中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0026000000        │              │              │              │                                      
14│  │  │  │經濟部主管        │    67,950,593│    66,207,615│     1,742,978│                                      
  │  │  │  │0026010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │經濟部            │    26,236,089│    23,951,180│     2,284,909│                                      
  │  │  │  │5226010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │    20,445,030│    18,645,530│     1,799,500│                                      
  │  │  │  │5226011300        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │推動商業科技發展  │       452,250│       381,996│        70,254│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.商業e化經費350,000千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動物流服務業e化及提升企業資訊應用 
  │  │  │  │                  │              │              │              │能力等經費63,004千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.商業自動化計畫經費102,250千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列發展物流供應鏈追蹤平台等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │7,250千元。                         
  │  │  │  │5226014000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │科技專案          │    19,945,661│    18,120,699│     1,824,962│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.一般性科技專案計畫經費12,835,661千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列483,860千元,包括:   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)通訊與光電專案計畫3,538,969千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列44,077千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)機械與航太專案計畫2,886,617千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列219,190千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)材料與化工專案計畫2,758,797千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列57,535千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)生物技術與藥品專案計畫1,970,947千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列132,727千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)研發服務專案計畫687,750千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列79,255千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)共通性專案計畫992,581千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列48,924千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.業界參與科技專案計畫經費3,880,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列補助業界產業技術研發
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費788,316千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.創新前瞻計畫經費2,250,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列擴大創新前瞻產業技術研發範圍
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費266,786千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學界開發產業技術計畫經費980,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列擴大新興產業技術研發範
  │  │  │  │                  │              │              │              │圍所需經費286,000千元。             
  │  │  │  │5226014100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │國家資通安全技術服│             -│       100,000│      -100,000│上年度辦理國家資通安全技術服務計畫預算
  │  │  │  │務                │              │              │              │業已編竣,所列100,000千元如數減列。   
  │  │  │  │5226014200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │延攬海外科技人才  │        47,119│        42,835│         4,284│本年度預算數47,119千元,係辦理擴大延攬
  │  │  │  │                  │              │              │              │海外科技人才專案計畫所需經費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列4,284千元。                       
  │  │  │  │5926010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │        80,056│        64,221│        15,835│                                      
  │  │  │  │5926012000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │礦務行政與管理    │        80,056│        64,100│        15,956│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.礦業行政及輔導經費38,926千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列調查廢坑地陷與礦場及徵收礦場權
  │  │  │  │                  │              │              │              │利金作業等經費8,589千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動砂石與保安管理經費11,264千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列購置筆記型電腦設備等經費30
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.遏止陸上土石盜濫採計畫經費11,257千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列土石盜濫採調查研究等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費8,363千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.礦業資源及火藥庫安全管理經費18,609千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列建置火藥庫安全系統及
  │  │  │  │                  │              │              │              │礦業土石資料庫等經費16,034千元。    
  │  │  │  │5926015100        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │鼓勵海運業在國內造│             -│           121│          -121│上年度鼓勵海運業在國內造船補貼利息預算
  │  │  │  │船補貼利息        │              │              │              │業已編竣,所列121千元如數減列。       
  │  │  │  │6126010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     5,684,071│     5,214,047│       470,024│                                      
  │  │  │  │6126010100        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般行政          │     1,466,441│     1,477,300│       -10,859│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,072,299千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列職員52人、約聘人員2人、約僱人員2人
  │  │  │  │                  │              │              │              │、技工8人及工友2人之人事費54,805千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列員工薪俸晉級差額等29,357千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減25,448千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費188,157千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦公大樓整修、清潔維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │9,039千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費77,805千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │建置國土資訊系統等經費638千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.經濟統計調查經費39,822千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列工業生產成本調查等經費4,527千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.研究發展規劃管理經費18,965千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列產業發展諮詢研究計畫等經費38
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.經濟人員行政訓練經費15,604千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費306千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.專業人員研究訓練經費53,789千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列購置教學器材等經費1,078千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6126011200        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │推動商業現代化    │     1,351,403│       815,760│       535,643│                                      
  │  │  │  │6126011201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │促進商業發展      │       947,357│       399,892│       547,465│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.物流用地及專區輔導設置計畫經費105,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列建置示範區與專區 
  │  │  │  │                  │              │              │              │之硬體建設及輔導物流用地合法化等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │85,500千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.提升商業設計計畫經費70,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列商業形象設計輔導、能力培育等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費50,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.活化地方商業環境計畫經費260,900千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列輔導商圈行銷通路、人才
  │  │  │  │                  │              │              │              │培訓及推廣魅力商圈營造等經費180,504 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.提升商業服務品質經費15,993千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國外旅費及短程車資等7千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.健全商業會計制度經費10,286千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列商業會計法規宣導等經費210千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.傳統市場更新與管理經費12,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列建立示範市場之輔導與諮詢等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.連鎖加盟服務事業推動計畫經費113,600 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列企業行銷輔導、總部
  │  │  │  │                  │              │              │              │評鑑機制等經費73,600千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.公開金鑰基礎建設推動計畫經費70,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列建立資安產品驗、認證
  │  │  │  │                  │              │              │              │機構或實驗室等經費48,000千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │9.全球商業鏈整合及物流運籌e化經費92,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度增列輔導物流運籌服務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業者推動電子化與資訊交換應用等經費12
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │10.新增會議展覽服務業發展計畫經費197,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │78千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │11.上年度辦理商業服務產業發展計畫預算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列5,000千元如數減列。   
  │  │  │  │6126011202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │商業管理與輔導    │       404,046│       415,868│       -11,822│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商管理資訊系統維護經費85,372千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列資訊系統擴充、建置及教育
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練等經費2,372千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.電子工商計畫經費25,000千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電子工商業務線上申辦系統建置等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費23,482千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.健全營運主體維護商業秩序經費122,602 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列通訊費及印製商業法
  │  │  │  │                  │              │              │              │令等經費6,796千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.攤販管理與輔導經費7,001千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列建立示範攤販集中區及調查現況等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,000千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.強化商業團體及財團法人之經濟功能經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,544千元,與上年度同。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.落實消費者權益之保護經費4,603千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.工商服務e網通計畫經費154,924千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列工商應用及加值服務系統建置
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費14,084千元。                  
  │  │  │  │6126011500        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │經濟行政與管理    │        97,284│        81,398│        15,886│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工商企業輔導與管理經費74,429千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列公司登記業務文書作業處理費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等1,604千元,增列檔案大樓興建工程費2
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元,計淨增18,396千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.技術行業行政與管理經費22,855千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理電匠考驗等經費2,510千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6126012400        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │國際經濟合作與促進│       182,519│       176,475│         6,044│                                      
  │  │  │  │投資              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6126012410        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國際經濟合作      │        53,947│        55,048│        -1,101│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.參加國際組織及活動經費2,295千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列國外旅費478千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.促進國際經濟合作經費16,486千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列國外旅費及一般事務費等1,627 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動國際技術合作經費33,375千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理創業青年人才培訓計畫等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,067千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.接待外賓及製作簡報經費1,791千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列簡報影片製作經費1,183千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6126012420        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │促進投資          │       128,572│       121,427│         7,145│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費6,857千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公室租金、油料及車輛維護費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,831千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.改善投資環境經費28,088千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列駐外單位辦理投資研討會場地租金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,933千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.對赴外投資台商之服務經費19,925千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列舉辦輔導台商投資說明會場
  │  │  │  │                  │              │              │              │地租金等405千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.對大陸地區台商之服務經費14,232千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列一般事務費290千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.對僑外商在華或來華投資之服務經費49,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │14千元,較上年度增列駐外單位辦理招商
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費17,007千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.駐外投資服務工作經費10,456千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦公室水電費等213千元。     
  │  │  │  │6126018000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │營業基金          │     1,700,000│     2,481,000│      -781,000│                                      
  │  │  │  │6126018001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │台灣機械股份有限公│             -│       516,000│      -516,000│上年度國庫彌補台灣機械公司民營化前累積
  │  │  │  │司                │              │              │              │虧損預算業已編竣,所列516,000千元如數 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列。                                
  │  │  │  │6126018005        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │台灣中興紙業股份有│     1,700,000│     1,965,000│      -265,000│本年度預算數1,700,000千元,係彌補台灣 
  │  │  │  │限公司            │              │              │              │中興紙業公司民營化前累積虧損所需經費,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列265,000千元。             
  │  │  │  │6126018100        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │非營業基金        │       855,388│       155,715│       699,673│                                      
  │  │  │  │6126018125        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │經濟作業基金      │       855,388│       155,715│       699,673│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國庫增撥加工出口區作業基金151,778千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列3,937千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增國庫增撥工業區開發管理基金703,61
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │6126019800        │              │              │              │                                      
  │  │13│  │第一預備金        │        31,036│        26,399│         4,637│本年度預算數較上年度增列如列數。      
  │  │  │  │6826010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │        14,096│        14,416│          -320│                                      
  │  │  │  │6826016200        │              │              │              │                                      
  │  │14│  │早期退休人員生活困│        14,096│        14,416│          -320│本年度預算數14,096千元,係台灣鋁業、台
  │  │  │  │難濟助金          │              │              │              │灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位
  │  │  │  │                  │              │              │              │早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列320千元。                     
  │  │  │  │7526010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │        12,836│        12,966│          -130│                                      
  │  │  │  │7526016000        │              │              │              │                                      
  │  │15│  │退休撫卹給付      │        12,836│        12,966│          -130│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,414千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.鹽務人員退休撫卹11,422千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列130千元。                       
  │  │  │  │0026100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │工業局            │     6,580,018│     5,767,414│       812,604│                                      
  │  │  │  │5226100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │     5,713,933│     5,037,586│       676,347│                                      
  │  │  │  │5226102200        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │工業技術升級輔導  │     5,713,933│     5,037,586│       676,347│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.鼓勵工業創新經費5,309,599千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理主導性新產品開發與輔導計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫228,000千元,晶片系統產業發展計畫1
  │  │  │  │                  │              │              │              │60,172千元,寬頻及無線通訊產業發展推
  │  │  │  │                  │              │              │              │動計畫等經費288,189千元,合共增列676
  │  │  │  │                  │              │              │              │,361千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.塑造產業永續發展優良環境經費337,434 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列人文社會領域科技發
  │  │  │  │                  │              │              │              │展計畫等經費8,543千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建構零障礙的投資環境經費66,900千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列全球化之工業園區開發經營
  │  │  │  │                  │              │              │              │機制建立計畫等經費8,529千元。       
  │  │  │  │5926100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       866,085│       729,828│       136,257│                                      
  │  │  │  │5926100100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       365,316│       348,810│        16,506│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費300,988千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額等8,506千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,898千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置檔案庫房設備經費1,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費38,430千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │歷史檔案目錄回溯建檔作業費2,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列工業e化創新服務推動計畫經費9,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元,計淨增7,000千元。           
  │  │  │  │5926102000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │工業管理          │       497,123│       377,372│       119,751│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.產業政策企劃經費13,638千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列影印機租金,工業發展博物館之史料
  │  │  │  │                  │              │              │              │、文物與模型之收藏及維護等經費6,018 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.產業行政與管理經費86,940千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列工業服務資訊體系推動計畫等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │31,663千元,增列全國整體性特殊事業廢
  │  │  │  │                  │              │              │              │棄物清理計畫經費42,096千元,計淨增10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,433千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.無線寬頻網路示範應用計畫經費236,545 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.台灣創意設計中心建置計畫經費160,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列建置辦公室自動化管
  │  │  │  │                  │              │              │              │理系統及產業設計知識整合服務系統等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費103,300千元。                     
  │  │  │  │5926109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         3,646│         3,646│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026200000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │國際貿易局        │     1,876,624│     2,489,347│      -612,723│                                      
  │  │  │  │6126200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,876,624│     2,489,347│      -612,723│                                      
  │  │  │  │6126200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       550,143│       525,666│        24,477│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費473,204千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額等15,239千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費53,231千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列通訊費、經濟安全役役男住宿費、
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置電腦設備費及屋頂隔熱防漏工程等9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │579千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國貿行政人員訓練經費1,735千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.資訊管理業務經費21,973千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電腦程式設計及應用系統建置等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │341千元。                           
  │  │  │  │6126201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國際貿易          │     1,325,589│     1,962,789│      -637,200│                                      
  │  │  │  │6126201020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │輸出入貿易        │     1,027,896│     1,696,174│      -668,278│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輸入貿易管理經費1,151千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列參加國內組織會費等15千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輸出貿易管理經費1,537千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列國內旅費等34千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理貿易便捷化網路化計畫經費324,100 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列補助民間企業建置及
  │  │  │  │                  │              │              │              │使用系統等經費204,100千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.興建國際展覽館計畫,總經費38億元,分
  │  │  │  │                  │              │              │              │4年編列,本年度續編第3年經費664,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列836,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增紡織品管理業務經費37,108千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度紡織品出口配額管理預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列73,535千元如數減列。          
  │  │  │  │6126201021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │國際貿易發展      │       172,693│       104,949│        67,744│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國際經貿活動經費63,723千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地區貿易拓展經費3,427千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.貿易企劃經費4,877千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │補助中華民國工商協進會等經費5,304千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列購置簡報系統設備經費1,950千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減3,354千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.召開駐外商務及台美經濟對話會議經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │730千元,較上年度增列召開駐外商務會 
  │  │  │  │                  │              │              │              │議等經費1,598千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.貨品分類工作經費960千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.全球貿易拓銷經費16,476千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理參加國際博覽會所需經費10,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增電子商務合作及交流計畫經費9,500 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.新增數位機會中心計畫經費70,000千元。
  │  │  │  │6126201023        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │全面提升產品形象  │       125,000│       161,666│       -36,666│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.提升產品形象策略規劃及管理工作經費9,
  │  │  │  │                  │              │              │              │900千元,較上年度減列提升產品形象策 
  │  │  │  │                  │              │              │              │略規劃等經費5,050千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台灣精品標誌及自創品牌推展工作15,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理台灣精品標誌評
  │  │  │  │                  │              │              │              │審作業經費11,528千元、補助自創品牌協
  │  │  │  │                  │              │              │              │會推展工作經費760千元及獎勵企業提升 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國家產品形象所需經費3,730千元,合共 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列16,018千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.整合行銷傳播方案75,100千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理整合行銷傳播業務經費15,598千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.辦理發展國際品牌計畫經費25,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │6126209800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           892│           892│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026310000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │標準檢驗局及所屬  │     2,305,793│     2,214,586│        91,207│                                      
  │  │  │  │5226310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       442,200│       410,810│        31,390│                                      
  │  │  │  │5226310400        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │建立及維持國家度量│       423,090│       392,610│        30,480│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │衡標準            │              │              │              │1.國家度量衡標準實驗室運作經費312,843 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列委託辦理小角度校正
  │  │  │  │                  │              │              │              │等系統改良、汰換向量網路分析儀等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │及新購高精度質量體積比較儀等經費14,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │97千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.建立及維持國家游離輻射標準經費25,248
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列委託辦理量測標準之
  │  │  │  │                  │              │              │              │建立、國際比對及全球相互認可等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │295千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.建立與維持國家時間及頻率標準經費41,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │04千元,較上年度增列委託辦理時間與頻
  │  │  │  │                  │              │              │              │率校正技術經費1,961千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.奈米技術計量標準經費43,795千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列委託辦理奈米膜厚及探針施力量
  │  │  │  │                  │              │              │              │測標準經費11,327千元。              
  │  │  │  │5226310500        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │資訊通信標準之建立│        19,110│        18,200│           910│本年度預算數19,110千元,係辦理資訊通訊
  │  │  │  │與維護            │              │              │              │技術標準規範之研究及發展所需經費,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列資訊產業標準架構之規劃經費910 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │6126310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,863,593│     1,803,776│        59,817│                                      
  │  │  │  │6126310100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般行政          │     1,325,892│     1,310,309│        15,583│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,147,778千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列約聘人員3人、約僱人員5人、技工10人
  │  │  │  │                  │              │              │              │及工友2人之人事費等13,600千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額等33,150千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │19,550千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費121,718千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列一般事務費等3,326千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊作業環境之設置與維護經費55,317千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列通訊費等619千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.一般管理及專業訓練經費1,079千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理員工訓練所需講義印製費
  │  │  │  │                  │              │              │              │等22千元。                          
  │  │  │  │6126310200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │商品檢驗          │       282,146│       248,668│        33,478│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.農業、食品與化工類產品檢驗技術及行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費34,156千元,較上年度增列委託辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │農畜、水產加工等進出口產品檢驗經費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │149千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.機電類產品檢驗技術及行政經費24,844千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列委託辦理電機類進出口
  │  │  │  │                  │              │              │              │產品檢驗等經費8,082千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.企劃檢驗驗證及國際事務經費51,406千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列一般事務費等766千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檢驗及試驗業務經費171,740千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列購置檢驗用儀器設備及興建天線
  │  │  │  │                  │              │              │              │特性驗證中心等經費39,177千元。      
  │  │  │  │6126310300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │標準及度政管理推行│       254,967│       244,199│        10,768│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.標準制定及正字標記管理經費39,651千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列委託研擬國家標準草案等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,825千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.標準資料建立與服務經費7,758千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列一般事務費等533千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.度量衡管理及代施檢定經費180,143千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列代施檢定委辦費8,409千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.度量衡器檢定及檢查事務經費27,415千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列辦理度量衡器檢定所需經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,067千元。                     
  │  │  │  │6126319800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           588│           600│           -12│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0026410000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │智慧財產局        │     1,563,033│     1,700,467│      -137,434│                                      
  │  │  │  │5226410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │        34,000│        40,500│        -6,500│                                      
  │  │  │  │5226412000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │生物技術專利保護  │             -│        40,500│       -40,500│上年度生物技術專利保護計畫預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列40,500千元如數減列。            
  │  │  │  │5226413000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │智慧財產專業人員培│        34,000│             -│        34,000│新增辦理智慧財產權專業人員培訓工作等所
  │  │  │  │訓                │              │              │              │需經費如列數。                        
  │  │  │  │6126410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     1,529,033│     1,659,967│      -130,934│                                      
  │  │  │  │6126410100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般行政          │       821,822│       817,339│         4,483│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費615,822千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額及提撥員工退撫基金等
  │  │  │  │                  │              │              │              │13,342千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費61,134千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列中正機場核驗中心辦公室租金等5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │063千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理76,245千元,較上年度減列專利
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政系統建置及軟體維護經費等5,901千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.文書及檔案管理經費68,621千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置移動式檔案櫃經費及深坑檔案
  │  │  │  │                  │              │              │              │室租金等2,105千元。                 
  │  │  │  │6126411000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │推動保護智慧財產權│       703,952│       777,628│       -73,676│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.企劃訓練宣導及國際合作55,515千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理全國發明展等經費10,185
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列辦理臺北國際發明展所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │12,958千元,計淨增2,773千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.專利行政及審查205,372千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列外聘審查委員審查費23,084千元,增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列國防訓儲役協助辦理專利案件審查前置
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業所需經費等20,603千元,計淨減2,48
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.商標行政及審查23,187千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列建置商標文字檢索系統等經費6,783千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.著作權營業秘密管理及推廣21,206千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列著作權宣導活動等經費488 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.智慧財產權資料建立與服務91,116千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列編印專利新型登錄公報等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費2,957千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.查禁仿冒工作61,855千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │委託研究查禁仿冒事務計畫等經費1,386 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.智慧財產權e網通計畫200,000千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列建置各應用系統及資料輸入建
  │  │  │  │                  │              │              │              │檔等經費98,000千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.保護智慧財產權警察大隊45,701千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦公廳舍整建工程費22,080千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6126419000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │             -│        59,000│       -59,000│                                      
  │  │  │  │6126419002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│        59,000│       -59,000│上年度購置中央百世大樓辦公房屋之價款連
  │  │  │  │                  │              │              │              │同貸款利息預算業已編竣,所列59,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │如數減列。                            
  │  │  │  │6126419800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         3,259│         6,000│        -2,741│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0026550000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │水利署及所屬      │    21,734,871│    22,415,724│      -680,853│                                      
  │  │  │  │5226550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       216,301│       179,450│        36,851│                                      
  │  │  │  │5226551100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │水資源科技發展    │       216,301│       179,450│        36,851│本年度預算數216,301千元,係辦理水資源 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保育與管理科技研發、建立颱洪防災體系第
  │  │  │  │                  │              │              │              │二期計畫及地震發生前後地下水水位異常變
  │  │  │  │                  │              │              │              │化等委託研究所需經費,較上年度減列水資
  │  │  │  │                  │              │              │              │源防災新科技研發等經費21,500千元,增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │復育河川海岸環境委託研究等經費58,351千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨增36,851千元。                
  │  │  │  │5826550000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │農業支出          │    21,518,570│    22,236,274│      -717,704│                                      
  │  │  │  │5826550100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │     1,875,776│     1,830,344│        45,432│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,724,043千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員工薪俸晉級差額及提撥員工退撫基金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等27,052千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費151,733千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列水電費及一般事務費等18,380千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │5826551200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │水利建設及保育管理│    19,642,484│    20,405,620│      -763,136│                                      
  │  │  │  │5826551201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │水資源企劃及保育  │       669,329│       684,689│       -15,360│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水利綜合業務32,177千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │水利法規研修等經費313千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.水文資料及技術發展146,126千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列臺灣地區水文觀測現代化整體計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫及河川集水區數值地形資訊系統建立計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫等經費54,614千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.水資源保育及管理451,177千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列推動節約用水計畫及離島地區用水
  │  │  │  │                  │              │              │              │差價補貼等經費39,935千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.防救災計畫39,849千元,較上年度減列教
  │  │  │  │                  │              │              │              │育訓練費及一般事務費等994千元。     
  │  │  │  │5826551202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │河川及排水管理    │       525,353│       511,613│        13,740│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.河川及排水經營管理507,749千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列河川管理相關業務及高屏溪流域
  │  │  │  │                  │              │              │              │管理計畫等經費15,451千元,增列河川區
  │  │  │  │                  │              │              │              │域內所設置砂石篩選場及建造物拆除補償
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費30,000千元,計淨增14,549千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.健全水權管理計畫5,577千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列設施及機械設備養護費等13千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.水岸土地利用計畫12,027千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列一般事務費及稅捐、規費等796千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5826551203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │水資源開發及維護  │     6,178,742│     4,618,345│     1,560,397│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.水資源規劃及管理92,742千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列按日按件計資酬金等5,579千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.水資源工程5,430,000千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,175,916千元,包括:             
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)阿公店水庫更新工程計畫1,000,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列199,980千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)湖山水庫工程計畫750,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列49,980千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)寶山第二水庫工程1,900,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列700,030千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)集集共同引水工程後續計畫200,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列20,030千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)曾文水庫越域引水工程計畫470,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列120,130千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)金門地區水資源整體開發計畫210,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列10,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)馬祖地區水資源整體開發計畫270,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列170,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)水庫更新及改善計畫280,000千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列85,670千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(9)新增多元化水源開發計畫100,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,係辦理急要水源開發計畫及新興水利
  │  │  │  │                  │              │              │              │事業計畫等所需規劃經費。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │(10)新增澎湖地區水資源後續開發計畫25
  │  │  │  │                  │              │              │              │0,000千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(11)上年度新興水源開發計畫預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列29,984千元如數減列。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.自來水工程656,000千元,較上年度增列3
  │  │  │  │                  │              │              │              │90,060千元,包括:                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)偏遠地區供水改善計畫390,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列190,060千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)花蓮地區自來水供水工程計畫100,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列90,000千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)金門地區公共給水系統改善工程3,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)馬祖地區公共給水系統改善工程3,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)板新地區供水改善二期工程計畫10,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,較上年度減列40,000千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)新增降低漏水率實施計畫之試辦小區 
  │  │  │  │                  │              │              │              │管網計畫150,000千元。             
  │  │  │  │5826551204        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │河川海岸及排水環境│    12,269,060│    14,590,973│    -2,321,913│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │營造              │              │              │              │1.河川海岸環境營造計畫9,514,600千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列2,684,177千元,包括:   
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)生態治河親水建設之重要河川環境營 
  │  │  │  │                  │              │              │              │造計畫6,000,000千元,其中:       
  │  │  │  │                  │              │              │              │<1>河川管理維護2,000,000千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列1,001,123千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │<2>河川環境改善工程2,000,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列500,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │<3>河川防災減災工程2,000,000千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列500,000千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)生態治河親水建設之海岸環境營造計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫500,000千元,其中:             
  │  │  │  │                  │              │              │              │<1>海岸維護管理200,000千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列100千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │<2>海岸環境改善工程300,000千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)新增筏子溪治理工程實施計畫610,200
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │(4)新增高鐵桃園車站特定區內河川(含南
  │  │  │  │                  │              │              │              │崁溪、洽溪、新街溪及老街溪)整治工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程計畫490,200千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │(5)新增西湖溪高鐵高架橋上下游整治工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程實施計畫219,000千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(6)新增天然災害復建復育計畫1,695,200
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,係辦理大安溪、大甲溪、烏溪及
  │  │  │  │                  │              │              │              │濁水溪等中央管河川防災復建所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(7)上年度追加預算辦理大里溪治理計畫 
  │  │  │  │                  │              │              │              │第三期實施計畫預算,本年度暫緩編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列5,480,000千元如數減列。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(8)上年度追加預算辦理南湖溪治理工程 
  │  │  │  │                  │              │              │              │實施計畫預算,本年度暫緩編列,所列
  │  │  │  │                  │              │              │              │220,000千元如數減列。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.區域排水環境營造計畫2,754,460千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列362,264千元,包括:     
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)生態治河親水建設之區域排水整治及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │環境營造計畫2,000,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列99,635千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)台北防洪初、二、三期排洪工程急需 
  │  │  │  │                  │              │              │              │改善增建抽水站計畫754,460千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列588,919千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │(3)上年度台南科學園區排水改善後續工 
  │  │  │  │                  │              │              │              │程計畫預算業已編竣,所列127,020千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                      
  │  │  │  │5826559800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           310│           310│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026600000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │投資審議委員會    │       131,725│       105,785│        25,940│                                      
  │  │  │  │6126600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       131,725│       105,785│        25,940│                                      
  │  │  │  │6126600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        68,332│        65,407│         2,925│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費62,882千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額等2,520千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費5,450千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置活動式檔案架等經費405千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6126601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │投資審議          │        62,659│        39,644│        23,015│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.僑外投資之審核與管理經費2,027千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.陸資來台投資之審核及管理經費1,015千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理陸資來台投資說明
  │  │  │  │                  │              │              │              │會等經費700千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國外投資與技術合作輔導之審核及管理經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費654千元,較上年度減列辦理國外投資 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事業營運狀況調查研究經費200千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.對大陸地區投資、技術合作與任職之審核
  │  │  │  │                  │              │              │              │及管理經費13,376千元,較上年度增列評
  │  │  │  │                  │              │              │              │估全球化投資趨勢下台商及跨國企業投資
  │  │  │  │                  │              │              │              │區位選擇之研究等經費736千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.大陸經貿與科技人士來台活動之審核及管
  │  │  │  │                  │              │              │              │理經費1,000千元,較上年度增列辦理相 
  │  │  │  │                  │              │              │              │關法規宣導及說明會等經費700千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.投資案件電腦處理作業經費44,587千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列資訊系統建置費等21,079千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6126609800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           734│           734│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026700000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │國營事業委員會    │       230,330│       227,393│         2,937│                                      
  │  │  │  │6126700000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       230,330│       227,393│         2,937│                                      
  │  │  │  │6126700100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       219,799│       216,363│         3,436│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費175,572千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額等3,289千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費38,256千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列檔案庫房管理經費218千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費5,971千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │審查各國營事業資訊計畫經費71千元。  
  │  │  │  │6126701000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │國營事業管理      │        10,011│        10,510│          -499│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.工業安全及環保管理經費1,026千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理各國營事業工業安全實地
  │  │  │  │                  │              │              │              │查證所需經費21千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.事業發展企劃經費3,048千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理各國營事業高階主管人員研討會
  │  │  │  │                  │              │              │              │所需經費62千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.重機事業管理經費3,056千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列中船公司營運改造實地查證所需經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │62千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.化工事業管理經費1,523千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列審查各國營事業專案投資計畫經費31
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.國營事業民營化之推動經費1,358千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列資產評價委員會出席費等32
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元。                             
  │  │  │  │6126709800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           520│           520│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026750000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │中小企業處        │     5,965,251│     6,463,289│      -498,038│                                      
  │  │  │  │5226750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       410,851│       189,782│       221,069│                                      
  │  │  │  │5226752000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │中小企業科技應用  │       410,851│       189,782│       221,069│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.中小企業科技應用373,851千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理促進中小企業電子化及中小企
  │  │  │  │                  │              │              │              │業品質管理提升等計畫經費184,069千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增生技產業育成推動經費12,000千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.新增中小企業智慧財產資金融通經費25,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │6126750000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │     5,554,400│     6,273,507│      -719,107│                                      
  │  │  │  │6126750100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       138,593│       131,991│         6,602│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費110,659千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員12人之人事費及員工薪俸晉級差額等
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,538千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費20,754千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列中小企業廣播行銷等經費3,020千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.租用電腦機組及相關配備經費7,180千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列電腦設備租金等916千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │6126751000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │中小企業發展      │     5,414,707│     6,140,416│      -725,709│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.營造優質發展環境經費19,741千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列中小企業法規調適專案研究等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費611千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.全球佈局人才培育經費27,956千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理中小企業各類專業幹部人才
  │  │  │  │                  │              │              │              │培訓等經費865千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.提升資訊應用能力經費194,550千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理中小企業資訊資源運用計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費13,230千元,增列辦理縮減產業數
  │  │  │  │                  │              │              │              │位落差及寬頻到中小企業等計畫經費96,6
  │  │  │  │                  │              │              │              │77千元,計淨增83,447千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.強化經營管理輔導經費136,930千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理地方特色暨社區小企業輔
  │  │  │  │                  │              │              │              │導計畫等經費13,419千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.加強中小企業融資保證經費5,035,530千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列捐助中小企業信用保證
  │  │  │  │                  │              │              │              │基金所需經費820,000千元,辦理中小企 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業財會輔導等經費1,099千元,合共減列8
  │  │  │  │                  │              │              │              │21,099千元。                        
  │  │  │  │6126759800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,100│         1,100│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026800000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │加工出口區管理處及│       369,539│       363,466│         6,073│                                      
  │  │  │  │所屬              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5926800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       369,539│       363,466│         6,073│                                      
  │  │  │  │5926800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       351,076│       347,900│         3,176│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費318,840千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等
  │  │  │  │                  │              │              │              │3,992千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費24,692千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及清潔費等557千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費7,544千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │購置消耗品等經費259千元。           
  │  │  │  │5926801000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │加工出口區業務    │        18,458│        15,561│         2,897│                                      
  │  │  │  │5926801020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │加工出口區管理    │        12,928│        11,845│         1,083│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合規劃經費642千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.投資貿易業務經費6,169千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列工商行政經費及國外旅費等307千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.勞工行政、環境保護及景觀綠化經費5,41
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,較上年度減列辦理勞工行政、環 
  │  │  │  │                  │              │              │              │保景觀業務等經費87千元,增列加工出口
  │  │  │  │                  │              │              │              │區節水輔導計畫經費1,500千元,計淨增1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,413千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.土地開發規劃及管理經費704千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國內旅費等23千元。          
  │  │  │  │5926801021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │推動倉儲轉運專區計│         5,530│         3,716│         1,814│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │畫                │              │              │              │1.招商行銷經費4,799千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦理加工出口區招商業務等經費1,814千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.屏東加工出口區業務經費731千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │5926809800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │             5│             5│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026900000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │中央地質調查所    │       516,630│       428,173│        88,457│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5226900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │科學支出          │       312,076│       230,844│        81,232│                                      
  │  │  │  │5226902000        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │地質災害調查研究  │       312,076│       230,844│        81,232│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.山崩調查與危險度評估經費8,280千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理山崩危害分析等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │380千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地震地質調查與活動斷層資料庫建置經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │78,000千元,較上年度增列活動斷層監測
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統點位及測量等經費12,835千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.都會區周緣整合性環境地質資料庫經費50
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元,較上年度增列調查圖幅經費8,
  │  │  │  │                  │              │              │              │300千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.大台北地區特殊地質災害調查與監測經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │55,600千元,較上年度增列製作高精度數
  │  │  │  │                  │              │              │              │值地形圖及設置長期監測站等經費32,600
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.台灣西南海域天然氣水合物賦存區地質調
  │  │  │  │                  │              │              │              │查研究經費52,440千元,較上年度增列地
  │  │  │  │                  │              │              │              │球物理及化學之精查經費8,740千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增斷層活動性觀測研究經費45,756千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.新增地質環境與資源動態監測經費22,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.上年度斷層活動性調查預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列50,379千元如數減列。              
  │  │  │  │5926900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       204,554│       197,329│         7,225│                                      
  │  │  │  │5926900100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       110,410│       106,427│         3,983│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費99,150千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工薪俸晉級差額及退休離職儲金提撥等3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │627千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,260千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列按日按件計資酬金等356千元。   
  │  │  │  │5926901000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │地質調查研究      │        93,940│        90,694│         3,246│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本地質調查經費15,921千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列資訊服務費等1,252千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.地下水觀測網水文地質調查研究經費39,8
  │  │  │  │                  │              │              │              │67千元,較上年度減列地質鑽探等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │029千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.都會區地下地質與工程地質調查經費14,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │06千元,較上年度減列地質鑽探等經費73
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.地質資料管理供應系統經費8,000千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列地質調查整合建檔等經費2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │753千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.土石流災害地質調查經費7,946千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列土石流災害地質調查等經費33
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.建置工程地質探勘資料庫系統經費8,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列工程地質探勘資料數
  │  │  │  │                  │              │              │              │值化等經費2,335千元。               
  │  │  │  │5926909800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           204│           208│            -4│本年度預算數較上年度減列如列數。      
  │  │  │  │0026950000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │貿易調查委員會    │        97,964│        80,791│        17,173│                                      
  │  │  │  │6126950000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │        97,964│        80,791│        17,173│                                      
  │  │  │  │6126950100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        60,147│        54,834│         5,313│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費31,184千元,較上年度增列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員2人之人事費及員工薪俸晉級差額等1,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │02千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,963千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列購置辦公室雜項設備等經費3,611 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6126951000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │貿易調查業務      │        37,117│        25,257│        11,860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.進口救濟與不公平貿易調查經費7,315千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列委託辦理大陸貨品進口
  │  │  │  │                  │              │              │              │產業損害預警監測機制計畫等經費361千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國際事務協調與合作經費720千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列國外旅費5千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.貿易救濟諮詢服務與推廣經費5,943千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列房屋租金193千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │規劃建置貿易救濟知識發展中心經費1,00
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,計淨增807千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.進口救濟制度法令蒐集及研究經費2,467 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列舉辦貿易救濟規範研
  │  │  │  │                  │              │              │              │討會及委託辦理智慧財產權救濟措施之研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究等經費697千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.貿易救濟防火牆經費10,672千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增貿易救濟資訊e網通系統經費10,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │6126959800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │           700│           700│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0026960000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │能源局            │       342,726│             -│       342,726│經濟部能源局組織條例業經立法院第五屆第
  │  │  │  │                  │              │              │              │四會期第十九次會議審議通過,並奉總統於
  │  │  │  │                  │              │              │              │93年1月20日華總一義字第09300012081號令
  │  │  │  │                  │              │              │              │公布,於93年7月1日正式成立,本年度所需
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費如列數。                          
  │  │  │  │5926960000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │工業支出          │       342,726│             -│       342,726│                                      
  │  │  │  │5926960100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       211,386│             -│       211,386│本年度預算數之內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費147,825千元,係職員110人之
  │  │  │  │                  │              │              │              │人事費。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費24,616千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理38,945千元。                
  │  │  │  │5926962000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │能源政策與管理    │       130,340│             -│       130,340│本年度預算數之內容如下:              
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.能源規劃及策略研究69,562千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.健全油氣業務管理25,645千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動電業自由化及設置民營電廠26,923千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.推動節約能源措施8,210千元。         
  │  │  │  │5926969800        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │第一預備金        │         1,000│             -│         1,000│本年度編列第一預備金如列數。          
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