數 │ │ │ │ │ │ │ │值地形圖及設置長期監測站等經費32,600 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.台灣西南海域天然氣水合物賦存區地質調 │ │ │ │ │ │ │ │查研究經費52,440千元,較上年度增列地 │ │ │ │ │ │ │ │球物理及化學之精查經費8,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增斷層活動性觀測研究經費45,756千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增地質環境與資源動態監測經費22,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度斷層活動性調查預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列50,379千元如數減列。 │ │ │ │5926900000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 204,554│ 197,329│ 7,225│ │ │ │ │5926900100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 110,410│ 106,427│ 3,983│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費99,150千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等3, │ │ │ │ │ │ │ │627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,260千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列按日按件計資酬金等356千元。 │ │ │ │5926901000 │ │ │ │ │ │3 │ │地質調查研究 │ 93,940│ 90,694│ 3,246│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本地質調查經費15,921千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列資訊服務費等1,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地下水觀測網水文地質調查研究經費39,8 │ │ │ │ │ │ │ │67千元,較上年度減列地質鑽探等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.都會區地下地質與工程地質調查經費14,2 │ │ │ │ │ │ │ │06千元,較上年度減列地質鑽探等經費73 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.地質資料管理供應系統經費8,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列地質調查整合建檔等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.土石流災害地質調查經費7,946千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列土石流災害地質調查等經費33 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.建置工程地質探勘資料庫系統經費8,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列工程地質探勘資料數 │ │ │ │ │ │ │ │值化等經費2,335千元。 │ │ │ │5926909800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 204│ 208│ -4│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0026950000 │ │ │ │ │12│ │ │貿易調查委員會 │ 97,964│ 80,791│ 17,173│ │ │ │ │6126950000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 97,964│ 80,791│ 17,173│ │ │ │ │6126950100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 60,147│ 54,834│ 5,313│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費31,184千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員2人之人事費及員工薪俸晉級差額等1,7 │ │ │ │ │ │ │ │02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費28,963千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置辦公室雜項設備等經費3,611 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6126951000 │ │ │ │ │ │2 │ │貿易調查業務 │ 37,117│ 25,257│ 11,860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.進口救濟與不公平貿易調查經費7,315千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列委託辦理大陸貨品進口 │ │ │ │ │ │ │ │產業損害預警監測機制計畫等經費361千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際事務協調與合作經費720千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國外旅費5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.貿易救濟諮詢服務與推廣經費5,943千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列房屋租金193千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │規劃建置貿易救濟知識發展中心經費1,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,計淨增807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.進口救濟制度法令蒐集及研究經費2,467 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列舉辦貿易救濟規範研 │ │ │ │ │ │ │ │討會及委託辦理智慧財產權救濟措施之研 │ │ │ │ │ │ │ │究等經費697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.貿易救濟防火牆經費10,672千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增貿易救濟資訊e網通系統經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6126959800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 700│ 700│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026960000 │ │ │ │ │13│ │ │能源局 │ 342,726│ -│ 342,726│經濟部能源局組織條例業經立法院第五屆第 │ │ │ │ │ │ │ │四會期第十九次會議審議通過,並奉總統於 │ │ │ │ │ │ │ │93年1月20日華總一義字第09300012081號令 │ │ │ │ │ │ │ │公布,於93年7月1日正式成立,本年度所需 │ │ │ │ │ │ │ │經費如列數。 │ │ │ │5926960000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 342,726│ -│ 342,726│ │ │ │ │5926960100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 211,386│ -│ 211,386│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費147,825千元,係職員110人之 │ │ │ │ │ │ │ │人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理38,945千元。 │ │ │ │5926962000 │ │ │ │ │ │2 │ │能源政策與管理 │ 130,340│ -│ 130,340│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.能源規劃及策略研究69,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全油氣業務管理25,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動電業自由化及設置民營電廠26,923千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動節約能源措施8,210千元。 │ │ │ │5926969800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 1,000│ -│ 1,000│本年度編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |