中央政府總預算
歲出機關別預算表
經資門併計 中華民國九十四年度 單位:新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│
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│ │ │ │0003000000 │ │ │ │
3 │ │ │ │行政院主管 │ 36,507,304│ 37,167,224│ -659,920│
│ │ │ │0003010000 │ │ │ │
│1 │ │ │行政院 │ 806,422│ 774,061│ 32,361│
│ │ │ │3303010000 │ │ │ │
│ │ │ │行政支出 │ 806,422│ 774,061│ 32,361│
│ │ │ │3303010100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 545,070│ 527,486│ 17,584│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費459,962千元,較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │員工考績晉級及退休離職儲金等14,213千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費84,270千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列車輛及辦公器具養護費等528千元
│ │ │ │ │ │ │ │,增列購置辦公設備等經費3,899千元,
│ │ │ │ │ │ │ │計淨增3,371千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │4.檔案縮影典藏及維護費688千元,與上年
│ │ │ │ │ │ │ │度同。
│ │ │ │3303010700 │ │ │ │
│ │2 │ │施政業務 │ 11,069│ 12,669│ -1,600│
│ │ │ │3303010701 │ │ │ │
│ │ │1 │政策審議議事 │ 8,525│ 10,125│ -1,600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.院會與法案及專案會議議事業務1,067千
│ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.施政報告編印及資料蒐集陳列等經費4,41
│ │ │ │ │ │ │ │2千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │3.政策及法案之研審等經費500千元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度減列委託辦理健全資本市場發展之機
│ │ │ │ │ │ │ │制計畫等400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.派員出國考察等經費1,046千元,與上年
│ │ │ │ │ │ │ │度同。
│ │ │ │ │ │ │ │5.新增政策與新聞發佈及媒體聯絡計畫1,50
│ │ │ │ │ │ │ │0千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.上年度推動行政院組織改造業務預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列2,700千元,如數減列。
│ │ │ │3303010702 │ │ │ │
│ │ │2 │國會聯絡 │ 2,544│ 2,544│ -│本年度預算數2,544千元,係加強辦理與國
│ │ │ │ │ │ │ │會聯繫業務,與上年度同。
│ │ │ │3303010900 │ │ │ │
│ │3 │ │法制業務 │ 6,052│ 5,652│ 400│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.法規審議及編譯3,056千元,較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │列委託辦理研究重要法制與訴願事項等經
│ │ │ │ │ │ │ │費400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.訴願審議及督導2,996千元,與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │3303011100 │ │ │ │
│ │4 │ │行政機要 │ 10,526│ 10,526│ -│本年度預算數10,526千元,係行政院長前往
│ │ │ │ │ │ │ │各基層單位巡視所需慰問金及致贈禮品等經
│ │ │ │ │ │ │ │費,與上年度同。
│ │ │ │3303011500 │ │ │ │
│ │5 │ │科技發展研究諮詢 │ 50,308│ 50,693│ -385│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費14,088千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及國內旅費等714千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.科技研究發展企劃21,760千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │增列郵電費等1,840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.重點科技發展推動計畫4,000千元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度減列推動科技政策管理規劃計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.舉行科技顧問會議5,329千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │增列會議場地租金等89千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.舉行產業策略會議4,000千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列國外旅費等800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.行政院科技會報計畫631千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列資料印製費100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.生物技術發展推動計畫500千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列撰譯稿費等300千元。
│ │ │ │3303011600 │ │ │ │
│ │6 │ │聯合服務業務 │ 32,605│ 29,740│ 2,865│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.南部聯合服務業務17,349千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列影印機租金等1,897千元,增列購置
│ │ │ │ │ │ │ │電腦軟硬體設備等3,313千元,計淨增1,4
│ │ │ │ │ │ │ │16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.中部聯合服務業務15,256千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列電腦硬體設備等180千元,增列水電
│ │ │ │ │ │ │ │費及雜項設備等1,629千元,計淨增1,449
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │3303011700 │ │ │ │
│ │7 │ │飛航安全業務 │ 78,188│ 77,945│ 243│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費34,872千元,較上年度減列工
│ │ │ │ │ │ │ │友1人之人事費等692千元,增列退休離職
│ │ │ │ │ │ │ │儲金等322千元,計淨減370千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,583千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及辦公設備等7,296千元,
│ │ │ │ │ │ │ │增列辦公大樓租金等14,165千元,計淨增
│ │ │ │ │ │ │ │6,869千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.飛機失事調查能量建立業務3,606千元,
│ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國外旅費等4,066千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.飛航安全研發及企劃7,438千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費等5,565千元,增列購置
│ │ │ │ │ │ │ │電腦硬體設備等2,680千元,計淨減2,885
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.調查實驗室能量建立與維持7,689千元,
│ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國內旅費等910千元,增列
│ │ │ │ │ │ │ │參加國際組織年費等1,605千元,計淨增6
│ │ │ │ │ │ │ │95千元。
│ │ │ │3303019000 │ │ │ │
│ │8 │ │一般建築及設備 │ 69,604│ 56,350│ 13,254│
│ │ │ │3303019001 │ │ │ │
│ │ │1 │土地購置 │ 21,816│ -│ 21,816│購置院長官舍土地經費如列數。
│ │ │ │3303019002 │ │ │ │
│ │ │2 │營建工程 │ 16,500│ 28,346│ -11,846│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.改善中央大樓照明設施與給水系統及辦公
│ │ │ │ │ │ │ │室空間等工程9,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.整修警衛安全設施及檔案庫房等工程2,90
│ │ │ │ │ │ │ │0千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.整修車庫大樓空調系統與院區電動大門工
│ │ │ │ │ │ │ │程等4,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度中央大樓國定古蹟修護、貴賓室大
│ │ │ │ │ │ │ │樓更新及大禮堂與B棟大樓整修等工程預
│ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列28,346千元如數減列。
│ │ │ │3303019011 │ │ │ │
│ │ │3 │交通及運輸設備 │ 9,680│ 8,225│ 1,455│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置政務委員座車5輛6,000千元與院長視
│ │ │ │ │ │ │ │導車1輛2,800千元,合共8,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置傳真機與行動電話機及更新院區停車
│ │ │ │ │ │ │ │場磁卡設備等880千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換政務委員座車1輛、院長視導
│ │ │ │ │ │ │ │車1輛、監控系統設備及通信器材等預算
│ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列8,225千元如數減列。
│ │ │ │3303019019 │ │ │ │
│ │ │4 │其他設備 │ 21,608│ 19,779│ 1,829│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦軟硬體設備與雷射印表機及
│ │ │ │ │ │ │ │掃描器週邊設備等13,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置強化網際網路安全系統設備等經費5,
│ │ │ │ │ │ │ │989千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.購置冷氣機及辦公設備等經費2,619千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置各項資訊設備及辦公器具等預
│ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列19,779千元如數減列。
│ │ │ │3303019800 │ │ │ │
│ │9 │ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │0003100000 │ │ │ │
│2 │ │ │主計處 │ 900,802│ 872,523│ 28,279│
│ │ │ │3303100000 │ │ │ │
│ │ │ │行政支出 │ 900,802│ 872,523│ 28,279│
│ │ │ │3303100100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 676,768│ 681,098│ -4,330│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費633,184千元,較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │職員2人、聘用人員1人及技工1人之人事
│ │ │ │ │ │ │ │費6,561千元,增列員工考績晉級及退休
│ │ │ │ │ │ │ │離職儲金等1,772千元,計淨減4,789千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費43,584千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列改善電力設施等經費1,240千元,
│ │ │ │ │ │ │ │增列郵電費等經費1,699千元,計淨增459
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │3303101000 │ │ │ │
│ │2 │ │公務機關歲計會計業│ 14,544│ 14,249│ 295│
│ │ │ │務 │ │ │ │
│ │ │ │3303101020 │ │ │ │
│ │ │1 │中央總預算核編及執│ 6,852│ 6,446│ 406│本年度預算數6,852千元,係辦理中央總預
│ │ │ │行 │ │ │ │算之核編與執行經費,較上年度增列辦理績
│ │ │ │ │ │ │ │效評估作業等經費406千元。
│ │ │ │3303101021 │ │ │ │
│ │ │2 │中央總會計事務處理│ 7,692│ 7,803│ -111│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │及總決算核編 │ │ │ │1.中央總會計總決算之處理與核編經費2,01
│ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列國外旅費等356千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │2.政府會計理論與實務之研究經費2,000千
│ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列資料印製費等645千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │3.地方政府主計業務之督導與查核經費3,67
│ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度減列印製預決算表件等4
│ │ │ │ │ │ │ │00千元。
│ │ │ │3303101100 │ │ │ │
│ │3 │ │特種基金歲計會計業│ 7,029│ 7,029│ -│
│ │ │ │務 │ │ │ │
│ │ │ │3303101120 │ │ │ │
│ │ │1 │特種基金預算核編及│ 4,197│ 4,197│ -│本年度預算數4197千元,係辦理特種基金預
│ │ │ │執行 │ │ │ │算核編及執行經費,與上年度相同。
│ │ │ │3303101121 │ │ │ │
│ │ │2 │特種基金會計事務處│ 2,832│ 2,832│ -│本年度預算數2832千元,係辦理特種基金會
│ │ │ │理及決算核編 │ │ │ │計事務處理及決算核編經費,與上年度相同
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │3303101200 │ │ │ │
│ │4 │ │統計業務 │ 43,386│ 43,875│ -489│
│ │ │ │3303101231 │ │ │ │
│ │ │1 │統計行政與統計標準│ 5,116│ 5,695│ -579│本年度預算數5,116千元,係辦理統計行政
│ │ │ │ │ │ │ │與統計標準經費,較上年度減列印製統計資
│ │ │ │ │ │ │ │料等經費579千元。
│ │ │ │3303101232 │ │ │ │
│ │ │2 │辦理綜合統計 │ 38,270│ 38,180│ 90│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦理綜合統計經費15,945千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │增列辦理購買力調查研討會等經費190千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦理調查統計經費20,165千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列國內差旅費等經費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.辦理綠色國民所得統計經費2,160千元,
│ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國外旅費等50千元。
│ │ │ │3303101300 │ │ │ │
│ │5 │ │普查及抽樣調查業務│ 112,193│ 83,639│ 28,554│
│ │ │ │3303101320 │ │ │ │
│ │ │1 │基本國勢調查 │ 46,832│ 20,110│ 26,722│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦理農林漁牧業普查經費17,600千元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理試查及規劃普查作業等經
│ │ │ │ │ │ │ │費17,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦理工商及服務業普查經費4,100千元,
│ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理電腦資訊服務業調查作
│ │ │ │ │ │ │ │業等經費2,532千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.辦理戶口及住宅普查經費11,634千元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理戶口及住宅專案調查等經
│ │ │ │ │ │ │ │費7,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.普查資料供應及管理經費13,498千元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度增列教育訓練等經費190千元。
│ │ │ │3303101321 │ │ │ │
│ │ │2 │專案抽樣調查 │ 50,292│ 48,460│ 1,832│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.國富及社會調查經費6,317千元,與上年
│ │ │ │ │ │ │ │度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦理人力資源及專案調查經費32,669千元
│ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │3.辦理受雇員工薪資調查及生產力統計經費
│ │ │ │ │ │ │ │10,811千元,較上年度增列調查作業等經
│ │ │ │ │ │ │ │費1,832千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.各機關統計調查之審議與管理經費495千
│ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。
│ │ │ │3303101322 │ │ │ │
│ │ │3 │基層統計調查網管理│ 15,069│ 15,069│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.台灣省基層統計資料調查管理經費13,450
│ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列電腦資訊服務費等12
│ │ │ │ │ │ │ │0千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.台北市基層統計資料調查管理經費867千
│ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列調查印製費等161千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │3.高雄市基層統計資料調查管理經費752千
│ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列電腦輔助服務費等41千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │3303101500 │ │ │ │
│ │6 │ │主計業務視導與訓練│ 24,828│ 22,542│ 2,286│本年度預算數24,828千元,係辦理主計人員
│ │ │ │ │ │ │ │訓練及主計業務研究視導經費,較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │列教育訓練等經費2,286千元。
│ │ │ │3303109000 │ │ │ │
│ │7 │ │一般建築及設備 │ 20,704│ 18,741│ 1,963│
│ │ │ │3303109002 │ │ │ │
│ │ │1 │營建工程 │ 2,205│ -│ 2,205│辦理強化主計人員訓練中心地層結構安全工
│ │ │ │ │ │ │ │程經費如列數。
│ │ │ │3303109011 │ │ │ │
│ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 410│ -410│上年度購置傳真機等辦公設備預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │,所列410千元如數減列。
│ │ │ │3303109019 │ │ │ │
│ │ │3 │其他設備 │ 18,499│ 18,331│ 168│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、印表機、伺服器等週邊設
│ │ │ │ │ │ │ │備經費14,134千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置電腦套裝軟體等經費1,517千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.購置碎紙機等辦公設備及其他雜項設備2,
│ │ │ │ │ │ │ │848千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置資訊設備及辦公設備等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列18,331千元如數減列。
│ │ │ │3303109800 │ │ │ │
│ │8 │ │第一預備金 │ 1,350│ 1,350│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │0003110000 │ │ │ │
│3 │ │ │主計處電子處理資料│ 258,475│ 245,205│ 13,270│
│ │ │ │中心 │ │ │ │
│ │ │ │3303110000 │ │ │ │
│ │ │ │行政支出 │ 258,475│ 245,205│ 13,270│
│ │ │ │3303110100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 163,822│ 163,163│ 659│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 158,387千元,較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │職員1人之人事費 872千元,增列員工考
│ │ │ │ │ │ │ │績晉級及退休離職儲金等 872千元,與上
│ │ │ │ │ │ │ │年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 5,435千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費及退休退職人員三節慰問金
│ │ │ │ │ │ │ │等經費 659千元。
│ │ │ │3303111000 │ │ │ │
│ │2 │ │各機關應用電子計算│ 15,337│ 12,590│ 2,747│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │機作業之審查輔導 │ │ │ │1.各機關申請設置及應用電腦之審議查核經
│ │ │ │ │ │ │ │費619千元,較上年度增列印製查核報告
│ │ │ │ │ │ │ │資料等經費358千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.政府機關運用電腦之輔導經費14,718千元
│ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列縣市預算會計及財政系統
│ │ │ │ │ │ │ │異地備援經費 2,389千元。
│ │ │ │3303111100 │ │ │ │
│ │3 │ │電子計算機作業系統│ 8,644│ 7,075│ 1,569│本年度預算數 8,644千元,係辦理資訊系統
│ │ │ │之分析設計 │ │ │ │分析與設計開發經費,較上年度增列政府歲
│ │ │ │ │ │ │ │計會計等系統資訊服務費 1,569千元。
│ │ │ │3303111200 │ │ │ │
│ │4 │ │電子計算機技術之研│ 5,372│ 4,378│ 994│本年度預算數 5,372千元,係推動電子計算
│ │ │ │究與訓練 │ │ │ │機技術之研究與訓練經費,較上年度增列辦
│ │ │ │ │ │ │ │理網路教學訓練等經費 994千元。
│ │ │ │3303111300 │ │ │ │
│ │5 │ │電子計算機之管理與│ 15,577│ 15,377│ 200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │資料處理 │ │ │ │1.系統管理經費 7,207千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.資料處理及網路管理經費 8,370千元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理資訊環境監控設備等維護
│ │ │ │ │ │ │ │經費 200千元。
│ │ │ │3303111400 │ │ │ │
│ │6 │ │資訊系統推廣服務 │ 5,391│ 5,491│ -100│本年度預算數 5,391千元,係辦理資訊管理
│ │ │ │ │ │ │ │業務經費,較上年度減列印製資訊刊物等經
│ │ │ │ │ │ │ │費 100千元。
│ │ │ │3303119000 │ │ │ │
│ │7 │ │一般建築及設備 │ 43,832│ 36,631│ 7,201│
│ │ │ │3303119011 │ │ │ │
│ │ │1 │交通及運輸設備 │ 149│ 700│ -551│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置簡報室音響及傳真機等設備經費 149
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車 1輛預算業已編竣,
│ │ │ │ │ │ │ │所列700千元如數減列。
│ │ │ │3303119019 │ │ │ │
│ │ │2 │其他設備 │ 43,683│ 35,931│ 7,752│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.安裝縣市預算會計及財政系統及輔導上線
│ │ │ │ │ │ │ │等經費20,332千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.開發政府歲計會計、主計人事、資訊管理
│ │ │ │ │ │ │ │系統等應用軟體及購置個人電腦硬體設備
│ │ │ │ │ │ │ │等經費 4,510千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.提升行政管理資訊網系統及公務員網路學
│ │ │ │ │ │ │ │習等軟硬體設備經費12,864千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.建置電子簽章驗證機制與提升主計網功能
│ │ │ │ │ │ │ │及更新伺服器等經費 3,275千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.購置電腦軟硬體設備等經費 912千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.購置冷氣機及飲水器等辦公設備經費 1,7
│ │ │ │ │ │ │ │90千元
│ │ │ │ │ │ │ │7.上年度購置電腦軟硬體及雜項設備等預算
│ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列35,931千元如數減列。
│ │ │ │3303119800 │ │ │ │
│ │8 │ │第一預備金 │ 500│ 500│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │0003200000 │ │ │ │
│4 │ │ │新聞局 │ 4,021,038│ 3,991,617│ 29,421│
│ │ │ │3903200000 │ │ │ │
│ │ │ │外交支出 │ 347,119│ 364,699│ -17,580│
│ │ │ │3903201100 │ │ │ │
│ │1 │ │國際新聞業務 │ 347,119│ 364,699│ -17,580│
│ │ │ │3903201120 │ │ │ │
│ │ │1 │國際新聞規劃及研究│ 143,506│ 145,506│ -2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.國際新聞傳播工作之交流與合作經費1,62
│ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度增列派員加強與國際媒
│ │ │ │ │ │ │ │體駐亞洲特派員聯繫經費400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.推動提升國家形象之國際文宣工作經費36
│ │ │ │ │ │ │ │,662千元,較上年度減列刊登廣告經費24
│ │ │ │ │ │ │ │8千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.加強宣揚台灣民主化經驗經費16,580千元
│ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列第十一屆總統、副總統選
│ │ │ │ │ │ │ │舉、就職國際文宣與辦理研討會、國際會
│ │ │ │ │ │ │ │議等經費2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.配合執行加強對歐盟工作專案經費4,290
│ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │5.督導駐外單位暨推動香港光華新聞文化中
│ │ │ │ │ │ │ │心業務經費80,091千元,較上年度減列香
│ │ │ │ │ │ │ │港光華新聞文化中心相關經費2,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │,增列派員赴駐外單位參加地區協調會報
│ │ │ │ │ │ │ │、配合府院高層出訪等國外旅費及汰換設
│ │ │ │ │ │ │ │備等經費1,004千元,計淨減996千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.國際新聞人員專業培訓經費4,260千元,
│ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列派員進行專業或語文訓練經
│ │ │ │ │ │ │ │費1,344千元。
│ │ │ │3903201121 │ │ │ │
│ │ │2 │國情資料編印供應 │ 126,461│ 139,141│ -12,680│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.編印中外文國情資料93,635千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列行政院公報編印及汰換個人電腦等
│ │ │ │ │ │ │ │經費12,680千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.發行光華月刊32,826千元,與上年度同。
│ │ │ │3903201122 │ │ │ │
│ │ │3 │新聞影片及圖片攝製│ 48,144│ 51,044│ -2,900│本年度預算數48,144千元,係製作國際文宣
│ │ │ │ │ │ │ │紀錄片、錄影帶、圖片及照片等視聽資料經
│ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列視聽器材設備購置費2,90
│ │ │ │ │ │ │ │0千元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │3903201123 │ │ │ │
│ │ │4 │國際新聞人士邀訪接│ 29,008│ 29,008│ -│本年度預算數29,008千元,係邀請國際新聞
│ │ │ │待 │ │ │ │人士來臺訪問經費,與上年度同。
│ │ │ │5303200000 │ │ │ │
│ │ │ │文化支出 │ 3,673,919│ 3,626,918│ 47,001│
│ │ │ │5303200100 │ │ │ │
│ │2 │ │一般行政 │ 623,798│ 607,877│ 15,921│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費571,980千元,較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │技工3人之人事費及查察取締獎金等2,222
│ │ │ │ │ │ │ │千元,增列員工考績晉級及退休離職儲金
│ │ │ │ │ │ │ │等9,522千元,計淨增7,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費51,818千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度增列機關檔案回溯建檔及退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │三節慰問金等經費8,621千元。
│ │ │ │5303201000 │ │ │ │
│ │3 │ │國內新聞業務 │ 141,157│ 141,157│ -│
│ │ │ │5303201025 │ │ │ │
│ │ │1 │新聞發布與新聞聯繫│ 11,792│ 11,792│ -│本年度預算數11,792千元,係傳播政府施政
│ │ │ │工作 │ │ │ │措施及成果經費,與上年度同。
│ │ │ │5303201026 │ │ │ │
│ │ │2 │辦理法令政策溝通宣│ 129,365│ 129,365│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │導 │ │ │ │1.運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導經
│ │ │ │ │ │ │ │費92,840千元,較上年度增列辦理新聞及
│ │ │ │ │ │ │ │公益團體聯繫與專案宣導工作經費5,000
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.製播法令政策宣導節目或短片經費36,525
│ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列播出經費5,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │5303201200 │ │ │ │
│ │4 │ │大眾傳播事業輔導 │ 1,038,077│ 999,877│ 38,200│
│ │ │ │5303201220 │ │ │ │
│ │ │1 │廣播電視事業輔導 │ 669,968│ 568,581│ 101,387│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.籌辦通訊傳播委員會暨法令整備與研發經
│ │ │ │ │ │ │ │費5,380千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.廣播電視事業與其團體之輔導經費17,350
│ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理廣播電視獎勵活
│ │ │ │ │ │ │ │動經費2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.廣播電視事業與其團體之營運管理經費25
│ │ │ │ │ │ │ │,483千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │4.廣播電視節目及廣告之管理經費32,320千
│ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列查察取締獎勵金300千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.推動網站內容分級經費2,915千元,與上
│ │ │ │ │ │ │ │年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │6.推動廣播電視數位娛樂經費440,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列輔助籌建數位傳輸共同平
│ │ │ │ │ │ │ │台、補助製播數位廣播電視節目及辦理數
│ │ │ │ │ │ │ │位節目展示等經費110,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.輔導發展創意影音經費139,520千元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列營造影音環境經費6,813千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │8.改善電視收視不良經費6,500千元,與上
│ │ │ │ │ │ │ │年度同。
│ │ │ │5303201221 │ │ │ │
│ │ │2 │電影事業輔導 │ 251,733│ 333,733│ -82,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助經
│ │ │ │ │ │ │ │費185,475千元,較上年度減列補助購置
│ │ │ │ │ │ │ │電影數位化器材及相關設備技術等經費84
│ │ │ │ │ │ │ │,550千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.輔導電影業者參加國際影展暨國際市場展
│ │ │ │ │ │ │ │經費18,119千元,較上年度減列參展相關
│ │ │ │ │ │ │ │經費2,450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.國片教育紮根與觀影人口拓展經費15,000
│ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理國片教育紮根計
│ │ │ │ │ │ │ │畫經費5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.捐助電影資料館經費30,000千元,與上年
│ │ │ │ │ │ │ │度同。
│ │ │ │ │ │ │ │5.辦理電影片分級及執行違映取締工作經費
│ │ │ │ │ │ │ │2,986千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │6.出席國際會議經費153千元,與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │5303201222 │ │ │ │
│ │ │3 │出版事業輔導 │ 116,376│ 97,563│ 18,813│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.出版事業之輔導86,500千元,較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │列辦理發展圖文出版產業及流行音樂產業
│ │ │ │ │ │ │ │計畫經費16,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.出版事業之獎勵22,122千元,較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │列舉辦金鼎獎及金曲獎等經費3,100千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │3.出版事業之管理7,754千元,較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │列廣告宣導經費587千元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │5303201300 │ │ │ │
│ │5 │ │綜合計畫業務 │ 44,408│ 45,799│ -1,391│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.資訊系統維護暨資訊安全推動經費40,805
│ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列資訊系統維護及擴充
│ │ │ │ │ │ │ │經費1,391千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦理兩岸傳播及新聞交流經費1,239千元
│ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │3.業務發展興革研究與管制考核經費2,364
│ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。
│ │ │ │5303201600 │ │ │ │
│ │6 │ │對財團法人中央通訊│ 300,000│ 310,000│ -10,000│本年度編列對財團法人中央通訊社捐助經費
│ │ │ │社捐助 │ │ │ │300,000千元,較上年度減列10,000千元。
│ │ │ │5303201700 │ │ │ │
│ │7 │ │對財團法人中央廣播│ -│ 5,379│ -5,379│上年度對財團法人中央廣播電台財產捐贈業
│ │ │ │電台財產捐贈 │ │ │ │已編竣,所列5,379千元如數減列。
│ │ │ │5303201800 │ │ │ │
│ │8 │ │對財團法人中央廣播│ 573,357│ 573,357│ -│本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助經
│ │ │ │電台捐助 │ │ │ │費573,357千元,與上年度同。
│ │ │ │5303201900 │ │ │ │
│ │9 │ │對財團法人公視基金│ 900,000│ 900,000│ -│本年度編列對財團法人公共電視基金會捐贈
│ │ │ │會捐贈 │ │ │ │經費900,000千元,與上年度同。
│ │ │ │5303202100 │ │ │ │
│ │10│ │地方新聞業務 │ 45,607│ 37,607│ 8,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費9,758千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列雜項設備購置費1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦理地方政府新聞聯繫暨研習進修經費13
│ │ │ │ │ │ │ │,913千元,較上年度減列與地方政府、民
│ │ │ │ │ │ │ │間團體等合辦政策傳播活動經費300千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │3.地方施政宣導經費19,410千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │增列汰換電子字幕機及製播地方性公共服
│ │ │ │ │ │ │ │務節目等經費9,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.地方輿情分析經費2,526千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列辦理座談會經費100千元。
│ │ │ │5303209000 │ │ │ │
│ │11│ │一般建築及設備 │ 3,255│ 1,605│ 1,650│
│ │ │ │5303209011 │ │ │ │
│ │ │1 │交通及運輸設備 │ 900│ -│ 900│汰換副首長座車1輛經費如列數。
│ │ │ │5303209019 │ │ │ │
│ │ │2 │其他設備 │ 2,355│ 1,605│ 750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換傳真機、冷氣機、飲水機、辦公設備
│ │ │ │ │ │ │ │及洗手間設備等經費2,355千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換傳真機、冷氣機、辦公設備及
│ │ │ │ │ │ │ │洗手間設備等預算業已編竣,所列1,605
│ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。
│ │ │ │5303209800 │ │ │ │
│ │12│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │0003300000 │ │ │ │
│5 │ │ │人事行政局 │ 3,434,234│ 3,615,274│ -181,040│
│ │ │ │3303300000 │ │ │ │
│ │ │ │行政支出 │ 498,673│ 466,815│ 31,858│
│ │ │ │3303300100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 368,609│ 363,043│ 5,566│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費311,797千元,較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │職員8人,約聘人員1人及工友3人之人事
│ │ │ │ │ │ │ │費7,629千元,增列員工考績晉級及退休
│ │ │ │ │ │ │ │離職儲金等11,097千元,計淨增3,468千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費40,265千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列建置檔案資訊化作業等經費6,816
│ │ │ │ │ │ │ │千元,增列房屋建築養護費、影印機租金
│ │ │ │ │ │ │ │及雜項設備費等5,992千元,計淨減824千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.人事行政資訊工作經費14,801千元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度減列資訊設備78千元,增列汰換個人
│ │ │ │ │ │ │ │電腦主機3,000千元,計淨增2,922千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事資料登記管理經費840千元,與上年
│ │ │ │ │ │ │ │度同。
│ │ │ │ │ │ │ │5.人事行政研究發展經費906千元,與上年
│ │ │ │ │ │ │ │度同。
│ │ │ │3303302100 │ │ │ │
│ │2 │ │人事業務之策進執行│ 128,984│ 101,492│ 27,492│
│ │ │ │及人員之考訓 │ │ │ │
│ │ │ │3303302120 │ │ │ │
│ │ │1 │人事行政電子化政府│ 20,000│ 21,914│ -1,914│本年度預算數20,000千元,係辦理人事行政
│ │ │ │ │ │ │ │數位神經系統經費,較上年度減列如列數。
│ │ │ │3303302121 │ │ │ │
│ │ │2 │人事綜合規劃 │ 5,840│ 5,015│ 825│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.推動策略性人力資源管理及增修訂人事法
│ │ │ │ │ │ │ │規3,561千元,較上年度增列辦理核心職
│ │ │ │ │ │ │ │能專業計畫及編列法規釋例彙編等經費1,
│ │ │ │ │ │ │ │784千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.加強人事機構組織與功能1,587千元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理行政院人事主管公報等80
│ │ │ │ │ │ │ │9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.人事人員出國考察計畫692千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列出國經費150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │3303302122 │ │ │ │
│ │ │3 │給與制度規劃 │ 1,974│ 2,311│ -337│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.規劃給與結構及標準經費839千元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度減列會議及圖書用品等37千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.規劃退休資遣撫卹經費455千元,與上年
│ │ │ │ │ │ │ │度同。
│ │ │ │ │ │ │ │3.規劃實施績效獎金制度經費680千元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列研議改進績效獎金制度座談會
│ │ │ │ │ │ │ │經費300千元。
│ │ │ │3303302125 │ │ │ │
│ │ │4 │加強公務人力運用 │ 11,064│ 10,067│ 997│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.審議編制員額及控管公務人力經費3,298
│ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列人力評鑑學者評審費
│ │ │ │ │ │ │ │、出席費及國外旅費等573千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦理公務人員任免升遷經費4,481千元,
│ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列協助各機關辦理所屬人員通
│ │ │ │ │ │ │ │過英語檢定等經費1,450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.推動行政機關業務委外或轉型行政法人2,
│ │ │ │ │ │ │ │500千元,較上年度減列委辦費200千元,
│ │ │ │ │ │ │ │增列國外旅費210千元,計淨增10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.志願服務業務經費552千元,較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │列公教志工績優人員選拔頒獎等110千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │5.研提考試用人計畫分發考試及格人員業務
│ │ │ │ │ │ │ │經費233千元,與上年度同。
│ │ │ │3303302126 │ │ │ │
│ │ │5 │考核與訓練 │ 78,918│ 50,997│ 27,921│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦理公務人員考核及獎懲業務經費477千
│ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列手冊印製費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.製頒文職獎章經費11,578千元,與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │同。
│ │ │ │ │ │ │ │3.表揚模範公務人員經費5,207千元,與上
│ │ │ │ │ │ │ │年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │4.深化參與與建議制度及考核獎勵業務經費
│ │ │ │ │ │ │ │2,146千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │5.規劃訓練進修經費5,366千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │增列入口網站維運費及配合辦理數位台灣
│ │ │ │ │ │ │ │計畫建構學習入口中心等2,313千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.公務人員出國進修研究經費50,781千元,
│ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理出國專題研究9,000千
│ │ │ │ │ │ │ │元及書籍等12千元,增列辦理哈佛菁英領
│ │ │ │ │ │ │ │導班相關經費34,600千元,計淨增25,588
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.友好國家公務人員交換訪問經費3,363千
│ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。
│ │ │ │3303302127 │ │ │ │
│ │ │6 │地方人事行政業務 │ 11,188│ 11,188│ -│本年度預算數11,188千元,係地方人事行政
│ │ │ │ │ │ │ │作業及管理經費,與上年度同。
│ │ │ │3303309000 │ │ │ │
│ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 1,200│ -1,200│
│ │ │ │3303309011 │ │ │ │
│ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 1,200│ -1,200│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所
│ │ │ │ │ │ │ │列1,200千元如數減列。
│ │ │ │3303309800 │ │ │ │
│ │4 │ │第一預備金 │ 1,080│ 1,080│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │7503300000 │ │ │ │
│ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 335,561│ 456,124│ -120,563│
│ │ │ │7503303400 │ │ │ │
│ │5 │ │第一屆資深中央民代│ 141,775│ 155,938│ -14,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │自願退職給付 │ │ │ │1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付12
│ │ │ │ │ │ │ │4,572千元,較上年度減列月退職酬勞、
│ │ │ │ │ │ │ │年終慰問金及優惠存款利息差額補助費10
│ │ │ │ │ │ │ │,076千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.第一屆資深立法委員自願退職給付16,350
│ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列優惠存款利息差額補
│ │ │ │ │ │ │ │助費4,087千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.第一屆資深監察委員自願退職給付853千
│ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。
│ │ │ │7503303600 │ │ │ │
│ │6 │ │因公殘廢死亡慰問給│ 11,596│ 17,996│ -6,400│本年度預算數11,596千元,係辦理中央公教
│ │ │ │付 │ │ │ │員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因
│ │ │ │ │ │ │ │公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
│ │ │ │7503304300 │ │ │ │
│ │7 │ │公教員工資遣退職給│ 182,190│ 282,190│ -100,000│本年度預算數182,190千元,係辦理各機關
│ │ │ │付 │ │ │ │學校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人
│ │ │ │ │ │ │ │員舊制退撫給付,較上年度減列如列數。
│ │ │ │8903300000 │ │ │ │
│ │ │ │其他支出 │ 2,600,000│ 2,692,335│ -92,335│
│ │ │ │8903304500 │ │ │ │
│ │8 │ │公教人員婚喪生育及│ 2,600,000│ 2,692,335│ -92,335│本年度預算數2,600,000千元,係辦理公教
│ │ │ │子女教育補助 │ │ │ │人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列如列數。
│ │ │ │0003310000 │ │ │ │
│6 │ │ │公務人力發展中心 │ 173,346│ 181,039│ -7,693│
│ │ │ │3303310000 │ │ │ │
│ │ │ │行政支出 │ 173,346│ 181,039│ -7,693│
│ │ │ │3303310100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 64,008│ 62,402│ 1,606│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費53,499千元,較上年度增列員
│ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級及退休離職儲金等經費 1,629
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,509千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列設施及機械設備養護費等23千元。
│ │ │ │3303311000 │ │ │ │
│ │2 │ │訓練輔導及研究 │ 108,738│ 117,337│ -8,599│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.在職訓練研習課程經費72,418千元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度增列兼職交通費及講座鐘點費等1,80
│ │ │ │ │ │ │ │7千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.訓練輔導行政維持費 6,333千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度增列處理訓練輔導業務之事務費及辦理
│ │ │ │ │ │ │ │各項研習班所需之物品及教學設備等 419
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.在職進修專業課程 5,781千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列委託公私立大學院校或法人機構辦理
│ │ │ │ │ │ │ │中高階主管英語能力培育班等經費 4,272
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人力資源研究發展經費14,206千元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度減列資訊設備委託服務費等經費 1,3
│ │ │ │ │ │ │ │47千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.網路教學系統10,000千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理游於藝講堂預算業已編竣,所
│ │ │ │ │ │ │ │列5,206千元如數減列。
│ │ │ │3303319000 │ │ │ │
│ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 700│ -700│
│ │ │ │3303319011 │ │ │ │
│ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 700│ -700│上年度汰換首長座車 1輛預算業已編竣,所
│ │ │ │ │ │ │ │列 700千元如數減列。
│ │ │ │3303319800 │ │ │ │
│ │4 │ │第一預備金 │ 600│ 600│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │0003320000 │ │ │ │
│7 │ │ │公務人員住宅及福利│ 2,295,494│ 2,338,528│ -43,034│
│ │ │ │委員會 │ │ │ │
│ │ │ │3303320000 │ │ │ │
│ │ │ │行政支出 │ 75,230│ 68,855│ 6,375│
│ │ │ │3303320100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 62,954│ 60,246│ 2,708│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,959千元,較上年度增列員
│ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級及退休離職儲金等經費1,355
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,995千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列退休人員三節慰問金、電腦設備維
│ │ │ │ │ │ │ │護費等224千元,增列宿舍管理系統維護
│ │ │ │ │ │ │ │費、公文目錄彙送作業及駕駛外包人力等
│ │ │ │ │ │ │ │經費 1,577千元,計淨增1,353千元。
│ │ │ │3303321000 │ │ │ │
│ │2 │ │住宅輔購及福利互助│ 7,028│ 5,246│ 1,782│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃 179千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.輔購住宅 1,156千元,較上年度增列勞力
│ │ │ │ │ │ │ │外包及印製等經費 558千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.宿舍管理 1,447千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │4.急難貸款及福利互助結算 246千元,與上
│ │ │ │ │ │ │ │年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │5.員工文康活動經費 4,000元,較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │列辦理中央機關員工各項文康活動等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,224千元。
│ │ │ │3303329000 │ │ │ │
│ │3 │ │一般建築及設備 │ 4,821│ 2,936│ 1,885│
│ │ │ │3303329019 │ │ │ │
│ │ │1 │其他設備 │ 4,821│ 2,936│ 1,885│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換通信設備、資訊網路設備及辦公設備
│ │ │ │ │ │ │ │等經費 421千元,較上年度減列65千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增建置「基金管理系統」4,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度建置「全國各機關宿舍管理系統」
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列2,450千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │3303329800 │ │ │ │
│ │4 │ │第一預備金 │ 427│ 427│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │7303320000 │ │ │ │
│ │ │ │社區發展支出 │ 1,939,342│ 1,988,751│ -49,409│
│ │ │ │7303328100 │ │ │ │
│ │5 │ │非營業基金 │ 1,939,342│ 1,988,751│ -49,409│
│ │ │ │7303328120 │ │ │ │
│ │ │1 │中央公務人員購置住│ 1,939,342│ 1,988,751│ -49,409│本年度預算數 1,939,342千元,係撥充中央
│ │ │ │宅貸款基金 │ │ │ │公務人員購置住宅貸款基金,其中 722,442
│ │ │ │ │ │ │ │千元,係以前年度出售國有眷舍房地收入撥
│ │ │ │ │ │ │ │充基金,其餘 1,216,900千元,係作為貼補
│ │ │ │ │ │ │ │中央公務人員購置住宅貸款利息、手續費及
│ │ │ │ │ │ │ │一次補助費等之用。
│ │ │ │8903320000 │ │ │ │
│ │ │ │其他支出 │ 280,922│ 280,922│ -│
│ │ │ │8903322000 │ │ │ │
│ │6 │ │公教人員福利互助結│ 280,922│ 280,922│ -│本年度預算數 280,922千元,係中央公教人
│ │ │ │算金補助 │ │ │ │員福利互助結算金經費,與上年度同。
│ │ │ │0003330000 │ │ │ │
│8 │ │ │地方行政研習中心 │ 169,446│ 176,474│ -7,028│本科目上年度法定預算數194,373千元,配
│ │ │ │ │ │ │ │合考試院國家文官培訓所中部園區之成立,
│ │ │ │ │ │ │ │由「一般行政」及「地方公務人員訓練」移
│ │ │ │ │ │ │ │出17,899千元,列入該所「一般行政」科目
│ │ │ │ │ │ │ │項下,淨計如表列上年度預算數。
│ │ │ │3303330000 │ │ │ │
│ │ │ │行政支出 │ 169,446│ 176,474│ -7,028│
│ │ │ │3303330100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 108,224│ 114,165│ -5,941│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費95,982千元,較上年度減列職
│ │ │ │ │ │ │ │員3人之人事費3,974千元及工友退職給付
│ │ │ │ │ │ │ │等2,444千元,合共減列6,418千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,242千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列土地登記費、養護費等653千元,
│ │ │ │ │ │ │ │增列駐衛警保全委外、事務費、設備費等
│ │ │ │ │ │ │ │1,130千元,計淨增477千元。
│ │ │ │3303330200 │ │ │ │
│ │2 │ │地方公務人員訓練 │ 51,720│ 54,807│ -3,087│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.教務管理14,085千元,較上年度減列鐘點
│ │ │ │ │ │ │ │費、交通費等3,387千元,增列教材印製
│ │ │ │ │ │ │ │機器保養及巡迴研習旅費等285千元,計
│ │ │ │ │ │ │ │淨減3,102千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.學員服務10,865千元,較上年度減列出國
│ │ │ │ │ │ │ │研習經費2,022千元、學員伙食費等1,754
│ │ │ │ │ │ │ │千元及寢室設備費1,040千元,增列寢室
│ │ │ │ │ │ │ │清潔勞力外包等733千元,計淨減4,083千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.圖書資訊管理17,092千元,較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │鐘點費、零件耗材等450千元,增列電腦
│ │ │ │ │ │ │ │租賃及設備費等3,819千元,計淨增3,369
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.學員事務管理9,678千元,較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │水電費等87千元,增列環境美化、清潔維
│ │ │ │ │ │ │ │護等816千元,計淨增729千元。
│ │ │ │3303339000 │ │ │ │
│ │3 │ │一般建築及設備 │ 8,902│ 6,902│ 2,000│
│ │ │ │3303339002 │ │ │ │
│ │ │1 │營建工程 │ 8,902│ 6,902│ 2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.學員寢室興建工程總經費23,370千元,分
│ │ │ │ │ │ │ │2年辦理,本年度編列第1年經費8,902千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整修學員寢室、水管配線等工程預
│ │ │ │ │ │ │ │算業已完竣,所列6,902千元如數減列。
│ │ │ │3303339800 │ │ │ │
│ │4 │ │第一預備金 │ 600│ 600│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │0003400000 │ │ │ │
│9 │ │ │國立故宮博物院 │ 857,791│ 1,083,821│ -226,030│
│ │ │ │5303400000 │ │ │ │
│ │ │ │文化支出 │ 857,791│ 1,083,821│ -226,030│
│ │ │ │5303400100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 430,647│ 430,221│ 426│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費404,938千元,較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │技工友2人之人事費879千元,增列退休離
│ │ │ │ │ │ │ │職儲金等879千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,709千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度增列院區公共設施安全檢查等經費426
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │5303400200 │ │ │ │
│ │2 │ │文物管理 │ 32,053│ 41,067│ -9,014│
│ │ │ │5303400201 │ │ │ │
│ │ │1 │器物管理 │ 5,179│ 14,263│ -9,084│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.器物存放管理及維護經費4,742千元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列鐵櫃製作等經費8,944千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.器物研究經費360千元,較上年度減列辦
│ │ │ │ │ │ │ │理學術研討會等經費140千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.出席國際會議經費77千元,與上年度同。
│ │ │ │5303400202 │ │ │ │
│ │ │2 │書畫管理 │ 6,780│ 6,710│ 70│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.書畫存放管理及維護經費6,348千元,與
│ │ │ │ │ │ │ │上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.書畫研究經費362千元,較上年度增列台
│ │ │ │ │ │ │ │灣日本繪畫關係展洽展人員旅費70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.出席國際會議經費70千元,與上年度同。
│ │ │ │5303400203 │ │ │ │
│ │ │3 │圖書文獻管理 │ 20,094│ 20,094│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.圖書文獻存放管理及維護經費17,499千元
│ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列圖書文獻修裱指導費192
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.文獻檔案光碟製作經費2,047千元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度減列光碟製作經費192千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.圖書文獻研究經費450千元,與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │4.出席國際會議經費98千元,與上年度同。
│ │ │ │5303400300 │ │ │ │
│ │3 │ │文物展覽 │ 35,135│ 33,697│ 1,438│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.文物展出經費17,421千元,較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │遊客接泊公車租用等經費2,268千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.社教與推廣經費2,876千元,較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │列兒童教育活動等經費200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.開放研究用專業圖書館經費7,774千元,
│ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本院周圍環境美化與維持經費5,498千元
│ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │5.第二展覽館管理與維護經費1,489千元,
│ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │6.出席國際會議77千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理國內外巡展預算業已編竣,所
│ │ │ │ │ │ │ │列630千元如數減列。
│ │ │ │5303400400 │ │ │ │
│ │4 │ │文物徵集及資料管理│ 272,537│ 319,145│ -46,608│
│ │ │ │5303400401 │ │ │ │
│ │ │1 │文物登錄及徵集 │ 1,152│ 1,152│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.藏品分類整理與文物資料蒐集整理經費20
│ │ │ │ │ │ │ │7千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.藏品徵集與借展經費945千元,與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │同。
│ │ │ │5303400402 │ │ │ │
│ │ │2 │資訊管理 │ 271,385│ 317,993│ -46,608│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.電腦用品消耗經費768千元,較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │列磁帶資料表單等經費54千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.資料建檔與教育推廣經費3,075千元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度減列文物數位化教育推廣等經費54
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.軟硬體、機房維護經費4,114千元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度減列電腦主機及周邊設備等經費1,50
│ │ │ │ │ │ │ │0千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.軟硬體增置經費4,300千元,較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │列電腦化行政系統更新、硬體設備、院區
│ │ │ │ │ │ │ │網路系統擴充、資料庫管理系統及行政系
│ │ │ │ │ │ │ │統等伺服主機擴充等經費2,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.出席國際會議經費90千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │6.故宮文物數位典藏系統之研製經費83,654
│ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列資訊設備及系統維護
│ │ │ │ │ │ │ │等經費9,084千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.網路文化建設發展計畫經費146,100千元
│ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列大型多媒體展示廳委託研
│ │ │ │ │ │ │ │究與建置等經費52,074千元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.故宮文物數位學習計畫經費29,284千元,
│ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列無線導覽營運設備及空間建
│ │ │ │ │ │ │ │置數位課程軟體開發等經費582千元。
│ │ │ │5303400500 │ │ │ │
│ │5 │ │文物攝影出版 │ 6,640│ 6,640│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.出版品編印經費3,293千元,較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │列故宮年刊等經費103千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.文物攝照經費1,567千元,較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │故宮器物、書畫圖錄彩色片拍攝材料及沖
│ │ │ │ │ │ │ │洗等經費132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.出版品推廣經費1,780千元,較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │列促銷廣告等經費235千元。
│ │ │ │5303400600 │ │ │ │
│ │6 │ │文物科技研析維護 │ 2,360│ 5,260│ -2,900│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.維護院藏文物經費400千元,與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │2.文物保存及相關研究經費589千元,與上
│ │ │ │ │ │ │ │年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │3.文物仿製及教育推廣經費1,301千元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上年度增列陶瓷製作設備、複製文物用數
│ │ │ │ │ │ │ │位相機等經費600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.出席國際會議經費70千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置科技檢驗儀器經費業已編竣,
│ │ │ │ │ │ │ │所列3,500千元如數減列。
│ │ │ │5303400700 │ │ │ │
│ │7 │ │安全系統管理維護 │ 14,302│ 16,802│ -2,500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.安全系統設備測試及維修經費11,061千元
│ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列閉路電視等預警系統更新
│ │ │ │ │ │ │ │及維護等經費2,447千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.安全管制管理及教育訓練經費1,498千元
│ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列替代役訓練等經費456千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.警衛守護及消防經費1,743千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度增列消防用品等經費403千元。
│ │ │ │5303408100 │ │ │ │
│ │8 │ │非營業基金 │ 10,000│ 20,000│ -10,000│
│ │ │ │5303408101 │ │ │ │
│ │ │1 │故宮文物藝術發展基│ 10,000│ 20,000│ -10,000│本年度預算數10,000千元,係國庫增撥故宮
│ │ │ │金 │ │ │ │文物藝術發展基金,較上年度減列10,000千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │5303409000 │ │ │ │
│ │9 │ │一般建築及設備 │ 53,028│ 209,900│ -156,872│
│ │ │ │5303409002 │ │ │ │
│ │ │1 │營建工程 │ 5,000│ 193,000│ -188,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.老舊建築更新經費5,000千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列餐廳及第二辦公大樓改善工程等經費
│ │ │ │ │ │ │ │2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.正館後山危石處理經費業已編竣,所列2,
│ │ │ │ │ │ │ │000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │3.故宮新世紀建設計畫:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)正館公共空間、展覽動線調整與週邊
│ │ │ │ │ │ │ │環境改善工程暨正館耐震補強工程預算
│ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列122,903千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)籌建故宮南部分院計畫本年度暫緩編
│ │ │ │ │ │ │ │列,所列61,097千元如數減列。
│ │ │ │5303409011 │ │ │ │
│ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度辦理車輛購置計畫業已編竣,所列1,
│ │ │ │ │ │ │ │000千元如數減列。
│ │ │ │5303409019 │ │ │ │
│ │ │3 │其他設備 │ 48,028│ 15,900│ 32,128│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.展覽製作設備經費46,528千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │增列34,628千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.院區老舊設備汰換經費1,500千元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度減列2,500千元。
│ │ │ │5303409800 │ │ │ │
│ │10│ │第一預備金 │ 1,089│ 1,089│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │0003500000 │ │ │ │
│10│ │ │經濟建設委員會 │ 558,448│ 527,939│ 30,509│
│ │ │ │6103500000 │ │ │ │
│ │ │ │其他經濟服務支出 │ 558,448│ 527,939│ 30,509│
│ │ │ │6103500100 │ │ │ │
│ │1 │ │一般行政 │ 455,116│ 454,695│ 421│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費427,677千元,較上年度核實
│ │ │ │ │ │ │ │減列人事費206千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,639千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列文具用品及車輛養護費等323千元
│ │ │ │ │ │ │ │,增列一般事務費及退休退職員工三節慰
│ │ │ │ │ │ │ │問金等850千元,計淨增527千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.經建計畫宣導經費800千元,較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │列宣傳品印刷費等100千元。
│ │ │ │6103501000 │ │ │ │
│ │2 │ │經建計畫之設計、研│ 83,930│ 53,930│ 30,000│
│ │ │ │審及協調 │ │ │ │
│ │ │ │6103501020 │ │ │ │
│ │ │1 │研擬國家建設計畫 │ 7,309│ 7,309│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.國家建設計畫及執行檢討之籌劃與研編經
│ │ │ │ │ │ │ │費1,394千元,較上年度減列國外旅費及
│ │ │ │ │ │ │ │蒐集、整理資料等經費558千元,增列委
│ │ │ │ │ │ │ │託研究費等500千元,計淨減58千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.內外在經社環境之分析、檢討與展望經費
│ │ │ │ │ │ │ │1,119千元,較上年度減列資料庫使用費
│ │ │ │ │ │ │ │等76千元,增列國外旅費等146千元,計
│ │ │ │ │ │ │ │淨增70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.總體經濟之規劃經費1,225千元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減列委託研究費等507千元,增列電腦
│ │ │ │ │ │ │ │租金及蒐集、整理資料等經費495千元,
│ │ │ │ │ │ │ │計淨減12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.經社統計中、英文資料分析、編報與經濟
│ │ │ │ │ │ │ │發展成果宣導經費3,013千元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │減列通訊費等77千元,增列電腦租金27千
│ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.經建資訊及相關服務經費558千元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度增列通訊費50千元。
│ │ │ │6103501021 │ │ │ │
│ │ │2 │研擬經濟政策、協調│ 12,994│ 12,994│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │推動財金改革 │ │ │ │1.經濟政策之研擬及協調推動經費515千元
│ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.國內經濟情勢之分析報導經費2,981千元
│ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │3.國際經濟情勢之分析報導經費8,344千元
│ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │4.景氣動向之分析報導經費1,154千元,與
│ │ │ │ │ │ │ │上年度同。
│ │ │ │6103501022 │ │ │ │
│ │ │3 │促進產業發展 │ 5,175│ 5,175│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.服務業發展方案之宣導、協調與推動經費
│ │ │ │ │ │ │ │1,558千元,較上年度減列兼任顧問兼職
│ │ │ │ │ │ │ │費等224千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.產業、科技及能源發展計畫之研審、協調
│ │ │ │ │ │ │ │與推動經費1,708千元,較上年度增列兼
│ │ │ │ │ │ │ │任顧問兼職費等214千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.公營事業企業化、民營化與資產活化之推
│ │ │ │ │ │ │ │動與協調經費1,909千元,較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │國外旅費10千元。
│ │ │ │6103501023 │ │ │ │
│ │ │4 │促進人力資源發展、│ 3,259│ 3,259│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │建構完備社會安全網│ │ │ │1.人力發展計畫之研審、推動及檢討經費1,
│ │ │ │ │ │ │ │810千元,較上年度減列國內旅費等18千
│ │ │ │ │ │ │ │元,增列電腦租金54千元,計淨增36千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │2.勞動市場分析及重要方案之研審、協調及
│ │ │ │ │ │ │ │推動經費483千元,較上年度減列國內旅
│ │ │ │ │ │ │ │費等12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.教育、文化建設政策及計畫之研審、協調
│ │ │ │ │ │ │ │及推動經費483千元,較上年度減列國內
│ │ │ │ │ │ │ │旅費等12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.社會福利政策及計畫之研審、協調及推動
│ │ │ │ │ │ │ │經費483千元,較上年度減列國內旅費等1
│ │ │ │ │ │ │ │2千元。
│ │ │ │6103501024 │ │ │ │
│ │ │5 │協調推動新十大建設│ 42,109│ 12,109│ 30,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │暨健全國土規劃及經│ │ │ │1.國土綜合開發計畫研審及協調推動經費2,
│ │ │ │營管理 │ │ │ │756千元,較上年度增列一般事務費、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦租金等159千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.都市與土地政策研審及協調推動經費2,48
│ │ │ │ │ │ │ │1千元,較上年度增列一般事務費及蒐集
│ │ │ │ │ │ │ │、整理資料等經費472千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.住宅與建築政策研審及協調推動經費1,80
│ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列委託研究費980千元
│ │ │ │ │ │ │ │,增列一般事務費90千元,計淨減890千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.環保與資源政策研審及協調推動經費2,99
│ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度增列委託研究費、一般
│ │ │ │ │ │ │ │事務費等147千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.交通政策研審及協調推動經費2,074千元
│ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列一般事務費112千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理永續國土利用規劃經費30,000千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │6103501025 │ │ │ │
│ │ │6 │健全企業營運發展環│ 13,084│ 13,084│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │境、推動全球策略聯│ │ │ │1.強化國內投資環境經費6,805千元,較上
│ │ │ │盟布局 │ │ │ │年度減列文具用品及一般事務費等500千
│ │ │ │ │ │ │ │元,增列委託研究費1,500千元,計淨增1
│ │ │ │ │ │ │ │,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.提升行政效率健全投資相關法令經費5,20
│ │ │ │ │ │ │ │0千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │3.吸引投資及投資障礙之排除經費1,079千
│ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列委託研究費、一般事務
│ │ │ │ │ │ │ │費等1,018千元,增列電腦租金18千元,
│ │ │ │ │ │ │ │計淨減1,000千元。
│ │ │ │6103501100 │ │ │ │
│ │3 │ │經建計畫之評估及考│ 16,722│ 16,722│ -│
│ │ │ │核 │ │ │ │
│ │ │ │6103501120 │ │ │ │
│ │ │1 │強化財務規劃審議及│ 2,610│ 2,610│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │有效運用中長期資金│ │ │ │1.重要經建計畫及方案之財務審議及協調經
│ │ │ │ │ │ │ │費746千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.重要經建相關財務議題之研究經費1,116
│ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │3.有效運用中長期資金經費748千元,與上
│ │ │ │ │ │ │ │年度同。
│ │ │ │6103501121 │ │ │ │
│ │ │2 │重大公共建設之先期│ 14,112│ 14,112│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │作業及管考 │ │ │ │1.辦理政府重大公共建設計畫先期作業經費
│ │ │ │ │ │ │ │941千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │2.追蹤管考重大經建計畫及方案經費1,840
│ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費11,331千元,與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │6103509000 │ │ │ │
│ │4 │ │一般建築及設備 │ 1,780│ 1,692│ 88│
│ │ │ │6103509011 │ │ │ │
│ │ │1 │交通及運輸設備 │ 580│ 492│ 88│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換監視系統及擴音系統等經費580千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換監視系統、擴音系統及行動手
│ │ │ │ │ │ │ │機等預算業已編竣,所列492千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │列。
│ │ │ │6103509019 │ │ │ │
│ │ │2 │其他設備 │ 1,200│ 1,200│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換空調設備、冷氣機、碎紙機及辦公用
│ │ │ │ │ │ │ │事務機具等雜項設備經費1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換空調設備、冷氣機、飲水機及
│ │ │ │ │ │ │ │辦公用事務機具等預算業已編竣,所列1,
│ │ │ │ │ │ │ │200千元如數減列。
│ │ │ │6103509800 │ │ │ │
│ │5 │ │第一預備金 │ 900│ 900│ -│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │0003510000 │ │ │ │
│11│ │ │金融監督管理委員會│ 1,416,934│ 796,217│ 620,717│行政院金融監督管理委員會組織法業經立法
│ │ │ │及所屬 │ │ │ │院第五屆第三會期臨時會審議通過,並奉總
│ │ │ │ │ │ │ │統於92年7月23日華總一義字第09200134050
│ │ │ │ │ │ │ │號令公布,於93年7月1日正式成立,並由財
│ │ │ │ │ │ │ │政部「一般行政」科目移入70,867千元,「
│ │ │ │ │ │ │ │保險行政與保險業監理」科目移入14,473千
│ │ │ │ │ │ │ │元,及由金融局移入368,350千元,證券暨
│ │ │ │ │ │ │ │期貨管理委員會移入342,527千元,共計如
│ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 |