93C2F39.HTM                                           中央政府總預算

                                                     歲出機關別預算表

經資門併計                                          中華民國九十三年度                                    單位:新台幣千元
─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科                          目  │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│  說                              明
款│項│目│節│  名 稱 及 編 號  │              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │0039000000        │              │              │              │                                      
17│  │  │  │僑務委員會主管    │     1,484,386│     1,546,397│       -62,011│                                      
  │  │  │  │0039010000        │              │              │              │                                      
  │1 │  │  │僑務委員會        │     1,484,386│     1,546,397│       -62,011│                                      
  │  │  │  │4239010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │僑務支出          │     1,202,233│     1,262,068│       -59,835│                                      
  │  │  │  │4239010100        │              │              │              │                                      
  │  │1 │  │一般行政          │       342,212│       350,414│        -8,202│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.人員維持費 299,346千元,較上年度減列
  │  │  │  │                  │              │              │              │職員13人、警員 2人、技工 2人、工友 1
  │  │  │  │                  │              │              │              │人及聘用人員 4人之人事費等 9,000千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.基本行政工作維持費34,108千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列員工宿舍修繕及建置檔案庫房消防
  │  │  │  │                  │              │              │              │設備等經費 3,402千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.資訊管理與維護經費 7,308千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列汰換資訊設備等經費 4,200千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.編印會、統資料及僑務書刊經費 1,450千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │4239011000        │              │              │              │                                      
  │  │2 │  │僑民及僑團聯繫服務│       160,181│       187,732│       -27,551│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │與接待            │              │              │              │1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費29,4
  │  │  │  │                  │              │              │              │76千元,較上年度減列辦理輔導僑社聯繫
  │  │  │  │                  │              │              │              │活動等經費11,646千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.召開僑務委員會議經費11,460千元,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                            
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費18,7
  │  │  │  │                  │              │              │              │10千元,與上年度同。                
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.落實僑務工作增進溝通服務經費33,053千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列輔助華僑團體拓展僑務
  │  │  │  │                  │              │              │              │工作等經費11,905千元。              
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費55,363
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列辦理慶典參訪活動等
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 4,000千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導全僑民主和平團結活動經費12,119千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │4239012400        │              │              │              │                                      
  │  │3 │  │僑民社教業務      │       322,061│       334,509│       -12,448│                                      
  │  │  │  │4239012420        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │華僑文化社教及海外│       157,338│       159,472│        -2,134│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │青年活動          │              │              │              │1.輔助海外華文新聞傳播事業經費12,592千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列 2千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.提供書報、節慶文宣及結合文教人力資源
  │  │  │  │                  │              │              │              │經費 9,178千元,與上年度同。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.輔導僑界舉辦文藝及體育系列活動經費10
  │  │  │  │                  │              │              │              │,347千元,較上年度減列輔助海外僑社辦
  │  │  │  │                  │              │              │              │理文藝及體育系列活動等經費 1,796千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.輔助僑團舉辦社教活動經費17,021千元,
  │  │  │  │                  │              │              │              │較上年度增列輔助國內外藝文及社教團體
  │  │  │  │                  │              │              │              │互訪或比賽等經費 6,221千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.輔導海外各地夏令營暨遴派文化教師巡迴
  │  │  │  │                  │              │              │              │教學經費16,475千元,較上年度增列輔助
  │  │  │  │                  │              │              │              │海外各地舉辦夏令營等經費 443千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │6.輔導海外青年研習及聯誼活動經費67,478
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列海外青年暑期回國研
  │  │  │  │                  │              │              │              │習活動等經費 3,000千元。            
  │  │  │  │                  │              │              │              │7.組派藝文團體前往海外巡迴訪演經費24,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │47千元,較上年度減列輔助藝文團體及主
  │  │  │  │                  │              │              │              │辦僑社租借表演場地、音響器材等經費 4
  │  │  │  │                  │              │              │              │,000千元。                          
  │  │  │  │4239012421        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │華僑文教中心服務工│       164,723│       175,037│       -10,314│本年度預算數 164,723千元,包括業務費 1
  │  │  │  │作                │              │              │              │24,351千元,設備及投資40,372千元,係海
  │  │  │  │                  │              │              │              │外華僑文教服務中心所需維持經費,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度減列購置溫哥華及聖保羅華僑文教服務中
  │  │  │  │                  │              │              │              │心第三期款26,862千元,增列購置華府華僑
  │  │  │  │                  │              │              │              │文教服務中心與雜項設備 8,272千元及聖保
  │  │  │  │                  │              │              │              │羅等華僑文教服務中心經常維持費 8,276千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,計淨減如列數。                    
  │  │  │  │4239012500        │              │              │              │                                      
  │  │4 │  │回國升學僑生服務  │        68,535│        68,035│           500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費 6,710
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元,較上年度減列寄發國內各級學校招
  │  │  │  │                  │              │              │              │收海外僑生簡章及海報等經費 300千元。
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.在學僑生輔導與照顧經費57,129千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列僑生校內工讀補助等經費 600
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.畢業僑生聯繫與輔導經費 4,696千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度增列輔助海外各地校友會舉辦文藝
  │  │  │  │                  │              │              │              │及慶祝活動等經費 200千元。          
  │  │  │  │                  │              │              │              │                                      
  │  │  │  │4239012600        │              │              │              │                                      
  │  │5 │  │華僑通訊業務      │       230,476│       240,476│       -10,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.發行宏觀周報及宏觀電子報經費24,109千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度減列辦理宏觀電子報網站維
  │  │  │  │                  │              │              │              │護等經費33千元。                    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.推展宏觀電視頻道經費 206,367千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列剪輯、製作專案節目等經費 9
  │  │  │  │                  │              │              │              │,967千元。                          
  │  │  │  │4239012700        │              │              │              │                                      
  │  │6 │  │僑民經濟業務      │        67,308│        69,442│        -2,134│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.蒐集海外華人經濟資訊並鼓勵華僑回國投
  │  │  │  │                  │              │              │              │資經費15,057千元,較上年度減列辦理招
  │  │  │  │                  │              │              │              │商投資及返國採購研討會等經費 461千元
  │  │  │  │                  │              │              │              │。                                  
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.培訓華商經貿人才協助僑營企業發展經費
  │  │  │  │                  │              │              │              │24,869千元,較上年度減列舉辦海外僑商
  │  │  │  │                  │              │              │              │電子商務研習活動等經費 1,745千元。  
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費24
  │  │  │  │                  │              │              │              │,382千元,較上年度增列協助召開世界華
  │  │  │  │                  │              │              │              │商經貿會議等經費 72千元。           
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.加強辦理海外僑民人口統計經費3,000千 
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,與上年度同。                    
  │  │  │  │4239012800        │              │              │              │                                      
  │  │7 │  │華僑證照業務      │         1,003│         1,003│             -│本年度預算數 1,003千元,均屬業務費,主
  │  │  │  │                  │              │              │              │要係辦理華僑證照相關事宜所需經費,與上
  │  │  │  │                  │              │              │              │年度同。                              
  │  │  │  │4239019800        │              │              │              │                                      
  │  │8 │  │第一預備金        │        10,457│        10,457│             -│仍照上年度預算數編列。                
  │  │  │  │5139010000        │              │              │              │                                      
  │  │  │  │教育支出          │       282,153│       284,329│        -2,176│                                      
  │  │  │  │5139012300        │              │              │              │                                      
  │  │9 │  │僑民文教業務      │       282,153│       284,329│        -2,176│                                      
  │  │  │  │5139012320        │              │              │              │                                      
  │  │  │1 │僑校發展與輔助    │       232,622│       234,798│        -2,176│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │                  │              │              │              │1.編印華語教材經費 7,919千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │增列教材運輸裝卸等經費 805千元。    
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.輔助及獎勵僑校經費33,146千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列捐助僑校改善教學環境等經費 376
  │  │  │  │                  │              │              │              │千元。                              
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.供應僑校教科書經費56,855千元,較上年
  │  │  │  │                  │              │              │              │度增列供應僑校教科書及作業簿等經費 8
  │  │  │  │                  │              │              │              │,645千元。                          
  │  │  │  │                  │              │              │              │4.充實及培訓僑校師資經費39,121千元,較
  │  │  │  │                  │              │              │              │上年度減列海外華文教師工作補助費等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 795千元。                        
  │  │  │  │                  │              │              │              │5.辦理全球華文網路教育中心及建構通訊基
  │  │  │  │                  │              │              │              │礎經費95,581千元,較上年度減列辦理第
  │  │  │  │                  │              │              │              │三屆全球華文網路教育研討會等經費11,2
  │  │  │  │                  │              │              │              │07千元。                            
  │  │  │  │5139012321        │              │              │              │                                      
  │  │  │2 │海外青年回國技術訓│        33,590│        33,590│             -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │練                │              │              │              │1.招收海外青年回國技術訓練經費 8,810千
  │  │  │  │                  │              │              │              │元,較上年度增列辦理海外青年技術訓練
  │  │  │  │                  │              │              │              │班分發作業等經費 1,039千元。        
  │  │  │  │                  │              │              │              │2.生產技術訓練經費18,493千元,較上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │減列補助海外華裔青年生產技術訓練等經
  │  │  │  │                  │              │              │              │費 4,021千元。                      
  │  │  │  │                  │              │              │              │3.辦理生涯規劃及輔導課業研習活動經費 6
  │  │  │  │                  │              │              │              │,287千元,較上年度增列辦理海外青年技
  │  │  │  │                  │              │              │              │術訓練班學員期中成果展活動等經費 2,9
  │  │  │  │                  │              │              │              │82千元。                            
  │  │  │  │5139012322        │              │              │              │                                      
  │  │  │3 │僑民函授教育      │        15,941│        15,941│             -│本年度預算數15,941千元,均屬業務費,主
  │  │  │  │                  │              │              │              │要係辦理僑民函授教育所需經費,與上年度
  │  │  │  │                  │              │              │              │同。                                  
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