中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0005000000        │              │              │              │                                      
5 │  │  │  │司法院主管        │    16,309,608│    15,716,084│       593,524│                                      
  │  │  │  │0005010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │司法院            │     2,455,655│     1,649,133│       806,522│本科目上年度法定預算數2,372,625千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合立法院第五屆第四會期審查中央政府總
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算案關於司法院主管所作決議,將所屬機
  │  │  │  │                  │              │              │              │關改列為單位預算機關,移出「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目700,584千元,「審判業務」科目9,272
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,「行政訴訟審判」科目3,364千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │「懲戒案件處理」科目1,971千元,「第一 
  │  │  │  │                  │              │              │              │預備金」科目1,239千元,列入最高法院、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │最高行政法院、公務員懲戒委員會等3個單 
  │  │  │  │                  │              │              │              │位預算機關相對科目項下,連同配合科目調
  │  │  │  │                  │              │              │              │整,移出「一般行政」科目7,062千元,列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │入最高行政法院、司法人員研習所、臺灣高
  │  │  │  │                  │              │              │              │等法院臺中分院、臺灣板橋地方法院、臺灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │桃園地方法院相對科目項下,淨計如表列上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。                          
  │  │  │  │3505010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     1,271,413│     1,417,046│      -145,633│                                      
  │  │  │  │3505010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       843,726│     1,086,007│      -242,281│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費521,422千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等49,998千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,249千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列替代役宿舍租金等經費4,027千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理司法行政事務費256,983千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費198,21
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.派員出國考察、訪問及專題研究業務費3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │857千元,較上年度增列出國考察經費864
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理電腦資訊作業費33,215千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列各級法院電腦資訊軟體維護等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │98,958千元。                        
  │  │  │  │3505011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │大法官會議議事業務│         8,524│         8,524│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.憲法及其他法令解釋業務經費6,401千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列所需文具紙張等經費323 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.考察外國釋憲制度經費2,123千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列出國考察經費323千元。       
  │  │  │  │3505011300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │民事審判行政      │         6,565│         7,085│          -520│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事行政及法案研修經費5,277千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列研修民事訴訟法等經費62
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費400千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列出國考察經費102千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助民間機構及團體經費888千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │3505011400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │刑事審判行政      │         4,296│         5,451│        -1,155│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理刑事行政及法案研修經費 3,953千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列什項設備購置等經費5千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費343千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列出國考察經費1,150千元。           
  │  │  │  │3505011500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │行政訴訟及懲戒行政│         4,522│         4,522│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費 4,090
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費266千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助民間機構及團體經費 166千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │3505011600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │少年及家事審判行政│         5,546│         5,554│            -8│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年及家事行政與法案研修經費4,11
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,較上年度減列舉辦家事事件處理 
  │  │  │  │                  │              │              │              │公聽會及文宣等經費200千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費480千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列出國考察經費192千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助民間機構及團體經費949千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │3505011700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │司法業務規劃研考  │        22,883│        22,277│           606│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理研究改進司法制度業務經費18,380千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列司法文物之蒐集及複製
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費500千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.派員出國考察經費1,727千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.捐助民間機構及團體經費2,776千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列捐助中華民國法官協會各項會
  │  │  │  │                  │              │              │              │務等經費106千元。                   
  │  │  │  │3505019000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │       374,334│       276,609│        97,725│                                      
  │  │  │  │3505019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │        38,192│        30,676│         7,516│興建檔案大樓計畫總經費128,088千元,分4
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除91至93年度預算已編列89,896千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元外,本年度續編最後1年經費38,192千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列7,516千元。             
  │  │  │  │3505019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         8,225│         7,498│           727│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換大法官座車5輛、秘書長座車1輛及副
  │  │  │  │                  │              │              │              │秘書長座車1輛8,100千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置傳真機及無線電對講機等設備125千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購正副院長座車、總機系統及傳
  │  │  │  │                  │              │              │              │真機等預算業已編竣,所列7,498千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │3505019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │       327,917│       238,435│        89,482│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置全面整合司法資訊系統推展計畫等設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備327,917千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置電腦硬體設備等預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列238,435千元如數減列。         
  │  │  │  │3505019800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │         1,017│         1,017│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │6805010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │福利服務支出      │       950,000│             -│       950,000│                                      
  │  │  │  │6805011900        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │對財團法人法律扶助│       950,000│             -│       950,000│本年度預算數950,000千元,係捐助法律扶 
  │  │  │  │基金會捐助        │              │              │              │助基金會之基金500,000千元及業務需求經 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費450,000千元。                       
  │  │  │  │7505010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │       234,242│       232,087│         2,155│                                      
  │  │  │  │7505011900        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │司法官退休退養給付│       234,242│       232,087│         2,155│本年度預算數234,242千元,係依「司法官 
  │  │  │  │                  │              │              │              │退休退養給與辦法」辦理司法官退休退養所
  │  │  │  │                  │              │              │              │需給付經費,較上年度增列2,155千元。   
  │  │  │  │0005050000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │最高法院          │       495,985│       473,821│        22,164│配合立法院第五屆第四會期審查中央政府總
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算案關於司法院主管所作決議,改列為單
  │  │  │  │                  │              │              │              │位預算機關,上年度預算數由司法院移入「
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般行政」科目463,779千元,「審判業務 
  │  │  │  │                  │              │              │              │」科目9,272千元,「第一預備金」科目770
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,共計如表列上年度預算數。        
  │  │  │  │3505050000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       495,985│       473,821│        22,164│                                      
  │  │  │  │3505050100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       480,414│       463,779│        16,635│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費445,370千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等14,067千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費19,239千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列交通車租金等經費141千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費15,805千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳舍整修等經費2,709千元。 
  │  │  │  │3505051000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │         8,090│         9,272│        -1,182│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費1,797千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費1,182 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費4,117千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理律師懲戒、冤獄賠償及民間公證人懲
  │  │  │  │                  │              │              │              │戒覆審業務經費2,176千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505059000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         6,711│             -│         6,711│                                      
  │  │  │  │3505059011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         4,277│             -│         4,277│購置電話總機等設備如列數。            
  │  │  │  │3505059019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         2,434│             -│         2,434│購置影印機及冷氣機等設備如列數。      
  │  │  │  │3505059800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           770│           770│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005100000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │最高行政法院      │       156,451│       157,729│        -1,278│配合立法院第五屆第四會期審查中央政府總
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算案關於司法院主管所作決議,改列為單
  │  │  │  │                  │              │              │              │位預算機關,上年度預算數由司法院移入「
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般行政」科目 154,045千元,「行政訴訟
  │  │  │  │                  │              │              │              │審判」科目 3,364千元,「第一預備金」科
  │  │  │  │                  │              │              │              │目 238千元,共計 157,647千元,連同配合
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目調整,由司法院「一般行政」科目移入
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 2,158千元,另移出「一般行政」科目 2,0
  │  │  │  │                  │              │              │              │76千元,列入臺灣板橋地方法院、臺灣臺中
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方法院、臺灣高雄地方法院相對科目項下
  │  │  │  │                  │              │              │              │,淨計如表列上年度預算數。            
  │  │  │  │3505100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       156,451│       157,729│        -1,278│                                      
  │  │  │  │3505100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       151,051│       154,127│        -3,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 135,624千元,較上年度核實
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費 7,272千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 5,649千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛養護等經費62千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費 9,778千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費 4,134千元。
  │  │  │  │3505101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │行政訴訟審判      │         3,362│         3,364│            -2│本年度預算數 3,362千元,係辦理行政訴訟
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列什項設備購置等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 2千元。                            
  │  │  │  │3505109000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         1,800│             -│         1,800│                                      
  │  │  │  │3505109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         1,800│             -│         1,800│購置影印機等設備如列數。              
  │  │  │  │3505109800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           238│           238│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005110000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │臺北高等行政法院  │       283,532│       353,547│       -70,015│本科目上年度法定預算數353,178千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由高雄高等行政法院「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」科目移入369千元,共計如表列上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算數。                              
  │  │  │  │3505110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       283,532│       353,547│       -70,015│                                      
