中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0071000000 │ │ │ │ 26│ │ │ │省市地方政府 │ 123,383,065│ 106,666,556│ 16,716,509│ │ │ │ │0071150000 │ │ │ │ │1 │ │ │臺灣省政府 │ 843,498│ 885,195│ -41,697│1.本科目配合原臺灣省文獻委員會改隸為國 │ │ │ │ │ │ │ │史館臺灣文獻館,原科目名稱「臺灣省政 │ │ │ │ │ │ │ │府及所屬」改為「臺灣省政府」。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數1,028,781千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │合科目調整,移出「典藏日據與光復初期 │ │ │ │ │ │ │ │史料數位化計畫」及「文獻行政」科目14 │ │ │ │ │ │ │ │3,586千元,列入國史館相同科目項下, │ │ │ │ │ │ │ │淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3371150000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 843,498│ 885,195│ -41,697│ │ │ │ │3371150100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 610,544│ 641,042│ -30,498│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費522,796千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費34,141千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費4,420千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助10,000千元,計淨減28,561 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費36,961千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列教育訓練費及慰問金等518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政管理50,787千元,較上年度減列水電 │ │ │ │ │ │ │ │費、通訊費及一般事務費等2,455千元。 │ │ │ │3371150200 │ │ │ │ │ │2 │ │施政業務 │ 65,385│ 62,151│ 3,234│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.民政業務10,089千元,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │各項慶典活動等費用7,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文教業務5,303千元,較上年度減列委辦 │ │ │ │ │ │ │ │費及國內旅費等1,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經建業務3,158千元,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │農漁業、交通等觀摩宣導與研習活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.財務業務1,146千元,較上年度增列租金 │ │ │ │ │ │ │ │、按日按件計資酬金及一般事務費等464 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.社會及衛生業務19,138千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列租金、一般事務費、對國內團體及個人 │ │ │ │ │ │ │ │之捐助等經費1,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.省政宣導業務19,972千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │一般事務費及國內旅費等經費2,415千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │7.法規業務4,825千元,較上年度增列一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費等275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.訴願業務1,754千元,較上年度減列文具 │ │ │ │ │ │ │ │費及國內旅費等415千元。 │ │ │ │3371150300 │ │ │ │ │ │3 │ │公共事務與車輛管理│ 38,913│ 46,827│ -7,914│本年度預算數38,913千元,係辦理中興新村 │ │ │ │ │ │ │ │環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列設施養護費、委辦費、保險費及國內旅費 │ │ │ │ │ │ │ │等經費7,914千元。 │ │ │ │3371150400 │ │ │ │ │ │4 │ │交通行政與管理 │ 73,218│ 73,295│ -77│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.車輛事故鑑定業務70,296千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列員工參加全民健保保險費補助及資訊 │ │ │ │ │ │ │ │設備等2,460千元,減列通訊費、國內旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等經費2,298千元,計淨增162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.車輛事故覆議業務2,922千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列通訊費、國內旅費等經費239千元。 │ │ │ │3371150500 │ │ │ │ │ │5 │ │加強地方自治與文化│ 41,785│ 51,504│ -9,719│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │推展 │ │ │ │1.辦理全省國民中小學教育人員培訓及表揚 │ │ │ │ │ │ │ │活動經費25,214千元,較上年度減列按日 │ │ │ │ │ │ │ │按件計資酬金、一般事務費及國內旅費等 │ │ │ │ │ │ │ │7,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強推動文化活動16,571千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委辦費、運費及獎勵金等2,175千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3371159000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 11,653│ 8,376│ 3,277│ │ │ │ │3371159002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 1,500│ -│ 1,500│本計畫係辦理中興新村九二一震災拆除宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │基地整修、光華兒童樂園及光輝公園遊樂設 │ │ │ │ │ │ │ │施整修更新等經費1,500千元。 │ │ │ │3371159019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 10,153│ 8,376│ 1,777│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換網路伺服器、雷射印表機、個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │及購置冷氣機等設備經費10,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換資訊設備及購置圖書等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列8,376千元如數減列。 │ │ │ │3371159800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0071160000 │ │ │ │ │2 │ │ │台灣省諮議會 │ 160,190│ 165,120│ -4,930│ │ │ │ │3371160000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 160,190│ 165,120│ -4,930│ │ │ │ │3371160100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 93,148│ 93,343│ -195│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費60,078千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費4,497千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費365千元,增列工友退職金1,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減3,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費23,758千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等3,247千元,增列雜 │ │ │ │ │ │ │ │項設備費1,200千元及退休職員年終慰問 │ │ │ │ │ │ │ │金102千元,計淨減1,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.進修訓練費400千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公共聯繫2,700千元,較上年度減列一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.園區藝文活動中心450千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列一般事務費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理歷年檔案整理、建檔及資料影音 │ │ │ │ │ │ │ │轉換等資訊化工作經費5,762千元。 │ │ │ │3371160200 │ │ │ │ │ │2 │ │議員諮詢業務 │ 20,011│ 23,366│ -3,355│ │ │ │ │3371160201 │ │ │ │ │ │ │1 │諮議員費用 │ 18,487│ 21,746│ -3,259│本年度預算數18,487千元,係諮議員人事費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列人事費3,259千元。 │ │ │ │3371160202 │ │ │ │ │ │ │2 │議會交流事務 │ 384│ 480│ -96│本年度預算數384千元,係出席全美州議會 │ │ │ │ │ │ │ │聯合會及拜訪活動等所需國外旅費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列96千元。 │ │ │ │3371160203 │ │ │ │ │ │ │3 │諮議員會館 │ 1,140│ 1,140│ -│本年度預算數1,140千元,係諮議員會館所 │ │ │ │ │ │ │ │需業務費,與上年度同。 │ │ │ │3371160300 │ │ │ │ │ │3 │ │議事業務 │ 29,234│ 29,536│ -302│ │ │ │ │3371160301 │ │ │ │ │ │ │1 │召開大會 │ 27,085│ 27,379│ -294│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費22,358千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費及加班值班費1,443千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.召開定期及臨時大會2,717千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增辦理議事史料影像化及數位化所需規 │ │ │ │ │ │ │ │劃製作費等2,010千元。 │ │ │ │3371160302 │ │ │ │ │ │ │2 │法制業務 │ 170│ 170│ -│本年度預算數170千元,係法制業務及法規 │ │ │ │ │ │ │ │蒐集整理所需業務費,與上年度同。 │ │ │ │3371160303 │ │ │ │ │ │ │3 │史料管理 │ 1,979│ 1,987│ -8│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費999千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.史料文物蒐集整理980千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列國內旅費8千元。 │ │ │ │3371160400 │ │ │ │ │ │4 │ │研究業務 │ 15,929│ 16,460│ -531│ │ │ │ │3371160401 │ │ │ │ │ │ │1 │研究發展及諮詢 │ 14,470│ 14,991│ -521│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,812千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費及加班值班費1,177千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研究發展及諮詢業務2,658千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列按日按件計資酬金656千元。 │ │ │ │3371160402 │ │ │ │ │ │ │2 │資訊管理 │ 1,459│ 1,469│ -10│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費34千元,較上年度減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電子處理資料作業1,425千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費6千元。 │ │ │ │3371169000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 868│ 815│ 53│ │ │ │ │3371169019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 868│ 815│ 53│本年度預算數868千元,係為購置傳真機、 │ │ │ │ │ │ │ │影印機、裱褙設備及鐵櫃等辦公設備所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費。 │ │ │ │3371169800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 1,000│ 1,600│ -600│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0071180000 │ │ │ │ │3 │ │ │補助台灣省各縣市政│ 119,547,284│ 102,782,463│ 16,764,821│ │ │ │ │府 │ │ │ │ │ │ │ │5171180000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 51,531,536│ 42,565,264│ 8,966,272│ │ │ │ │5171185100 │ │ │ │ │ │1 │ │台灣省各縣市教育補│ 51,531,536│ 42,565,264│ 8,966,272│本年度預算數51,531,536千元,係補助台灣 │ │ │ │助 │ │ │ │省各縣市教育人員人事費、學生營養午餐、 │ │ │ │ │ │ │ │國中雜費減免及改善教育設施等經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列8,966,272千元。 │ │ │ │6071180000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 9,850,000│ 5,850,000│ 4,000,000│ │ │ │ │6071186000 │ │ │ │ │ │2 │ │台灣省各縣市交通補│ 9,850,000│ 5,850,000│ 4,000,000│本年度預算數9,850,000千元,係補助台灣 │ │ │ │助 │ │ │ │省各縣市辦理交通建設與道路養護及道安計 │ │ │ │ │ │ │ │畫等經費,較上年度增列4,000,000千元。 │ │ │ │6171180000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 15,750,000│ 13,650,000│ 2,100,000│ │ │ │ │6171186100 │ │ │ │ │ │3 │ │台灣省各縣市其他經│ 15,750,000│ 13,650,000│ 2,100,000│本年度預算數15,750,000千元,係補助台灣 │ │ │ │濟服務補助 │ │ │ │省各縣市辦理各項基本設施等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列2,100,000千元。 │ │ │ │6671180000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 1,770,799│ 1,210,272│ 560,527│ │ │ │ │6671186600 │ │ │ │ │ │4 │ │台灣省各縣市社會保│ 1,770,799│ 1,210,272│ 560,527│本年度預算數1,770,799千元,係補助台灣 │ │ │ │險補助 │ │ │ │省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 │ │ │ │ │ │ │ │健康保險保費補助,較上年度增列560,527 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6771180000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 5,106,063│ 4,546,701│ 559,362│ │ │ │ │6771186700 │ │ │ │ │ │5 │ │台灣省各縣市社會救│ 5,106,063│ 4,546,701│ 559,362│本年度預算數5,106,063千元,係補助台灣 │ │ │ │助補助 │ │ │ │省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 │ │ │ │ │ │ │ │戶生活補助等經費,較上年度增列559,362 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6871180000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 9,634,018│ 8,839,200│ 794,818│ │ │ │ │6871186800 │ │ │ │ │ │6 │ │台灣省各縣市福利服│ 9,634,018│ 8,839,200│ 794,818│本年度預算數9,634,018千元,係補助台灣 │ │ │ │務補助 │ │ │ │省各縣市推展身心障礙者、兒童、少年、老 │ │ │ │ │ │ │ │人及婦女等福利服務經費,較上年度增列79 │ │ │ │ │ │ │ │4,818千元。 │ │ │ │8471180000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 25,904,868│ 26,121,026│ -216,158│ │ │ │ │8471188400 │ │ │ │ │ │7 │ │台灣省各縣市專案補│ 25,904,868│ 26,121,026│ -216,158│本年度預算數25,904,868千元,係補助台灣 │ │ │ │助 │ │ │ │省各縣市公務、警察、消防人員人事費及基 │ │ │ │ │ │ │ │本辦公費等一般性支出經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │216,158千元。 │ │ │ │0071550000 │ │ │ │ │4 │ │ │福建省政府 │ 1,922,093│ 1,923,778│ -1,685│ │ │ │ │3371550000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 87,864│ 89,549│ -1,685│ │ │ │ │3371550100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 71,718│ 73,231│ -1,513│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費60,162千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費及加班值班費701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,556千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列業務費等812千元。 │ │ │ │3371550200 │ │ │ │ │ │2 │ │省政服務 │ 7,371│ 7,468│ -97│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親 │ │ │ │ │ │ │ │、社會士紳及社團服務經費636千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.督導金馬地區實施地方自治經費6,141千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列業務費97千元。 │ │ │ │3371559000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 7,575│ 7,500│ 75│ │ │ │ │3371559002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 7,375│ 7,300│ 75│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增檔案室及本府管線整理工程經費7,37 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度視聽室及會議室整建工程預算業己 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列7,300千元如數減列。 │ │ │ │3371559019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 200│ 200│ -│本年度預算數200千元,係購置冷氣機及辦 │ │ │ │ │ │ │ │公桌等辦公設備。 │ │ │ │3371559800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,200│ 1,350│ -150│本年度預算數1,200千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │8471550000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 1,834,229│ 1,834,229│ -│ │ │ │ │8471558400 │ │ │ │ │ │5 │ │金馬地區專案補助 │ 1,834,229│ 1,834,229│ -│本年度預算數1,834,229千元,係補助金門 │ │ │ │ │ │ │ │及連江縣政府經常性支出、基本設施及警政 │ │ │ │ │ │ │ │支出等經費,與上年度同。 │ │ │ │0071700000 │ │ │ │ │5 │ │ │補助高雄市政府 │ 910,000│ 910,000│ -│ │ │ │ │5171700000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 910,000│ 910,000│ -│ │ │ │ │5171705100 │ │ │ │ │ │1 │ │高雄市教育補助 │ 910,000│ 910,000│ -│本年度編列國民教育經費補助910,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |