中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0057000000 │ │ │ │ 23│ │ │ │衛生署主管 │ 43,106,048│ 42,175,294│ 930,754│ │ │ │ │0057010000 │ │ │ │ │1 │ │ │衛生署 │ 38,375,177│ 37,697,851│ 677,326│本科目上年度法定預算數37,702,365千元, │ │ │ │ │ │ │ │由內政部警政署「保安警察業務」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │駐衛警4人經費2,729千元,及配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │,移出7,243千元至疾病管制局,移出移入 │ │ │ │ │ │ │ │數互抵後,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │5157010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 183,300│ 236,000│ -52,700│ │ │ │ │5157011100 │ │ │ │ │ │1 │ │醫事人力培訓工作 │ 183,300│ 236,000│ -52,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.醫學系公費生培育工作140,300千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列公費生367人之補助承辦學校 │ │ │ │ │ │ │ │教學用設備費4,070千元,獎助公私立醫 │ │ │ │ │ │ │ │學院培育醫學系公費生學雜費50,140千元 │ │ │ │ │ │ │ │,合共減列54,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.偏遠地區及山地離島原住民及離島籍公費 │ │ │ │ │ │ │ │生培育工作43,000千元,較上年度減列獎 │ │ │ │ │ │ │ │助私立醫學院培育醫學系公費生學雜費49 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列補助培育公費生承辦學校教 │ │ │ │ │ │ │ │學用設備費、代辦新生甄試事務與課業輔 │ │ │ │ │ │ │ │導及相關說明會經費2,000千元,計淨增1 │ │ │ │ │ │ │ │,510千元。 │ │ │ │5257010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 3,663,964│ 2,927,837│ 736,127│ │ │ │ │5257011700 │ │ │ │ │ │2 │ │科技業務 │ 3,663,964│ 2,927,837│ 736,127│ │ │ │ │5257011710 │ │ │ │ │ │ │1 │科技發展工作 │ 468,610│ 419,788│ 48,822│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動醫藥衛生科技研究發展39,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理研究調查資料庫之整理 │ │ │ │ │ │ │ │、建檔費及捐助舉辦科技人才訓練及國際 │ │ │ │ │ │ │ │性科技研討會等8,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.醫藥衛生健康政策科技研究308,210千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列食品、藥品、醫衛、保健 │ │ │ │ │ │ │ │及防災等領域科技發展計畫之委辦經費72 │ │ │ │ │ │ │ │,140千元,增列發展生物科技相關基因體 │ │ │ │ │ │ │ │醫學及生技藥物研發國家型計畫,並辦理 │ │ │ │ │ │ │ │推動國際衛生與醫療研究等捐助經費115, │ │ │ │ │ │ │ │107千元,計淨增42,967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.製藥與生物技術跨部會合作研究120,900 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列新藥臨床試驗體系與 │ │ │ │ │ │ │ │運作機制經費14,400千元。 │ │ │ │5257011720 │ │ │ │ │ │ │2 │財團法人國家衛生研│ 3,195,354│ 2,508,049│ 687,305│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │究院發展計畫 │ │ │ │1.國家衛生研究院醫藥衛生研究計畫717,26 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,較上年度減列捐助行政費、購置 │ │ │ │ │ │ │ │儀器設備、研究器材及輔助器材等經費13 │ │ │ │ │ │ │ │,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國家衛生研究院生物科技研究計畫432,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列捐助行政費、藥物 │ │ │ │ │ │ │ │、試劑等醫藥生物科技之研究發展經費48 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國家衛生研究院製藥與生物技術國家型計 │ │ │ │ │ │ │ │畫135,734千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.整合性醫藥衛生科技研究計畫307,575千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列捐助藥物、生物劑與分 │ │ │ │ │ │ │ │子生物技術等醫藥生物科技之研究發展經 │ │ │ │ │ │ │ │費4,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.財團法人國家衛生研究院建院計畫總經費 │ │ │ │ │ │ │ │6,948,205千元,包括土地價款與補償及 │ │ │ │ │ │ │ │建築經費,其中土地價款與補償部份1,17 │ │ │ │ │ │ │ │9,810千元係以國有土地作價捐助作為國 │ │ │ │ │ │ │ │家衛生研究院創立基金,業已編竣;建築 │ │ │ │ │ │ │ │經費部份5,768,395千元,除88年度至91 │ │ │ │ │ │ │ │年度共已編列1,850,758千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │續編第5年經費1,529,000千元,作為辦理 │ │ │ │ │ │ │ │地上結構體工程及應分攤園區公共設施經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增列679,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增台灣肺癌基因體研究及臨床應用計畫 │ │ │ │ │ │ │ │73,779千元。 │ │ │ │6657010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 24,123,104│ 23,840,025│ 283,079│ │ │ │ │6657012000 │ │ │ │ │ │3 │ │全民健康保險業務 │ 23,671,587│ 23,724,525│ -52,938│ │ │ │ │6657012010 │ │ │ │ │ │ │1 │全民健康保險工作 │ 90,688│ 85,316│ 5,372│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.全民健康保險業務46,343千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理全民健康保險業務費等6,599千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列辦理二代健保政策評估與組織體 │ │ │ │ │ │ │ │制、保費徵收新制、醫療分配與品質提升 │ │ │ │ │ │ │ │、公民參與、資訊處理等五大主題改革與 │ │ │ │ │ │ │ │規劃事宜經費19,350千元,計淨增12,751 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.全民健康保險監理業務11,141千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列監理委員會開會場地佈置及清潔 │ │ │ │ │ │ │ │、辦理監理業務檢查與訪視活動等經費4, │ │ │ │ │ │ │ │924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.全民健康保險醫療費用協定業務8,694千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理健保研討會及訪查 │ │ │ │ │ │ │ │等業務所需經費586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.全民健康保險爭議審議業務24,510千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列全民健康保險爭議審議案件 │ │ │ │ │ │ │ │審查費及委員出席費等1,869千元。 │ │ │ │6657012020 │ │ │ │ │ │ │2 │漁民、水利會會員及│ 17,284,932│ 16,374,725│ 910,207│本年度預算數17,284,932千元,係依據全民 │ │ │ │其他團體保險費補助│ │ │ │健康保險法第27條第1項第3款及第7款規定 │ │ │ │ │ │ │ │編列之政府應負擔款,較上年度減列以前年 │ │ │ │ │ │ │ │度補助不足款84,753千元,增列漁民及地區 │ │ │ │ │ │ │ │團體投保人數增加政府負擔之保險費857,96 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,及保險費率調高政府應負擔保險費 │ │ │ │ │ │ │ │增加137,000千元,計淨增910,207千元。 │ │ │ │6657012030 │ │ │ │ │ │ │3 │全民健康保險行政費│ 6,295,967│ 7,264,484│ -968,517│本年度預算數6,295,967千元,係依據全民 │ │ │ │補助 │ │ │ │健康保險法第68條第1項規定,編列補助中 │ │ │ │ │ │ │ │央健康保險局辦理全民健康保險行政經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列全民健保IC卡計畫經費968,51 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │6657018000 │ │ │ │ │ │4 │ │營業基金 │ 451,517│ 115,500│ 336,017│ │ │ │ │6657018002 │ │ │ │ │ │ │1 │中央健康保險局資本│ 451,517│ 115,500│ 336,017│本年度預算數451,517千元,係國庫增撥中 │ │ │ │ │ │ │ │央健康保險局資本,作為辦理全民健保IC卡 │ │ │ │ │ │ │ │計畫之用,較上年度增列336,017千元。 │ │ │ │7157010000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 10,404,809│ 10,693,989│ -289,180│ │ │ │ │7157010100 │ │ │ │ │ │5 │ │一般行政 │ 543,076│ 551,162│ -8,086│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費411,304千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費9,795千元、加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費390千元,增列員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助3,014千元、考績與晉級獎金等6,2 │ │ │ │ │ │ │ │63千元,計淨減908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費131,772千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦公室修繕費及僱用保全人員經 │ │ │ │ │ │ │ │費等10,371千元,增列辦理台北市南港衛 │ │ │ │ │ │ │ │生園區環境評估費及退休人員三節慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │等3,193千元,計淨減7,178千元。 │ │ │ │7157011000 │ │ │ │ │ │6 │ │醫政業務 │ 1,872,217│ 2,100,462│ -228,245│ │ │ │ │7157011020 │ │ │ │ │ │ │1 │醫政管理 │ 176,377│ 147,236│ 29,141│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研訂及修訂醫政管理法規2,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列專家學者出席費及物品等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.醫事人員及醫事機構管理22,034千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理醫事人員業務管理相關委 │ │ │ │ │ │ │ │員會及醫政護政業務研討會等2,354千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列捐助民間團體辦理相關事務經費65 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,計淨減1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.醫療業務管理40,726千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │捐助九二一及一0二二震災受災私立醫事 │ │ │ │ │ │ │ │機構重建貸款之利息補貼5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.緊急醫療救護行政業務9,253千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列邀請專家學者參加會議之出席費 │ │ │ │ │ │ │ │、業務費及辦理急救教育宣導等經費2,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.精神衛生行政工作38,014千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列捐助精神復健機構評鑑費與精神醫療 │ │ │ │ │ │ │ │機構督導業務經費4,674千元,增列衛生 │ │ │ │ │ │ │ │與醫療機構辦理九二一震災心理衛生及心 │ │ │ │ │ │ │ │理復健經費33,500千元,計淨增28,826千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.社區失能者及精神照護行政工作44,900千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列捐助辦理身心障礙者復 │ │ │ │ │ │ │ │健醫療及長期照護人力培訓等經費2,005 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.護理機構管理、身心障礙者療育及老人長 │ │ │ │ │ │ │ │期照護行政工作4,250千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理復健醫療、身心障礙者醫療鑑定及 │ │ │ │ │ │ │ │早期療育服務體系等業務經費3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.山地離島醫療保健工作10,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列捐助原住民部落與離島社區健康 │ │ │ │ │ │ │ │營造推動小組及辦理山地離島醫政研討會 │ │ │ │ │ │ │ │等610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.醫療替代役5,200千元,與上年度同。 │ │ │ │7157011030 │ │ │ │ │ │ │2 │醫療照護 │ 1,695,840│ 1,953,226│ -257,386│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建立及健全安寧緩和醫療服務體系2,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理研訂及修訂長期 │ │ │ │ │ │ │ │照護、安寧緩和醫療條例相關法規,捐助 │ │ │ │ │ │ │ │學術團體、民間團體或醫療機構辦理長期 │ │ │ │ │ │ │ │照護、安寧緩和醫療與老人醫療等研究宣 │ │ │ │ │ │ │ │導及製作短片經費3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建置區域整合性服務體系70,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列補助醫療機構或民間團體辦理 │ │ │ │ │ │ │ │各區域醫療資源整合計畫等22,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全民間醫療機構經營管理16,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列捐助醫療機構相關學術團體 │ │ │ │ │ │ │ │或醫事學術團體辦理醫療照護、呼吸治療 │ │ │ │ │ │ │ │人員等醫事人力培訓、醫療資訊網路資源 │ │ │ │ │ │ │ │研討會等相關計畫2,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動醫療廢棄物管理及回收體系10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列捐助醫療機構辦理醫療 │ │ │ │ │ │ │ │廢棄物焚化爐之維修、改善及新建工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費等10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強醫療機構全面品質管理及監測作業35 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度減列捐助學術機構或 │ │ │ │ │ │ │ │民間團體推動學習型組織辦理定期監測與 │ │ │ │ │ │ │ │評估醫療機構作業等5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.充實公共醫療機構設施及提升營運績效15 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度減列補助署立醫院籌 │ │ │ │ │ │ │ │設慢性呼吸病患照護病房醫療設施經費等 │ │ │ │ │ │ │ │33,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.建立全國緊急醫療體系170,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理緊急醫療資訊系統、品質 │ │ │ │ │ │ │ │考核制度等相關業務規劃、研究經費與急 │ │ │ │ │ │ │ │救教育訓練、研習及民眾教育宣導活動經 │ │ │ │ │ │ │ │費7,500千元,捐補助衛生機關及政府機 │ │ │ │ │ │ │ │構辦理緊急醫療救護工作19,947千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共減列27,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.提昇醫事檢驗與放射技術及血液供輸服務 │ │ │ │ │ │ │ │品質25,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │9.建立精神衛生醫療體系360,200千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列補助辦理藥癮治療訓練、設施 │ │ │ │ │ │ │ │與藥癮病患心理復健實驗計畫等經費8,42 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,補助公立醫院新擴建精神醫療及 │ │ │ │ │ │ │ │精神復健設施補助費42,300千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │列50,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.建立長期照護及復健醫療服務體系103,1 │ │ │ │ │ │ │ │18千元,較上年度減列委託醫療機構辦理 │ │ │ │ │ │ │ │長期照護管理示範中心計畫46,544千元, │ │ │ │ │ │ │ │捐助醫院與護理之家辦理長期照護復健及 │ │ │ │ │ │ │ │居家護理等經費118,846千元,合共減列1 │ │ │ │ │ │ │ │65,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.加強山地離島及金馬地區醫療保健體系4 │ │ │ │ │ │ │ │58,922千元,較上年度減列增建與擴建山 │ │ │ │ │ │ │ │地、離島地區醫療院所辦理遠距醫療及視 │ │ │ │ │ │ │ │訊醫療工作等13,841千元,增列籌建澎湖 │ │ │ │ │ │ │ │醫療大樓120,000千元,計淨增106,159千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.充實醫事人力及專科醫師36,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助教學醫院培育困難科醫 │ │ │ │ │ │ │ │師及補助學術單位辦理醫事人力與專科醫 │ │ │ │ │ │ │ │事人力之調查研究等24,389千元,委託專 │ │ │ │ │ │ │ │科醫學會辦理專科醫師訓練醫院認證工作 │ │ │ │ │ │ │ │13,500千元,合共減列37,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.提昇教學醫院教學門診品質計畫200,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列補助醫療機構、民間 │ │ │ │ │ │ │ │團體辦理提升教學醫院加強教學門診品質 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.新增建構社區化長期照護體系計畫194,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │7157011200 │ │ │ │ │ │7 │ │藥政業務 │ 193,571│ 199,123│ -5,552│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.執行健全嚴謹之藥物審查體系49,823千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列捐助醫藥品查驗中心建立 │ │ │ │ │ │ │ │藥品管理制度經費3,277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建立新藥臨床試驗體系與運作機制7,893 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列補助成立臨床試驗研 │ │ │ │ │ │ │ │究病房及相關實驗室等經費9,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動藥物優良製造規範及國際相互認證31 │ │ │ │ │ │ │ │,202千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理藥政管理執行藥害救濟制度及推動醫 │ │ │ │ │ │ │ │藥分業提升藥事服務水準41,130千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列建立違規廣告監控體系等設備 │ │ │ │ │ │ │ │618千元,捐助財團法人進行監控醫療藥 │ │ │ │ │ │ │ │物、化菻~及食品違規廣告等經費6,186 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列6,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理藥物與化菻~查驗登記及展延變更, │ │ │ │ │ │ │ │並持續健全藥政管理登記系統40,960千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列藥物、化菻~審查費與購 │ │ │ │ │ │ │ │置影印機及傳真機設備等468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.加強藥物安全監視通報案例之執行4,600 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列國外相關法規蒐集、 │ │ │ │ │ │ │ │翻譯、建檔編撰、建置電子化資料庫及邀 │ │ │ │ │ │ │ │請專家學者召開諮詢會議出席費等29千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │7.健全及執行血液製劑、核醫藥品及罕見疾 │ │ │ │ │ │ │ │病藥物等管理體系7,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委託辦理訂定生物製劑與放射性藥品 │ │ │ │ │ │ │ │檢驗基準、制訂生物製劑相關審查規範、 │ │ │ │ │ │ │ │指引與辦理鼓勵罕見疾病藥物之供應、製 │ │ │ │ │ │ │ │造及研究發展等經費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.建立全國藥物辨識系統經費10,963千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │7157011300 │ │ │ │ │ │8 │ │食品衛生業務 │ 101,732│ 112,289│ -10,557│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建立風險評估之食品衛生管理制度35,641 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列補助學術機構蒐集食 │ │ │ │ │ │ │ │品樣品、檢測分析等經費2,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動食品安全管制系統18,100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列捐助民間團體辦理食品安全管制 │ │ │ │ │ │ │ │系統推動計畫等經費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.參與食品衛生國際事務輔導業者自主衛生 │ │ │ │ │ │ │ │管理18,850千元,較上年度減列捐助學校 │ │ │ │ │ │ │ │或民間團體辦理餐飲衛生食品安全管制系 │ │ │ │ │ │ │ │統計畫等經費3,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.強化食品衛生教育宣導11,511千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列捐助學校或民間團體辦理食品衛 │ │ │ │ │ │ │ │生教育活動等經費4,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國民營養狀況監測與改善10,630千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理國民營養調查等經費3,25 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動健康飲食及營養標示7,000元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列捐助學校及餐飲民間團體辦理學 │ │ │ │ │ │ │ │術研討會1,000千元,捐助民間團體辦理 │ │ │ │ │ │ │ │推動市售包裝營養標示1,000千元,製作 │ │ │ │ │ │ │ │健康飲食宣導等經費1,000千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │列3,000千元。 │ │ │ │7157011600 │ │ │ │ │ │9 │ │企劃業務 │ 243,392│ 110,746│ 132,646│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.衛生業務企劃7,254千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │推動提昇全面品質管理業務等經費3,706 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.衛生業務管理考核8,660千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理大陸衛生研究及地方衛生機關綜 │ │ │ │ │ │ │ │合考評經費4,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.衛生政策宣導37,614千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │台灣公共衛生成就文宣製作經費2,997千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.衛生統計及調查分析11,027千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建立國人重要疾病統計資料庫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,977千元,增列辦理國際疾病與死因 │ │ │ │ │ │ │ │分類推廣經費2,768千元,計淨減1,209千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強與促進國際醫療衛生合作及技術交流 │ │ │ │ │ │ │ │8,943千元,較上年度增列聘請國外專家 │ │ │ │ │ │ │ │來台訪問或參加研討會等經費3,740千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動台灣加入世界衛生組織124,894千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列補助辦理對邦交及友好國 │ │ │ │ │ │ │ │家之醫療衛生合作與援助、辦理國際衛生 │ │ │ │ │ │ │ │論壇研討會等宣達活動及出席國際會議等 │ │ │ │ │ │ │ │經費96,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.衛生教育模式之建立與推廣計畫45,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列補助辦理衛生教育整合 │ │ │ │ │ │ │ │模式之推廣等經費30,474千元。 │ │ │ │7157011800 │ │ │ │ │ │10│ │衛生醫療資訊業務 │ 343,420│ 433,527│ -90,107│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.衛生行政資訊業務66,824千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列補助各縣市衛生局及鄉鎮衛生所建置 │ │ │ │ │ │ │ │醫療網際網路等經費57,100千元,委辦計 │ │ │ │ │ │ │ │畫10,976千元及軟體使用費等7,526千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列電腦設備33,000千元及其養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │4,370千元,計淨減38,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.全國醫療資訊網業務101,780千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列區域資訊中心搬遷、保全經費5, │ │ │ │ │ │ │ │440千元、醫療資訊網公用性系統維護委 │ │ │ │ │ │ │ │辦費24,410千元及數據機專用線通訊費、 │ │ │ │ │ │ │ │軟體使用等經費6,480千元,增列電腦設 │ │ │ │ │ │ │ │備2,500千元及其維護費16,370千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減17,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電子化衛生署推動計畫15,860千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列網路學習系統開發及建置等設備 │ │ │ │ │ │ │ │費1,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.網路健康服務推動計畫158,956千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列補助署立醫院電子病歷交換作 │ │ │ │ │ │ │ │業23,000千元,捐助醫療機構或醫事學術 │ │ │ │ │ │ │ │團體辦理醫療資訊交換中心實作計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費12,745千元,合共減列35,745千元。 │ │ │ │7157011900 │ │ │ │ │ │11│ │醫院營運業務 │ 6,315,347│ 6,412,867│ -97,520│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費159,293千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費2,573千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費2,733千元,增列獎金、退職給付 │ │ │ │ │ │ │ │等4,136千元,計淨減1,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.醫院營運輔導6,156,054千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列補助所屬醫院人事費410,876千元, │ │ │ │ │ │ │ │辦理所屬醫院業務管理與輔導等經費34,4 │ │ │ │ │ │ │ │75千元,胸腔病院租金等業務經費38,981 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列電子社群醫療網站科技經費17 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,退休人員優惠存款利息差額90 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,捐助民間機構興建經營雙和醫 │ │ │ │ │ │ │ │院移除基地土方經費70,000千元,補助金 │ │ │ │ │ │ │ │門、連江醫院等醫療保健經費210,982千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減96,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7157018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業基金 │ 775,513│ 757,272│ 18,241│ │ │ │ │7157018110 │ │ │ │ │ │ │1 │醫療服務業開發基金│ 2,000│ 18,000│ -16,000│本年度預算數2,000千元,係國庫增撥醫療 │ │ │ │ │ │ │ │服務業開發基金,以促進醫療服務業發展並 │ │ │ │ │ │ │ │提昇醫療服務品質之用,較上年度減列16,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │7157018120 │ │ │ │ │ │ │2 │醫療發展基金 │ 22,160│ 158,401│ -136,241│本年度預算數22,160千元,係國庫增撥醫療 │ │ │ │ │ │ │ │發展基金,作為獎勵醫療資源缺乏地區民間 │ │ │ │ │ │ │ │興建醫療機構之用,較上年度減列136,241 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │7157018130 │ │ │ │ │ │ │3 │醫療藥品基金 │ 544,000│ 522,371│ 21,629│本年度預算數544,000千元,係國庫增撥醫 │ │ │ │ │ │ │ │療藥品基金,作為改善署立醫院硬體設施, │ │ │ │ │ │ │ │提升醫療品質之用,較上年度增列21,629千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │7157018140 │ │ │ │ │ │ │4 │全民健康保險紓困基│ 207,353│ 58,500│ 148,853│本年度預算數207,353千元,係國庫增撥全 │ │ │ │金 │ │ │ │民健康保險紓困基金,作為貸放全民健康保 │ │ │ │ │ │ │ │險被保險人無力負擔保險費所需經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列148,853千元。 │ │ │ │7157019800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 16,541│ 16,541│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0057050000 │ │ │ │ │2 │ │ │疾病管制局 │ 2,359,073│ 2,316,265│ 42,808│本科目上年度法定預算數 2,309,022千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由衛生署慢性病防治局「結核及胸腔病 │ │ │ │ │ │ │ │防治業務」科目移入 7,243千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │5257050000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 244,600│ 188,008│ 56,592│ │ │ │ │5257050400 │ │ │ │ │ │1 │ │科技發展工作 │ 244,600│ 188,008│ 56,592│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.防疫科技發展與研究經費63,226千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列研究用試劑及儀器設備養護費 │ │ │ │ │ │ │ │等經費5,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.結合學術界促進防疫科技發展經費120,37 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,較上年度減列委託學術機構辦理 │ │ │ │ │ │ │ │建立本土性傳染病致病原及基因資料庫之 │ │ │ │ │ │ │ │相關研究經費9,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增建立我國病原體基因資料庫計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │61,000千元,係辦理重要法定傳染病病原 │ │ │ │ │ │ │ │體基因序列變異分析及建立生物材料管理 │ │ │ │ │ │ │ │制度所需經費。 │ │ │ │7157050000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 2,114,473│ 2,128,257│ -13,784│ │ │ │ │7157050100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 861,813│ 845,905│ 15,908│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費831,823千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費15,852千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費4,667千元,核實增列因組織條例 │ │ │ │ │ │ │ │修正職務調整及考績晉級等人事費31,168 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列員工參加全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │5,259千元,計淨增15,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費29,990千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │7157050200 │ │ │ │ │ │3 │ │防疫業務 │ 836,710│ 808,422│ 28,288│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.疾病監測及調查業務經費26,189千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列通訊費、委辦費及出國考察等 │ │ │ │ │ │ │ │經費12,730千元,增列提昇我國生物恐怖 │ │ │ │ │ │ │ │事件防護應變能力經費10,000千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減2,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.預防接種防治業務經費497,669千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置老人流行性感冒疫苗等經 │ │ │ │ │ │ │ │費72,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.檢疫防疫業務經費16,181千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理腸病毒衛教宣導與購置瘧疾、阿 │ │ │ │ │ │ │ │米巴痢疾等治療及預防藥品等經費2,241 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.愛滋病及其他特殊傳染病防治經費97,601 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列推動跨部會愛滋病防 │ │ │ │ │ │ │ │治工作及辦理保險套推廣宣導活動等經費 │ │ │ │ │ │ │ │20,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.結核病防治經費129,624千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費及購置結核病個案管理系統 │ │ │ │ │ │ │ │網路化所需電腦設備經費4,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.傳染病研究及檢驗經費19,108千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費及購置傳染病病原體所 │ │ │ │ │ │ │ │需檢驗試劑等材料經費19,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.實驗室資源規劃及服務經費18,868千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列實驗品質監測用玻璃器材、 │ │ │ │ │ │ │ │動物飼料、殺蟲劑及超低溫冷凍櫃設備等 │ │ │ │ │ │ │ │經費11,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.企劃及綜合業務經費9,429千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列聘請專家學者演講鐘點費、委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │及國內旅費等經費7,509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.血清疫苗研製經費7,644千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列生產製造疫苗與血清材料及購置高壓 │ │ │ │ │ │ │ │滅菌器等設備經費7,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.