中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十四年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
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  │  │  │  │0003000000        │              │              │              │                                      
3 │  │  │  │行政院主管        │    36,507,304│    37,167,224│      -659,920│                                      
  │  │  │  │0003010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │行政院            │       806,422│       774,061│        32,361│                                      
  │  │  │  │3303010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       806,422│       774,061│        32,361│                                      
  │  │  │  │3303010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       545,070│       527,486│        17,584│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費459,962千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │員工考績晉級及退休離職儲金等14,213千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費84,270千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列車輛及辦公器具養護費等528千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列購置辦公設備等經費3,899千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨增3,371千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.檔案縮影典藏及維護費688千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │3303010700        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │施政業務          │        11,069│        12,669│        -1,600│                                      
  │  │  │  │3303010701        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │政策審議議事      │         8,525│        10,125│        -1,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.院會與法案及專案會議議事業務1,067千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.施政報告編印及資料蒐集陳列等經費4,41
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.政策及法案之研審等經費500千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列委託辦理健全資本市場發展之機
  │  │  │  │                  │              │              │              │制計畫等400千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.派員出國考察等經費1,046千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.新增政策與新聞發佈及媒體聯絡計畫1,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度推動行政院組織改造業務預算業已
  │  │  │  │                  │              │              │              │編竣,所列2,700千元,如數減列。     
  │  │  │  │3303010702        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │國會聯絡          │         2,544│         2,544│             -│本年度預算數2,544千元,係加強辦理與國 
  │  │  │  │                  │              │              │              │會聯繫業務,與上年度同。              
  │  │  │  │3303010900        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │法制業務          │         6,052│         5,652│           400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.法規審議及編譯3,056千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列委託辦理研究重要法制與訴願事項等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費400千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.訴願審議及督導2,996千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3303011100        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │行政機要          │        10,526│        10,526│             -│本年度預算數10,526千元,係行政院長前往
  │  │  │  │                  │              │              │              │各基層單位巡視所需慰問金及致贈禮品等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,與上年度同。                      
  │  │  │  │3303011500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │科技發展研究諮詢  │        50,308│        50,693│          -385│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費14,088千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及國內旅費等714千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.科技研究發展企劃21,760千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列郵電費等1,840千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.重點科技發展推動計畫4,000千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列推動科技政策管理規劃計畫經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │400千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.舉行科技顧問會議5,329千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列會議場地租金等89千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.舉行產業策略會議4,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國外旅費等800千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.行政院科技會報計畫631千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列資料印製費100千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.生物技術發展推動計畫500千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列撰譯稿費等300千元。           
  │  │  │  │3303011600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │聯合服務業務      │        32,605│        29,740│         2,865│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.南部聯合服務業務17,349千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列影印機租金等1,897千元,增列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦軟硬體設備等3,313千元,計淨增1,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │16千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.中部聯合服務業務15,256千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列電腦硬體設備等180千元,增列水電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費及雜項設備等1,629千元,計淨增1,449
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3303011700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │飛航安全業務      │        78,188│        77,945│           243│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費34,872千元,較上年度減列工
  │  │  │  │                  │              │              │              │友1人之人事費等692千元,增列退休離職
  │  │  │  │                  │              │              │              │儲金等322千元,計淨減370千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費24,583千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列水電費及辦公設備等7,296千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦公大樓租金等14,165千元,計淨增
  │  │  │  │                  │              │              │              │6,869千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.飛機失事調查能量建立業務3,606千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國外旅費等4,066千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.飛航安全研發及企劃7,438千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列國內旅費等5,565千元,增列購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦硬體設備等2,680千元,計淨減2,885
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.調查實驗室能量建立與維持7,689千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國內旅費等910千元,增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │參加國際組織年費等1,605千元,計淨增6
  │  │  │  │                  │              │              │              │95千元。                            
  │  │  │  │3303019000        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │一般建築及設備    │        69,604│        56,350│        13,254│                                      
  │  │  │  │3303019001        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │土地購置          │        21,816│             -│        21,816│購置院長官舍土地經費如列數。          
  │  │  │  │3303019002        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │營建工程          │        16,500│        28,346│       -11,846│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.改善中央大樓照明設施與給水系統及辦公
  │  │  │  │                  │              │              │              │室空間等工程9,400千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.整修警衛安全設施及檔案庫房等工程2,90
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.整修車庫大樓空調系統與院區電動大門工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程等4,200千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度中央大樓國定古蹟修護、貴賓室大
  │  │  │  │                  │              │              │              │樓更新及大禮堂與B棟大樓整修等工程預 
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列28,346千元如數減列。
  │  │  │  │3303019011        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │交通及運輸設備    │         9,680│         8,225│         1,455│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置政務委員座車5輛6,000千元與院長視
  │  │  │  │                  │              │              │              │導車1輛2,800千元,合共8,800千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置傳真機與行動電話機及更新院區停車
  │  │  │  │                  │              │              │              │場磁卡設備等880千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度汰換政務委員座車1輛、院長視導 
  │  │  │  │                  │              │              │              │車1輛、監控系統設備及通信器材等預算 
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列8,225千元如數減列。   
  │  │  │  │3303019019        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │其他設備          │        21,608│        19,779│         1,829│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置個人電腦軟硬體設備與雷射印表機及
  │  │  │  │                  │              │              │              │掃描器週邊設備等13,000千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置強化網際網路安全系統設備等經費5,
  │  │  │  │                  │              │              │              │989千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置冷氣機及辦公設備等經費2,619千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度購置各項資訊設備及辦公器具等預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已編竣,所列19,779千元如數減列。
  │  │  │  │3303019800        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │第一預備金        │         3,000│         3,000│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003100000        │              │              │              │                                      
  │2 │  │  │主計處            │       900,802│       872,523│        28,279│                                      
  │  │  │  │3303100000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       900,802│       872,523│        28,279│                                      
  │  │  │  │3303100100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       676,768│       681,098│        -4,330│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費633,184千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員2人、聘用人員1人及技工1人之人事 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費6,561千元,增列員工考績晉級及退休 
  │  │  │  │                  │              │              │              │離職儲金等1,772千元,計淨減4,789千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費43,584千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列改善電力設施等經費1,240千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列郵電費等經費1,699千元,計淨增459
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │3303101000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │公務機關歲計會計業│        14,544│        14,249│           295│                                      
  │  │  │  │務                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303101020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中央總預算核編及執│         6,852│         6,446│           406│本年度預算數6,852千元,係辦理中央總預 
  │  │  │  │行                │              │              │              │算之核編與執行經費,較上年度增列辦理績
  │  │  │  │                  │              │              │              │效評估作業等經費406千元。             
  │  │  │  │3303101021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │中央總會計事務處理│         7,692│         7,803│          -111│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │及總決算核編      │              │              │              │1.中央總會計總決算之處理與核編經費2,01
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元,較上年度減列國外旅費等356千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政府會計理論與實務之研究經費2,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列資料印製費等645千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地方政府主計業務之督導與查核經費3,67
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,較上年度減列印製預決算表件等4
  │  │  │  │                  │              │              │              │00千元。                            
  │  │  │  │3303101100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │特種基金歲計會計業│         7,029│         7,029│             -│                                      
  │  │  │  │務                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303101120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │特種基金預算核編及│         4,197│         4,197│             -│本年度預算數4197千元,係辦理特種基金預
  │  │  │  │執行              │              │              │              │算核編及執行經費,與上年度相同。      
  │  │  │  │3303101121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │特種基金會計事務處│         2,832│         2,832│             -│本年度預算數2832千元,係辦理特種基金會
  │  │  │  │理及決算核編      │              │              │              │計事務處理及決算核編經費,與上年度相同
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                    
  │  │  │  │3303101200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │統計業務          │        43,386│        43,875│          -489│                                      
  │  │  │  │3303101231        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │統計行政與統計標準│         5,116│         5,695│          -579│本年度預算數5,116千元,係辦理統計行政 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與統計標準經費,較上年度減列印製統計資
  │  │  │  │                  │              │              │              │料等經費579千元。                     
  │  │  │  │3303101232        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │辦理綜合統計      │        38,270│        38,180│            90│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理綜合統計經費15,945千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列辦理購買力調查研討會等經費190千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理調查統計經費20,165千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列國內差旅費等經費50千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理綠色國民所得統計經費2,160千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列國外旅費等50千元。      
  │  │  │  │3303101300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │普查及抽樣調查業務│       112,193│        83,639│        28,554│                                      
  │  │  │  │3303101320        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │基本國勢調查      │        46,832│        20,110│        26,722│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理農林漁牧業普查經費17,600千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理試查及規劃普查作業等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費17,000千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理工商及服務業普查經費4,100千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列辦理電腦資訊服務業調查作
  │  │  │  │                  │              │              │              │業等經費2,532千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理戶口及住宅普查經費11,634千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理戶口及住宅專案調查等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,000千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.普查資料供應及管理經費13,498千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列教育訓練等經費190千元。   
  │  │  │  │3303101321        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │專案抽樣調查      │        50,292│        48,460│         1,832│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國富及社會調查經費6,317千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理人力資源及專案調查經費32,669千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理受雇員工薪資調查及生產力統計經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │10,811千元,較上年度增列調查作業等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,832千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.各機關統計調查之審議與管理經費495千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │3303101322        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │基層統計調查網管理│        15,069│        15,069│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.台灣省基層統計資料調查管理經費13,450
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列電腦資訊服務費等12
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.台北市基層統計資料調查管理經費867千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列調查印製費等161千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.高雄市基層統計資料調查管理經費752千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列電腦輔助服務費等41千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │3303101500        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │主計業務視導與訓練│        24,828│        22,542│         2,286│本年度預算數24,828千元,係辦理主計人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │訓練及主計業務研究視導經費,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列教育訓練等經費2,286千元。           
  │  │  │  │3303109000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │        20,704│        18,741│         1,963│                                      
  │  │  │  │3303109002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         2,205│             -│         2,205│辦理強化主計人員訓練中心地層結構安全工
  │  │  │  │                  │              │              │              │程經費如列數。                        
  │  │  │  │3303109011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│           410│          -410│上年度購置傳真機等辦公設備預算業已編竣
  │  │  │  │                  │              │              │              │,所列410千元如數減列。               
  │  │  │  │3303109019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        18,499│        18,331│           168│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置個人電腦、印表機、伺服器等週邊設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備經費14,134千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.購置電腦套裝軟體等經費1,517千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.購置碎紙機等辦公設備及其他雜項設備2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │848千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.上年度購置資訊設備及辦公設備等預算業
  │  │  │  │                  │              │              │              │已編竣,所列18,331千元如數減列。    
  │  │  │  │3303109800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │         1,350│         1,350│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003110000        │              │              │              │                                      
  │3 │  │  │主計處電子處理資料│       258,475│       245,205│        13,270│                                      
  │  │  │  │中心              │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303110000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       258,475│       245,205│        13,270│                                      
  │  │  │  │3303110100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       163,822│       163,163│           659│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 158,387千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員1人之人事費 872千元,增列員工考
  │  │  │  │                  │              │              │              │績晉級及退休離職儲金等 872千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 5,435千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列水電費及退休退職人員三節慰問金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 659千元。                    
  │  │  │  │3303111000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │各機關應用電子計算│        15,337│        12,590│         2,747│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │機作業之審查輔導  │              │              │              │1.各機關申請設置及應用電腦之審議查核經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費619千元,較上年度增列印製查核報告 
  │  │  │  │                  │              │              │              │資料等經費358千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.政府機關運用電腦之輔導經費14,718千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列縣市預算會計及財政系統
  │  │  │  │                  │              │              │              │異地備援經費 2,389千元。            
  │  │  │  │3303111100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │電子計算機作業系統│         8,644│         7,075│         1,569│本年度預算數 8,644千元,係辦理資訊系統
  │  │  │  │之分析設計        │              │              │              │分析與設計開發經費,較上年度增列政府歲
  │  │  │  │                  │              │              │              │計會計等系統資訊服務費 1,569千元。    
  │  │  │  │3303111200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │電子計算機技術之研│         5,372│         4,378│           994│本年度預算數 5,372千元,係推動電子計算
  │  │  │  │究與訓練          │              │              │              │機技術之研究與訓練經費,較上年度增列辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理網路教學訓練等經費 994千元。        
  │  │  │  │3303111300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │電子計算機之管理與│        15,577│        15,377│           200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │資料處理          │              │              │              │1.系統管理經費 7,207千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資料處理及網路管理經費 8,370千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列辦理資訊環境監控設備等維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 200千元。                      
  │  │  │  │3303111400        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │資訊系統推廣服務  │         5,391│         5,491│          -100│本年度預算數 5,391千元,係辦理資訊管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │業務經費,較上年度減列印製資訊刊物等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 100千元。                          
  │  │  │  │3303119000        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │一般建築及設備    │        43,832│        36,631│         7,201│                                      
  │  │  │  │3303119011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           149│           700│          -551│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.購置簡報室音響及傳真機等設備經費 149
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換首長座車 1輛預算業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列700千元如數減列。               
  │  │  │  │3303119019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │        43,683│        35,931│         7,752│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.安裝縣市預算會計及財政系統及輔導上線
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費20,332千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.開發政府歲計會計、主計人事、資訊管理
  │  │  │  │                  │              │              │              │系統等應用軟體及購置個人電腦硬體設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 4,510千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.提升行政管理資訊網系統及公務員網路學
  │  │  │  │                  │              │              │              │習等軟硬體設備經費12,864千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.建置電子簽章驗證機制與提升主計網功能
  │  │  │  │                  │              │              │              │及更新伺服器等經費 3,275千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.購置電腦軟硬體設備等經費 912千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.購置冷氣機及飲水器等辦公設備經費 1,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │90千元                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度購置電腦軟硬體及雜項設備等預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列35,931千元如數減列。  
  │  │  │  │3303119800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │           500│           500│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003200000        │              │              │              │                                      
  │4 │  │  │新聞局            │     4,021,038│     3,991,617│        29,421│                                      
  │  │  │  │3903200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │外交支出          │       347,119│       364,699│       -17,580│                                      
  │  │  │  │3903201100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │國際新聞業務      │       347,119│       364,699│       -17,580│                                      
  │  │  │  │3903201120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │國際新聞規劃及研究│       143,506│       145,506│        -2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國際新聞傳播工作之交流與合作經費1,62
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,較上年度增列派員加強與國際媒 
  │  │  │  │                  │              │              │              │體駐亞洲特派員聯繫經費400千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推動提升國家形象之國際文宣工作經費36
  │  │  │  │                  │              │              │              │,662千元,較上年度減列刊登廣告經費24
  │  │  │  │                  │              │              │              │8千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.加強宣揚台灣民主化經驗經費16,580千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列第十一屆總統、副總統選
  │  │  │  │                  │              │              │              │舉、就職國際文宣與辦理研討會、國際會
  │  │  │  │                  │              │              │              │議等經費2,500千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.配合執行加強對歐盟工作專案經費4,290 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.督導駐外單位暨推動香港光華新聞文化中
  │  │  │  │                  │              │              │              │心業務經費80,091千元,較上年度減列香
  │  │  │  │                  │              │              │              │港光華新聞文化中心相關經費2,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列派員赴駐外單位參加地區協調會報
  │  │  │  │                  │              │              │              │、配合府院高層出訪等國外旅費及汰換設
  │  │  │  │                  │              │              │              │備等經費1,004千元,計淨減996千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.國際新聞人員專業培訓經費4,260千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列派員進行專業或語文訓練經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,344千元。                       
  │  │  │  │3903201121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │國情資料編印供應  │       126,461│       139,141│       -12,680│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.編印中外文國情資料93,635千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列行政院公報編印及汰換個人電腦等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費12,680千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.發行光華月刊32,826千元,與上年度同。
  │  │  │  │3903201122        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │新聞影片及圖片攝製│        48,144│        51,044│        -2,900│本年度預算數48,144千元,係製作國際文宣
  │  │  │  │                  │              │              │              │紀錄片、錄影帶、圖片及照片等視聽資料經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費,較上年度減列視聽器材設備購置費2,90
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                               
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3903201123        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │國際新聞人士邀訪接│        29,008│        29,008│             -│本年度預算數29,008千元,係邀請國際新聞
  │  │  │  │待                │              │              │              │人士來臺訪問經費,與上年度同。        
  │  │  │  │5303200000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │     3,673,919│     3,626,918│        47,001│                                      
  │  │  │  │5303200100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │一般行政          │       623,798│       607,877│        15,921│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費571,980千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工3人之人事費及查察取締獎金等2,222
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列員工考績晉級及退休離職儲金
  │  │  │  │                  │              │              │              │等9,522千元,計淨增7,300千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費51,818千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列機關檔案回溯建檔及退休退職人員
  │  │  │  │                  │              │              │              │三節慰問金等經費8,621千元。         
  │  │  │  │5303201000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │國內新聞業務      │       141,157│       141,157│             -│                                      
  │  │  │  │5303201025        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │新聞發布與新聞聯繫│        11,792│        11,792│             -│本年度預算數11,792千元,係傳播政府施政
  │  │  │  │工作              │              │              │              │措施及成果經費,與上年度同。          
  │  │  │  │5303201026        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │辦理法令政策溝通宣│       129,365│       129,365│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │導                │              │              │              │1.運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費92,840千元,較上年度增列辦理新聞及
  │  │  │  │                  │              │              │              │公益團體聯繫與專案宣導工作經費5,000 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.製播法令政策宣導節目或短片經費36,525
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列播出經費5,000千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5303201200        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │大眾傳播事業輔導  │     1,038,077│       999,877│        38,200│                                      
  │  │  │  │5303201220        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │廣播電視事業輔導  │       669,968│       568,581│       101,387│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.籌辦通訊傳播委員會暨法令整備與研發經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費5,380千元,與上年度同。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.廣播電視事業與其團體之輔導經費17,350
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理廣播電視獎勵活
  │  │  │  │                  │              │              │              │動經費2,000千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.廣播電視事業與其團體之營運管理經費25
  │  │  │  │                  │              │              │              │,483千元,與上年度同。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.廣播電視節目及廣告之管理經費32,320千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列查察取締獎勵金300千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.推動網站內容分級經費2,915千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.推動廣播電視數位娛樂經費440,500千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列輔助籌建數位傳輸共同平
  │  │  │  │                  │              │              │              │台、補助製播數位廣播電視節目及辦理數
  │  │  │  │                  │              │              │              │位節目展示等經費110,500千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.輔導發展創意影音經費139,520千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列營造影音環境經費6,813千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.改善電視收視不良經費6,500千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │5303201221        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │電影事業輔導      │       251,733│       333,733│       -82,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費185,475千元,較上年度減列補助購置 
  │  │  │  │                  │              │              │              │電影數位化器材及相關設備技術等經費84
  │  │  │  │                  │              │              │              │,550千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔導電影業者參加國際影展暨國際市場展
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費18,119千元,較上年度減列參展相關
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費2,450千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國片教育紮根與觀影人口拓展經費15,000
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列辦理國片教育紮根計
  │  │  │  │                  │              │              │              │畫經費5,000千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.捐助電影資料館經費30,000千元,與上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理電影片分級及執行違映取締工作經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,986千元,與上年度同。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出席國際會議經費153千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │5303201222        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │出版事業輔導      │       116,376│        97,563│        18,813│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.出版事業之輔導86,500千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理發展圖文出版產業及流行音樂產業
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫經費16,300千元。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.出版事業之獎勵22,122千元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列舉辦金鼎獎及金曲獎等經費3,100千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出版事業之管理7,754千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列廣告宣導經費587千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303201300        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │綜合計畫業務      │        44,408│        45,799│        -1,391│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.資訊系統維護暨資訊安全推動經費40,805
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列資訊系統維護及擴充
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費1,391千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理兩岸傳播及新聞交流經費1,239千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.業務發展興革研究與管制考核經費2,364 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │5303201600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │對財團法人中央通訊│       300,000│       310,000│       -10,000│本年度編列對財團法人中央通訊社捐助經費
  │  │  │  │社捐助            │              │              │              │300,000千元,較上年度減列10,000千元。 
  │  │  │  │5303201700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │對財團法人中央廣播│             -│         5,379│        -5,379│上年度對財團法人中央廣播電台財產捐贈業
  │  │  │  │電台財產捐贈      │              │              │              │已編竣,所列5,379千元如數減列。       
  │  │  │  │5303201800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │對財團法人中央廣播│       573,357│       573,357│             -│本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助經
  │  │  │  │電台捐助          │              │              │              │費573,357千元,與上年度同。           
  │  │  │  │5303201900        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │對財團法人公視基金│       900,000│       900,000│             -│本年度編列對財團法人公共電視基金會捐贈
  │  │  │  │會捐贈            │              │              │              │經費900,000千元,與上年度同。         
  │  │  │  │5303202100        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │地方新聞業務      │        45,607│        37,607│         8,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.基本行政工作維持費9,758千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列雜項設備購置費1,000千元。     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理地方政府新聞聯繫暨研習進修經費13
  │  │  │  │                  │              │              │              │,913千元,較上年度減列與地方政府、民
  │  │  │  │                  │              │              │              │間團體等合辦政策傳播活動經費300千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.地方施政宣導經費19,410千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列汰換電子字幕機及製播地方性公共服
  │  │  │  │                  │              │              │              │務節目等經費9,400千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.地方輿情分析經費2,526千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列辦理座談會經費100千元。         
  │  │  │  │5303209000        │              │              │              │                                      
  │  │11│  │一般建築及設備    │         3,255│         1,605│         1,650│                                      
  │  │  │  │5303209011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           900│             -│           900│汰換副首長座車1輛經費如列數。         
  │  │  │  │5303209019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         2,355│         1,605│           750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換傳真機、冷氣機、飲水機、辦公設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │及洗手間設備等經費2,355千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換傳真機、冷氣機、辦公設備及
  │  │  │  │                  │              │              │              │洗手間設備等預算業已編竣,所列1,605 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元如數減列。                      
  │  │  │  │5303209800        │              │              │              │                                      
  │  │12│  │第一預備金        │         4,260│         4,260│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003300000        │              │              │              │                                      
  │5 │  │  │人事行政局        │     3,434,234│     3,615,274│      -181,040│                                      
  │  │  │  │3303300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       498,673│       466,815│        31,858│                                      
  │  │  │  │3303300100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       368,609│       363,043│         5,566│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費311,797千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員8人,約聘人員1人及工友3人之人事 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費7,629千元,增列員工考績晉級及退休 
  │  │  │  │                  │              │              │              │離職儲金等11,097千元,計淨增3,468千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費40,265千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列建置檔案資訊化作業等經費6,816 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,增列房屋建築養護費、影印機租金
  │  │  │  │                  │              │              │              │及雜項設備費等5,992千元,計淨減824千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人事行政資訊工作經費14,801千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列資訊設備78千元,增列汰換個人
  │  │  │  │                  │              │              │              │電腦主機3,000千元,計淨增2,922千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人事資料登記管理經費840千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.人事行政研究發展經費906千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │3303302100        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │人事業務之策進執行│       128,984│       101,492│        27,492│                                      
  │  │  │  │及人員之考訓      │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303302120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │人事行政電子化政府│        20,000│        21,914│        -1,914│本年度預算數20,000千元,係辦理人事行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │數位神經系統經費,較上年度減列如列數。
  │  │  │  │3303302121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │人事綜合規劃      │         5,840│         5,015│           825│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.推動策略性人力資源管理及增修訂人事法
  │  │  │  │                  │              │              │              │規3,561千元,較上年度增列辦理核心職 
  │  │  │  │                  │              │              │              │能專業計畫及編列法規釋例彙編等經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │784千元。                           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.加強人事機構組織與功能1,587千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列辦理行政院人事主管公報等80
  │  │  │  │                  │              │              │              │9千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.人事人員出國考察計畫692千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列出國經費150千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303302122        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │給與制度規劃      │         1,974│         2,311│          -337│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.規劃給與結構及標準經費839千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列會議及圖書用品等37千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.規劃退休資遣撫卹經費455千元,與上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度同。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.規劃實施績效獎金制度經費680千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列研議改進績效獎金制度座談會
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費300千元。                       
  │  │  │  │3303302125        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │加強公務人力運用  │        11,064│        10,067│           997│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.審議編制員額及控管公務人力經費3,298 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列人力評鑑學者評審費
  │  │  │  │                  │              │              │              │、出席費及國外旅費等573千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.辦理公務人員任免升遷經費4,481千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列協助各機關辦理所屬人員通
  │  │  │  │                  │              │              │              │過英語檢定等經費1,450千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.推動行政機關業務委外或轉型行政法人2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │500千元,較上年度減列委辦費200千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列國外旅費210千元,計淨增10千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.志願服務業務經費552千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列公教志工績優人員選拔頒獎等110千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.研提考試用人計畫分發考試及格人員業務
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費233千元,與上年度同。           
  │  │  │  │3303302126        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │考核與訓練        │        78,918│        50,997│        27,921│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.辦理公務人員考核及獎懲業務經費477千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列手冊印製費20千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.製頒文職獎章經費11,578千元,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.表揚模範公務人員經費5,207千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.深化參與與建議制度及考核獎勵業務經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,146千元,與上年度同。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.規劃訓練進修經費5,366千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列入口網站維運費及配合辦理數位台灣
  │  │  │  │                  │              │              │              │計畫建構學習入口中心等2,313千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.公務人員出國進修研究經費50,781千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度減列辦理出國專題研究9,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元及書籍等12千元,增列辦理哈佛菁英領
  │  │  │  │                  │              │              │              │導班相關經費34,600千元,計淨增25,588
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.友好國家公務人員交換訪問經費3,363千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │3303302127        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │地方人事行政業務  │        11,188│        11,188│             -│本年度預算數11,188千元,係地方人事行政
  │  │  │  │                  │              │              │              │作業及管理經費,與上年度同。          
  │  │  │  │3303309000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│         1,200│        -1,200│                                      
  │  │  │  │3303309011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│         1,200│        -1,200│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列1,200千元如數減列。                 
  │  │  │  │3303309800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │         1,080│         1,080│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7503300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │退休撫卹給付支出  │       335,561│       456,124│      -120,563│                                      
  │  │  │  │7503303400        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一屆資深中央民代│       141,775│       155,938│       -14,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │自願退職給付      │              │              │              │1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付12
  │  │  │  │                  │              │              │              │4,572千元,較上年度減列月退職酬勞、 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年終慰問金及優惠存款利息差額補助費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,076千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.第一屆資深立法委員自願退職給付16,350
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列優惠存款利息差額補
  │  │  │  │                  │              │              │              │助費4,087千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.第一屆資深監察委員自願退職給付853千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │7503303600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │因公殘廢死亡慰問給│        11,596│        17,996│        -6,400│本年度預算數11,596千元,係辦理中央公教
  │  │  │  │付                │              │              │              │員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因
  │  │  │  │                  │              │              │              │公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列如
  │  │  │  │                  │              │              │              │列數。                                
  │  │  │  │7503304300        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │公教員工資遣退職給│       182,190│       282,190│      -100,000│本年度預算數182,190千元,係辦理各機關 
  │  │  │  │付                │              │              │              │學校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人
  │  │  │  │                  │              │              │              │員舊制退撫給付,較上年度減列如列數。  
  │  │  │  │8903300000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他支出          │     2,600,000│     2,692,335│       -92,335│                                      
  │  │  │  │8903304500        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │公教人員婚喪生育及│     2,600,000│     2,692,335│       -92,335│本年度預算數2,600,000千元,係辦理公教 
  │  │  │  │子女教育補助      │              │              │              │人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列如列數。                          
  │  │  │  │0003310000        │              │              │              │                                      
  │6 │  │  │公務人力發展中心  │       173,346│       181,039│        -7,693│                                      
  │  │  │  │3303310000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       173,346│       181,039│        -7,693│                                      
  │  │  │  │3303310100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        64,008│        62,402│         1,606│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費53,499千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及退休離職儲金等經費 1,629
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,509千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列設施及機械設備養護費等23千元。
  │  │  │  │3303311000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │訓練輔導及研究    │       108,738│       117,337│        -8,599│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.在職訓練研習課程經費72,418千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列兼職交通費及講座鐘點費等1,80
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.訓練輔導行政維持費 6,333千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列處理訓練輔導業務之事務費及辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │各項研習班所需之物品及教學設備等 419
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.在職進修專業課程 5,781千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列委託公私立大學院校或法人機構辦理
  │  │  │  │                  │              │              │              │中高階主管英語能力培育班等經費 4,272
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.人力資源研究發展經費14,206千元,較上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列資訊設備委託服務費等經費 1,3
  │  │  │  │                  │              │              │              │47千元。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.網路教學系統10,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.上年度辦理游於藝講堂預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列5,206千元如數減列。               
  │  │  │  │3303319000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │             -│           700│          -700│                                      
  │  │  │  │3303319011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │             -│           700│          -700│上年度汰換首長座車 1輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列 700千元如數減列。                  
  │  │  │  │3303319800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           600│           600│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003320000        │              │              │              │                                      
  │7 │  │  │公務人員住宅及福利│     2,295,494│     2,338,528│       -43,034│                                      
  │  │  │  │委員會            │              │              │              │                                      
  │  │  │  │3303320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │        75,230│        68,855│         6,375│                                      
  │  │  │  │3303320100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │        62,954│        60,246│         2,708│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費54,959千元,較上年度增列員
  │  │  │  │                  │              │              │              │工考績晉級及退休離職儲金等經費1,355 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,995千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列退休人員三節慰問金、電腦設備維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護費等224千元,增列宿舍管理系統維護 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、公文目錄彙送作業及駕駛外包人力等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 1,577千元,計淨增1,353千元。   
  │  │  │  │3303321000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │住宅輔購及福利互助│         7,028│         5,246│         1,782│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.綜合規劃 179千元,與上年度同。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔購住宅 1,156千元,較上年度增列勞力
  │  │  │  │                  │              │              │              │外包及印製等經費 558千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.宿舍管理 1,447千元,與上年度同。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.急難貸款及福利互助結算 246千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.員工文康活動經費 4,000元,較上年度增
  │  │  │  │                  │              │              │              │列辦理中央機關員工各項文康活動等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 1,224千元。                        
  │  │  │  │3303329000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         4,821│         2,936│         1,885│                                      
  │  │  │  │3303329019        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │其他設備          │         4,821│         2,936│         1,885│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換通信設備、資訊網路設備及辦公設備
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費 421千元,較上年度減列65千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.新增建置「基金管理系統」4,400千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.上年度建置「全國各機關宿舍管理系統」
  │  │  │  │                  │              │              │              │ 預算業已編竣,所列2,450千元如數減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │3303329800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           427│           427│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │7303320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │社區發展支出      │     1,939,342│     1,988,751│       -49,409│                                      
  │  │  │  │7303328100        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │非營業基金        │     1,939,342│     1,988,751│       -49,409│                                      
  │  │  │  │7303328120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │中央公務人員購置住│     1,939,342│     1,988,751│       -49,409│本年度預算數 1,939,342千元,係撥充中央
  │  │  │  │宅貸款基金        │              │              │              │公務人員購置住宅貸款基金,其中 722,442
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,係以前年度出售國有眷舍房地收入撥
  │  │  │  │                  │              │              │              │充基金,其餘 1,216,900千元,係作為貼補
  │  │  │  │                  │              │              │              │中央公務人員購置住宅貸款利息、手續費及
  │  │  │  │                  │              │              │              │一次補助費等之用。                    
  │  │  │  │8903320000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他支出          │       280,922│       280,922│             -│                                      
  │  │  │  │8903322000        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │公教人員福利互助結│       280,922│       280,922│             -│本年度預算數 280,922千元,係中央公教人
  │  │  │  │算金補助          │              │              │              │員福利互助結算金經費,與上年度同。    
  │  │  │  │0003330000        │              │              │              │                                      
  │8 │  │  │地方行政研習中心  │       169,446│       176,474│        -7,028│本科目上年度法定預算數194,373千元,配 
  │  │  │  │                  │              │              │              │合考試院國家文官培訓所中部園區之成立,
  │  │  │  │                  │              │              │              │由「一般行政」及「地方公務人員訓練」移
  │  │  │  │                  │              │              │              │出17,899千元,列入該所「一般行政」科目
  │  │  │  │                  │              │              │              │項下,淨計如表列上年度預算數。        
  │  │  │  │3303330000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │行政支出          │       169,446│       176,474│        -7,028│                                      
  │  │  │  │3303330100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       108,224│       114,165│        -5,941│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費95,982千元,較上年度減列職
  │  │  │  │                  │              │              │              │員3人之人事費3,974千元及工友退職給付
  │  │  │  │                  │              │              │              │等2,444千元,合共減列6,418千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,242千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列土地登記費、養護費等653千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列駐衛警保全委外、事務費、設備費等
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,130千元,計淨增477千元。          
  │  │  │  │3303330200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │地方公務人員訓練  │        51,720│        54,807│        -3,087│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.教務管理14,085千元,較上年度減列鐘點
  │  │  │  │                  │              │              │              │費、交通費等3,387千元,增列教材印製 
  │  │  │  │                  │              │              │              │機器保養及巡迴研習旅費等285千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨減3,102千元。                     
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.學員服務10,865千元,較上年度減列出國
  │  │  │  │                  │              │              │              │研習經費2,022千元、學員伙食費等1,754
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元及寢室設備費1,040千元,增列寢室 
  │  │  │  │                  │              │              │              │清潔勞力外包等733千元,計淨減4,083千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書資訊管理17,092千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │鐘點費、零件耗材等450千元,增列電腦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │租賃及設備費等3,819千元,計淨增3,369
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.學員事務管理9,678千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │水電費等87千元,增列環境美化、清潔維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護等816千元,計淨增729千元。        
  │  │  │  │3303339000        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │一般建築及設備    │         8,902│         6,902│         2,000│                                      
  │  │  │  │3303339002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         8,902│         6,902│         2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.學員寢室興建工程總經費23,370千元,分
  │  │  │  │                  │              │              │              │2年辦理,本年度編列第1年經費8,902千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度整修學員寢室、水管配線等工程預
  │  │  │  │                  │              │              │              │算業已完竣,所列6,902千元如數減列。 
  │  │  │  │3303339800        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │第一預備金        │           600│           600│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003400000        │              │              │              │                                      
  │9 │  │  │國立故宮博物院    │       857,791│     1,083,821│      -226,030│                                      
  │  │  │  │5303400000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │文化支出          │       857,791│     1,083,821│      -226,030│                                      
  │  │  │  │5303400100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       430,647│       430,221│           426│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費404,938千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │技工友2人之人事費879千元,增列退休離
  │  │  │  │                  │              │              │              │職儲金等879千元,與上年度同。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,709千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列院區公共設施安全檢查等經費426 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │5303400200        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │文物管理          │        32,053│        41,067│        -9,014│                                      
  │  │  │  │5303400201        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │器物管理          │         5,179│        14,263│        -9,084│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.器物存放管理及維護經費4,742千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列鐵櫃製作等經費8,944千元。 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.器物研究經費360千元,較上年度減列辦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │理學術研討會等經費140千元。         
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出席國際會議經費77千元,與上年度同。
  │  │  │  │5303400202        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │書畫管理          │         6,780│         6,710│            70│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.書畫存放管理及維護經費6,348千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.書畫研究經費362千元,較上年度增列台 
  │  │  │  │                  │              │              │              │灣日本繪畫關係展洽展人員旅費70千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出席國際會議經費70千元,與上年度同。
  │  │  │  │5303400203        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │圖書文獻管理      │        20,094│        20,094│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.圖書文獻存放管理及維護經費17,499千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列圖書文獻修裱指導費192 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文獻檔案光碟製作經費2,047千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列光碟製作經費192千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.圖書文獻研究經費450千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.出席國際會議經費98千元,與上年度同。
  │  │  │  │5303400300        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │文物展覽          │        35,135│        33,697│         1,438│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.文物展出經費17,421千元,較上年度增列
  │  │  │  │                  │              │              │              │遊客接泊公車租用等經費2,268千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.社教與推廣經費2,876千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列兒童教育活動等經費200千元。       
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.開放研究用專業圖書館經費7,774千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.本院周圍環境美化與維持經費5,498千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.第二展覽館管理與維護經費1,489千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │與上年度同。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.出席國際會議77千元,與上年度同。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.上年度辦理國內外巡展預算業已編竣,所
  │  │  │  │                  │              │              │              │列630千元如數減列。                 
  │  │  │  │5303400400        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │文物徵集及資料管理│       272,537│       319,145│       -46,608│                                      
  │  │  │  │5303400401        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │文物登錄及徵集    │         1,152│         1,152│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.藏品分類整理與文物資料蒐集整理經費20
  │  │  │  │                  │              │              │              │7千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.藏品徵集與借展經費945千元,與上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                
  │  │  │  │5303400402        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │資訊管理          │       271,385│       317,993│       -46,608│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.電腦用品消耗經費768千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列磁帶資料表單等經費54千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.資料建檔與教育推廣經費3,075千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列文物數位化教育推廣等經費54
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.軟硬體、機房維護經費4,114千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列電腦主機及周邊設備等經費1,50
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元。                             
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.軟硬體增置經費4,300千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列電腦化行政系統更新、硬體設備、院區
  │  │  │  │                  │              │              │              │網路系統擴充、資料庫管理系統及行政系
  │  │  │  │                  │              │              │              │統等伺服主機擴充等經費2,700千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.出席國際會議經費90千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.故宮文物數位典藏系統之研製經費83,654
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度增列資訊設備及系統維護
  │  │  │  │                  │              │              │              │等經費9,084千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.網路文化建設發展計畫經費146,100千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列大型多媒體展示廳委託研
  │  │  │  │                  │              │              │              │究與建置等經費52,074千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │8.故宮文物數位學習計畫經費29,284千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列無線導覽營運設備及空間建
  │  │  │  │                  │              │              │              │置數位課程軟體開發等經費582千元。   
  │  │  │  │5303400500        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │文物攝影出版      │         6,640│         6,640│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.出版品編印經費3,293千元,較上年度減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列故宮年刊等經費103千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文物攝照經費1,567千元,較上年度減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │故宮器物、書畫圖錄彩色片拍攝材料及沖
  │  │  │  │                  │              │              │              │洗等經費132千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.出版品推廣經費1,780千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列促銷廣告等經費235千元。           
  │  │  │  │5303400600        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │文物科技研析維護  │         2,360│         5,260│        -2,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.維護院藏文物經費400千元,與上年度同 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.文物保存及相關研究經費589千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.文物仿製及教育推廣經費1,301千元,較 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列陶瓷製作設備、複製文物用數
  │  │  │  │                  │              │              │              │位相機等經費600千元。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.出席國際會議經費70千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.上年度購置科技檢驗儀器經費業已編竣,
  │  │  │  │                  │              │              │              │所列3,500千元如數減列。             
  │  │  │  │5303400700        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │安全系統管理維護  │        14,302│        16,802│        -2,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.安全系統設備測試及維修經費11,061千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列閉路電視等預警系統更新
  │  │  │  │                  │              │              │              │及維護等經費2,447千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.安全管制管理及教育訓練經費1,498千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度減列替代役訓練等經費456千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.警衛守護及消防經費1,743千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列消防用品等經費403千元。       
  │  │  │  │5303408100        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │非營業基金        │        10,000│        20,000│       -10,000│                                      
  │  │  │  │5303408101        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │故宮文物藝術發展基│        10,000│        20,000│       -10,000│本年度預算數10,000千元,係國庫增撥故宮
  │  │  │  │金                │              │              │              │文物藝術發展基金,較上年度減列10,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │5303409000        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │一般建築及設備    │        53,028│       209,900│      -156,872│                                      
  │  │  │  │5303409002        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │營建工程          │         5,000│       193,000│      -188,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.老舊建築更新經費5,000千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列餐廳及第二辦公大樓改善工程等經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │2,000千元。                         
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.正館後山危石處理經費業已編竣,所列2,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元如數減列。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.故宮新世紀建設計畫:                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(1)正館公共空間、展覽動線調整與週邊 
  │  │  │  │                  │              │              │              │環境改善工程暨正館耐震補強工程預算
  │  │  │  │                  │              │              │              │業已編竣,所列122,903千元如數減列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │(2)籌建故宮南部分院計畫本年度暫緩編 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列,所列61,097千元如數減列。      
  │  │  │  │5303409011        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │交通及運輸設備    │             -│         1,000│        -1,000│上年度辦理車輛購置計畫業已編竣,所列1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │000千元如數減列。                     
  │  │  │  │5303409019        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │其他設備          │        48,028│        15,900│        32,128│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.展覽製作設備經費46,528千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列34,628千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.院區老舊設備汰換經費1,500千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度減列2,500千元。                 
  │  │  │  │5303409800        │              │              │              │                                      
  │  │10│  │第一預備金        │         1,089│         1,089│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003500000        │              │              │              │                                      
  │10│  │  │經濟建設委員會    │       558,448│       527,939│        30,509│                                      
  │  │  │  │6103500000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │其他經濟服務支出  │       558,448│       527,939│        30,509│                                      
  │  │  │  │6103500100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       455,116│       454,695│           421│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費427,677千元,較上年度核實 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列人事費206千元。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費26,639千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列文具用品及車輛養護費等323千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列一般事務費及退休退職員工三節慰
  │  │  │  │                  │              │              │              │問金等850千元,計淨增527千元。      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.經建計畫宣導經費800千元,較上年度增 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列宣傳品印刷費等100千元。           
  │  │  │  │6103501000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │經建計畫之設計、研│        83,930│        53,930│        30,000│                                      
  │  │  │  │審及協調          │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6103501020        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │研擬國家建設計畫  │         7,309│         7,309│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.國家建設計畫及執行檢討之籌劃與研編經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費1,394千元,較上年度減列國外旅費及 
  │  │  │  │                  │              │              │              │蒐集、整理資料等經費558千元,增列委 
  │  │  │  │                  │              │              │              │託研究費等500千元,計淨減58千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.內外在經社環境之分析、檢討與展望經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,119千元,較上年度減列資料庫使用費 
  │  │  │  │                  │              │              │              │等76千元,增列國外旅費等146千元,計 
  │  │  │  │                  │              │              │              │淨增70千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.總體經濟之規劃經費1,225千元,較上年 
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列委託研究費等507千元,增列電腦 
  │  │  │  │                  │              │              │              │租金及蒐集、整理資料等經費495千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減12千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.經社統計中、英文資料分析、編報與經濟
  │  │  │  │                  │              │              │              │發展成果宣導經費3,013千元,較上年度 
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列通訊費等77千元,增列電腦租金27千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減50千元。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.經建資訊及相關服務經費558千元,較上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度增列通訊費50千元。              
  │  │  │  │6103501021        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │研擬經濟政策、協調│        12,994│        12,994│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │推動財金改革      │              │              │              │1.經濟政策之研擬及協調推動經費515千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.國內經濟情勢之分析報導經費2,981千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.國際經濟情勢之分析報導經費8,344千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,與上年度同。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.景氣動向之分析報導經費1,154千元,與 
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度同。                          
  │  │  │  │6103501022        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │促進產業發展      │         5,175│         5,175│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.服務業發展方案之宣導、協調與推動經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │1,558千元,較上年度減列兼任顧問兼職 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等224千元。                       
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.產業、科技及能源發展計畫之研審、協調
  │  │  │  │                  │              │              │              │與推動經費1,708千元,較上年度增列兼 
  │  │  │  │                  │              │              │              │任顧問兼職費等214千元。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.公營事業企業化、民營化與資產活化之推
  │  │  │  │                  │              │              │              │動與協調經費1,909千元,較上年度增列 
  │  │  │  │                  │              │              │              │國外旅費10千元。                    
  │  │  │  │6103501023        │              │              │              │                                      
  │  │  │4 │促進人力資源發展、│         3,259│         3,259│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │建構完備社會安全網│              │              │              │1.人力發展計畫之研審、推動及檢討經費1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │810千元,較上年度減列國內旅費等18千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列電腦租金54千元,計淨增36千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.勞動市場分析及重要方案之研審、協調及
  │  │  │  │                  │              │              │              │推動經費483千元,較上年度減列國內旅 
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等12千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.教育、文化建設政策及計畫之研審、協調
  │  │  │  │                  │              │              │              │及推動經費483千元,較上年度減列國內 
  │  │  │  │                  │              │              │              │旅費等12千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.社會福利政策及計畫之研審、協調及推動
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費483千元,較上年度減列國內旅費等1
  │  │  │  │                  │              │              │              │2千元。                             
  │  │  │  │6103501024        │              │              │              │                                      
  │  │  │5 │協調推動新十大建設│        42,109│        12,109│        30,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │暨健全國土規劃及經│              │              │              │1.國土綜合開發計畫研審及協調推動經費2,
  │  │  │  │營管理            │              │              │              │756千元,較上年度增列一般事務費、電 
  │  │  │  │                  │              │              │              │腦租金等159千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.都市與土地政策研審及協調推動經費2,48
  │  │  │  │                  │              │              │              │1千元,較上年度增列一般事務費及蒐集 
  │  │  │  │                  │              │              │              │、整理資料等經費472千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.住宅與建築政策研審及協調推動經費1,80
  │  │  │  │                  │              │              │              │5千元,較上年度減列委託研究費980千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │,增列一般事務費90千元,計淨減890千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.環保與資源政策研審及協調推動經費2,99
  │  │  │  │                  │              │              │              │3千元,較上年度增列委託研究費、一般 
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務費等147千元。                   
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.交通政策研審及協調推動經費2,074千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │,較上年度增列一般事務費112千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.新增辦理永續國土利用規劃經費30,000千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元。                                
  │  │  │  │6103501025        │              │              │              │                                      
  │  │  │6 │健全企業營運發展環│        13,084│        13,084│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │境、推動全球策略聯│              │              │              │1.強化國內投資環境經費6,805千元,較上 
  │  │  │  │盟布局            │              │              │              │年度減列文具用品及一般事務費等500千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,增列委託研究費1,500千元,計淨增1
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.提升行政效率健全投資相關法令經費5,20
  │  │  │  │                  │              │              │              │0千元,與上年度同。                 
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.吸引投資及投資障礙之排除經費1,079千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列委託研究費、一般事務
  │  │  │  │                  │              │              │              │費等1,018千元,增列電腦租金18千元, 
  │  │  │  │                  │              │              │              │計淨減1,000千元。                   
  │  │  │  │6103501100        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │經建計畫之評估及考│        16,722│        16,722│             -│                                      
  │  │  │  │核                │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6103501120        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │強化財務規劃審議及│         2,610│         2,610│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │有效運用中長期資金│              │              │              │1.重要經建計畫及方案之財務審議及協調經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費746千元,與上年度同。             
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.重要經建相關財務議題之研究經費1,116 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.有效運用中長期資金經費748千元,與上 
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │6103501121        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │重大公共建設之先期│        14,112│        14,112│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │作業及管考        │              │              │              │1.辦理政府重大公共建設計畫先期作業經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │941千元,與上年度同。               
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.追蹤管考重大經建計畫及方案經費1,840 
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,與上年度同。                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理經費11,331千元,與上年度同。
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │6103509000        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │一般建築及設備    │         1,780│         1,692│            88│                                      
  │  │  │  │6103509011        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │交通及運輸設備    │           580│           492│            88│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換監視系統及擴音系統等經費580千元 
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換監視系統、擴音系統及行動手
  │  │  │  │                  │              │              │              │機等預算業已編竣,所列492千元如數減 
  │  │  │  │                  │              │              │              │列。                                
  │  │  │  │6103509019        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │其他設備          │         1,200│         1,200│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.汰換空調設備、冷氣機、碎紙機及辦公用
  │  │  │  │                  │              │              │              │事務機具等雜項設備經費1,200千元。   
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.上年度汰換空調設備、冷氣機、飲水機及
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦公用事務機具等預算業已編竣,所列1,
  │  │  │  │                  │              │              │              │200千元如數減列。                   
  │  │  │  │6103509800        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │第一預備金        │           900│           900│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │0003510000        │              │              │              │                                      
  │11│  │  │金融監督管理委員會│     1,416,934│       796,217│       620,717│行政院金融監督管理委員會組織法業經立法
  │  │  │  │及所屬            │              │              │              │院第五屆第三會期臨時會審議通過,並奉總
  │  │  │  │                  │              │              │              │統於92年7月23日華總一義字第09200134050
  │  │  │  │                  │              │              │              │號令公布,於93年7月1日正式成立,並由財
  │  │  │  │                  │              │              │              │政部「一般行政」科目移入70,867千元,「
  │  │  │  │                  │              │              │              │保險行政與保險業監理」科目移入14,473千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,及由金融局移入368,350千元,證券暨 
  │  │  │  │                  │              │              │              │期貨管理委員會移入342,527千元,共計如 
  │  │  │  │                  │              │              │              │表列上年度預算數。