  │  │  │  │3505110100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       243,680│       242,661│         1,019│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費182,613千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等181千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費55,538千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列替代役宿舍租金等經費629千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費5,529千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列電腦耗材等經費209千元。       
  │  │  │  │3505111000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │行政訴訟審判      │        10,021│        10,021│             -│本年度預算數10,021千元,係辦理行政訴訟
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505118500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │司法機關擴遷建計畫│        19,766│             -│        19,766│興建辦公廳室計畫總經費903,127千元,分4
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,本年度編列第1年規劃設計及建築 
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費19,766千元。                      
  │  │  │  │3505119000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         9,200│       100,000│       -90,800│                                      
  │  │  │  │3505119002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         9,200│       100,000│       -90,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置法官職務宿舍停車位9,200千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置法官職務宿舍預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列100,000千元如數減列。           
  │  │  │  │3505119800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           865│           865│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005120000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │臺中高等行政法院  │       118,141│       122,346│        -4,205│本科目上年度法定預算數129,535千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目7,189 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣桃園地方法院、臺灣臺中地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣臺南地方
  │  │  │  │                  │              │              │              │法院相對科目項下,淨計如表列上年度預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │數。                                  
  │  │  │  │3505120000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       118,141│       122,346│        -4,205│                                      
  │  │  │  │3505120100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       113,032│       117,256│        -4,224│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費97,907千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費4,193千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,249千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列文康活動等經費1千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費7,876千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列電腦耗材等經費30千元。        
  │  │  │  │3505121000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │行政訴訟審判      │         4,722│         4,733│           -11│本年度預算數4,722千元,係辦理行政訴訟 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列什項設備購置等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費11千元。                            
  │  │  │  │3505129000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │            30│             -│            30│                                      
  │  │  │  │3505129019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │            30│             -│            30│購置磁帶機等設備如列數。              
  │  │  │  │3505129800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           357│           357│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005130000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │高雄高等行政法院  │       168,535│       167,008│         1,527│本科目上年度法定預算數174,155千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目7,147 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺北高等行政法院、臺灣板橋地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣彰化地方
  │  │  │  │                  │              │              │              │法院、臺灣臺南地方法院及臺灣基隆地方法
  │  │  │  │                  │              │              │              │院相對科目項下,淨計如表列上年度預算數
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3505130000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       168,535│       167,008│         1,527│                                      
  │  │  │  │3505130100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       157,719│       156,024│         1,695│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費133,523千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等1,939千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,303千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列文康活動等經費52千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費13,893千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理司法替代役訓練等經費192千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3505131000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │行政訴訟審判      │        10,442│        10,456│           -14│本年度預算數10,442千元,係辦理行政訴訟
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列什項設備購置等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費14千元。                            
  │  │  │  │3505139000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           154│          -154│                                      
  │  │  │  │3505139019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │             -│           154│          -154│上年度購置防潮箱等設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列154千元如數減列。                   
  │  │  │  │3505139800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           374│           374│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005200000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │公務員懲戒委員會  │        83,512│        84,962│        -1,450│配合立法院第五屆第四會期審查中央政府總
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算案關於司法院主管所作決議,改列為單
  │  │  │  │                  │              │              │              │位預算機關,上年度預算數由司法院移入「
  │  │  │  │                  │              │              │              │一般行政」科目82,760千元,「懲戒案件處
  │  │  │  │                  │              │              │              │理」科目1,971千元,「第一預備金」科目2
  │  │  │  │                  │              │              │              │31千元,共計如表列上年度預算數。      
  │  │  │  │3505200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        83,512│        84,962│        -1,450│                                      
  │  │  │  │3505200100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        80,738│        82,760│        -2,022│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費74,043千元,較上年度核實減
  │  │  │  │                  │              │              │              │列人事費2,502千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,556千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛養護等經費1千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費3,139千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列電氣設施養護等經費479千元。   
  │  │  │  │3505201000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │懲戒案件處理      │         1,971│         1,971│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理懲戒案件審議業務經費1,615千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理懲戒案件調查業務經費356千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │3505209000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │           572│             -│           572│                                      
  │  │  │  │3505209019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           572│             -│           572│購置影印機及冷氣機等設備如列數。      
  │  │  │  │3505209800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           231│           231│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005250000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │司法人員研習所    │       101,308│        72,073│        29,235│本科目上年度法定預算數71,719千元,配合
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目調整,由司法院「一般行政」科目移入
  │  │  │  │                  │              │              │              │354千元,共計如表列上年度預算數。     
  │  │  │  │3505250000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       101,308│        72,073│        29,235│                                      
  │  │  │  │3505250100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        48,302│        43,973│         4,329│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費29,072千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及退休離職儲金等4,338千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費15,326千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列替代役宿舍租金等經費150千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費3,904千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理司法替代役訓練等經費159千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3505251000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │研習業務          │        27,457│        27,446│            11│本年度預算數27,457千元,係辦理司法人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │研習業務經費,較上年度增列訓練場地租金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費11千元。                        
  │  │  │  │3505258500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │司法機關擴遷建計畫│        25,000│             -│        25,000│遷建辦公廳舍計畫總經費1,041,220千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │分5年辦理,除92年度預算已編列4,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │外,本年度續編第2年經費25,000千元。   
  │  │  │  │3505259000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │           249│           354│          -105│                                      
  │  │  │  │3505259019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │           249│           354│          -105│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置辦公室及研習教室冷氣機等設備249 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置教學用無線電麥克風等設備預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列354千元如數減列。   
  │  │  │  │3505259800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           300│           300│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005300000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │臺灣高等法院      │     1,507,244│     1,741,704│      -234,460│本科目上年度法定預算數 1,755,830千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合科目調整,移出「一般行政」科目14,1
  │  │  │  │                  │              │              │              │26千元,列入臺灣高等法院臺中分院、臺灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │高雄地方法院相對科目項下,淨計如表列上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度預算數。                          
  │  │  │  │3505300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     1,507,244│     1,741,704│      -234,460│                                      
  │  │  │  │3505300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,107,203│     1,067,027│        40,176│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,014,595千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員工考績晉級及退休離職儲金等46,665
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費42,066千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室水電等經費4,027千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費50,542千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室整修等經費10,516千元。
  │  │  │  │3505301000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        43,088│        37,008│         6,080│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費13,956千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達郵資等經費263千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費28,087千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件證人、鑑定人日旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費5,817千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,045千元,與上年度同。             
  │  │  │  │3505301500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │冤獄賠償          │       350,000│       628,061│      -278,061│本年度預算數 350,000千元,係依據冤獄賠
  │  │  │  │                  │              │              │              │償法、司法院大法官釋字第四七七號解釋及
  │  │  │  │                  │              │              │              │戒嚴時期人民受損權利回復條例等規定辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │冤獄賠償所需經費,較上年度減列278,061 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                                
  │  │  │  │3505309000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         5,442│         8,097│        -2,655│                                      
  │  │  │  │3505309011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         3,975│         6,040│        -2,065│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車5輛及機車4輛 3,310千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置司法大廈與民事庭電話分機顯示系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備665千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購大型警備車、勘驗車及機車預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列 6,040千元如數減列。
  │  │  │  │3505309019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,467│         2,057│          -590│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及贓物庫輕型移動櫃等設備1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │467千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置冷氣機及檔案室檔案架等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列 2,057千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505309800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │         1,511│         1,511│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005310000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │臺灣高等法院臺中分│       475,608│       444,824│        30,784│本科目上年度法定預算數434,654千元,配 
  │  │  │  │院                │              │              │              │合科目調整,由司法院、臺灣高等法院「一
  │  │  │  │                  │              │              │              │般行政」科目移入10,170千元,共計如表列
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度預算數。                        
  │  │  │  │3505310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       475,608│       444,824│        30,784│                                      
  │  │  │  │3505310100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       452,999│       425,019│        27,980│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費433,112千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等28,062千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,600千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列文康活動等經費4千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費8,287千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理司法替代役訓練等經費86千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505311000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        19,646│        17,596│         2,050│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費6,545千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達郵資等經費1,066 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費13,101千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費984千元。 
  │  │  │  │3505319000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,540│         1,786│           754│                                      
  │  │  │  │3505319011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         2,240│            92│         2,148│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換首長座車1輛、勘驗車2輛及機車2輛2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置手持無線電接收器等設備240千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置傳真機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列92千元如數減列。                
  │  │  │  │3505319019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           300│         1,694│        -1,394│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機等設備300千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置冷氣機及檔案室自動滅火系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備預算業已編竣,所列1,694千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │3505319800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           423│           423│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005320000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │臺灣高等法院臺南分│       342,729│       349,853│        -7,124│                                      
  │  │  │  │院                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       342,729│       349,853│        -7,124│                                      
  │  │  │  │3505320100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       323,109│       309,286│        13,823│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 303,149千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等12,891千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元 。                               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,764千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列退休退職人員三節慰問金等經費50
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費10,196千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費882千元。   
  │  │  │  │3505321000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        14,107│        13,738│           369│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費3,412千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達郵資等經費204千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費10,695千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費165千元。 
  │  │  │  │3505328500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │司法機關擴遷建計畫│             -│         2,000│        -2,000│上年度籌建臺南高等行政法院先期規劃費預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列2,000千元如數減列。   
  │  │  │  │3505329000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         5,047│        24,363│       -19,316│                                      
  │  │  │  │3505329011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,306│         3,623│        -2,317│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車2輛1,260千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置傳真機等設備46千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購首長座車、中型警備車及傳真
  │  │  │  │                  │              │              │              │機預算業已編竣,所列3,623千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │3505329019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         3,741│        20,740│       -16,999│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及法庭證據提示放映系統等設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備3,741千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置中棟辦公大樓空調系統等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列20,740千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505329800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           466│           466│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005330000        │              │              │              │                                      
  │12│  │  │臺灣高等法院高雄分│       385,807│       378,675│         7,132│                                      
  │  │  │  │院                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505330000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       385,807│       378,675│         7,132│                                      
  │  │  │  │3505330100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       359,868│       357,426│         2,442│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費340,696千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等8,634千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,781千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列替代役宿舍租金等經費598千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費7,391千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室整修等經費6,790千元。 
  │  │  │  │3505331000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        19,444│        16,017│         3,427│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費3,362千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費517千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費16,082千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列義務辯護律師酬金等經費3,944 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505338500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │司法機關擴遷建計畫│         1,288│             -│         1,288│辦理增建辦公廳室計畫先期規劃費如列數。
  │  │  │  │3505339000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         4,822│         4,847│           -25│                                      
  │  │  │  │3505339011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,920│             -│         1,920│汰換首長座車1輛及勘驗車2輛經費如列數。
  │  │  │  │3505339019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         2,902│         4,847│        -1,945│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及檔案室防火等設備2,902千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置影印機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列4,847千元如數減列。             
  │  │  │  │3505339800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           385│           385│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005340000        │              │              │              │                                      
  │13│  │  │臺灣高等法院花蓮分│       120,439│       118,888│         1,551│本科目上年度法定預算數119,305千元,配 
  │  │  │  │院                │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目417千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,列入臺灣臺南地方法院相對科目項下,
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨計如表列上年度預算數。              
  │  │  │  │3505340000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       120,439│       118,888│         1,551│                                      
  │  │  │  │3505340100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       111,531│       108,677│         2,854│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費101,950千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等2,235千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 5,460千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列臺東臨時庭用地租金等經費66千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費4,121千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費685千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505341000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │         6,291│         5,954│           337│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費1,814千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列辦理公務送達郵資等經費74千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費4,477千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件證人、鑑定人日旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費263千元。                       
  │  │  │  │3505349000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         2,490│         4,130│        -1,640│                                      
  │  │  │  │3505349011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,323│         4,130│        -2,807│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車2輛及機車1輛1,300千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置傳真機等設備23千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購大型警備車及無線電設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列4,130千元如數減列。   
  │  │  │  │3505349019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,167│             -│         1,167│購置影印機及冷氣機等設備如列數。      
  │  │  │  │3505349800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           127│           127│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005410000        │              │              │              │                                      
  │14│  │  │臺灣臺北地方法院  │     1,256,561│     1,230,021│        26,540│本科目上年度法定預算數1,254,569千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合科目調整,移出「一般行政」科目24,5
  │  │  │  │                  │              │              │              │48千元,列入臺灣板橋地方法院、臺灣桃園
  │  │  │  │                  │              │              │              │地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣臺南地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院相對科目項下,淨計如表列上年度預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算數。                                
  │  │  │  │3505410000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │     1,256,561│     1,230,021│        26,540│                                      
  │  │  │  │3505410100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │     1,108,165│     1,060,629│        47,536│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費1,021,586千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列員工考績晉級及退休離職儲金等36,157
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費43,094千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列替代役宿舍租金等經費1,496千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費43,485千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費9,883千元。 
  │  │  │  │3505411000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │       125,058│       151,277│       -26,219│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費61,315千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費16,570
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費27,441千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費2,405千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費36,302千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費12,054
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505411200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         8,516│         8,516│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費793千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,723 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505411400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │         2,854│         2,854│             -│本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 
  │  │  │  │                  │              │              │              │存業務經費,與上年度同。              
  │  │  │  │3505419000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        10,745│         5,522│         5,223│                                      
  │  │  │  │3505419011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         3,810│         4,432│          -622│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換首長座車1輛及勘驗車5輛3,810千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購勘驗車、中型警備車及無線電
  │  │  │  │                  │              │              │              │主機台預算業已編竣,所列4,432千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │3505419019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         6,935│         1,090│         5,845│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及冷氣機等設備6,935千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置通道式金屬偵測門等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列1,090千元如數減列。   
  │  │  │  │3505419800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │         1,223│         1,223│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005420000        │              │              │              │                                      
  │15│  │  │臺灣士林地方法院  │       497,422│       492,078│         5,344│                                      
  │  │  │  │3505420000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       497,422│       492,078│         5,344│                                      
  │  │  │  │3505420100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       431,887│       415,134│        16,753│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費386,267千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等17,749千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,949千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列替代役宿舍租金等經費8,585千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費16,671千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室整修等經費9,581千元。 
  │  │  │  │3505421000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        56,551│        68,084│       -11,533│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費21,740千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費6,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費13,604千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件證人、鑑定人日旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,660千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費21,207千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費8,193 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505421200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         5,031│         5,031│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費481千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,550 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505421400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           882│           882│             -│本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505429000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         2,681│         2,557│           124│                                      
  │  │  │  │3505429011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,260│             -│         1,260│汰換勘驗車1輛及執行車1輛經費如列數。  
  │  │  │  │3505429019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,421│         2,557│        -1,136│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及視訊會議系統等設備1,421 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置法庭錄音及影印機等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列2,557千元如數減列。   
  │  │  │  │3505429800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           390│           390│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005430000        │              │              │              │                                      
  │16│  │  │臺灣板橋地方法院  │       854,502│       823,916│        30,586│本科目上年度法定預算數813,311千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由司法院、最高行政法院、高
  │  │  │  │                  │              │              │              │雄高等行政法院、臺灣臺北地方法院、臺灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │新竹地方法院「一般行政」科目移入10,605
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,共計如表列上年度預算數。        
  │  │  │  │3505430000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       854,502│       823,916│        30,586│                                      
  │  │  │  │3505430100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       755,310│       712,317│        42,993│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費685,335千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等30,698千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費29,628千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列替代役宿舍租金等經費3,606千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費40,347千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費8,689千元。 
  │  │  │  │3505431000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        78,091│       103,128│       -25,037│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費30,456千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費14,773
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費22,489千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件證人、鑑定人日旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,246千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費25,146千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費12,510
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505431200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         7,075│         6,441│           634│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費1,659千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,416 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理少年安置、處分
  │  │  │  │                  │              │              │              │或治療等經費634千元。               
  │  │  │  │3505431400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           819│           819│             -│本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505439000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        12,646│           650│        11,996│                                      
  │  │  │  │3505439011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           281│           650│          -369│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換機車3輛120千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置傳真機等設備161千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購勘驗車預算業已編竣,所列65
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。                     
  │  │  │  │3505439019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        12,365│             -│        12,365│購置自動滅火系統及影印機等設備如列數。
  │  │  │  │3505439800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           561│           561│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005470000        │              │              │              │                                      
  │17│  │  │臺灣桃園地方法院  │       624,691│       628,676│        -3,985│本科目上年度法定預算數614,938千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由司法院、臺中高等行政法院
  │  │  │  │                  │              │              │              │、高雄高等行政法院、臺灣臺北地方法院及
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺灣高雄少年法院「一般行政」科目移入13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,738千元,共計如表列上年度預算數。    
  │  │  │  │3505470000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       624,691│       628,676│        -3,985│                                      
  │  │  │  │3505470100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       536,554│       515,477│        21,077│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費494,968千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等12,201千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費18,871千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列檔案庫租金等經費2,001千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費22,715千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費6,875千元。 
  │  │  │  │3505471000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        69,600│        88,009│       -18,409│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費23,052千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費9,272 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費25,455千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費1,176千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費21,093千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費10,313
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505471200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         9,207│         8,960│           247│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費433千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,774 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理少年安置、處分
  │  │  │  │                  │              │              │              │或治療等經費247千元。               
  │  │  │  │3505471400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │         1,515│         1,515│             -│本年度預算數1,515千元,係辦理公證及提 
  │  │  │  │                  │              │              │              │存業務經費,與上年度同。              
  │  │  │  │3505479000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         7,475│        14,375│        -6,900│                                      
  │  │  │  │3505479002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         7,322│        -7,322│上年度增建辦公廳室及法庭預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列7,322千元如數減列。               
  │  │  │  │3505479011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │         4,360│         3,250│         1,110│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車1輛、執行車1輛、中型警備車
  │  │  │  │                  │              │              │              │1輛及機車5輛4,360千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購執行車預算業已編竣,所列3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │250千元如數減列。                   
  │  │  │  │3505479019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │         3,115│         3,803│          -688│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及冷氣機等設備3,115千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置影印機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列3,803千元如數減列。             
  │  │  │  │3505479800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           340│           340│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005480000        │              │              │              │                                      
  │18│  │  │臺灣新竹地方法院  │       329,745│       342,405│       -12,660│本科目上年度法定預算數344,423千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目2,018 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣板橋地方法院相對科目項下
  │  │  │  │                  │              │              │              │,淨計如表列上年度預算數。            
  │  │  │  │3505480000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       329,745│       342,405│       -12,660│                                      
  │  │  │  │3505480100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       293,387│       287,355│         6,032│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費273,437千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等9,863千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,219千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛養護等經費54千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費8,731千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室整修等經費3,885千元。 
  │  │  │  │3505481000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        27,530│        35,673│        -8,143│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費8,807千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費3,813 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費10,299千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件證人、鑑定人日旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費664千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費8,424千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費4,994 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505481200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         6,306│         4,903│         1,403│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費325千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,981 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理少年安置、處分
  │  │  │  │                  │              │              │              │或治療等經費1,403千元。             
  │  │  │  │3505481400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           441│           441│             -│本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505489000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         1,746│        13,698│       -11,952│                                      
  │  │  │  │3505489002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │             -│         2,144│        -2,144│上年度警備車車庫修繕等預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列2,144千元如數減列。                 
  │  │  │  │3505489011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │           782│         6,800│        -6,018│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置電話系統等設備782千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購執行車、勘驗車及中型警備車
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列6,800千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505489019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │           964│         4,754│        -3,790│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及冷氣機等設備964千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置檔案架及影印機等設備預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列4,754千元如數減列。     
  │  │  │  │3505489800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           335│           335│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005490000        │              │              │              │                                      
  │19│  │  │臺灣苗栗地方法院  │       234,497│       224,795│         9,702│                                      
  │  │  │  │3505490000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       234,497│       224,795│         9,702│                                      
  │  │  │  │3505490100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       198,558│       198,507│            51│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費181,687千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等153千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,312千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列替代役宿舍租金等經費61千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費7,559千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室整修等經費163千元。   
  │  │  │  │3505491000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        21,050│        21,748│          -698│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費8,321千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費5,341千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費118千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費7,388千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費816千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3505491200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         3,177│         3,177│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,006 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505491400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           300│           300│             -│本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505499000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        10,885│           536│        10,349│                                      
  │  │  │  │3505499011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │        10,226│            46│        10,180│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換首長座車1輛、中型警備車1輛、勘驗
  │  │  │  │                  │              │              │              │車3輛、登山勘驗車1輛、執行車3輛及觀 
  │  │  │  │                  │              │              │              │護車1輛9,488千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置無線電通訊等設備738千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置傳真機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列46千元如數減列。                
  │  │  │  │3505499019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           659│           490│           169│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及中央飲水處理系統等設備65
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置單一窗口號碼機等設備預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列490千元如數減列。       
  │  │  │  │3505499800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           527│           527│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005500000        │              │              │              │                                      
  │20│  │  │臺灣臺中地方法院  │       928,493│     1,022,217│       -93,724│本科目上年度法定預算數1,011,227千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │配合科目調整,由最高行政法院、臺中高等
  │  │  │  │                  │              │              │              │行政法院、臺灣臺北地方法院「一般行政」
  │  │  │  │                  │              │              │              │科目移入10,990千元,共計如表列上年度預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算數。                                
  │  │  │  │3505500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       928,493│     1,022,217│       -93,724│                                      
  │  │  │  │3505500100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       815,931│       780,445│        35,486│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費758,659千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等24,257千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,561千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室清潔維護等經費1,573千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費30,711千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費9,656千元。 
  │  │  │  │3505501000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        93,619│       121,021│       -27,402│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費36,064千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費15,372
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費20,585千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費3,342千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費36,970千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費15,372
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505501200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         9,959│         8,714│         1,245│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費655千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費9,304 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理少年安置、處分
  │  │  │  │                  │              │              │              │或治療等經費1,245千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505501400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │         1,544│         1,544│             -│本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 
  │  │  │  │                  │              │              │              │存業務經費,與上年度同。              
  │  │  │  │3505508500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法機關擴遷建計畫│             -│       100,000│      -100,000│上年度興建贓物庫及檔案大樓計畫第1年預 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列100,000千元如數減列。 
  │  │  │  │3505509000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │         6,732│         9,785│        -3,053│                                      
  │  │  │  │3505509011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         4,614│         2,311│         2,303│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換中型警備車1輛、勘驗車2輛及機車7 
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛4,440千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置傳真機等設備174千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購勘驗車及電話交換機系統設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列2,311千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505509019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         2,118│         7,474│        -5,356│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及冷氣機等設備2,118千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置員工上下班刷卡系統等設備預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列7,474千元如數減列。 
  │  │  │  │3505509800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           708│           708│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005510000        │              │              │              │                                      
  │21│  │  │臺灣南投地方法院  │       210,297│       205,452│         4,845│                                      
  │  │  │  │3505510000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       210,297│       205,452│         4,845│                                      
  │  │  │  │3505510100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       179,789│       173,749│         6,040│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費165,888千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等6,118千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費7,463千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛養護等經費123千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費6,438千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室整修等經費201千元。   
  │  │  │  │3505511000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        23,151│        24,142│          -991│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費8,906千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費650千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費5,736千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費355千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費8,509千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費696千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3505511200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         4,548│         4,548│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費300千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,248 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505511400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           507│           507│             -│本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505519000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         1,789│         1,993│          -204│                                      
  │  │  │  │3505519011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           208│           115│            93│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置無線電訊號整合器等設備208千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置傳真機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列115千元如數減列。               
  │  │  │  │3505519019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,581│         1,878│          -297│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及雙向視訊系統等設備1,581 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置影印機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列1,878千元如數減列。             
  │  │  │  │3505519800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           513│           513│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005520000        │              │              │              │                                      
  │22│  │  │臺灣彰化地方法院  │       406,319│       394,074│        12,245│本科目上年度法定預算數 387,986千元,配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由臺中高等行政法院、高雄高
  │  │  │  │                  │              │              │              │等行政法院「一般行政」科目移入 6,088千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,共計如表列上年度預算數。          
  │  │  │  │3505520000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       406,319│       394,074│        12,245│                                      
  │  │  │  │3505520100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       354,612│       336,156│        18,456│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 334,710千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等17,420千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 9,573千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室電費等經費 239千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費10,329千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費 797千元。  
  │  │  │  │3505521000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        44,178│        46,548│        -2,370│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費15,498千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費 1,500
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費11,315千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件證人、鑑定人日旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 957千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費17,365千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費 1,827
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505521200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         5,398│         5,498│          -100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費 126千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費 5,272
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列篩檢少年吸食毒品反
  │  │  │  │                  │              │              │              │應試劑等經費100千元。               
  │  │  │  │3505521400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           453│           453│             -│本年度預算數 453千元,係辦理公證及提存
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505529000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         1,395│         5,136│        -3,741│                                      
  │  │  │  │3505529011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           740│         2,600│        -1,860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛及機車 2輛 740千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購執行車預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │                  │              │              │              │,600千元如數減列。                  
  │  │  │  │3505529019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           655│         2,536│        -1,881│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置冷氣機及影印機等設備 655千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置影印機、檔案架等設備預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列 2,536千元如數減列。    
  │  │  │  │3505529800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           283│           283│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005530000        │              │              │              │                                      
  │23│  │  │臺灣雲林地方法院  │       298,209│       297,660│           549│本科目上年度法定預算數298,344千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目684千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,列入臺灣高雄地方法院相對科目項下,
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨計如表列上年度預算數。              
  │  │  │  │3505530000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       298,209│       297,660│           549│                                      
  │  │  │  │3505530100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       256,429│       252,327│         4,102│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費230,081千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等3,585千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,235千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛養護等經費704千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費15,113千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室整修等經費187千元。   
  │  │  │  │3505531000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        34,232│        35,934│        -1,702│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費11,661千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費1,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費9,296千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費505千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費13,275千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費1,207 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505531200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         4,540│         4,540│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費50千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,490 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505531400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           267│           267│             -│本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505539000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         2,478│         4,329│        -1,851│                                      
  │  │  │  │3505539011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           630│         2,157│        -1,527│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車1輛630千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購執行車及傳真機等預算業已編
  │  │  │  │                  │              │              │              │竣,所列2,157千元如數減列。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505539019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,848│         2,172│          -324│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及冷氣機等設備1,848千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置影印機及法庭錄音等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列2,172千元如數減列。   
  │  │  │  │3505539800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           263│           263│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005540000        │              │              │              │                                      
  │24│  │  │臺灣嘉義地方法院  │       441,741│       389,058│        52,683│                                      
  │  │  │  │3505540000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       441,741│       389,058│        52,683│                                      
  │  │  │  │3505540100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       282,217│       282,480│          -263│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費266,296千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等2,233千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費8,382千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛養護等經費26千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費7,539千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室整修等經費2,470千元。 
  │  │  │  │3505541000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        33,212│        37,298│        -4,086│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費9,082千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費5,705 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費8,687千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費1,619千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費15,443千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │3505541200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         4,863│         3,928│           935│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費499千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,364 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理少年安置、處分
  │  │  │  │                  │              │              │              │或治療等經費935千元。               
  │  │  │  │3505541400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           603│           603│             -│本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505548500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法機關擴遷建計畫│       118,222│        60,000│        58,222│遷建辦公廳舍計畫總經費792,861千元,分7
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除88年度及90至93年度預算已編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │165,000千元外,本年度續編第6年經費118,
  │  │  │  │                  │              │              │              │222千元,較上年度增列58,222千元。     
  │  │  │  │3505549000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │         2,366│         4,491│        -2,125│                                      
  │  │  │  │3505549011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,462│         3,992│        -2,530│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換首長座車1輛、勘驗車1輛及機車2輛1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,370千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置傳真機等設備92千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購執行車及自動交換機等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列3,992千元如數減列。     
  │  │  │  │3505549019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           904│           499│           405│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置冷氣機及大型移動式檔案櫃等設備90
  │  │  │  │                  │              │              │              │4千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置冷氣機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列499千元如數減列。               
  │  │  │  │3505549800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │           258│           258│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005560000        │              │              │              │                                      
  │25│  │  │臺灣臺南地方法院  │       667,245│       668,818│        -1,573│本科目上年度法定預算數661,863千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由臺中高等行政法院、高雄高
  │  │  │  │                  │              │              │              │等行政法院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │臺北地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高
  │  │  │  │                  │              │              │              │雄少年法院「一般行政」科目移入6,955千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,共計如表列上年度預算數。          
  │  │  │  │3505560000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       667,245│       668,818│        -1,573│                                      
  │  │  │  │3505560100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       577,024│       561,400│        15,624│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費506,938千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等11,368千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費43,130千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列退休退職人員三節慰問金等經費2 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費26,956千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理司法博物館相關活動等經費4,
  │  │  │  │                  │              │              │              │258千元。                           
  │  │  │  │3505561000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        75,991│        93,607│       -17,616│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費28,440千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費8,678 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費17,799千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費1,976千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費29,752千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費10,914
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505561200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         7,061│         6,713│           348│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,825 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理少年安置、處分
  │  │  │  │                  │              │              │              │或治療等經費348千元。               
  │  │  │  │3505561400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │         1,292│         1,292│             -│本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 
  │  │  │  │                  │              │              │              │存業務經費,與上年度同。              
  │  │  │  │3505569000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         5,421│         5,350│            71│                                      
  │  │  │  │3505569011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         4,935│         5,350│          -415│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換首長座車1輛、中型警備車1輛及執行
  │  │  │  │                  │              │              │              │車2輛4,820千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置傳真機等設備115千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購勘驗車及大型警備車預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列5,350千元如數減列。       
  │  │  │  │3505569019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           486│             -│           486│購置冷氣機及司法博物館文物保管監視系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備如列數。                        
  │  │  │  │3505569800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           456│           456│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005580000        │              │              │              │                                      
  │26│  │  │臺灣高雄地方法院  │       964,762│       993,182│       -28,420│本科目上年度法定預算數986,090千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由最高行政法院、臺灣高等法
  │  │  │  │                  │              │              │              │院、臺灣雲林地方法院「一般行政」科目移
  │  │  │  │                  │              │              │              │入7,092千元,共計如表列上年度預算數。 
  │  │  │  │3505580000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       964,762│       993,182│       -28,420│                                      
  │  │  │  │3505580100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       824,743│       810,316│        14,427│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費766,200千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等18,262千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費37,039千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列替代役宿舍租金等經費5,309千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費21,504千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室整修等經費9,144千元。 
  │  │  │  │3505581000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │       116,939│       144,382│       -27,443│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費44,296千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費13,256
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費31,574千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件證人、鑑定人日旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,320千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費41,069千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費16,507
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505581400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │非訟事件處理      │         2,594│         2,594│             -│本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 
  │  │  │  │                  │              │              │              │存業務經費,與上年度同。              
  │  │  │  │3505588500        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │司法機關擴遷建計畫│             -│        20,000│       -20,000│籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,453,184千元,分5年辦理,除92及93年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算已編列24,000千元外,本年度暫緩編列
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列20,000千元。            
  │  │  │  │3505589000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │        19,695│        15,099│         4,596│                                      
  │  │  │  │3505589011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,300│         8,062│        -6,762│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車2輛及機車1輛1,300千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購勘驗車、大型警備車及電子交
  │  │  │  │                  │              │              │              │換電話總機預算業已編竣,所列8,062千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元如數減列。                        
  │  │  │  │3505589019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        18,395│         7,037│        11,358│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置高雄及鳳山簡易庭中央空調系統及影
  │  │  │  │                  │              │              │              │印機等設備18,395千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置影印機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列7,037千元如數減列。             
  │  │  │  │3505589800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           791│           791│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005590000        │              │              │              │                                      
  │27│  │  │臺灣屏東地方法院  │       362,493│       367,600│        -5,107│                                      
  │  │  │  │3505590000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       362,493│       367,600│        -5,107│                                      
  │  │  │  │3505590100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       311,981│       309,763│         2,218│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費289,702千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等1,715千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,405千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列替代役宿舍租金等經費495千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費9,874千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費8千元。     
  │  │  │  │3505591000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        35,661│        43,994│        -8,333│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費15,733千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費8,229千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件證人、鑑定人日旅費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,049千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費11,699千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費9,382 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505591200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         7,221│         7,221│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費1,265千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,956 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505591400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           763│           763│             -│本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505599000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         6,587│         5,579│         1,008│                                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505599011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           349│         3,250│        -2,901│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換機車7輛280千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置傳真機等設備69千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購勘驗車預算業已編竣,所列3,
  │  │  │  │                  │              │              │              │250千元如數減列。。                 
  │  │  │  │3505599019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         6,238│         2,329│         3,909│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及法庭擴音等設備6,238千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置影印機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列2,329千元如數減列。             
  │  │  │  │3505599800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           280│           280│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005600000        │              │              │              │                                      
  │28│  │  │臺灣臺東地方法院  │       175,411│       174,131│         1,280│                                      
  │  │  │  │3505600000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       175,411│       174,131│         1,280│                                      
  │  │  │  │3505600100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       153,676│       149,785│         3,891│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費141,750千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等4,666千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費6,723千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛養護等經費24千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費5,203千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳舍整修等經費799千元。   
  │  │  │  │3505601000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        14,047│        14,983│          -936│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費3,936千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費728千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費4,779千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費520千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費5,332千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費728千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3505601200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         2,996│         2,996│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費78千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費2,918 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505601400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           251│           251│             -│本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505609000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         4,308│         5,983│        -1,675│                                      
  │  │  │  │3505609011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         1,420│             -│         1,420│汰換執行車2輛及機車4輛經費如列數。    
  │  │  │  │3505609019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         2,888│         5,983│        -3,095│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及冷氣機等設備2,888千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置中央空調系統及法庭叫號系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │等設備預算業已編竣,所列5,983千元如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │數減列。                            
  │  │  │  │3505609800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           133│           133│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005610000        │              │              │              │                                      
  │29│  │  │臺灣花蓮地方法院  │       217,079│       223,686│        -6,607│                                      
  │  │  │  │3505610000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       217,079│       223,686│        -6,607│                                      
  │  │  │  │3505610100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       185,332│       188,134│        -2,802│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費169,224千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等3,719千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,000千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛養護等經費118千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費7,108千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦公廳室整修等經費6,639千元。 
  │  │  │  │3505611000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        18,993│        21,213│        -2,220│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費6,371千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費1,660 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費5,256千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費440千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費7,366千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費1,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505611200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │        10,834│        10,834│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費665千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費10,169
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505611400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           252│           252│             -│本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505619000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         1,506│         3,091│        -1,585│                                      
  │  │  │  │3505619011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           336│         1,950│        -1,614│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換機車6輛240千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置無線電對講機等設備96千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購執行車、勘驗車預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列1,950千元如數減列。           
  │  │  │  │3505619019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,170│         1,141│            29│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及冷氣機等設備1,170千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置單一窗口叫號系統等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列1,141千元如數減列。   
  │  │  │  │3505619800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           162│           162│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005620000        │              │              │              │                                      
  │30│  │  │臺灣宜蘭地方法院  │       194,796│       193,651│         1,145│                                      
  │  │  │  │3505620000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       194,796│       193,651│         1,145│                                      
  │  │  │  │3505620100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       169,406│       162,812│         6,594│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費152,410千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等3,705千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,373千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛養護等經費63千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費7,623千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列電氣設施養護等經費2,826千元。 
  │  │  │  │3505621000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        19,463│        21,002│        -1,539│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費5,514千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費1,602 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費6,784千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費801千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費7,165千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費738千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3505621200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         4,675│         3,952│           723│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費605千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,070 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理少年安置、處分
  │  │  │  │                  │              │              │              │或治療等經費723千元。               
  │  │  │  │3505621400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           199│           292│           -93│本年度預算數199千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列辦理提存、公證、
  │  │  │  │                  │              │              │              │認證及宣導等旅費93千元。              
  │  │  │  │3505629000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │           900│         5,440│        -4,540│                                      
  │  │  │  │3505629011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           790│         4,200│        -3,410│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換執行車1輛及機車4輛790千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購勘驗車、執行車及中型警備車
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列4,200千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3505629019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           110│         1,240│        -1,130│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置泠氣機等設備110千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置影印機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列1,240千元如數減列。             
  │  │  │  │3505629800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           153│           153│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005630000        │              │              │              │                                      
  │31│  │  │臺灣基隆地方法院  │       260,103│       243,736│        16,367│本科目上年度法定預算數 241,718千元,配
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,由高雄高等行政法院「一般行
  │  │  │  │                  │              │              │              │政」科目移入 2,018千元,共計如表列上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度預算數。                            
  │  │  │  │3505630000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       260,103│       243,736│        16,367│                                      
  │  │  │  │3505630100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       222,384│       209,402│        12,982│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 197,242千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等10,068千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,367千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛養護等經費81千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費13,775千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳舍整修等經費 2,995千元。
  │  │  │  │3505631000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │        25,316│        28,459│        -3,143│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費 8,050千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費 1,960
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費 8,837千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費 1,057千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費 8,429千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費 2,240
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505631200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │         4,299│         4,299│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費 100千元,與
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費 4,199
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505631400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           537│           537│             -│本年度預算數 537千元,係辦理公證及提存
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505639000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         7,371│           843│         6,528│                                      
  │  │  │  │3505639011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │         4,025│            23│         4,002│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰購首長座車 1輛、執行車 4輛及機車 5
  │  │  │  │                  │              │              │              │輛 3,380千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置傳真機及無線電對講機等設備 645千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度購置傳真機預算業已編竣,所列23
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │3505639019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         3,346│           820│         2,526│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及法庭空調系統等設備 3,346
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置冷氣機及監視系統等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列 820千元如數減列。    
  │  │  │  │3505639800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │           196│           196│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005640000        │              │              │              │                                      
  │32│  │  │臺灣澎湖地方法院  │       333,655│       341,234│        -7,579│本科目上年度法定預算數343,669千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目2,435 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣臺南地方法院相對科目項下
  │  │  │  │                  │              │              │              │,淨計如表列上年度預算數。            
  │  │  │  │3505640000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       333,655│       341,234│        -7,579│                                      
  │  │  │  │3505640100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        86,910│        83,948│         2,962│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費80,308千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及退休離職儲金等2,789千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費3,164千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列文康活動等經費48千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費3,438千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費221千元。   
  │  │  │  │3505641000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │         4,192│         5,245│        -1,053│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費1,115千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費381千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費1,669千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列刑事案件鑑定等經費21千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費1,408千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列辦理公務送達郵資等經費693千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3505641200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │           668│           668│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費71千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費597千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │3505641400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │           245│           245│             -│本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,與上年度同。                
  │  │  │  │3505648500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │司法機關擴遷建計畫│       240,319│       250,000│        -9,681│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.擴遷建辦公廳室計畫總經費684,678千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,分6年辦理,除88年下半年及89年度至9
  │  │  │  │                  │              │              │              │3年度已編列479,427千元外,本年度續編
  │  │  │  │                  │              │              │              │最後1年經費205,251千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │44,749千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增擴遷建辦公廳室計畫內部設備經費35
  │  │  │  │                  │              │              │              │,068千元。                          
  │  │  │  │3505649000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │一般建築及設備    │         1,232│         1,039│           193│                                      
  │  │  │  │3505649011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           874│           650│           224│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換勘驗車1輛630千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置電話交換機系統等設備244千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰購勘驗車預算業已編竣,所列65
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。                     
  │  │  │  │3505649019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           358│           389│           -31│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置影印機及冷氣機等設備358千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置影印機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列389千元如數減列。               
  │  │  │  │3505649800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │第一預備金        │            89│            89│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005800000        │              │              │              │                                      
  │33│  │  │臺灣高雄少年法院  │       248,421│       245,783│         2,638│本科目上年度法定預算數248,618千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合科目調整,移出「一般行政」科目2,835 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,列入臺灣桃園地方法院及臺灣臺南地
  │  │  │  │                  │              │              │              │方法院相對科目項下,淨計如表列上年度預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算數。                                
  │  │  │  │3505800000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │       248,421│       245,783│         2,638│                                      
  │  │  │  │3505800100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       145,815│       156,069│       -10,254│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費129,046千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費11,038千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費9,759千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列替代役宿舍租金等經費1,745千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費7,010千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理司法替代役訓練等經費961千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505801200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │少年事件處理      │        21,640│        20,478│         1,162│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費7,197千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列少年事件證人、鑑定人日旅
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等經費361千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費14,443
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理少年安置、處分
  │  │  │  │                  │              │              │              │或治療等經費801千元。               
  │  │  │  │3505808500        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │司法機關擴遷建計畫│             -│        68,000│       -68,000│興建家事法庭大樓總經費264,950千元,分3
  │  │  │  │                  │              │              │              │年辦理,除92及93年度預算已編列226,130 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元外,本年度暫緩編列,較上年度減列68
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                            
  │  │  │  │3505809000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │        80,000│           270│        79,730│                                      
  │  │  │  │3505809001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │        80,000│             -│        80,000│新增興建法治教育及保護處遇輔導場所購地
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫總經費236,033千元,分3年辦理,本年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度編列第1年土地購置經費80,000千元。   
  │  │  │  │3505809019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│           270│          -270│上年度購置網路伺服器機櫃等設備預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列270千元如數減列。           
  │  │  │  │3505809800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           966│           966│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005900000        │              │              │              │                                      
  │34│  │  │福建高等法院金門分│        23,636│        20,502│         3,134│                                      
  │  │  │  │院                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505900000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        23,636│        20,502│         3,134│                                      
  │  │  │  │3505900100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        22,274│        19,355│         2,919│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費20,847千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及退休離職儲金等2,816千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費754千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列退休退職人員三節慰問金等經費3千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費673千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列司法志工誤餐等經費100千元。     
  │  │  │  │3505901000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │         1,334│           988│           346│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費240千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理公務送達郵資等經費121千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費1,094千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列赴馬祖審理案件旅費等經費225 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3505909000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           131│          -131│                                      
  │  │  │  │3505909011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│            23│           -23│上年度購置傳真機等設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列23千元如數減列。                    
  │  │  │  │3505909019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │             -│           108│          -108│上年度購置冷氣機等設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列108千元如數減列。                   
  │  │  │  │3505909800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │            28│            28│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005910000        │              │              │              │                                      
  │35│  │  │福建金門地方法院  │        63,872│        59,798│         4,074│                                      
  │  │  │  │3505910000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        63,872│        59,798│         4,074│                                      
  │  │  │  │3505910100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        59,460│        54,403│         5,057│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費54,019千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及退休離職儲金等4,225千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費2,357千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列車輛養護等經費23千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費3,084千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費809千元。   
  │  │  │  │3505911000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │         3,047│         3,180│          -133│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費810千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理公務送達郵資等經費193千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費1,642千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列義務辯護律師酬金等經費160千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費595千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列辦理公務送達郵資等經費100千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3505911200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │           712│           712│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費148千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費564千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │3505911400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │            92│            92│             -│本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務經費,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505919000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │           494│         1,344│          -850│                                      
  │  │  │  │3505919011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           289│           650│          -361│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置傳真機及電子交換機等設備289千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置勘驗車預算業已編竣,所列65
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元如數減列。                     
  │  │  │  │3505919019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │           205│           694│          -489│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置電腦主機不斷電系統等設備205千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置法庭錄影、音系統等設備預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列694千元如數減列。     
  │  │  │  │3505919800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │            67│            67│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0005930000        │              │              │              │                                      
  │36│  │  │福建連江地方法院  │        20,712│        19,048│         1,664│                                      
  │  │  │  │3505930000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │司法支出          │        20,712│        19,048│         1,664│                                      
  │  │  │  │3505930100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        18,148│        16,462│         1,686│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費13,679千元,與上年度同。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費944千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列車輛養護等經費8千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理一般行政事務費3,525千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦公廳室整修等經費1,678千元。 
  │  │  │  │3505931000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │審判業務          │         1,106│           813│           293│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理民事事件業務經費202千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理公務送達郵資等經費50千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理刑事案件業務經費784千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列刑事案件證人、鑑定人日旅費等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費204千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理民事執行業務經費120千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列辦理公務送達郵資等經費39千元。
  │  │  │  │3505931200        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │少年事件處理      │           211│           211│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費95千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │3505931400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │非訟事件處理      │            27│            27│             -│本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業
  │  │  │  │                  │              │              │              │務經費,與上年度同。                  
  │  │  │  │3505939000        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │一般建築及設備    │         1,192│         1,507│          -315│                                      
  │  │  │  │3505939011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │            46│           740│          -694│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置傳真機等設備46千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰購首長座車及機車預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列740千元如數減列。             
  │  │  │  │3505939019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,146│           767│           379│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置冷氣機及影印機等設備1,146千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度購置影印機及法官辦公桌椅等設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │預算業已編竣,所列767千元如數減列。 
  │  │  │  │3505939800        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │第一預備金        │            28│            28│             -│仍照上年度預算數編列。                
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