防疫資訊作業經費14,397千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列主機、電腦及應用系統等軟硬體設 │ │ │ │ │ │ │ │備維護經費9,147千元。 │ │ │ │7157050300 │ │ │ │ │ │4 │ │公共建設業務 │ 415,500│ 473,030│ -57,530│ │ │ │ │7157050310 │ │ │ │ │ │ │1 │人用疫苗自製計畫 │ 40,000│ 61,696│ -21,696│本年度預算數40,000千元,係人用疫苗自製 │ │ │ │ │ │ │ │計畫辦理興建生物製劑先導工廠及加強國內 │ │ │ │ │ │ │ │本土性特殊疫苗研發等所需經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列興建生物製劑先導工廠初步規劃設計、 │ │ │ │ │ │ │ │地質探勘、水土保持維護及購置疫苗研發用 │ │ │ │ │ │ │ │真空凍結乾燥機等設備經費21,696千元。 │ │ │ │7157050320 │ │ │ │ │ │ │2 │加強全國傳染病防治│ 375,500│ 411,334│ -35,834│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │計畫 │ │ │ │1.設置全國性傳染病防治通訊系統經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度減列建立疾病先驅偵測 │ │ │ │ │ │ │ │聯繫行動電話系統等通訊費560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.成立中央疫情監控中心及設施經費28,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列購置多功能實物投影 │ │ │ │ │ │ │ │機及行動視訊設備等經費26,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.協助地方機關充實傳染病防治設施經費3, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度減列協助地方建構防 │ │ │ │ │ │ │ │疫及衛生教育宣導設施所需電子看板軟硬 │ │ │ │ │ │ │ │體等設備經費75,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.防疫業務資訊化經費30,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列建置全國性預防接種資訊管理系統 │ │ │ │ │ │ │ │等經費24,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.強化現有疫情防治體系經費14,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理山地鄉桿菌性痢疾防治 │ │ │ │ │ │ │ │工作經費39,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.提升傳染病治療機構硬體設施經費265,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度增列補助指定醫院設置 │ │ │ │ │ │ │ │特殊隔離治療病房等經費103,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.提升防疫機關檢驗設備及能力經費28,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列設置動物實驗室及相 │ │ │ │ │ │ │ │關檢驗研究設備等經費 6,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.強化衛生教育宣導工作經費4,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理衛生教育宣導所需電子 │ │ │ │ │ │ │ │看板軟硬體設備經費28,467千元。 │ │ │ │7157059800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 450│ 900│ -450│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0057200000 │ │ │ │ │3 │ │ │藥物食品檢驗局 │ 427,942│ 381,963│ 45,979│ │ │ │ │5257200000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 73,765│ 33,362│ 40,403│ │ │ │ │5257201500 │ │ │ │ │ │1 │ │科技發展工作 │ 73,765│ 33,362│ 40,403│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藥物化菻~品管安全評估研究暨認證7,51 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,較上年度增列指示藥品複方製劑 │ │ │ │ │ │ │ │多成分分析及實驗室精準度測試265千元 │ │ │ │ │ │ │ │、藥品不純物分析方法開發與確效1,200 │ │ │ │ │ │ │ │千元、醫療器材品質基準之研究251千元 │ │ │ │ │ │ │ │、化菻~防曬係數含藥成分及保存劑測定 │ │ │ │ │ │ │ │等932千元、生物科技人才培訓計畫2,806 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列5,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.生物製劑確效與檢驗方法之研究9,976千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列基因工程製劑檢驗方法 │ │ │ │ │ │ │ │及其確效研究2,200千元、建立診斷試劑 │ │ │ │ │ │ │ │確效評估體系─肝炎診斷試劑國家標準套 │ │ │ │ │ │ │ │組之製備1,776千元、生物製劑確效與檢 │ │ │ │ │ │ │ │驗方法之研究800千元、生物科技人才培 │ │ │ │ │ │ │ │訓計畫1,600千元,合共增列6,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中藥品管安全評估研究4,344千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列生物科技人才培訓計畫等1,496 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.食品安全評估與殘留農藥及污染物之研究 │ │ │ │ │ │ │ │7,312千元,較上年度減列食品品質、殘 │ │ │ │ │ │ │ │留藥物、抗生素之分析2,138千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │生物科技人才培訓計畫1,000千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減1,138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.食品中微生物、毒素、抗生素之研究計畫 │ │ │ │ │ │ │ │,與建立專職醫藥品優良製造標準稽查系 │ │ │ │ │ │ │ │統經費及推動食品合約實驗室認可計畫, │ │ │ │ │ │ │ │共計23,449千千元,較上年度減列食因性 │ │ │ │ │ │ │ │致病微生物之探討與研究141千元、增列 │ │ │ │ │ │ │ │食品中真菌毒素、膳食中黃麴毒素等背景 │ │ │ │ │ │ │ │值調查1,680千元、食品中抗生素殘留檢 │ │ │ │ │ │ │ │驗研究1,360千元、生物科技人才培訓計 │ │ │ │ │ │ │ │畫1,200千元、稽查人員研究費等1,150千 │ │ │ │ │ │ │ │元及推動食品合約實驗室認可計畫5,280 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增10,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.基因改造食品之檢驗與研究計畫21,166千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列農業生物科技國家型計 │ │ │ │ │ │ │ │畫─基因改造食品之調查與研究16,700千 │ │ │ │ │ │ │ │元、基因改造食品檢驗方法之開發與研究 │ │ │ │ │ │ │ │986千元,合共增列17,686千元。 │ │ │ │7157200000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 354,177│ 348,601│ 5,576│ │ │ │ │7157200100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 269,184│ 268,937│ 247│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費248,013千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費2,077千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費1,880千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助2,815千元,計淨減1,142千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費21,171千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及國內旅費等584千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置檔案室移動式檔案櫃等1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │,及退休人員慰問金473元,計淨增1,389 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │7157201000 │ │ │ │ │ │3 │ │市售藥物食品化菻~│ 15,446│ 7,125│ 8,321│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │品質調查分析 │ │ │ │1.市售藥物化菻~品質調查分析評估經費39 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,較上年度減列紫外線分光光度計 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.市售食品等衛生品質之調查分析評估經費 │ │ │ │ │ │ │ │14,786千元,較上年度增列委託學術機構 │ │ │ │ │ │ │ │辦理食品及人類血液中戴奧辛含量分析計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費3,285千元,購置監測包裝場蔬果 │ │ │ │ │ │ │ │農藥所需之氣相層析質譜儀等5,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │,及檢驗用試劑、耗材、儀器設備維修費 │ │ │ │ │ │ │ │等76千元,合共增列8,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理本局中部、南部及東部檢驗站市售食 │ │ │ │ │ │ │ │品等衛生品質之調查分析評估經費262千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列購置檢驗試劑及檢驗儀 │ │ │ │ │ │ │ │器維護費等175千元。 │ │ │ │7157201100 │ │ │ │ │ │4 │ │檢驗科技發展研究 │ 12,482│ 18,903│ -6,421│ │ │ │ │7157201120 │ │ │ │ │ │ │1 │檢驗科技品質研發 │ 1,466│ 2,275│ -809│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藥廠優良藥品製造管理工作經費678千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國內外旅費等380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科技行政工作788千元,較上年度減列聘 │ │ │ │ │ │ │ │請科技專家演講鐘點費與國內旅費等429 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │7157201122 │ │ │ │ │ │ │2 │檢驗方法與規格之研│ 11,016│ 16,628│ -5,612│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │訂 │ │ │ │1.一般藥物檢驗方法與規格之研訂經費1,67 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,較上年度減列檢驗用試劑、國內 │ │ │ │ │ │ │ │外旅費及購置檢驗儀器設備1,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.藥品微生物檢驗方法與規格之研訂經費4, │ │ │ │ │ │ │ │202千元,較上年度減列檢驗用試劑及購 │ │ │ │ │ │ │ │置自動化溶離試驗分析儀器設備等1,301 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中藥檢驗方法與規格之研訂經費1,794千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列檢驗用試劑、國內旅費 │ │ │ │ │ │ │ │及購置高效液相層析儀等1,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.食品化學檢驗方法與規格之研訂經費685 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列檢驗用試劑、國內旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.食品微生物檢驗方法與規格之研訂經費2, │ │ │ │ │ │ │ │664千元,較上年度減列檢驗用試劑、國 │ │ │ │ │ │ │ │內旅費及購置微生物自動鑑定儀等1,571 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │7157201200 │ │ │ │ │ │5 │ │藥物食品化菻~檢驗│ 21,605│ 21,717│ -112│ │ │ │ │7157201220 │ │ │ │ │ │ │1 │藥物化菻~檢驗 │ 9,835│ 7,175│ 2,660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藥物化菻~及醫療器材之檢驗經費5,432 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列組織工程生醫材料醫 │ │ │ │ │ │ │ │療器材之檢驗計畫與防曬化菻~上市後防 │ │ │ │ │ │ │ │曬係數之監測檢驗用試劑及購置檢驗儀器 │ │ │ │ │ │ │ │設備1,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般藥物之微生物檢驗經費3,873千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列建立原料血漿之捐血機構查 │ │ │ │ │ │ │ │核體系計畫之檢驗用試劑等1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中藥製劑之一般檢驗經費530千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │7157201221 │ │ │ │ │ │ │2 │食品檢驗 │ 11,770│ 14,542│ -2,772│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般食品之化學檢驗經費2,702千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列購置檢驗試劑及氣相分析質譜 │ │ │ │ │ │ │ │儀等1,802千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般食品之微生物檢驗經費1,455千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置檢驗試劑及食品中動物 │ │ │ │ │ │ │ │用藥殘留試驗分析儀等970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地區食品之一般檢驗經費7,613千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │7157201300 │ │ │ │ │ │6 │ │人力發展與訓練進修│ 7,503│ 10,259│ -2,756│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.衛生局檢驗業務輔導訓練經費6,633千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列購置辦理衛生局交叉訓練 │ │ │ │ │ │ │ │與績效測試之檢測儀器及維修經費2,756 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.藥物食品研究人員訓練經費870千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │7157201400 │ │ │ │ │ │7 │ │檢驗研究資訊 │ 12,207│ 11,160│ 1,047│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動檢驗業務電腦化經費10,929千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列系統軟體及相關耗材1,311千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列購置汰換伺服器及個人電腦等資 │ │ │ │ │ │ │ │訊設備2,358千元,計淨增1,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.檢驗研究資料蒐集及刊物發行經費1,278 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │7157209000 │ │ │ │ │ │8 │ │一般建築及設備 │ 15,500│ 10,000│ 5,500│ │ │ │ │7157209002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 15,500│ 10,000│ 5,500│改建傳統飼養之實驗動物房為無特定病原動 │ │ │ │ │ │ │ │物飼養區及實驗區,總工程費25,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │分二年辦理,上年度已編列10,000千元,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編列最後一年度經費15,500千元。 │ │ │ │7157209800 │ │ │ │ │ │9 │ │第一預備金 │ 250│ 500│ -250│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0057300000 │ │ │ │ │4 │ │ │國民健康局 │ 1,494,359│ 1,371,499│ 122,860│ │ │ │ │5257300000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 271,000│ 271,375│ -375│ │ │ │ │5257301800 │ │ │ │ │ │1 │ │科技發展工作 │ 271,000│ 271,375│ -375│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人口生育與保健調查研究68,620千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理各項調查統計分析及資料 │ │ │ │ │ │ │ │庫軟體建置等經費8,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進及兒 │ │ │ │ │ │ │ │童青少年保健62,390千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │新生兒代謝疾病、學前兒童健康等篩檢經 │ │ │ │ │ │ │ │費121,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.社區健康傳播與衛生教育研究及健康促進 │ │ │ │ │ │ │ │宣導與衛生人員訓練52,740千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理職場衛生保健營造、健康體能 │ │ │ │ │ │ │ │、社區健康營造研究與衛生教育推廣策略 │ │ │ │ │ │ │ │方法及評估改進研究41,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增辦理推動癌症防治研究發展計畫36,3 │ │ │ │ │ │ │ │20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增辦理推動成人及中老年國民健康研究 │ │ │ │ │ │ │ │發展計畫44,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理基因體醫學國家型計畫 6,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │7157300000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 1,223,359│ 1,100,124│ 123,235│ │ │ │ │7157300100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 507,138│ 476,336│ 30,802│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費465,139千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費1,099千元,增列員工參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助7,000千元、考績晉級 │ │ │ │ │ │ │ │獎金19,504千元,計淨增25,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費41,999千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列設備費與退休人員三節慰問金等2, │ │ │ │ │ │ │ │519千元,增列通訊水電費、員工教育訓 │ │ │ │ │ │ │ │練費等7,916千元,計淨增5,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7157301000 │ │ │ │ │ │3 │ │社區健康 │ 460,000│ 348,726│ 111,274│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理健康風險工作30,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列社區健康促進7,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理基層保健服務工作230,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列基層公共衛生人才培訓與健康 │ │ │ │ │ │ │ │營造基層保健等81,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增辦理健康生活社區化200,000千元。 │ │ │ │7157301100 │ │ │ │ │ │4 │ │癌症防治 │ 115,271│ 115,271│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理癌症診療與登記85,500千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列資料庫監測與教育宣導工作經費5, │ │ │ │ │ │ │ │255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理癌症防治工作29,771千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列檳榔健康危害與安寧療護經費11,455 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理菸害防制工作預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列6,200千元如數減列。 │ │ │ │7157301200 │ │ │ │ │ │5 │ │婦幼及優生保健 │ 66,050│ 64,086│ 1,964│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理婦幼及優生保健醫療業務工作3,950 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列婦幼衛生保健管理與 │ │ │ │ │ │ │ │遺傳疾病個案管理監測等2,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.捐助國內團體及個人辦理婦幼與優生保健 │ │ │ │ │ │ │ │工作62,100千元,較上年度增列新生兒代 │ │ │ │ │ │ │ │謝疾病篩檢與產前遺傳診斷4,190千元。 │ │ │ │7157301300 │ │ │ │ │ │6 │ │兒童及青少年保健 │ 28,000│ 47,810│ -19,810│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理兒童及青少年保健業務4,850千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列設置青少年保健中心門診與 │ │ │ │ │ │ │ │保健宣導活動等3,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理口腔視力保健21,150千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列含氟F口水與斜弱視篩檢等18,700千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增辦理事故傷害教育宣導計畫2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │7157301400 │ │ │ │ │ │7 │ │成人及中老年保健 │ 27,000│ 25,424│ 1,576│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理成人及中老年保健工作14,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列更年期保健計畫826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理糖尿病等慢性病保健服務13,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列骨質疏鬆與腎臟保健等4, │ │ │ │ │ │ │ │250千元,增列糖尿病全程照護網計畫5,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,計淨增750千元。 │ │ │ │7157301500 │ │ │ │ │ │8 │ │健康促進宣導與衛生│ 17,000│ 17,651│ -651│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │人員訓練 │ │ │ │1.捐助國內團體及個人辦理醫院衛教計畫5, │ │ │ │ │ │ │ │700千元,較上年度減列各種健康促進宣 │ │ │ │ │ │ │ │導服務隊教材製作3,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理健康促進衛生人員訓練11,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列現職衛生人員教育訓練與衛 │ │ │ │ │ │ │ │教評估教育等3,057千元。 │ │ │ │7157301600 │ │ │ │ │ │9 │ │人口與健康調查 │ 2,000│ 3,920│ -1,920│本年度預算數2,000千元,係辦理健康指標 │ │ │ │ │ │ │ │與危害健康行為監測業務,較上年度減列健 │ │ │ │ │ │ │ │康調查研究與技術改進工作2,620千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列健康指標調查報告編撰審查費等700千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減1,920千元。 │ │ │ │7157309800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 900│ 900│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0057400000 │ │ │ │ │5 │ │ │中醫藥委員會 │ 251,908│ 248,136│ 3,772│ │ │ │ │5257400000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 79,516│ 69,800│ 9,716│ │ │ │ │5257400300 │ │ │ │ │ │1 │ │科技業務 │ 79,516│ 69,800│ 9,716│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.提升中藥品質水準經費16,740千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列1,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全中藥臨床試驗環境經費24,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動中醫藥研究經費32,670千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列7,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.提昇中醫醫療品質經費5,306千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列5,306千元。 │ │ │ │7157400000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 172,392│ 178,336│ -5,944│ │ │ │ │7157400100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 55,006│ 60,250│ -5,244│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費46,120千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費500千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費482千元,增列員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助449千元、員工退休退職及資遣給 │ │ │ │ │ │ │ │付364千元,計淨減169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費8,886千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電、郵資等經費5,075千元。 │ │ │ │7157400200 │ │ │ │ │ │3 │ │中醫中藥業務 │ 30,578│ 27,546│ 3,032│ │ │ │ │7157400201 │ │ │ │ │ │ │1 │中醫規劃及管理工作│ 8,993│ 2,797│ 6,196│本年度預算數8,993千元,係推動辦理中醫 │ │ │ │ │ │ │ │醫政管理所需經費,較上年度減列郵資、印 │ │ │ │ │ │ │ │刷、辦公用具等904千元,增列推動辦理中 │ │ │ │ │ │ │ │醫醫院訪查計畫1,500千元、辦理中醫護理 │ │ │ │ │ │ │ │訓練計畫800千元、建立臨床教學體系暨促 │ │ │ │ │ │ │ │進中西醫學整合經費4,800千元,計淨增6,1 │ │ │ │ │ │ │ │96千元。 │ │ │ │7157400202 │ │ │ │ │ │ │2 │中藥規劃及管理工作│ 4,076│ 7,094│ -3,018│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.加強中藥藥政管理、辦理中藥查驗登記及 │ │ │ │ │ │ │ │展延變更、建立中藥藥品安全評估等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,658千元,較上年度減列郵資、宣導刊 │ │ │ │ │ │ │ │物、印刷費等2,115千元,增列配合執行 │ │ │ │ │ │ │ │生物多樣性推動方案經費404千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減1,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中藥藥品優良製造規範與查廠計畫、配合 │ │ │ │ │ │ │ │執行野生動植物保育方案、中藥研發管制 │ │ │ │ │ │ │ │規劃等經費1,418千元,較上年度減列宣 │ │ │ │ │ │ │ │導刊物、國內旅費等1,307千元。 │ │ │ │7157400203 │ │ │ │ │ │ │3 │中醫藥研究發展工作│ 3,750│ 5,156│ -1,406│本年度預算數3,750千元,係辦理科技研發 │ │ │ │ │ │ │ │、進行兩岸及國際中醫藥學術交流所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列專家學者出席費及補助中醫 │ │ │ │ │ │ │ │藥醫療學術研究機構等辦理國際及兩岸中醫 │ │ │ │ │ │ │ │藥交流相關研討會等1,406千元。 │ │ │ │7157400204 │ │ │ │ │ │ │4 │中醫藥資訊與典籍規│ 12,681│ 10,843│ 1,838│本年度預算數12,681千元,係辦理中醫藥典 │ │ │ │劃及管理工作 │ │ │ │籍資訊化所需經費,較上年度減列會議出席 │ │ │ │ │ │ │ │費、設備維護費及國內旅費等3,162千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列系統功能軟體與套裝軟體等開發經費5, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,計淨增1,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7157400205 │ │ │ │ │ │ │5 │中醫藥綜合規劃工作│ 565│ 637│ -72│本年度預算數565千元,係召開中醫藥委員 │ │ │ │ │ │ │ │會所需經費,較上年度減列國內旅費72千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │7157400206 │ │ │ │ │ │ │6 │中藥臨床試驗規劃及│ 513│ 1,019│ -506│本年度預算數513千元,係推動進行中藥新 │ │ │ │管理工作 │ │ │ │藥臨床試驗環境及法規建置工作所需經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列會議出席費、委辦費等506千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │7157409000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 86,568│ 90,300│ -3,732│ │ │ │ │7157409002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 86,268│ 90,000│ -3,732│購置辦公廳舍總經費186,268千元,分三年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,除90及91年度共已編列100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本年度續編最後一年度經費 86,268千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列 3,732千元。 │ │ │ │7157409019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 300│ 300│ -│本年度預算數300千元,係汰換傳真機、新 │ │ │ │ │ │ │ │購檔案櫃等經費,與上年度同。 │ │ │ │7157409800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 240│ 240│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0057500000 │ │ │ │ │6 │ │ │管制藥品管理局 │ 197,589│ 159,580│ 38,009│ │ │ │ │5257500000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 29,950│ 10,000│ 19,950│ │ │ │ │5257501400 │ │ │ │ │ │1 │ │科技發展工作 │ 29,950│ 10,000│ 19,950│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藥物濫用流行病學及毒性評估8,950千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列委託學術單位進行新興及 │ │ │ │ │ │ │ │多重濫用藥物併用之毒理作用及交互作用 │ │ │ │ │ │ │ │機轉與藥物濫用流行病學等研究經費2,95 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.濫用藥物檢驗科技研究6,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列委託學術單位辦理濫用藥物尿液 │ │ │ │ │ │ │ │檢測科技研究等經費2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增醫療用管制藥品新劑型之研發及藥物 │ │ │ │ │ │ │ │濫用依賴性機制及成癮治療之研究等經費 │ │ │ │ │ │ │ │15,000千元。 │ │ │ │7157500000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 167,639│ 149,580│ 18,059│ │ │ │ │7157500100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 110,803│ 112,031│ -1,228│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費94,473千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費2,112千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費439千元,增列員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助1,175千元,計淨減1,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費16,330千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室監視系統及公文電子化作業 │ │ │ │ │ │ │ │系統初期建置經費1,152千元,增列檔案 │ │ │ │ │ │ │ │防火櫃及電腦印表機汰換經費1,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增148千元。 │ │ │ │7157501000 │ │ │ │ │ │3 │ │管制藥品政策制定與│ 6,904│ 7,798│ -894│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │證照管理 │ │ │ │1.管制藥品管理資訊系統1,486千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列備援伺服器等系統初期建置費1, │ │ │ │ │ │ │ │014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.制定管制藥品政策與證照管理業務3,478 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列國內旅費及物品購置 │ │ │ │ │ │ │ │費1,250千元,增列辦理國際藥物濫用防 │ │ │ │ │ │ │ │制研討會2,000千元,計凈增750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業相關經費1,940千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列電子表單作業系統費等630千元。 │ │ │ │7157501100 │ │ │ │ │ │4 │ │管制藥品稽核管理 │ 3,930│ 5,720│ -1,790│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.管制藥品稽核管理業務3,180千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費及一般事務費等540千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.管制藥品資訊化作業系統維持費750千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列管制藥品圖像系統軟體開 │ │ │ │ │ │ │ │發經費1,250千元。 │ │ │ │7157501200 │ │ │ │ │ │5 │ │藥物濫用預警及宣導│ 31,800│ 13,797│ 18,003│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.藥物濫用預警及宣導管理業務7,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列藥物濫用監測通報系統初 │ │ │ │ │ │ │ │期建置費、國際管制藥品濫用資訊交流經 │ │ │ │ │ │ │ │費及舉辦全國反毒會議等經費5,175千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列辦理藥物濫用防制成效卓著與首例 │ │ │ │ │ │ │ │通報獎勵金及毒性評估實驗室用流式細胞 │ │ │ │ │ │ │ │分選儀器等3,610千元,計淨減1,565千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.衛生教育計畫11,860千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │藥物濫用防制文宣製作費及捐助民間團體 │ │ │ │ │ │ │ │辦理藥物濫用防制宣導、輔導或諮詢課程 │ │ │ │ │ │ │ │及活動經費等6,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增藥癮戒治業務經費12,900千元。 │ │ │ │7157501300 │ │ │ │ │ │6 │ │濫用藥物檢驗及認可│ 14,192│ 10,134│ 4,058│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.濫用藥物檢驗及認可管理業務5,192千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費及檢驗用試劑 │ │ │ │ │ │ │ │等1,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.提升管制藥品檢測能力設備費5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列液相層析質譜儀2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增廣篩新興濫用藥物監測設備,購置液 │ │ │ │ │ │ │ │相層析藥物廣篩系統一套4,000千元。 │ │ │ │7157509800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 10│ 100│ -90│本年度預算數較上年度減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |