93C2F20.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0020000000 │ │ │ │ 12│ │ │ │教育部主管 │ 140,125,664│ 153,444,016│ -13,318,352│ │ │ │ │0020010000 │ │ │ │ │1 │ │ │教育部 │ 136,449,886│ 148,606,732│ -12,156,846│ │ │ │ │5120010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 125,684,217│ 139,028,480│ -13,344,263│ │ │ │ │5120010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 675,567│ 663,404│ 12,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費573,654千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加公保、全民健保保險費補助及退 │ │ │ │ │ │ │ │休離職儲金等4,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費97,413千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列影印機租金、文書繕校電子發文與 │ │ │ │ │ │ │ │配合檔案法實施進行檔案掃描管理及會計 │ │ │ │ │ │ │ │事務資料登錄委外人力等經費5,179千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置事務機具經費4,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置公文檔案掃描機器經費2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5120010200 │ │ │ │ │ │2 │ │高等教育 │ 60,010,527│ 61,996,248│ -1,985,721│ │ │ │ │5120010201 │ │ │ │ │ │ │1 │高等教育行政及督導│ 2,400,000│ 4,143,321│ -1,743,321│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高等教育行政工作維持費5,569千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學術審議著作審查及設置國家講座經費55 │ │ │ │ │ │ │ │,590千元,較上年度增列學術著作審查費 │ │ │ │ │ │ │ │等9,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動大學校務發展提昇大學品質經費19,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增列大學校院校務革新 │ │ │ │ │ │ │ │與改進事項之審核及輔導等經費959千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.改進教學及加強學術研究經費198,081千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列輔導大學校院改善建築 │ │ │ │ │ │ │ │物公共安全設施經費145,000千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │軍事校院改善教學研究環境經費20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列大學課程修訂與教學改進經費等 │ │ │ │ │ │ │ │38,065千元,計淨減126,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.改進大學評鑑機制經費14,560千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列成立專責評鑑中心之規劃及研究 │ │ │ │ │ │ │ │經費14,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動大學學術追求卓越發展計畫經費600, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度減列補助各大學推動 │ │ │ │ │ │ │ │辦理卓越發展計畫經費1,004,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.大學入學制度研究改善經費28,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │8.提昇大學國際競爭力計畫經費80,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列建置各大學校院網路環境 │ │ │ │ │ │ │ │及補助大學科技系所購置教學設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │147,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.推動研究型大學整合計畫經費749,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助辦理整合計畫之學 │ │ │ │ │ │ │ │校擴充及改善其軟硬體設施經費131,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.提昇研究型大學基礎設施計畫經費600,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │11.大專院校藝術與設計人才養成計畫經費5 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │12.上年度追加預算辦理國立台灣大學實驗 │ │ │ │ │ │ │ │林管理處林業資訊蒐集計畫等公共服務擴 │ │ │ │ │ │ │ │大就業計畫預算業已編竣,所列28,236千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │13.上年度追加預算辦理國立台灣大學實驗 │ │ │ │ │ │ │ │林管理處園區公共設施及邊坡整建計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │擴大公共建設計畫預算業已編竣,所列30 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元如數減列。 │ │ │ │5120010202 │ │ │ │ │ │ │2 │技術職業教育行政及│ 420,136│ 402,337│ 17,799│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │督導 │ │ │ │1.技術職業教育行政工作維持費4,604千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔導改進技專校院之管理發展與評鑑經費 │ │ │ │ │ │ │ │52,826千元,較上年度增列辦理全國技職 │ │ │ │ │ │ │ │校院博覽會、引進國際工程及科技教育認 │ │ │ │ │ │ │ │證等經費22,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.技職教師進修及研習經費37,788千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理技專校院教師進修研習及 │ │ │ │ │ │ │ │加強技職教師外語教學能力等經費11,304 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.技職教育行政革新及國際交流經費50,423 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列發展與管理技職學校 │ │ │ │ │ │ │ │課程資訊系統、促進技職校院國際合作及 │ │ │ │ │ │ │ │交流等經費13,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.技職校院產學合作經費274,495千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理推動跨校整合性產學合作 │ │ │ │ │ │ │ │及補助新型態產學合作模式等經費27,425 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列補助技職校院建立產學合作中 │ │ │ │ │ │ │ │心與成立技術研發中心及技職學生專題製 │ │ │ │ │ │ │ │作等經費47,889千元,計淨增20,464千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120010203 │ │ │ │ │ │ │3 │國立學校教學與研究│ 35,647,900│ 35,122,060│ 525,840│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │輔助 │ │ │ │1.高等教育教學與研究輔助經費34,161,438 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列50,588千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)國立台灣大學4,039,331千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列11,646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)國立政治大學1,381,301千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列24,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)國立清華大學1,248,806千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列21,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)國立中興大學1,379,293千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列45,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)國立成功大學2,042,228千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列60,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)國立交通大學1,266,220千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列15,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)國立中央大學1,048,595千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列65,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)國立中山大學911,612千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列4,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)國立中正大學907,318千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列31,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(10)國立台灣海洋大學768,608千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列21,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(11)國立陽明大學635,739千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列2,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(12)國立東華大學519,836千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列18,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(13)國立暨南國際大學490,400千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列11,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(14)國立台北大學558,911千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列3,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(15)國立嘉義大學955,213千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列40,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(16)國立高雄大學275,213千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列54,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(17)國立台東大學336,174千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列21,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(18)國立台灣師範大學1,443,631千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列21,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(19)國立彰化師範大學614,346千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列11,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(20)國立高雄師範大學552,804千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列30,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(21)國立空中大學148,556千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列26,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(22)國立台灣科技大學716,873千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列16,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(23)國立台北科技大學735,144千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(24)國立雲林科技大學578,747千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列28,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(25)國立高雄第一科技大學413,289千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列22,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(26)國立高雄應用科技大學566,057千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列49,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(27)國立屏東科技大學629,048千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列4,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(28)國立台北藝術大學343,125千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列24,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(29)國立台灣藝術大學372,247千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列2,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(30)國立台南藝術學院284,605千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列10,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(31)國立體育學院247,942千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列7,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(32)國立台灣體育學院268,687千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列18,665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(33)國立宜蘭大學466,702千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列11,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(34)國立台北護理學院270,360千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列4,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(35)國立聯合大學374,054千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列21,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(36)國立台中技術學院588,496千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列4,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(37)國立勤益技術學院467,544千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列39,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(38)國立虎尾技術學院534,921千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列8,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(39)國立高雄海洋技術學院407,585千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列1,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(40)國立屏東商業技術學院265,149千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列4,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(41)國立台北師範學院444,706千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列1,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(42)國立新竹師範學院373,521千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列3,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(43)國立台中師範學院386,010千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列1,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(44)國立台南師範學院416,811千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列11,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(45)國立屏東師範學院405,029千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列1,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(46)國立花蓮師範學院356,200千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列1,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(47)國立台北商業技術學院467,895千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列28,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(48)國立高雄餐旅學院208,206千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列16,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(49)國立澎湖技術學院210,920千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列1,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(50)國立台中護理專科學校95,152千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列7,665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(51)國立台南護理專科學校93,278千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列3,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(52)國立台灣戲曲專科學校293,891千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列49,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(53)新增國立金門技術學院64,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(54)九十二學年度各大學校院新增班及自 │ │ │ │ │ │ │ │然增班經費290,957千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列109,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.醫學臨床教學研究與輔助經費1,486,462 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列475,252千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │(1)國立臺灣大學醫學院附設醫院1,096,8 │ │ │ │ │ │ │ │54千元,較上年度增列兒童醫療大樓興 │ │ │ │ │ │ │ │建工程及臨床教學研究補助經費411,10 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)國立成功大學醫學院附設醫院269,869 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列臨床教學研究補助 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)國立臺北護理學院附設醫院119,739千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列興建醫療大樓工程及 │ │ │ │ │ │ │ │臨床教學研究補助經費61,797千元。 │ │ │ │5120010204 │ │ │ │ │ │ │4 │私立學校教學獎助 │ 17,960,674│ 18,738,423│ -777,749│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輔導私立大專校院整體發展獎助經費7,35 │ │ │ │ │ │ │ │6,190千元,較上年度減列補助私立大學 │ │ │ │ │ │ │ │校院整體校務發展經費1,106,767千元及 │ │ │ │ │ │ │ │補助私立技專校院整體發展經費1,153,94 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,合共減列2,260,712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.私立大專校院學生團體保險費100,676千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.補助私立大專校院建築貸款利息經費259, │ │ │ │ │ │ │ │825千元,較上年度減列158,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學生學雜費減免及工讀助學金補助經費2, │ │ │ │ │ │ │ │900,000千元,較上年度增列因學生人數 │ │ │ │ │ │ │ │增加所需學雜費減免優待及工讀助學金等 │ │ │ │ │ │ │ │經費851,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.補助私立大專校院學生就學貸款利息經費 │ │ │ │ │ │ │ │3,189,467千元,較上年度增列因學生辦 │ │ │ │ │ │ │ │理就學貸款人數增加所需之利息補助及推 │ │ │ │ │ │ │ │動信用保證基金機制等相關經費874,753 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.輔導私立大專校院訓育及輔導工作經費24 │ │ │ │ │ │ │ │4,598千元,較上年度增列辦理訓育輔導 │ │ │ │ │ │ │ │工作及獎助推動訓輔工作績優學校等經費 │ │ │ │ │ │ │ │53,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.補助私立大專校院教職員退撫、全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │及公教人員保險費經費1,050,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助私立學校教職員及眷屬 │ │ │ │ │ │ │ │參加全民健保保險費170,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.輔導私立大專校院財務行政經費79,736千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列查核簽証經費1,214千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.私立學校軍訓教官及護理教師待遇經費2, │ │ │ │ │ │ │ │701,600千元,較上年度增列參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助等經費29,869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.輔導海外台北學校整體發展經費55,887 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列清寒優秀學生獎學金 │ │ │ │ │ │ │ │及補助海外台北學校等經費4,287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.輔導大陸台商子弟學校整體發展經費22, │ │ │ │ │ │ │ │695千元,較上年度減列補助大陸台商子 │ │ │ │ │ │ │ │弟學校經費655千元。 │ │ │ │5120010205 │ │ │ │ │ │ │5 │促進技職教育多元化│ 1,344,738│ 1,670,340│ -325,602│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及精緻化 │ │ │ │1.建立技職教育一貫體系及彈性學制經費54 │ │ │ │ │ │ │ │9,190千元,較上年度減列辦理高職及國 │ │ │ │ │ │ │ │中技藝教育、輔導技專院校轉型發展及技 │ │ │ │ │ │ │ │專院校校際聯盟合作等經費331,768千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列調整人才培育重點系所及發展學校 │ │ │ │ │ │ │ │重點特色專案計畫等經費155,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減176,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動綜合高中及高中職社區化方案經費42 │ │ │ │ │ │ │ │7,272千元,較上年度減列推動綜合高中 │ │ │ │ │ │ │ │與高中職社區化方案及建構適性學習社區 │ │ │ │ │ │ │ │等經費72,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動課程革新及提升教學品質經費251,52 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列技職課程發展中心 │ │ │ │ │ │ │ │、加強學生基本能力及推動技職體系課程 │ │ │ │ │ │ │ │革新等經費30,450千元,增列發展與維護 │ │ │ │ │ │ │ │技職課程資訊系統等經費1,578千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減28,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.落實職業證照制度經費11,754千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理職業訓練開辦費等經費21,6 │ │ │ │ │ │ │ │93千元,增列辦理專科自學進修學力鑑定 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,054千元,計淨減19,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動高職及技專校院多元入學方案經費73 │ │ │ │ │ │ │ │,750千元,較上年度減列技職校院及高職 │ │ │ │ │ │ │ │多元入學方案等經費19,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝術及設計人才培育計畫經費12,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助技專院校推動藝術及 │ │ │ │ │ │ │ │設計人才養成教育等經費2,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.縮短高職數位化網路學習落差經費18,875 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列補助高職購置資訊教 │ │ │ │ │ │ │ │學設備等經費6,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5120010206 │ │ │ │ │ │ │6 │師資培育 │ 2,237,079│ 1,919,767│ 317,312│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.師資培育行政工作維持費3,012千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教師資格檢定及輔導經費29,550千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理教師資格檢定試務工作經 │ │ │ │ │ │ │ │費28,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全師資培育與教師進修制度經費2,168, │ │ │ │ │ │ │ │604千元,較上年度減列補助各師資培育 │ │ │ │ │ │ │ │機構購置健全教學相關設備經費139,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列加強多元師資培育制度與落實 │ │ │ │ │ │ │ │教師實習制度經費278,544千元,辦理教 │ │ │ │ │ │ │ │師在職進修及補助各縣市政府教師研習中 │ │ │ │ │ │ │ │心經費149,351千元,計淨增288,395千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.九年一貫課程師資職前教育經費11,640千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列舉辦師資職前研習及學 │ │ │ │ │ │ │ │術研討會等經費1,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強中小學英文教師在職進修經費24,273 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列提昇國中小學英文教 │ │ │ │ │ │ │ │師教學能力經費727千元。 │ │ │ │5120010300 │ │ │ │ │ │3 │ │中等教育 │ 39,842,967│ 40,673,779│ -830,812│ │ │ │ │5120010301 │ │ │ │ │ │ │1 │中等教育督導 │ 502,588│ 739,910│ -237,322│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中等教育行政工作維持費2,260千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理數理及資訊奧林匹亞競賽經費31,674 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理奧林匹亞競賽活 │ │ │ │ │ │ │ │動等經費11,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.實施高級中學多元入學方案經費292,254 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列實施高中多元入學方 │ │ │ │ │ │ │ │案、革新課程及辦理高中評鑑等經費332, │ │ │ │ │ │ │ │144千元,增列為建立多元彈性學制補助 │ │ │ │ │ │ │ │縣市完全中學開辦費及設備費等20,400千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減311,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動中小學科學教育經費37,900千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理中小學科學教育六年計畫 │ │ │ │ │ │ │ │有關高中科學教育推動事項957千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列補助科學教育機關與中小學辦理科學教 │ │ │ │ │ │ │ │育研究、推廣工作及舉辦數理資訊科能力 │ │ │ │ │ │ │ │競賽等經費6,570千元,計淨增5,613千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動高中社區化經費132,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列補助台北市及高雄市推動國中畢 │ │ │ │ │ │ │ │業生就讀適性學習社區獎助金2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列補助台北市、高雄市公私立高級中 │ │ │ │ │ │ │ │學與縣市立完全中學參與社區合作專案經 │ │ │ │ │ │ │ │費等87,235千元,計淨增85,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.建構數位化學習系統經費6,100千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列縮短城鄉英語教育差距計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,200千元,增列獎勵高中生參與開發 │ │ │ │ │ │ │ │網路學習經費100千元,計淨減5,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120010302 │ │ │ │ │ │ │2 │中等教育管理 │ 6,987,554│ 7,333,293│ -345,739│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費197,982千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列人事費912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費1,429,945千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列員工加班值班費、國內出差旅 │ │ │ │ │ │ │ │費、一般事務費與補助私立學校教職員及 │ │ │ │ │ │ │ │眷屬參加全民健保保險費等151,677千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列辦理選送教師出國專題研究計畫85 │ │ │ │ │ │ │ │3千元及購置資訊設備等經費2,950千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減147,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.特殊教育與教師進修及登記經費285,132 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列中等教育學校辦理身 │ │ │ │ │ │ │ │心障礙學生就學安置經費87,454千元;員 │ │ │ │ │ │ │ │工加班值班費、國內出差旅費及文具紙張 │ │ │ │ │ │ │ │等39,460千元,合共減列126,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.高級中學管理經費3,097,682千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列推動均衡城鄉高中教育發展與輔 │ │ │ │ │ │ │ │導各高中建立特色經費195,000千元;九 │ │ │ │ │ │ │ │二一震災後私立高中重建教育設施專案貸 │ │ │ │ │ │ │ │款利息差額及辦理各項研習活動等經費40 │ │ │ │ │ │ │ │,628千元,增列核發私立高中、高職教育 │ │ │ │ │ │ │ │代金350,000千元,建立數位圖書館經費3 │ │ │ │ │ │ │ │6,517千元及獎補助私立學校辦理縮短公 │ │ │ │ │ │ │ │私立學校差距等經費61,091千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │211,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.高級職業學校管理經費883,404千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列推動高中職社區化經費162,75 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,推動均衡城鄉職業教育發展經費9 │ │ │ │ │ │ │ │5,932千元及辦理各項研習活動等經費19, │ │ │ │ │ │ │ │970千元,增列推動技藝教育經費196,115 │ │ │ │ │ │ │ │千元;學生校外生活輔導委員會經費16,2 │ │ │ │ │ │ │ │86千元及推動綜合高中方案等經費26,878 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減39,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.地方及進修教育管理經費671,210千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列各項業務及研習活動經費14 │ │ │ │ │ │ │ │,433千元,增列中等學校藝文團隊展演活 │ │ │ │ │ │ │ │動經費8,000千元與游泳教學、衛生、安 │ │ │ │ │ │ │ │全教育及學校各項體育活動等經費17,376 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增10,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.建校與校舍修建及充實設備經費422,199 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係辦理籌設屏北高級中學、政治大 │ │ │ │ │ │ │ │學附設高級中學、和美高級中學、五結高 │ │ │ │ │ │ │ │級中學、新港藝術高級中學等校與各校災 │ │ │ │ │ │ │ │害復建及急需經費等,較上年度減列253, │ │ │ │ │ │ │ │586千元。 │ │ │ │5120010303 │ │ │ │ │ │ │3 │各國立中等教育學校│ 32,352,825│ 32,600,576│ -247,751│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費27,857,291千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │實減列教師薪給等人事費206,771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費1,183,293千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列員工加班值班費、約聘僱人員 │ │ │ │ │ │ │ │待遇及購置校務行政用設備等經費55,967 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教學及訓育輔導業務經費1,996,796千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係176所國立高級中等學校與教育部台 │ │ │ │ │ │ │ │灣省中等學校教師研習會所需教學及訓育 │ │ │ │ │ │ │ │輔導業務經費,較上年度減列員工加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費、國內出差旅費、辦公器具與機械設 │ │ │ │ │ │ │ │備養護費、購置電腦教學等資訊設備、圖 │ │ │ │ │ │ │ │書設備及各科教學設備等經費638,942千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校舍興修建經費1,315,445千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列國立彰師大附工、馬公高中與馬祖 │ │ │ │ │ │ │ │高中校舍改建工程、校舍修繕工程及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │各項教學設備等經費653,929千元。 │ │ │ │5120010400 │ │ │ │ │ │4 │ │國民教育 │ 8,586,328│ 17,178,573│ -8,592,245│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5120010401 │ │ │ │ │ │ │1 │國民教育行政及督導│ 7,802,906│ 16,343,745│ -8,540,839│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國民中小學基本需求經費1,734,164千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理國小教科書審查、辦 │ │ │ │ │ │ │ │理國民中小學校舍修建、設備充實及兒童 │ │ │ │ │ │ │ │閱讀計畫等經費538,457千元,增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │國民中小學教育改革相關研究與教育實驗 │ │ │ │ │ │ │ │計畫、推動藝術及人文領域教學計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費217,139千元,計淨減321,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.降低國民中小學班級學生人數經費4,038, │ │ │ │ │ │ │ │910千元,較上年度減列增建教室經費1,0 │ │ │ │ │ │ │ │50,000千元,補助各縣市提昇國小教師員 │ │ │ │ │ │ │ │額編制及教學人力之人事費158,006千元 │ │ │ │ │ │ │ │,合共減列1,208,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.發展並健全幼稚教育經費1,224,798千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列發放幼兒教育券與健全幼 │ │ │ │ │ │ │ │秩教育環境及生態經費411,102千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列幼兒教育納入正規教育體制及實施幼兒 │ │ │ │ │ │ │ │教育中程計畫等經費120,900千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減290,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動教育優先區計畫經費629,970千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列開辦國小附設幼稚園等經費 │ │ │ │ │ │ │ │70,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動國民中小學英語教學計畫經費175,06 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,較上年度增列國小英語教育向下 │ │ │ │ │ │ │ │延伸準備及引進外籍英語教師等經費169, │ │ │ │ │ │ │ │064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度健全國民教育經費業按計畫期程辦 │ │ │ │ │ │ │ │理完成,所列67,140千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度追加預算辦理校園環境整理計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │公共服務擴大就業計畫預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列2,046,292千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度追加預算辦理整建國中小學老舊危 │ │ │ │ │ │ │ │險校舍計畫等擴大公共建設計畫預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列4,706,915千元如數減列。 │ │ │ │5120010402 │ │ │ │ │ │ │2 │北師附小國民教育及│ 108,237│ 110,563│ -2,326│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費94,412千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │工加班值班費1,428千元,增列年終工作 │ │ │ │ │ │ │ │獎金等2,952千元,計淨增1,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費13,825千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列一般事務費及設施維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │3,050千元,增列購置教學資訊設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費4,000千元,計淨增950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度向台北市塯公農田水利會價購土地 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列4,800千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120010403 │ │ │ │ │ │ │3 │竹師附小國民教育及│ 108,142│ 159,660│ -51,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費94,380千元,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費3,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費12,710千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置資訊設備等經費906千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.特殊教育融合班作業維持費1,052千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度特殊教育融合班第二校區興建工程 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列54,192千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120010404 │ │ │ │ │ │ │4 │中師附小國民教育及│ 91,480│ 90,004│ 1,476│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費77,140千元,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費14,340千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列購置資訊及圖書儀器設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費776千元。 │ │ │ │5120010405 │ │ │ │ │ │ │5 │嘉大附小國民教育及│ 91,459│ 90,393│ 1,066│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費78,391千元,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費1,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費13,068千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列特別費26千元。 │ │ │ │5120010406 │ │ │ │ │ │ │6 │南師附小國民教育及│ 107,451│ 105,177│ 2,274│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費91,670千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加公保、勞保與全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費15,781千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列設施及機械設備養護經費30 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │5120010407 │ │ │ │ │ │ │7 │屏師附小國民教育及│ 71,345│ 70,471│ 874│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費58,875千元,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費12,470千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列特別費26千元。 │ │ │ │5120010408 │ │ │ │ │ │ │8 │花師附小國民教育及│ 92,913│ 97,439│ -4,526│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費76,436千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費16,477千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列興建教學大樓第二期工程款 │ │ │ │ │ │ │ │等經費4,526千元。 │ │ │ │5120010409 │ │ │ │ │ │ │9 │東師附小國民教育及│ 112,395│ 111,121│ 1,274│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │教育實驗 │ │ │ │1.人員維持費96,763千元,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政及教育工作維持費15,632千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列特別費26千元。 │ │ │ │5120010500 │ │ │ │ │ │5 │ │社會教育 │ 1,247,578│ 1,274,772│ -27,194│ │ │ │ │5120010501 │ │ │ │ │ │ │1 │社會教育行政及督導│ 1,017,150│ 1,044,160│ -27,010│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.社會教育行政工作維持費5,117千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動終身教育及資訊網路教育經費393,11 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,較上年度減列宣導終身學習理念 │ │ │ │ │ │ │ │、增進終身學習機會與加強社會教育機構 │ │ │ │ │ │ │ │及民間團體推展終身教育功能等經費144, │ │ │ │ │ │ │ │485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強輔導成人教育活動經費20,222千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理國民中小學補習學校購 │ │ │ │ │ │ │ │置教學設備及發展一對一配對教學方案等 │ │ │ │ │ │ │ │經費8,158千元,增列配合降低不識字人 │ │ │ │ │ │ │ │口工作加強宣導等經費680千元,計淨減7 │ │ │ │ │ │ │ │,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推行家庭教育經費113,189千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列輔導地方政府建立家庭教育推展體 │ │ │ │ │ │ │ │系經費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強輔導社教活動經費275,143千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列強化婦女教育、社區老人教育 │ │ │ │ │ │ │ │及推行親子共讀等經費14,435千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │加強推展童軍活動、推行媒體素養教育及 │ │ │ │ │ │ │ │輔導社區大學等經費148,403千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增133,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.輔導文教基金會及相關團體業務經費8,51 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列辦理促進文教基金 │ │ │ │ │ │ │ │會之交流合作等經費585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.推行語文教育經費63,900千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理語文資料庫建置、整合及連結計 │ │ │ │ │ │ │ │畫等經費13,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.推動英語與國際文化學習經費67,950千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理全民學習外語方案教 │ │ │ │ │ │ │ │材研發及親子共學英語等經費32,050千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │9.建立終身學習推動組織經費30,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列輔導社教館增設社教工作站 │ │ │ │ │ │ │ │等經費9,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.建立終身學習網路平台經費40,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │5120010502 │ │ │ │ │ │ │2 │新竹社會教育館行政│ 55,052│ 54,998│ 54│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及推展 │ │ │ │1.人員維持費16,240千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,226千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列清潔、保全、勞力外包與購置行政 │ │ │ │ │ │ │ │電腦及辦公設備等經費518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究業務費6,182千元,較上年度增列車 │ │ │ │ │ │ │ │輛、辦公器具、設施及機械設備養護等經 │ │ │ │ │ │ │ │費468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推廣業務費12,590千元,較上年度增列舉 │ │ │ │ │ │ │ │辦全國音樂比賽活動等經費111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導業務費10,153千元,較上年度減列購 │ │ │ │ │ │ │ │置社會教育工作站資訊設備等經費1,043 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文業務費4,661千元,均以報名費收入 │ │ │ │ │ │ │ │支應,與上年度同。 │ │ │ │5120010503 │ │ │ │ │ │ │3 │彰化社會教育館行政│ 52,243│ 52,589│ -346│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及推展 │ │ │ │1.人員維持費15,893千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費3,898千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列加班費、康樂廳修繕工程等經費84 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,增列公文系統維護及宿舍收回訴 │ │ │ │ │ │ │ │訟費用700千元,計淨減146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究業務費4,219千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推廣業務費8,264千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導業務費16,369千元,較上年度減列購 │ │ │ │ │ │ │ │置社會教育工作站資訊設備等經費200千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文業務費3,600千元,均以報名費收入 │ │ │ │ │ │ │ │支應,與上年度同。 │ │ │ │5120010504 │ │ │ │ │ │ │4 │台南社會教育館行政│ 74,191│ 74,737│ -546│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及推展 │ │ │ │1.人員維持費14,975千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費21,904千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費、設施及機械設備養護經費 │ │ │ │ │ │ │ │618千元;其中3,445千元以出借行政大樓 │ │ │ │ │ │ │ │及演藝廳之管理費收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究業務費2,891千元,較上年度減列購 │ │ │ │ │ │ │ │置圖書及辦公物品等經費232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推廣業務費7,720千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導業務費21,501千元,較上年度減列社 │ │ │ │ │ │ │ │會教育工作站辦理社會教育活動等經費93 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文業務費5,200千元,均以報名費收入 │ │ │ │ │ │ │ │支應,與上年度同。 │ │ │ │5120010505 │ │ │ │ │ │ │5 │台東社會教育館行政│ 48,942│ 48,288│ 654│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及推展 │ │ │ │1.人員維持費15,587千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,478千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列員工加班值班費與購置資訊及教學 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費3,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究業務費9,758千元,較上年度增列補 │ │ │ │ │ │ │ │助個人及社團辦理社教文化活動經費3,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,老人大學教師鐘點費792千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列3,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推廣業務費6,903千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導業務費7,446千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.藝文業務費2,770千元,均以報名費收入 │ │ │ │ │ │ │ │支應,較上年度增列辦理研習活動經費14 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │5120010600 │ │ │ │ │ │6 │ │學校體育與衛生教育│ 443,709│ 461,070│ -17,361│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學校體育衛生行政工作維持費3,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強學校體育活動及教學發展經費288,95 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,較上年度減列提升學生體適能計 │ │ │ │ │ │ │ │畫、加強學校體育教學及發展等經費14,3 │ │ │ │ │ │ │ │70千元,增列補助校際運動競賽與活動、 │ │ │ │ │ │ │ │充實學校體育場館及設備器材等經費29,9 │ │ │ │ │ │ │ │37千元,計淨增15,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學童視力保健計畫經費33,030千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理強化學童視力保健教育等經 │ │ │ │ │ │ │ │費10,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.促進學校學生健康計畫經費48,423千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列實施控制體重教育及校園學 │ │ │ │ │ │ │ │生健康促進活動等相關經費22,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.一人一運動及一校一團隊經費70,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │5120010700 │ │ │ │ │ │7 │ │訓育與輔導 │ 1,291,132│ 1,964,524│ -673,392│ │ │ │ │5120010701 │ │ │ │ │ │ │1 │學生事務與輔導 │ 1,176,166│ 1,836,757│ -660,591│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生事務與輔導行政工作維持費2,615千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.強化學校校務工作功能經費76,388千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理大專社團服務志工、學 │ │ │ │ │ │ │ │校人權與法治教育及推動學校生活倫理教 │ │ │ │ │ │ │ │育等經費20,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生輔導計畫經費470,108千元,係由原 │ │ │ │ │ │ │ │「青少年輔導」、「兩性平等教育」、「 │ │ │ │ │ │ │ │建立學生輔導新體制」及「多元型態中途 │ │ │ │ │ │ │ │學校」四項分支計畫合併改設,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列建立學生輔導新體制及青少年輔導計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費298,598千元,增列推動中輟生輔 │ │ │ │ │ │ │ │導與復學工作及兩性平等教育經費46,372 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減252,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學生公費及獎學金經費627,055千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列公立大學及技專校院學生助學 │ │ │ │ │ │ │ │貸款利息及補助各師資培育機構公費生等 │ │ │ │ │ │ │ │經費476,903千元,增列推動信用保證基 │ │ │ │ │ │ │ │金機制等經費48,520千元,計淨減428,38 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │5120010703 │ │ │ │ │ │ │2 │學生國防教育與安全│ 114,966│ 127,767│ -12,801│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │維護 │ │ │ │1.學生國防教育行政工作維持費1,512千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生國防教育推展與校園安全維護經費11 │ │ │ │ │ │ │ │3,454千元,較上年度減列補助各縣市學 │ │ │ │ │ │ │ │生校外生活輔導委員會輔導等經費38,721 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列學生校園安全維護與災害預防 │ │ │ │ │ │ │ │救護工作推展及軍訓教官實施國軍年度體 │ │ │ │ │ │ │ │檢等經費25,943千元,計淨減12,778千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120010900 │ │ │ │ │ │8 │ │各項教育推展 │ 4,604,409│ 4,899,393│ -294,984│ │ │ │ │5120010901 │ │ │ │ │ │ │1 │一般教育推展 │ 439,292│ 552,365│ -113,073│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般教育推展行政工作維持費1,798千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文教書刊編印經費13,970千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列教育統計資料編印費等156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育計畫發展經費13,677千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列編印教育改革計畫叢書等經費317千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列辦理行政院教育經費基準委員會 │ │ │ │ │ │ │ │會務經費426千元,計淨增109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學校行政人員研習與財務輔導經費10,591 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理教育部所屬學校 │ │ │ │ │ │ │ │行政人員訓練及本部人員業務研習會等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,444千元,增列輔導改進國立大專校 │ │ │ │ │ │ │ │院財務計畫經費1,140千元,計淨減304千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.獎勵優良公務人員及選送教師出國進修研 │ │ │ │ │ │ │ │究經費66,430千元,較上年度減列各級學 │ │ │ │ │ │ │ │校資深優良教師獎勵慰問金及教師出國進 │ │ │ │ │ │ │ │修研究等經費15,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.人文與藝術教育專案規劃及研究發展經費 │ │ │ │ │ │ │ │14,320千元,較上年度增列辦理本部英語 │ │ │ │ │ │ │ │教育推動委員會業務與教師法研修工作及 │ │ │ │ │ │ │ │相關業務等經費3,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.校園安全衛生設施改善及永續發展人才培 │ │ │ │ │ │ │ │訓計畫經費94,506元,較上年度減列校園 │ │ │ │ │ │ │ │永續發展教材出版及人才培訓計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │145,516千元,增列補助學校辦理改善實 │ │ │ │ │ │ │ │驗室與實習場所安全衛生及校園環境管理 │ │ │ │ │ │ │ │評鑑計畫等經費85,000千元,計淨減60,5 │ │ │ │ │ │ │ │16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.綠校園計畫經費160,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增學校及館所實驗室廢棄物共同管理中 │ │ │ │ │ │ │ │心營運及維護經費64,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.上年度設立學校及館所實驗室廢棄物共 │ │ │ │ │ │ │ │同管理中心工程預算業已編竣,所列104, │ │ │ │ │ │ │ │630千元如數減列。 │ │ │ │5120010902 │ │ │ │ │ │ │2 │特殊教育推展 │ 1,250,018│ 1,303,469│ -53,451│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.發展與改進特殊教育相關工作經費46,388 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列加強教師在職進修等 │ │ │ │ │ │ │ │經費7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強推展資優教育經費20,532千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列編製研發資優測驗工具及辦理資 │ │ │ │ │ │ │ │優教育研討會等經費3,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強身心障礙學生教育經費1,183,098千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助縣市政府改善校園 │ │ │ │ │ │ │ │無障礙環境經費57,362千元。 │ │ │ │5120010903 │ │ │ │ │ │ │3 │原住民教育推展 │ 414,895│ 430,596│ -15,701│本年度預算數414,895千元,係辦理原住民 │ │ │ │ │ │ │ │教育計畫經費,由原「強化原住民學生教育 │ │ │ │ │ │ │ │」及「辦理原住民教育」二項分支計畫合併 │ │ │ │ │ │ │ │改設,較上年度減列辦理強化原住民教育課 │ │ │ │ │ │ │ │程與教學、原住民親職教育及社會教育經費 │ │ │ │ │ │ │ │15,701千元。 │ │ │ │5120010904 │ │ │ │ │ │ │4 │教育及學術資訊管理│ 915,071│ 981,570│ -66,499│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與發展 │ │ │ │1.教育與學術資訊管理及發展行政工作維持 │ │ │ │ │ │ │ │費1,321千元,較上年度減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.網路學習發展計畫經費38,203千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列結合學校、部屬館所及民間開發 │ │ │ │ │ │ │ │多元化網路學習知識教材暨資料庫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │12,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.全國學術電腦資訊服務及建構大學電腦網 │ │ │ │ │ │ │ │路經費246,596千元,較上年度減列台灣 │ │ │ │ │ │ │ │學術網路骨幹基本維持運作費及其資源規 │ │ │ │ │ │ │ │劃管理經費17,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.電子計算機中心業務經費113,369千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列建置教育部資料備援機制、 │ │ │ │ │ │ │ │線上簽核管理系統及擴充網站機能等經費 │ │ │ │ │ │ │ │47,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資訊融入教學經費263,971千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建置資訊種子學校及辦理在職教師 │ │ │ │ │ │ │ │資訊培訓等經費36,013千元,增列建置教 │ │ │ │ │ │ │ │學軟體平台經費30,000千元,計淨減6,01 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.建構數位化網路學習系統經費106,358千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列建構部屬館所具特色網 │ │ │ │ │ │ │ │路學習資源經費20,000千元,鼓勵高中學 │ │ │ │ │ │ │ │校師生參與網路學習等經費3,642千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共減列23,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.縮短城鄉數位化網路學習落差計畫經費14 │ │ │ │ │ │ │ │5,253千元,較上年度減列鼓勵大專校院 │ │ │ │ │ │ │ │與民間團體協助推動偏遠地區資訊教育及 │ │ │ │ │ │ │ │建置數位化網路學習教材等經費54,747千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5120010905 │ │ │ │ │ │ │5 │科技教育 │ 673,013│ 727,248│ -54,235│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費5,240千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費1,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科技教育行政工作維持費5,889千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列國內出差旅費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.專項科技與人文社會科學及創造力教育改 │ │ │ │ │ │ │ │進計畫經費586,488千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │補助學校辦理網路多媒體教材製作等經費 │ │ │ │ │ │ │ │375,694千元,增列規劃及補助大學校院 │ │ │ │ │ │ │ │相關系所推動基礎科學教育改進計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費325,197千元,計淨減50,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強推動學校環境教育及校園環境管理計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費75,396千元,較上年度減列補助學 │ │ │ │ │ │ │ │校建立永續發展教育課程經費2,652千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120010906 │ │ │ │ │ │ │6 │僑民教育 │ 48,724│ 51,297│ -2,573│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.僑民教育行政工作維持費1,685千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.僑生及僑校輔導經費47,039千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列補助各校辦理僑生輔導工作及私立 │ │ │ │ │ │ │ │大專校院聘用僑生輔導人員等經費2,573 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5120010907 │ │ │ │ │ │ │7 │僑大先修班行政及管│ 225,311│ 223,890│ 1,421│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.人員維持費196,416千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工、工友退職金等3,190千元,增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加公保、勞保與全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │及晉級差額3,048千元,計淨減142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費6,321千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列清潔勞力外包等經費556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教學訓輔業務費18,724千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列國外出差旅費及購置學生宿舍保全系統 │ │ │ │ │ │ │ │等經費250千元,增列設施與機械設備養 │ │ │ │ │ │ │ │護及汰換學生成績系統軟硬體等經費2,01 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,計淨增1,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校區環境整建經費3,850千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列350千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)新增修繕司令台天花板、女二舍增建 │ │ │ │ │ │ │ │化糞池及校區宿舍維修等工程3,850千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)上年度校區各樓館電線燈具更換工程 │ │ │ │ │ │ │ │、各樓館防漏工程、校舍整修工程及前 │ │ │ │ │ │ │ │校門景觀美化工程等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列3,500千元如數減列。 │ │ │ │5120010908 │ │ │ │ │ │ │8 │國際學術教育交流 │ 638,085│ 628,958│ 9,127│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國際學術教育行政工作維持費1,541千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理國際學術教育活動業務經費31,373千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理國外高等與技職教 │ │ │ │ │ │ │ │育展、出席亞太經濟合作會議教育分組會 │ │ │ │ │ │ │ │議、補助國內學校與駐華機構辦理文教活 │ │ │ │ │ │ │ │動等經費6,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動大專院校教學國際化經費56,206千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列邀請國際文教人士來華訪 │ │ │ │ │ │ │ │問計畫及學術交流計畫等相關經費10,518 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國際學術藝術教育活動經費16,898千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助民間團體邀請國際文教 │ │ │ │ │ │ │ │人士來華從事學術研究及辦理巴黎國際藝 │ │ │ │ │ │ │ │術村駐村人員甄選等相關經費8,799千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.學生國際教育交流計畫經費263,714千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理公費留學考試考選及 │ │ │ │ │ │ │ │公費留學生研習會經費2,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.履行國際學術教育合作協約計畫經費39,2 │ │ │ │ │ │ │ │29千元,較上年度減列設置美國學人獎助 │ │ │ │ │ │ │ │金等經費5,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.辦理及參加國際學術教育會議經費16,399 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理審查出席國際會 │ │ │ │ │ │ │ │議申請案件經費5,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.辦理兩岸學術教育交流活動經費13,725千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助學校與文教團體在 │ │ │ │ │ │ │ │台灣地區辦理兩岸教育及學術交流活動82 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列推動大陸台商子弟赴金門就 │ │ │ │ │ │ │ │學計畫及辦理兩岸學術交流活動等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │945千元,計淨增1,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.吸引外國學生來華留學經費165,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列外國留學生來華留學獎助 │ │ │ │ │ │ │ │金及補助各大專院校赴海外招生等經費47 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.鼓勵高科技及基礎科學人才赴國外留學 │ │ │ │ │ │ │ │經費34,000千元,與上年度同。 │ │ │ │5120011000 │ │ │ │ │ │9 │ │強化國立教育機構 │ 858,614│ 809,089│ 49,525│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國立教育研究院籌備經費202,490千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度核實減列人事費15,813千元,購 │ │ │ │ │ │ │ │置資訊設備費6,936千元,增列教學研習 │ │ │ │ │ │ │ │資料撰稿費、教材審查閱卷費及教學媒體 │ │ │ │ │ │ │ │製作費等8,292千元,計淨減14,457千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國立海洋科技博物館籌備經費146,464千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度核實減列人事費529千元, │ │ │ │ │ │ │ │設施機械設備養護費等2,415千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │潮境公園開放等經費3,115千元,博物館 │ │ │ │ │ │ │ │籌建工程等經費97,035千元,計淨增97,2 │ │ │ │ │ │ │ │06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.強化新設或改制學校計畫經費399,660千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列教育部所屬新設或改制 │ │ │ │ │ │ │ │學校特殊急需經費362,884千元,增列台 │ │ │ │ │ │ │ │東與聯合大學雜項工程及教學大樓規劃設 │ │ │ │ │ │ │ │計費354,660千元,宜蘭大學、高雄大學 │ │ │ │ │ │ │ │與台北大學新建工程規劃設計費45,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增36,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國立地震教育園區計畫經費110,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列70,000千元。 │ │ │ │5120018100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 7,654,185│ 8,641,467│ -987,282│ │ │ │ │5120018110 │ │ │ │ │ │ │1 │國立大學校院校務基│ 7,654,185│ 8,641,467│ -987,282│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │金 │ │ │ │1.國立台灣大學511,842千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列公共衛生學院大樓、化學新研究大樓新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程及購置圖書儀器設備經費82,913千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國立政治大學364,516千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費8,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國立清華大學88,416千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置土地及科技管理學院─台積館新建工 │ │ │ │ │ │ │ │程等經費185,000千元,增列購置圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │器設備經費3,416千元,計淨減181,584千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國立中興大學223,451千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費67,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國立成功大學352,970千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費100,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.國立交通大學213,883千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費3,808千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列工學院工程六館新建工程經費30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增26,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.國立中央大學127,064千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費18,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.國立中山大學131,338千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列海洋科學院第五期新建工程經費59,402 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列購置圖書儀器設備經費13,023 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減46,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.國立中正大學123,483千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費1,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.國立台灣海洋大學144,798千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列學生活動中心新建工程及購置圖書 │ │ │ │ │ │ │ │儀器設備經費52,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.國立陽明大學383,352千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費36,807千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列圖書資訊與研究發展大樓新建工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │180,000千元,計淨增143,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.國立東華大學417,116千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費77,216千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列工學院大樓及原住民民族學院大樓新建 │ │ │ │ │ │ │ │工程經費170,000千元,計淨增92,784千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.國立暨南國際大學378,467千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列圖書資訊大樓、人文學院新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │及購置圖書儀器設備經費77,533千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列管理學院大樓第一期工程經費60,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減17,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.國立台北大學198,199千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列行政大樓及中央廣場地下停車場、地下 │ │ │ │ │ │ │ │停車場與運動場工程及購置圖書儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費125,429千元,增列社會科學大樓新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程經費35,000千元,計淨減90,429千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │15.國立嘉義大學581,564千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列圖書資訊大樓、管理學院大樓、禮堂及 │ │ │ │ │ │ │ │週邊整體景觀工程與購置圖書儀器設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費146,146千元,增列綜合教學大樓新建 │ │ │ │ │ │ │ │工程經費70,000千元,計淨減76,146千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │16.國立高雄大學268,267千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列圖書資訊大樓、公共設施停車場與校園 │ │ │ │ │ │ │ │全區公共設施等工程經費248,959千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列體育健康休閒多功能教學大樓、法學 │ │ │ │ │ │ │ │院大樓新建工程及購置圖書儀器設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │116,877千元,計淨減132,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │17.國立台東大學40,978千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費4,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │18.國立台灣師範大學258,017千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費26,198千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列樂智樓整修經費70,000千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增43,802千元。 │ │ │ │ │ │ │ │19.國立彰化師範大學174,573千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列進德校區教學大樓新建工程及購置 │ │ │ │ │ │ │ │圖書儀器設備經費94,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │20.國立高雄師範大學66,202千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置圖書儀器設備經費2,502千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │21.國立台灣科技大學113,328千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列第五綜合實習工廠新建工程及購置 │ │ │ │ │ │ │ │圖書儀器設備經費260,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │22.國立台北科技大學311,485千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費21,955千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │23.國立雲林科技大學172,559千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費10,224千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │24.國立高雄第一科技大學194,805千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列外語學院教學大樓及綜合教學 │ │ │ │ │ │ │ │大樓新建工程經費133,502千元,增列學 │ │ │ │ │ │ │ │生活動中心新建工程及購置圖書儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費80,633千元,計淨減52,869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │25.國立高雄應用科技大學226,029千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列燕巢校區開發經費與商學院教 │ │ │ │ │ │ │ │學大樓及購置圖書儀器設備經費144,971 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │26.國立屏東科技大學117,738千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置圖書儀器設備經費197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │27.國立台北藝術大學80,925千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費11,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列學生宿舍新建工程經費60,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增48,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │28.國立台灣藝術大學56,060千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置圖書儀器設備經費1,726千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │29.國立台南藝術學院90,243千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列學生宿舍新建工程及第二期音樂系 │ │ │ │ │ │ │ │館工程經費37,117千元,增列購置圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │器設備經費3,000千元,計淨減34,117千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │30.國立體育學院21,736千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列學生宿舍新建工程及購置圖書儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費110,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │31.國立台灣體育學院16,701千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列嘉義校區教學大樓新建工程經費68 │ │ │ │ │ │ │ │,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │32.國立宜蘭大學68,166千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列圖書資訊大樓新建工程經費120,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列購置圖書儀器設備經費10,417千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減109,583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │33.國立台北護理學院50,411千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置圖書儀器設備經費411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │34.國立聯合大學58,944千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置圖書儀器設備經費1,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │35.國立台中技術學院93,563千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列綜合教學大樓新建工程及購置圖書 │ │ │ │ │ │ │ │儀器設備經費25,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │36.國立勤益技術學院59,333千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費12,945千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │37.國立虎尾技術學院113,504千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列第三綜合工程館新建工程及購置圖 │ │ │ │ │ │ │ │書儀器設備經費38,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │38.國立高雄海洋技術學院65,510千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書儀器設備經費8,600 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │39.國立屏東商業技術學院30,455千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書儀器設備經費5,545 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │40.國立台北師範學院92,419千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列綜合教學大樓新建工程及購置圖書 │ │ │ │ │ │ │ │儀器設備經費60,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │41.國立新竹師範學院24,560千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費6,440千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │42.國立台中師範學院124,552千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列求真樓重建工程及購置圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費91,552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │43.國立台南師範學院30,958千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費4,093千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │44.國立屏東師範學院26,525千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費4,475千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │45.國立花蓮師範學院26,056千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置圖書儀器設備經費5,674千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │46.國立台北商業技術學院76,935千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書儀器設備經費6,169 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列四維樓重建工程經費40,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增33,831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │47.國立高雄餐旅學院87,382千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列第二實習大樓新建工程及購置圖書 │ │ │ │ │ │ │ │儀器設備經費19,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │48.國立澎湖技術學院99,648千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列體育館及學生活動中心工程經費13 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,增列教學大樓新建工程及購 │ │ │ │ │ │ │ │置圖書儀器設備經費59,648千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │70,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │49.國立台中護理專科學校14,737千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書儀器設備經費15,263 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │50.國立台南護理專科學校14,737千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置圖書儀器設備經費15,263 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │51.國立台灣戲曲專科學校4,913千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置圖書儀器設備經費5,087千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │52.新增國立金門技術學院學生宿舍新建工 │ │ │ │ │ │ │ │程及購置圖書儀器設備經費40,772千元。 │ │ │ │5120019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備 │ 3,040│ -│ 3,040│ │ │ │ │5120019011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 3,040│ -│ 3,040│本年度預算數3,040千元,係汰換首長座車1 │ │ │ │ │ │ │ │輛,副首長座車2輛,公務機車1輛經費。 │ │ │ │5120019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 466,161│ 466,161│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5320010000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 1,381,997│ 1,299,298│ 82,699│ │ │ │ │5320011100 │ │ │ │ │ │13│ │加強文化與育樂活動│ 1,381,997│ 1,299,298│ 82,699│ │ │ │ │5320011101 │ │ │ │ │ │ │1 │加強社會藝術與文化│ 1,317,010│ 1,223,275│ 93,735│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │活動 │ │ │ │1.推展社會藝術與文化教育經費11,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列推展藝術欣賞教育經費1, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔導國內演藝團體及國家級演藝團體經費 │ │ │ │ │ │ │ │184,356千元,較上年度減列補助國家音 │ │ │ │ │ │ │ │樂廳交響樂團經費13,125千元,增列補助 │ │ │ │ │ │ │ │實驗國樂團及實驗合唱團經費43,125元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.補助國立中正文化中心表演藝術活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │313,600千元,較上年度增列推廣表演藝 │ │ │ │ │ │ │ │術活動經費13,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.圖書館事業發展三年計畫經費100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.輔導社會教育機構發展經費34,798千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列建構社教機構數位發展及改 │ │ │ │ │ │ │ │善社教機構之設備等經費52,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增社教機構設施充實暨安全改善計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費673,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度追加預算辦理國家圖書館館藏圖書 │ │ │ │ │ │ │ │電子化計畫等公共服務擴大就業計畫預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列66,321千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度追加預算辦理公共圖書館強化計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等擴大公共建設計畫預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │505,800千元如數減列。 │ │ │ │5320011102 │ │ │ │ │ │ │2 │鳳凰谷鳥園行政及推│ 64,987│ 76,023│ -11,036│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │展 │ │ │ │1.人員維持費26,750千元,較上年度減列約 │ │ │ │ │ │ │ │僱人員2人之人事費等1,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持13,429千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列清潔、環境佈置及公共設施維護等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.自然教育推廣與研究發展經費11,385千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列員工加班費及解說導覽設 │ │ │ │ │ │ │ │施製作費3,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.動物展示與保育管理經費13,423千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列員工加班費322千元,環境佈 │ │ │ │ │ │ │ │置費2,789千元,鳥籠設施養護費455千元 │ │ │ │ │ │ │ │,購置辦公用雜項設備經費1,130千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共減列4,696千元。 │ │ │ │7520010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 9,383,672│ 8,278,954│ 1,104,718│ │ │ │ │7520012100 │ │ │ │ │ │14│ │學校教職員暨社教機│ 9,383,672│ 8,278,954│ 1,104,718│本年度預算數9,383,672千元,係辦理學校 │ │ │ │構聘任人員退休撫卹│ │ │ │教職員與社會教育及學術研究機構聘任人員 │ │ │ │給付 │ │ │ │退休撫卹給付經費,較上年度減列代編國立 │ │ │ │ │ │ │ │故宮博物院、中央研究院及行政院文化建設 │ │ │ │ │ │ │ │委員會所屬社教機構等舊制年資退休撫卹經 │ │ │ │ │ │ │ │費114,787千元,增列國立專科以上學校教 │ │ │ │ │ │ │ │職員退休金優惠存款利息及高中職員工退休 │ │ │ │ │ │ │ │撫卹給付等經費1,219,505千元,計淨增1,1 │ │ │ │ │ │ │ │04,718千元。 │ │ │ │0021710000 │ │ │ │ │2 │ │ │國立中國醫藥研究所│ 148,034│ 172,732│ -24,698│ │ │ │ │7121710000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 148,034│ 172,732│ -24,698│ │ │ │ │7121710100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 80,544│ 79,618│ 926│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費55,207千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工考績晉級之薪資差額、支領月退休金人 │ │ │ │ │ │ │ │員年終慰問金、福利互助結算金、退撫基 │ │ │ │ │ │ │ │金公提部分及參加公保、全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助等2,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費22,683千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列稅捐、規費及辦公用品等經費2,59 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,增列汰換辦公設備經費1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減1,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費2,654千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列資訊設備維護費46千元。 │ │ │ │7121711000 │ │ │ │ │ │2 │ │研究及實驗 │ 67,340│ 69,664│ -2,324│ │ │ │ │7121711020 │ │ │ │ │ │ │1 │中醫藥研究與實驗及│ 64,400│ 66,664│ -2,264│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │中藥養護植栽 │ │ │ │1.藥物研究與實驗經費59,271千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列藥物研究設備費、儀器設備維護費 │ │ │ │ │ │ │ │及購買供實驗用化學藥品、藥材等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中醫學研究經費1,079千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列運費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.藥物鑑定業務經費500千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.中藥養護植栽經費3,550千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列僱用臨時人力經費72千元。 │ │ │ │7121711021 │ │ │ │ │ │ │2 │專著及提要編印 │ 2,940│ 3,000│ -60│本年度預算數2,940千元,係整理中醫藥典 │ │ │ │ │ │ │ │籍,重新編譯與解釋中國醫藥名著,編印中 │ │ │ │ │ │ │ │國醫藥雜誌及發表中醫藥實驗報告等所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列已編著完成之中醫藥典籍 │ │ │ │ │ │ │ │印刷費與中醫藥雜誌印刷費等60千元。 │ │ │ │7121719000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 23,300│ -23,300│ │ │ │ │7121719002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 23,300│ -23,300│上年度成立國家藥園工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列23,300千元如數減列。 │ │ │ │7121719800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 150│ 150│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0021720000 │ │ │ │ │3 │ │ │國立編譯館 │ 142,262│ 149,318│ -7,056│ │ │ │ │5121720000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 142,262│ 149,318│ -7,056│ │ │ │ │5121720100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 104,650│ 103,280│ 1,370│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費68,590千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │工不休假加班費等906千元,增列員工參 │ │ │ │ │ │ │ │加公保、勞保與全民健保保險費補助、退 │ │ │ │ │ │ │ │撫基金及約聘僱人員離職儲金公提部分等 │ │ │ │ │ │ │ │1,150千元,計淨增244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費30,370千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費、按日按件計資酬金及 │ │ │ │ │ │ │ │購置資訊設備等經費2,900千元,增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │公設備、電梯、空調與機電等設施維護及 │ │ │ │ │ │ │ │房屋建築養護等經費1,790千元,計淨減1 │ │ │ │ │ │ │ │,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.停車場及會議場所開放維持費500千元, │ │ │ │ │ │ │ │以場地設備管理收入支應,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │僱用管理人員人事費及水電費924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.資訊管理及維持費3,310千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託設計及購置電腦應用軟體280千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列5種科學名詞資料庫建置及購置 │ │ │ │ │ │ │ │資訊設備等經費1,560千元,計淨增1,280 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增期刊編輯及發行經費1,880千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │發行學術專業期刊及電子期刊所需經費。 │ │ │ │5121721000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 36,933│ 45,359│ -8,426│ │ │ │ │5121721035 │ │ │ │ │ │ │1 │教科用書編審及印行│ 12,300│ 31,525│ -19,225│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │督導 │ │ │ │1.高中教科書審查經費5,130千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列因送審教科書數量減少之審查費7, │ │ │ │ │ │ │ │745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.高職教科書審查經費5,392千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列因送審教科書數量減少之審查費6, │ │ │ │ │ │ │ │273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教科書印行督導經費1,778千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列因實施九年一貫課程,部編本印製 │ │ │ │ │ │ │ │圖書種類逐年遞減之特殊教科書印製經費 │ │ │ │ │ │ │ │等2,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度國小、國中教科書修訂與審查及重 │ │ │ │ │ │ │ │編中國語文教材經費,因各項工作已辦理 │ │ │ │ │ │ │ │完成,所列3,192千元如數減列。 │ │ │ │5121721036 │ │ │ │ │ │ │2 │學術著作編譯印行 │ 24,633│ 13,834│ 10,799│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學術書籍編印經費8,440千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列大學用書及人文社會科學書籍之新編 │ │ │ │ │ │ │ │書稿稿費、審查費及複閱費等7,190千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中華叢書編印經費1,249千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列書稿校閱費及校對費1,040千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列新編中華叢書稿費、審查費及複閱費等 │ │ │ │ │ │ │ │1,065千元,計淨增25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.獎勵優良漫畫經費3,400千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列依本館優良連環圖畫獎勵要點發放之 │ │ │ │ │ │ │ │競賽獎助金及辦理漫畫節活動等經費1,36 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學術名詞編訂經費1,828千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列科學名詞印製費及購書費6,785千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列增補及修訂統一學術名詞資訊網所 │ │ │ │ │ │ │ │需審查等經費1,313千元,計淨減5,472千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.世界學術著作翻譯經費3,576千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列新翻譯書稿稿費及審查費等2,99 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.出版品印行推廣經費3,552千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列本館主編及翻譯之學術著作數位化 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增建置國家翻譯人才評鑑標準之研究經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,588千元。 │ │ │ │5121729800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 679│ 679│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021730000 │ │ │ │ │4 │ │ │國家圖書館 │ 365,764│ 372,579│ -6,815│ │ │ │ │5321730000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 365,764│ 372,579│ -6,815│ │ │ │ │5321730100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 253,695│ 257,260│ -3,565│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費141,543千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │員工晉級差額等2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費42,075千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列房屋建築養護費及事務用品費等5, │ │ │ │ │ │ │ │456千元,增列空調、水電、清潔維護勞 │ │ │ │ │ │ │ │力外包、影印機及國際會議廳音控設備租 │ │ │ │ │ │ │ │金等經費1,900千元,計淨減3,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費52,274千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國家典藏數位化計畫經費17,803千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列館藏資料建檔及掃瞄等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │509千元。 │ │ │ │5321731000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 105,267│ 101,267│ 4,000│ │ │ │ │5321731020 │ │ │ │ │ │ │1 │書刊採訪 │ 50,491│ 49,491│ 1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.書刊採訪經費34,448千元,係辦理圖書資 │ │ │ │ │ │ │ │料之徵集、選購及登錄等事項,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列事務設備維護費171千元,增列圖書 │ │ │ │ │ │ │ │資料燻蒸及裝訂等經費671千元,計淨增5 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館事業輔導經費3,144千元,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │圖書館輔導與合作等業務,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │「中華民國圖書館年鑑」等出版品之撰稿 │ │ │ │ │ │ │ │及編印等經費500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際書號業務經費5,208千元,係辦理全 │ │ │ │ │ │ │ │國出版品標準書號、預行編目業務及書目 │ │ │ │ │ │ │ │網路合作事宜,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.期刊管理服務經費5,280千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政府資訊管理服務經費2,411千元,係辦 │ │ │ │ │ │ │ │理政府出版品、公報之典藏及閱覽查詢服 │ │ │ │ │ │ │ │務,與上年度同。 │ │ │ │5321731021 │ │ │ │ │ │ │2 │書刊編目 │ 8,367│ 7,367│ 1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書刊編目經費4,819千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置日文書標、卡片及報表紙等經費200 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館事業研究發展經費2,747千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │辦理全國圖書館事業與各項規範標準之規 │ │ │ │ │ │ │ │劃、研訂及推廣事項,較上年度增列國家 │ │ │ │ │ │ │ │圖書館館刊、圖書館技術規範之撰稿及編 │ │ │ │ │ │ │ │印等經費800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.書目資訊中心業務經費801千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5321731022 │ │ │ │ │ │ │3 │書刊閱覽及典藏 │ 24,200│ 23,200│ 1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書刊閱覽經費12,846千元,係辦理圖書資 │ │ │ │ │ │ │ │料之典藏、閱覽及推廣服務等事項,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列員工參加勞保、全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助等經費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.書刊典藏經費6,122千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書資訊服務經費1,554千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.館藏圖書參考諮詢服務業務經費3,678千 │ │ │ │ │ │ │ │元,係辦理館藏圖書參考諮詢及編製專題 │ │ │ │ │ │ │ │目錄索引等事項,與上年度同。 │ │ │ │5321731023 │ │ │ │ │ │ │4 │出版品交換 │ 12,184│ 12,184│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.出版品交換經費11,228千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置國際交換用圖書、期刊及參加書展 │ │ │ │ │ │ │ │等經費538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.參加國際會議及書展經費956千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列大陸地區差旅費767千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │國外出差旅費229千元,計淨減538千元。 │ │ │ │5321731024 │ │ │ │ │ │ │5 │漢學研究 │ 10,025│ 9,025│ 1,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.漢學研究經費9,975千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │漢學研究通訊等定期刊物之撰稿及編印經 │ │ │ │ │ │ │ │費983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.參加漢學書展經費50千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │出席美國亞洲學會年會旅費17千元。 │ │ │ │5321739000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 5,957│ 13,207│ -7,250│ │ │ │ │5321739019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 5,957│ 13,207│ -7,250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書館自動化主機與周邊設備、磁碟 │ │ │ │ │ │ │ │陣列及網路設備等經費1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換中央控制系統、機電設備、典藏設施 │ │ │ │ │ │ │ │書架與書櫃、辦公及閱覽設備等經費3,20 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建置數位典藏資訊設備經費1,250千元, │ │ │ │ │ │ │ │係購置數位典藏所需之伺服器及儲存設備 │ │ │ │ │ │ │ │等經費。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換空調冰水主機、傳真機、購置 │ │ │ │ │ │ │ │伺服器、個人電腦、印表機及其他相關週 │ │ │ │ │ │ │ │邊設備等預算業已編竣,所列13,207千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │5321739800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 845│ 845│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021740000 │ │ │ │ │5 │ │ │國立歷史博物館 │ 182,097│ 184,993│ -2,896│ │ │ │ │5321740000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 182,097│ 184,993│ -2,896│ │ │ │ │5321740100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 94,551│ 94,607│ -56│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費80,766千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,285千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列全館消防安全設施更新及補強等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,556千元,增列館舍外牆磚瓦修繕與 │ │ │ │ │ │ │ │因應檔案法進行檔案回溯編目及建檔等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,500千元,計淨減56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理作業維持費1,500千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5321740200 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 87,446│ 90,286│ -2,840│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.歷史文物之研究與推廣經費7,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列進行台灣地區歷史考古業務 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.歷史文物之展覽與推廣經費24,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列一般事務費950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.歷史文物保存與修復經費22,320千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列文物庫房租金等451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.歷史文物教育與推廣經費7,384千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列消耗品等經費216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.館務業務共同作業維持費17,240千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.國家歷史文物數位典藏計畫經費8,702千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列購置備份主機及建置共 │ │ │ │ │ │ │ │通性資料庫經費645千元。 │ │ │ │5321749800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 100│ 100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021750000 │ │ │ │ │6 │ │ │國立臺灣科學教育館│ 142,549│ 920,996│ -778,447│ │ │ │ │5321750000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 142,549│ 920,996│ -778,447│ │ │ │ │5321750100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 48,954│ 58,863│ -9,909│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費43,685千元,較上年度減列技 │ │ │ │ │ │ │ │工1人及約僱1人之人事費1,370千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列技工1人退職金1,530千元,計淨增160 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,029千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費等254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費640千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │資訊設備購置經費628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增購置辦公事務設備經費600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度新館搬遷費及營運前水電通訊費等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列10,295千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5321751000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 58,335│ 61,873│ -3,538│ │ │ │ │5321751020 │ │ │ │ │ │ │1 │儀具模型研究及實驗│ 16,500│ 14,528│ 1,972│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科學模具研製經費1,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列模具製作費等174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.舉辦九年一貫課程教師研習營經費2,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列研習活動指導費及研 │ │ │ │ │ │ │ │習材料費等1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.科學實驗教學經費3,263千元,係提供各 │ │ │ │ │ │ │ │國中、高中實驗器材及設施並安排實驗活 │ │ │ │ │ │ │ │動,較上年度增列購置實驗器材物品費1, │ │ │ │ │ │ │ │483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.科學研習活動經費1,237千元,係於暑假 │ │ │ │ │ │ │ │期間辦理國民中小學學生及老師實際動手 │ │ │ │ │ │ │ │操作或實驗觀察各項儀器模具之研習活動 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列研習活動指導費及助理費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國際科技展覽經費6,000千元,係選拔國 │ │ │ │ │ │ │ │中三年級至高中三年級學生,前往美國等 │ │ │ │ │ │ │ │國家參加國際科學展覽活動,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列學生培育計畫經費2,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增國中小自然科學與數學教材設計競賽 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度科學演示教學經費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │5,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5321751021 │ │ │ │ │ │ │2 │科學展覽及演示 │ 24,600│ 28,385│ -3,785│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.舉辦全國中小學科學展覽會經費12,130千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列舉辦中小學科學展覽會 │ │ │ │ │ │ │ │評審等相關經費900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理科學之旅經費470千元,係聘請專家 │ │ │ │ │ │ │ │學者帶領民眾到戶外探索自然科學世界之 │ │ │ │ │ │ │ │奧祕,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理科學專題展覽經費4,200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列水電費等800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.舉辦生活科學環境教育活動經費2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列活動指導費等200千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.多功能科學巡迴展經費4,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列僱用司機薪資等經費200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.舉辦科學育樂展經費1,000千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度遷建新館舉辦特別展覽預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列3,485千元如數減列。 │ │ │ │5321751022 │ │ │ │ │ │ │3 │科學教育推廣 │ 17,235│ 18,960│ -1,725│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.發行科學研習月刊及館訊經費4,554千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科學資訊展示及軟體製作經費537千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理大眾科學講座經費2,369千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.網路管理經費4,520千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │網路資訊專線系統租金480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.科學教育推廣圖書管理經費3,755千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置圖書及期刊等經費1,24 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.九年一貫科學教育輔助教材經費1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │5321759000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 35,000│ 800,000│ -765,000│ │ │ │ │5321759002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 35,000│ 800,000│ -765,000│國立台灣科學教育館遷建新館工程,屬特殊 │ │ │ │ │ │ │ │建築,總工程費3,902,153千元,分9年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除85年度至92年度預算已編列3,867,153 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度續編最後1年經費35,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列765,000千元。 │ │ │ │5321759800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 260│ 260│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021760000 │ │ │ │ │7 │ │ │國立教育資料館 │ 76,579│ 83,199│ -6,620│ │ │ │ │5321760000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 76,579│ 83,199│ -6,620│ │ │ │ │5321760100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 36,754│ 43,365│ -6,611│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費28,802千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列1,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,140千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置視聽器材設備、水電費及房屋 │ │ │ │ │ │ │ │建築養護費等670千元 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費3,812千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置資訊設備費用3,400千元及一般事 │ │ │ │ │ │ │ │務費1,259千元,增列通訊費與消耗性物 │ │ │ │ │ │ │ │品等經費603千元,計淨減4,056千元。 │ │ │ │5321760200 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 39,322│ 39,331│ -9│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料蒐集與研究經費15,248千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列蒐集各項教育資料、編印各類 │ │ │ │ │ │ │ │教育書刊及推展終身學習等經費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育政策之宣導與推廣經費7,548千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列充實教育資料展示中心書籍 │ │ │ │ │ │ │ │及刊物等經費150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.視聽教育經費16,526千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │製作、購置及複製各類教學媒體等經費21 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │5321769800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 503│ 503│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021770000 │ │ │ │ │8 │ │ │國立臺灣藝術教育館│ 91,846│ 99,835│ -7,989│ │ │ │ │5321770000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 91,846│ 99,835│ -7,989│ │ │ │ │5321770100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 42,216│ 44,772│ -2,556│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費30,542千元,較上年度減列約 │ │ │ │ │ │ │ │僱人員3人之人事費及加班值班費等2,350 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,944千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及因應檔案法進行檔案回溯 │ │ │ │ │ │ │ │編目、掃描、光碟製作等經費1,456千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列申辦演藝廳建築執照與使用執照費 │ │ │ │ │ │ │ │及購置投影機、冷氣機、傳真機等雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費1,250千元,計淨減206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費730千元,與上年度同。 │ │ │ │5321771000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 49,499│ 51,932│ -2,433│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藝術教育研究與推廣經費28,161千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理藝術教育相關研究、藝術 │ │ │ │ │ │ │ │教育競賽及終身學習等經費1,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.藝術教育展覽及演出經費21,338千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列減辦展覽、演出及研習班等活 │ │ │ │ │ │ │ │動經費561千元。 │ │ │ │5321779000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 3,000│ -3,000│ │ │ │ │5321779019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ -│ 3,000│ -3,000│上年度汰換建置藝術教育資源資料庫數位與 │ │ │ │ │ │ │ │存圖設備及冷氣機等預算業已編竣,所列3, │ │ │ │ │ │ │ │000千元如數減列。 │ │ │ │5321779800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 131│ 131│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021780000 │ │ │ │ │9 │ │ │國立國父紀念館 │ 255,590│ 270,643│ -15,053│ │ │ │ │5321780000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 255,590│ 270,643│ -15,053│ │ │ │ │5321780100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 217,095│ 216,942│ 153│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費177,231千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工及工友退職給付3,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費23,294千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列公文回溯建檔、購置氣體式消防系 │ │ │ │ │ │ │ │統及水帶等經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.機電設施保養經費9,880千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列電力功率因數改善等機電設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │1,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.中山公園設施及景觀維護經費4,802千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列購買花卉用肥料經費98千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.館務資訊及諮詢服務經費1,888千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置電腦軟體經費12千元。 │ │ │ │5321781000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 24,010│ 22,755│ 1,255│ │ │ │ │5321781020 │ │ │ │ │ │ │1 │接待服務 │ 1,722│ 1,757│ -35│本年度預算數1,722千元,係接待與服務來 │ │ │ │ │ │ │ │館參觀之外賓及民眾所需經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列印刷等經費35千元。 │ │ │ │5321781021 │ │ │ │ │ │ │2 │館務活動 │ 22,288│ 20,998│ 1,290│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藝文活動經費13,653千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │充實國父孫中山先生相關史料、著作、論 │ │ │ │ │ │ │ │述及辦理研習活動等經費946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.展覽活動經費8,635千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理展覽活動及展場維修等經費344千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5321782000 │ │ │ │ │ │3 │ │中山樓樓務管理 │ 13,585│ 13,046│ 539│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費6,097千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列中山樓整修及各項設施維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.接待工作維持費416千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.大樓環境與警衛工作維持費5,665千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │5321789000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ -│ 17,000│ -17,000│ │ │ │ │5321789002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 17,000│ -17,000│上年度分期改善國父紀念館公共安全設施等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列17,000千元如數減列。 │ │ │ │5321789800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 900│ 900│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021790000 │ │ │ │ │10│ │ │國立中正紀念堂管理│ 212,988│ 214,131│ -1,143│ │ │ │ │處 │ │ │ │ │ │ │ │5321790000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 212,988│ 214,131│ -1,143│ │ │ │ │5321790100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 196,747│ 196,997│ -250│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費157,732千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │駐警2人、技工5人、工友1人及約僱人員2 │ │ │ │ │ │ │ │人之人事費4,584千元,增列員工不休假 │ │ │ │ │ │ │ │加班費、約聘僱人員離職儲金公提部分及 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加全民健保保險費補助等2,466千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減2,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費36,115千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費、汰換機電設備費及房屋建 │ │ │ │ │ │ │ │築養護費等1,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊業務經費2,900千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置個人電腦及週邊設備等經費100千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5321790200 │ │ │ │ │ │2 │ │處務業務 │ 12,791│ 9,384│ 3,407│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文教服務經費6,560千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理志工訓練、終身學習成果展、編印大 │ │ │ │ │ │ │ │中至正期刊文宣品及辦理兒童教育活動等 │ │ │ │ │ │ │ │經費846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.展覽活動經費4,900千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置溫濕度監控記錄器等展覽設備、舉辦 │ │ │ │ │ │ │ │國內外展覽及教育藝文活動等經費3,032 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館管理經費1,331千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列設施及機械設備養護費、教育訓練費等 │ │ │ │ │ │ │ │471千元。 │ │ │ │5321799000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 2,700│ 7,000│ -4,300│ │ │ │ │5321799002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 2,000│ 7,000│ -5,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.新增大中至正等牌樓整修、圍牆及地坪整 │ │ │ │ │ │ │ │建等工程經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度中正藝廊及牌樓整修工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列7,000千元如數減列。 │ │ │ │5321799011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 700│ -│ 700│本年度預算數700千元,係汰換首長座車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │經費。 │ │ │ │5321799800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 750│ 750│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021800000 │ │ │ │ │11│ │ │國立自然科學博物館│ 598,234│ 605,635│ -7,401│ │ │ │ │5321800000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 598,234│ 605,635│ -7,401│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5321800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 359,695│ 347,663│ 12,032│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費254,483千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,338千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列車輛保險費及辦公器具養護費等36 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,增列消耗品及擴充儲藏空間設施 │ │ │ │ │ │ │ │等經費4,657千元,計淨增4,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.觀眾服務經費90,874千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │全館設施修繕及維護費等881千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │水電費、通訊費、整修觀眾服務設施及更 │ │ │ │ │ │ │ │新節約能源空調設備等經費8,618千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增7,737千元。 │ │ │ │5321801000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 237,539│ 256,972│ -19,433│ │ │ │ │5321801020 │ │ │ │ │ │ │1 │自然物蒐集研究 │ 33,780│ 32,024│ 1,756│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.動物學組經費8,678千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │大陸地區差旅費及實驗儀器設備費等190 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列資料影印及文書處理費13千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.植物學組經費6,446千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │實驗耗材費、國外出差旅費及標本購置費 │ │ │ │ │ │ │ │等352千元,增列採集及實驗儀器維護費 │ │ │ │ │ │ │ │、大陸地區差旅費等222千元,計淨減130 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地質學組經費9,632千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │岩石研磨耗材、國內外出差旅費及實驗儀 │ │ │ │ │ │ │ │器設備費等360千元,增列實驗儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │維護費164千元,計淨減196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人類學組經費4,455千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │田野僱工費、標本處理耗材、國內出差旅 │ │ │ │ │ │ │ │費及標本購置費等115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.典藏管理組經費4,569千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列一般事務費等186千元,增列典藏作業 │ │ │ │ │ │ │ │系統委外製作費、門禁安全系統維護費及 │ │ │ │ │ │ │ │購置典藏事務機具設備等經費2,560千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增2,374千元。 │ │ │ │5321801021 │ │ │ │ │ │ │2 │科學教育推廣 │ 64,530│ 70,886│ -6,356│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科學教育推廣經費29,267千元,係辦理科 │ │ │ │ │ │ │ │學教育活動與推廣、運用義工人力及編印 │ │ │ │ │ │ │ │出版品等所需經費,較上年度減列編印出 │ │ │ │ │ │ │ │版品、購置演示教具及展場人力委外等經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,812千元,增列大陸地區差旅費171千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減5,641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.植物園營運經費35,263千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列植栽養護、各項耗材及購置研究設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費6,427千元,增列戶外植栽補充、辦 │ │ │ │ │ │ │ │理園區科學教育活動及特展、國外出差旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等5,712千元,計淨減715千元。 │ │ │ │5321801022 │ │ │ │ │ │ │3 │資訊展示及資料處理│ 34,280│ 28,631│ 5,649│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書管理經費2,122千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │圖書、期刊裝訂與編目之耗材費及國內出 │ │ │ │ │ │ │ │差旅費等24千元,增列博物館學資料蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │及建檔費350千元,計淨增326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電腦管理經費7,996千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置電腦軟體、耗材及設備等經費533千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國家典藏數位化計畫經費24,162千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列媒體數位化、資訊建檔與編輯 │ │ │ │ │ │ │ │委外辦理費、消耗材料、購置多媒體傳播 │ │ │ │ │ │ │ │伺服器及數位化儀器設備等經費5,856千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5321801023 │ │ │ │ │ │ │4 │自然科學展示研究及│ 92,540│ 120,889│ -28,349│本年度預算數92,540千元,係自然科學展示 │ │ │ │企劃 │ │ │ │業務及劇場營運經費,其中8,000千元以場 │ │ │ │ │ │ │ │地設備管理收入支應,較上年度減列辦理大 │ │ │ │ │ │ │ │型特展及更新展場設備等經費34,466千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列大陸與國外出差旅費、耗材及展場設備 │ │ │ │ │ │ │ │維修等經費6,117千元,計淨減28,349千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5321801024 │ │ │ │ │ │ │5 │地震教育園區 │ 12,409│ 4,542│ 7,867│本年度預算數12,409千元,係九二一地震教 │ │ │ │ │ │ │ │育園區辦理科學教育展示活動及營運所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增列水電費、機電設施與庭園 │ │ │ │ │ │ │ │維護費、購置電腦設備、辦公設備及視聽設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費7,867千元。 │ │ │ │5321809800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021810000 │ │ │ │ │12│ │ │國立科學工藝博物館│ 303,386│ 295,026│ 8,360│ │ │ │ │5321810000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 303,386│ 295,026│ 8,360│ │ │ │ │5321810100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 201,164│ 204,913│ -3,749│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費115,600千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員工休假補助等經費2,736千元,增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加全民健保保險費補助及不休假加班 │ │ │ │ │ │ │ │費等1,025千元,計淨減1,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費85,564千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費、各項機電設施及館舍清潔 │ │ │ │ │ │ │ │維護等經費3,017千元,增列投保公共意 │ │ │ │ │ │ │ │外險及產物保險等經費979千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │2,038千元。 │ │ │ │5321811000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 101,722│ 89,613│ 12,109│ │ │ │ │5321811001 │ │ │ │ │ │ │1 │展示企劃與研究 │ 37,422│ 40,499│ -3,077│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展示企劃研究經費13,661千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理特展之展示設施製作費及展示設 │ │ │ │ │ │ │ │備購置費等2,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.展示維護更新經費6,750千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列展示單元維修耗材、展示廳水電線路 │ │ │ │ │ │ │ │清查及購置展示維護設備等經費1,497千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.立體電影院及多媒體劇場維持經費17,011 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列影片租金、國外出差 │ │ │ │ │ │ │ │旅費及購置劇場設備等經費2,026千元。 │ │ │ │5321811002 │ │ │ │ │ │ │2 │公共事務及導覽業務│ 13,000│ 13,317│ -317│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共事務經費6,990千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理員工教育訓練及藝術電子看板維護等 │ │ │ │ │ │ │ │經費743千元,增列國內出差旅費、更新 │ │ │ │ │ │ │ │及充實簡報室設備等經費1,188千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨增445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.導覽業務經費3,010千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │語音導覽系統租金及購置導覽設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,180千元,增列辦理導覽人員教育訓練 │ │ │ │ │ │ │ │及規劃主題式英語導覽訓練、資料蒐集等 │ │ │ │ │ │ │ │經費420千元,計淨減760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.志工訓練與管理經費3,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列志工意外保險及辦理志工訓練講師 │ │ │ │ │ │ │ │等經費426千元,增列國內出差旅費及辦 │ │ │ │ │ │ │ │理志工相關業務等經費424千元,計淨減2 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5321811003 │ │ │ │ │ │ │3 │圖書視聽推廣及資訊│ 12,500│ 15,019│ -2,519│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │展示處理 │ │ │ │1.圖書視聽管理及出版經費4,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列圖書資料編目、印製簡訊及館 │ │ │ │ │ │ │ │刊等經費1,543千元,增列購置建立影像 │ │ │ │ │ │ │ │館史與電子館藏軟體及圖書管理系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │費338千元,計淨減1,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理及系統建置經費8,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列開發行政資訊管理系統及國內 │ │ │ │ │ │ │ │出差旅費等經費1,608千元,增列購置網 │ │ │ │ │ │ │ │路設備及個人電腦等經費294千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減1,314千元。 │ │ │ │5321811004 │ │ │ │ │ │ │4 │科技教育之推廣 │ 30,600│ 12,383│ 18,217│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.科技教育活動之推廣經費3,890千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理教育訓練及研究發展科教 │ │ │ │ │ │ │ │活動耗材等經費1,781千元,增列辦理專 │ │ │ │ │ │ │ │題演講與訓練課程講師費、委託研究計畫 │ │ │ │ │ │ │ │及國外出差旅費等經費899千元,計淨減8 │ │ │ │ │ │ │ │82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教材教具研製開發經費22,110千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列聘請專家協助開發教材教具所需 │ │ │ │ │ │ │ │出席費及稿費等528千元,增列建置「九 │ │ │ │ │ │ │ │年一貫探索館」20,000千元,辦理教育訓 │ │ │ │ │ │ │ │練、購置教材教具開發工具及耗材等經費 │ │ │ │ │ │ │ │327千元,計淨增19,799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教室及實驗室設備經費4,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列科技實驗室、電腦教室及演講廳 │ │ │ │ │ │ │ │設備升級等經費700千元。 │ │ │ │5321811005 │ │ │ │ │ │ │5 │科技文物蒐藏研究 │ 8,200│ 8,395│ -195│本年度預算數8,200千元,係科技文物蒐藏 │ │ │ │ │ │ │ │制度之規劃及研擬,蒐藏品之利用、外借與 │ │ │ │ │ │ │ │保管維護,建置蒐藏庫、儲放櫃及環境監控 │ │ │ │ │ │ │ │設備,蒐集與購置文物及舉辦學術研討會等 │ │ │ │ │ │ │ │經費,較上年度減列購置文物蒐藏設備及辦 │ │ │ │ │ │ │ │理研討會等經費1,662千元,增列國外出差 │ │ │ │ │ │ │ │旅費、勘查與收集資料所需國內出差旅費及 │ │ │ │ │ │ │ │委託研究文物之蒐藏計畫經費等1,467千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減195千元。 │ │ │ │5321819800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 500│ 500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021830000 │ │ │ │ │13│ │ │國立海洋生物博物館│ 183,944│ 181,202│ 2,742│ │ │ │ │5321830000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 183,944│ 181,202│ 2,742│ │ │ │ │5321830100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 96,618│ 99,621│ -3,003│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費73,220千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │列3,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費23,398千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列房屋建築、車輛與辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │953千元,增列水電費、稅捐、建物及車 │ │ │ │ │ │ │ │輛保險費、按日按件計資酬金及一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │費等1,152千元,計淨增199千元。 │ │ │ │5321831000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 87,202│ 81,457│ 5,745│ │ │ │ │5321831001 │ │ │ │ │ │ │1 │博物館企劃及研究 │ 30,084│ 30,084│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.主題研究與高級人才培育計畫經費13,851 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.生物科技研發經費15,083千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增國際性學術交流活動經費1,150千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度參加世界橈足類學術研究會議之預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列1,150千元如數減列。 │ │ │ │5321831002 │ │ │ │ │ │ │2 │展示企劃與研究 │ 6,685│ 6,940│ -255│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.典藏及標本製作經費3,545千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列製作標本藥品耗材等經費145千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臨時展示廳企劃經費3,140千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等業務費110千元。 │ │ │ │5321831003 │ │ │ │ │ │ │3 │生物馴養及研究 │ 8,510│ 8,510│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.水族生物馴養經費5,384千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列水電費等190千元,增列一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │及國內出差旅費194千元,計淨增4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.魚病及檢疫研究經費3,126千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列通訊費及國內出差旅費104千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列一般事務費100千元,計淨減4千元。 │ │ │ │5321831004 │ │ │ │ │ │ │4 │科教企劃與研究 │ 10,937│ 10,937│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.海洋教育活動之推廣經費4,219千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社區及社會服務業務經費1,800千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海洋生物本土化教材企劃經費1,918千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.教材教具研發經費3,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │5321831005 │ │ │ │ │ │ │5 │工務機電維護 │ 21,500│ 15,500│ 6,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.營運監測經費18,448千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │廢水回收評估等經費3,000千元,增列研 │ │ │ │ │ │ │ │究大樓及服勤設施相關工程及設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │9,000千元,計淨增6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.委託民間經營專案管理經費3,052千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │5321831006 │ │ │ │ │ │ │6 │圖書視聽推廣及資訊│ 9,486│ 9,486│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │業務 │ │ │ │1.資訊業務經費2,450千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書視聽業務經費7,036千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │5321839800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 124│ 124│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021840000 │ │ │ │ │14│ │ │國立臺灣史前文化博│ 171,310│ 142,926│ 28,384│ │ │ │ │物館 │ │ │ │ │ │ │ │5321840000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 171,310│ 142,926│ 28,384│ │ │ │ │5321840100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 99,425│ 90,506│ 8,919│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費53,993千元,較上年度增列職 │ │ │ │ │ │ │ │員8人之人事費8,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費45,432千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列房屋建築養護費及消防安檢費用等 │ │ │ │ │ │ │ │4,900千元,增列國內出差旅費及通訊等 │ │ │ │ │ │ │ │一般事務費3,984千元,向台糖公司購置2 │ │ │ │ │ │ │ │0.16平方公尺之土地價款100千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │政府電子化政策增置及更新辦公室自動化 │ │ │ │ │ │ │ │設備400千元,購置一般事務設備及防護 │ │ │ │ │ │ │ │設備等1,000千元,計淨增584千元。 │ │ │ │5321842000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 71,685│ 52,220│ 19,465│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展示推廣教育活動與公共服務活動之規劃 │ │ │ │ │ │ │ │及推動業務經費18,707千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列國內出差旅費、導覽解說與公共服務人 │ │ │ │ │ │ │ │員之培養、訓練、管理及其他推廣教育活 │ │ │ │ │ │ │ │動等經費11,329千元;國立臺灣史前文化 │ │ │ │ │ │ │ │博物館南科分館規劃費1,500千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │增列12,829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理業務經費2,685千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列規劃推動本館網路、系統與個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │操作使用所需教育訓練鐘點費及維護等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,266千元,購置資訊軟硬體設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費944千元,合共增列2,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 │ │ │ │ │ │ │ │費7,319千元,較上年度減列購置圖書及 │ │ │ │ │ │ │ │標本等經費3,000千元,增列典藏標本保 │ │ │ │ │ │ │ │險費及一般事務費1,867千元,計淨減1,1 │ │ │ │ │ │ │ │33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.卑南文化公園園區管理業務經費16,337千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列導覽解說人員教育訓練 │ │ │ │ │ │ │ │費與水電費等1,774千元,購置機電及事 │ │ │ │ │ │ │ │務設備經費300千元,合共增列2,074千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.工務機電管理經費26,637千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列房屋建築養護費與消防安檢費用等1, │ │ │ │ │ │ │ │889千元,本館附屬公園植栽委外之保養 │ │ │ │ │ │ │ │維護費等996千元,購置機電及視訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │等經費600千元,合共增列3,485千元。 │ │ │ │5321849800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 200│ 200│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021850000 │ │ │ │ │15│ │ │國立中央圖書館臺灣│ 451,207│ 799,508│ -348,301│ │ │ │ │分館 │ │ │ │ │ │ │ │5321850000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 451,207│ 799,508│ -348,301│ │ │ │ │5321850100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 80,974│ 69,161│ 11,813│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費59,170千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工值班費6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費19,804千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置電腦等設備經費及一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │978千元,配合搬遷新館增列水電費6,600 │ │ │ │ │ │ │ │千元、遷館搬運費3,200千元與新館保險 │ │ │ │ │ │ │ │費400千元及戶外環境清潔費2,861千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增12,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館業務自動化經費2,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理員工教育訓練及電腦設備養 │ │ │ │ │ │ │ │護等經費278千元,計減列278千元。 │ │ │ │5321851000 │ │ │ │ │ │2 │ │館務業務活動 │ 30,025│ 30,139│ -114│ │ │ │ │5321851020 │ │ │ │ │ │ │1 │書刊採編及閱覽 │ 18,904│ 19,107│ -203│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書刊採編及交換經費11,525千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列書刊編目製卡等經費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.書刊閱覽及典藏經費7,379千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列書刊裱褙工作等經費151千元。 │ │ │ │5321851021 │ │ │ │ │ │ │2 │資料研究及推廣 │ 11,121│ 11,032│ 89│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參考服務經費2,378千元,係辦理館藏資 │ │ │ │ │ │ │ │料之參考諮詢服務及編製各種專題目錄等 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列館藏資料微捲製作等經費 │ │ │ │ │ │ │ │46千元,增列日文舊籍臺灣文獻聯合目錄 │ │ │ │ │ │ │ │資料庫建檔費300千元,計淨增254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社會教育之推廣及輔導經費8,743千元, │ │ │ │ │ │ │ │其中720千元以報名費收入支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理各項展覽及購置視聽資料等經 │ │ │ │ │ │ │ │費165千元。 │ │ │ │5321859000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 340,000│ 700,000│ -360,000│ │ │ │ │5321859002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 340,000│ 700,000│ -360,000│國立中央圖書館臺灣分館遷建新館工程,屬 │ │ │ │ │ │ │ │特殊建築,總工程費1,897,300千元,分13 │ │ │ │ │ │ │ │年辦理,除81年度至92年度預算已共編列1, │ │ │ │ │ │ │ │557,300千元外,本年度續編最後1年經費34 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,較上年度減列360,000千元。 │ │ │ │5321859800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 208│ 208│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0021860000 │ │ │ │ │16│ │ │國立國光劇團 │ 172,765│ 172,725│ 40│ │ │ │ │5321860000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 172,765│ 172,725│ 40│ │ │ │ │5321860100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 145,730│ 145,836│ -106│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費136,068千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費9,662千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列特別費56千元。 │ │ │ │5321861000 │ │ │ │ │ │2 │ │團務活動 │ 25,735│ 26,089│ -354│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.演出節目之規劃與演練經費8,631千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列所需耗材及國內出差旅費等 │ │ │ │ │ │ │ │1,341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.演出節目之設計與製作經費7,715千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列按日按件計資酬金與演出所 │ │ │ │ │ │ │ │需戲服、衣箱、佈景及道具耗材等1,577 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究推廣業務之策劃與推動經費7,589千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列一般事務費及國內出差 │ │ │ │ │ │ │ │旅費等118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置演出設施經費1,800千元,係購置演 │ │ │ │ │ │ │ │出所需音效、燈光、舞台、道具、戲服、 │ │ │ │ │ │ │ │存放櫃、多媒體影音設備、樂器及其他雜 │ │ │ │ │ │ │ │項設備等,與上年度同。 │ │ │ │5321869000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,200│ 700│ 500│ │ │ │ │5321869011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 700│ -│ 700│本年度預算數700千元,係汰換首長座車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │經費。 │ │ │ │5321869019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 500│ 700│ -200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政用所需電腦及網路相關設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備及其他雜項設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列700千元如數減列。 │ │ │ │5321869800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 100│ 100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0021870000 │ │ │ │ │17│ │ │國立教育廣播電臺 │ 177,223│ 171,836│ 5,387│ │ │ │ │5321870000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 177,223│ 171,836│ 5,387│ │ │ │ │5321870100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 132,405│ 131,538│ 867│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費121,963千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,973千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公務車輛保險費等212千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │建置檔案所需按日按件計資酬金及一般事 │ │ │ │ │ │ │ │務費879千元,計淨增667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業維持費2,469千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列電腦相關設備維護費及購置電腦設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費等200千元。 │ │ │ │5321870200 │ │ │ │ │ │2 │ │臺務業務活動 │ 39,573│ 37,373│ 2,200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.節目製作經費9,665千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │節目製作費等450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機務維修管理經費12,786千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列新設金門轉播站水電費等350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,536 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,324 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列新設恆春轉播站水電 │ │ │ │ │ │ │ │費、機械設備維護費及國內出差旅費等50 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,467 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列節目製作費及國內出 │ │ │ │ │ │ │ │差旅費等200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.台東分臺節目製作及機務管理經費2,195 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列水電費、數據專線通 │ │ │ │ │ │ │ │訊費及國內出差旅費等300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.節目推廣調查研究經費3,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列一般事務費及購置資訊設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費400千元。 │ │ │ │5321879000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 5,000│ 2,680│ 2,320│ │ │ │ │5321879002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 1,540│ -│ 1,540│本年度預算數1,540千元,係改善播音室隔 │ │ │ │ │ │ │ │音門等設施工程所需經費。 │ │ │ │5321879011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 980│ -980│上年度台東分臺汰換原有逾齡公務旅行車1 │ │ │ │ │ │ │ │輛,改為購置特殊用途四輪傳動車預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列980千元如數減列。 │ │ │ │5321879019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 3,460│ 1,700│ 1,760│本年度預算數3,460千元,係建置總臺網路 │ │ │ │ │ │ │ │防火牆、增強廣播側錄系統功能、汰換轉播 │ │ │ │ │ │ │ │站空調冷氣設備、建置遠端監視系統及購置 │ │ │ │ │ │ │ │音頻處理器等成音設備經費。 │ │ │ │5321879800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 245│ 245│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |