中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0042000000 │ │ │ │ 18│ │ │ │國軍退除役官兵輔導│ 144,848,545│ 146,755,098│ -1,906,553│ │ │ │ │委員會主管 │ │ │ │ │ │ │ │0042010000 │ │ │ │ │1 │ │ │國軍退除役官兵輔導│ 144,848,545│ 146,755,098│ -1,906,553│上年度法定預算數146,672,848千元,連同 │ │ │ │委員會 │ │ │ │內政部警政署「保安警察業務」科目移入駐 │ │ │ │ │ │ │ │衛警118人經費82,250千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │5142010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 1,599,957│ 1,588,719│ 11,238│ │ │ │ │5142010500 │ │ │ │ │ │1 │ │醫學臨床教學研究與│ 1,437,528│ 1,438,193│ -665│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │支援 │ │ │ │1.各榮民總醫院臨床教學與研究經費1,391, │ │ │ │ │ │ │ │269千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各榮民總醫院支援群體醫療經費46,259千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列台北、台中及高雄榮民 │ │ │ │ │ │ │ │總醫院之補助經費665千元。 │ │ │ │5142010700 │ │ │ │ │ │2 │ │退除役官兵就學、職│ 162,429│ 150,526│ 11,903│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │訓 │ │ │ │1.退除役官兵就學獎助經費129,315千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列榮民就學補助經費25,835千 │ │ │ │ │ │ │ │元及就學訪問、甄試、新生講習等經費16 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,共增列26,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮民職業技術訓練經費33,114千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列訓練用物品費、訓練中心房屋建 │ │ │ │ │ │ │ │築修繕經費、台澎金馬地區旅費及運費19 │ │ │ │ │ │ │ │,590千元;增列水電、通信費、受訓學員 │ │ │ │ │ │ │ │保險費、訓練材料費及車輛辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │等5,493千元,計淨減14,097千元。 │ │ │ │6642010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 11,145,106│ 11,094,416│ 50,690│ │ │ │ │6642010400 │ │ │ │ │ │3 │ │榮民及眷屬保險補助│ 11,145,106│ 11,094,416│ 50,690│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.榮民疾病保險補助經費4,908,195千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列榮民保險費補助622,229千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮眷疾病保險補助經費2,032,836千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列榮民眷屬參加全民健康保險 │ │ │ │ │ │ │ │之保險費補助90,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.榮民就醫部分負擔補助經費4,204,075千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列部份負擔醫療費用差額 │ │ │ │ │ │ │ │706,866千元,全民健康保險不給付之醫 │ │ │ │ │ │ │ │療費及病房差額補助1,285,731千元;增 │ │ │ │ │ │ │ │列以前年度撥付中央健康保險局不足數2, │ │ │ │ │ │ │ │574,884千元,計淨增582,287千元。 │ │ │ │6742010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 687,054│ 664,922│ 22,132│ │ │ │ │6742010900 │ │ │ │ │ │4 │ │退除役官兵服務救助│ 687,054│ 664,922│ 22,132│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │與照顧 │ │ │ │1.基本行政工作維持費66,945千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列教育訓練費、房屋建築修繕費等3, │ │ │ │ │ │ │ │045千元,台澎金馬地區旅費1,350千元; │ │ │ │ │ │ │ │增列水電通訊費、租金、勞力外包等經費 │ │ │ │ │ │ │ │18,129千元,計淨增13,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.清寒榮民子女就學補助經費88,708千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列清寒榮民子女就學補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度「榮民安養及養護」之「辦理訪問 │ │ │ │ │ │ │ │榮民及文康活動」科目內,辦理訪問榮民 │ │ │ │ │ │ │ │工作項目移入,更名為「服務照顧暨訪問 │ │ │ │ │ │ │ │榮民補助」科目,本年度經費134,901千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列服務人員交通補助及生 │ │ │ │ │ │ │ │活互助小組長春節慰問57千元,增列訪問 │ │ │ │ │ │ │ │榮民作業經費1,395千元,計淨增1,338千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤補助 │ │ │ │ │ │ │ │經費396,500千元,較上年度增列榮民、 │ │ │ │ │ │ │ │榮眷、榮民遺眷急難救助及重點慰問經費 │ │ │ │ │ │ │ │3,500千元,清寒榮民之子女、殘障子女 │ │ │ │ │ │ │ │與遺孤生活補助及三節慰問560千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列4,060千元。 │ │ │ │6842010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 29,754,662│ 29,119,424│ 635,238│ │ │ │ │6842010100 │ │ │ │ │ │5 │ │一般行政 │ 3,702,127│ 3,353,888│ 348,239│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持3,525,681千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費92,275千元、減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費4,967千元及減列員工參加公、勞 │ │ │ │ │ │ │ │、健保保費公提補助與約聘僱人員離職儲 │ │ │ │ │ │ │ │金公提銀行等44,364千元,增列員工工作 │ │ │ │ │ │ │ │獎金及考績獎金、員工健康檢查補助及對 │ │ │ │ │ │ │ │特種基金等單位退休人員退休給付政府負 │ │ │ │ │ │ │ │擔部分與優惠存款利息差息補貼等518,45 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,計淨增376,844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持103,617千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電通訊費、物品費、房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │繕費及台澎金馬地區旅費等22,408千元; │ │ │ │ │ │ │ │增列教育訓練費、土地租金、已達汰換年 │ │ │ │ │ │ │ │限車輛租車費、清潔及檔案建檔勞力外包 │ │ │ │ │ │ │ │及一般事務費等24,015千元,計淨增1,60 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.災害防救及採購作業費1,216千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列台澎金馬地區旅費134千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列災害防救及採購作業講習座談一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │費450千元,計淨增316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.幹部在職及役男替代役訓練經費4,801千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列台澎金馬地區旅費710 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列役男替代役訓練及幹部在職訓 │ │ │ │ │ │ │ │練鐘點費等2,707千元,計淨增1,997千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理統計與資訊管理作業經費61,662千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列教育訓練、通訊、保險費 │ │ │ │ │ │ │ │、設施及機械設備養護費及台澎金馬地區 │ │ │ │ │ │ │ │旅費等16,378千元;增列資訊及設備費等 │ │ │ │ │ │ │ │21,303千元,計淨增4,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新世紀健康照護計畫-榮民醫院醫療網行 │ │ │ │ │ │ │ │政管理資訊系統建置經費5,150千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列資訊及設備費38,100千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列作業督導事務費650千元,計淨減37,45 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6842010200 │ │ │ │ │ │6 │ │退除役官兵輔導業務│ 151,761│ 136,325│ 15,436│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輔導與管理24,797千元,較上年度減列通 │ │ │ │ │ │ │ │訊費1,599千元,台澎金馬地區旅費2,116 │ │ │ │ │ │ │ │千元,證件製作、糾紛調處及輔導工作等 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,460千元,合共減列7,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政令宣導與溝通64,915千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列榮光周刊印製及發行費5,120千元,榮 │ │ │ │ │ │ │ │民懇談、分區座談及舉行大陸配偶分區座 │ │ │ │ │ │ │ │談經費1,500千元,合共增列6,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文教宣慰與榮民節活動10,620千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列保健、法律宣導作業經費1,440 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度「榮民、榮眷志願服務與輔教活動 │ │ │ │ │ │ │ │」科目,更名為「榮民、榮眷志願服務」 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度經費27,964千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │台澎金馬地區旅費38千元,增列志工保險 │ │ │ │ │ │ │ │費、講座鐘點費與辦理志工活動交通補助 │ │ │ │ │ │ │ │及餐費等12,734千元,計淨增12,696千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.滯留大陸前國軍人員與眷屬返台定居及榮 │ │ │ │ │ │ │ │民之大陸親屬來台探病、奔喪慰問經費1, │ │ │ │ │ │ │ │860千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業5,584千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列台澎金馬地區旅費216 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列遺產管理、遺骸整理及法律訴 │ │ │ │ │ │ │ │訟等費2,354千元,計淨增2,138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.就養榮民大陸定居作業4,200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般事務費643千元,增列派員 │ │ │ │ │ │ │ │赴大陸考察定居榮民狀況旅費242千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.海外退伍軍人聯繫11,821千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國外旅費1,551千元,增列補助海外 │ │ │ │ │ │ │ │榮光會及海外榮民代表團回國出席節慶活 │ │ │ │ │ │ │ │動等經費1,669千元,計淨增118千元。 │ │ │ │6842010300 │ │ │ │ │ │7 │ │退除役官兵就醫 │ 3,561,190│ 3,387,354│ 173,836│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對各級榮民醫院之補助3,057,716千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.照顧癱瘓榮民及病患被服作業164,734千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列病患紙尿布、床墊等物 │ │ │ │ │ │ │ │品1,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.偏遠地區巡迴醫療作業經費900千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環境保護與醫院管理作業督導經費23,868 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列通訊費、委辦費及機 │ │ │ │ │ │ │ │械設備養護費等39,475千元,台澎金馬地 │ │ │ │ │ │ │ │區旅費等900千元,增列專科品質輔導講 │ │ │ │ │ │ │ │座鐘點費、物品等911千元,計淨減39,46 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理殘障復健醫療作業及材料經費105,83 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度增列醫療殘障器材及用 │ │ │ │ │ │ │ │具等經費40,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理退除役醫務人員訓練及臨床醫師技術 │ │ │ │ │ │ │ │輔導經費142,607千元,較上年度減列一 │ │ │ │ │ │ │ │般事務費390千元,增列幹細胞整合及神 │ │ │ │ │ │ │ │經再生研發等專案計畫臨床醫師技術輔導 │ │ │ │ │ │ │ │經費139,127千元,計淨增138,737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.委託國內公私立大學醫學院代訓學生經費 │ │ │ │ │ │ │ │65,532千元,較上年度增列公費生培育經 │ │ │ │ │ │ │ │費移編34,700千元。 │ │ │ │6842010600 │ │ │ │ │ │8 │ │森保處林區永續經營│ 47,615│ 46,975│ 640│因應森林保育管理事業處棲蘭山林區森林資 │ │ │ │計畫 │ │ │ │源永續經營,補助辦理相關保育及管理作業 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費47,615千元,較上年度增列補助經 │ │ │ │ │ │ │ │費640千元。 │ │ │ │6842010800 │ │ │ │ │ │9 │ │榮民安養及養護 │ 20,660,884│ 21,490,457│ -829,573│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持經費290,080千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列水電通訊費、物品費、房屋建 │ │ │ │ │ │ │ │築修繕費及台澎金馬地區旅費等90,285千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列勞力外包按日按件計資酬金、車 │ │ │ │ │ │ │ │輛及辦公器具養護等經費35,207千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減55,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮民義士榮胞生活費20,204,018千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列榮民義士榮胞生活所需沐浴、 │ │ │ │ │ │ │ │炊事水電費、死亡喪葬補助、榮民年節加 │ │ │ │ │ │ │ │菜金、榮眷及亡故遺眷生活補助費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │773,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.康復(護理)之家榮民及義士榮胞醫療藥品 │ │ │ │ │ │ │ │材料費87,300千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各榮家照顧癱瘓榮民經費8,653千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列榮家癱瘓榮民紙尿布等物品經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度「辦理訪問榮民、文康活動等經費 │ │ │ │ │ │ │ │」科目,移出「辦理榮民訪問」工作項目 │ │ │ │ │ │ │ │,並更名為「榮民文康活動」,本年度經 │ │ │ │ │ │ │ │費為9,690千元,較上年度減列文康活動 │ │ │ │ │ │ │ │及康樂器材費456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.八二三參戰義務役官兵及就養榮民住院年 │ │ │ │ │ │ │ │節慰問61,143千元,較上年度減列八二三 │ │ │ │ │ │ │ │參戰義務役官兵年節慰問費3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │作業費107千元,合共減列3,107千元。 │ │ │ │6842019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備 │ 1,551,085│ 624,425│ 926,660│ │ │ │ │6842019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 1,489,585│ 617,135│ 872,450│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台北榮民之家癱瘓榮舍、文康中心及復健 │ │ │ │ │ │ │ │中心工程,總經費 432,557千元,分五年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,除86年度、90年度與91年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │290,903千元外,本年度續編經費109,621 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列106,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新世紀健康照護計畫--整建十二所榮民醫 │ │ │ │ │ │ │ │院整體醫療照護及緊急、慢性、精神等特 │ │ │ │ │ │ │ │殊醫療照護工程及設備,總經費2,584,12 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,分五年編列,除90年度與91年度 │ │ │ │ │ │ │ │已編列390,240千元外,本年度續編第三 │ │ │ │ │ │ │ │年經費237,404千元,較上年度增列109,1 │ │ │ │ │ │ │ │04千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)桃園榮院、嘉義榮院、灣橋榮院、永 │ │ │ │ │ │ │ │康榮院宿舍新建工程及員山榮院、竹東 │ │ │ │ │ │ │ │榮院院區環境改善等工程經費71,405千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)龍泉榮院醫療綜合大樓興建工程規劃 │ │ │ │ │ │ │ │費及蘇澳榮院醫療門診大樓、鳳林榮院 │ │ │ │ │ │ │ │病患復建活動中心整建等工程67,645千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)台東榮院遷建馬蘭榮家工程,總經費3 │ │ │ │ │ │ │ │98,698千元,分四年辦理,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │第一年經費81,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)玉里榮院精神醫學研究大樓興建工程 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費369,979千元,分四年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │本年度編列第一年經費16,371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)上年度嘉義榮院急診醫療綜合大樓及 │ │ │ │ │ │ │ │員山榮院市區門診部大樓等工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列120,514千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.有勝溪流域整治計畫,總經費47,660千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分五年辦理,除91年度已編列30,654千 │ │ │ │ │ │ │ │元外,本年度續編第二年經費15,910千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列14,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台中及高雄榮民總醫院醫療大樓工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,641,201千元,由公務預算與醫療 │ │ │ │ │ │ │ │作業基金各負擔50%,公務預算部分820, │ │ │ │ │ │ │ │601千元,除88年下半年及89年度至91年 │ │ │ │ │ │ │ │度共已編列326,646千元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │第四年經費493,955千元,較上年度增編3 │ │ │ │ │ │ │ │22,330千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)台中榮民總醫院第二門診醫療大樓工 │ │ │ │ │ │ │ │程,總經費841,201千元,分四年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,除88年下半年及89年度至91年度共已 │ │ │ │ │ │ │ │編列164,832千元外,本年度續編第四 │ │ │ │ │ │ │ │年經費255,769千元,較上年度增列169 │ │ │ │ │ │ │ │,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)高雄榮民總醫院急診醫療大樓工程, │ │ │ │ │ │ │ │總經費800,000千元,分四年辦理,除8 │ │ │ │ │ │ │ │8年下半年及89年度至91年度共已編列1 │ │ │ │ │ │ │ │61,814千元外,本年度續編第四年經費 │ │ │ │ │ │ │ │238,186千元,較上年度增列152,376千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.花蓮榮服處興建辦公房舍工程,總經費49 │ │ │ │ │ │ │ │,980千元,除91年度已編列500千元,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編第二年經費49,480千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列48,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增榮民安養設施改善工程經費390,205 │ │ │ │ │ │ │ │千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)板橋榮家增設200KW緊急發電機及桃園 │ │ │ │ │ │ │ │榮家安養榮舍整建、新竹榮家消防設施 │ │ │ │ │ │ │ │改善工程等經費108,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)白河榮家行政大樓及景觀興建工程、 │ │ │ │ │ │ │ │台南榮家家區圍牆改建及屏東榮家家區 │ │ │ │ │ │ │ │高壓電力設備更新、安養榮舍整建等工 │ │ │ │ │ │ │ │程184,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)馬蘭榮家消防安全設備改善及太平、 │ │ │ │ │ │ │ │佳里、岡山等3所榮家榮舍整建工程97, │ │ │ │ │ │ │ │425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增辦理本會榮光大樓消防設備、緊急發 │ │ │ │ │ │ │ │電機系統改善工程經費等13,950千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │訓練中心房舍整修及消防設備購置等27,0 │ │ │ │ │ │ │ │60千元,合共41,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增台北榮民總醫院醫學科技大樓興建工 │ │ │ │ │ │ │ │程,總經費1,894,000千元,由公務預算 │ │ │ │ │ │ │ │與醫療作業基金各負擔50%,公務預算部 │ │ │ │ │ │ │ │分947,000千元,分四年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │列第一年工程經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增辦理安養機構老舊榮舍改建工程先期 │ │ │ │ │ │ │ │作業規劃經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.新增辦理補助武陵農場等設施整建工程9 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.上年度「榮民安養養護設施改善及污水 │ │ │ │ │ │ │ │處理改善計畫」、「安養機構耐震能力評 │ │ │ │ │ │ │ │估及補強工程」及「榮光大樓辦公室空調 │ │ │ │ │ │ │ │改善工程」工程預算業已編竣,所列合共 │ │ │ │ │ │ │ │283,203千元如數減列。 │ │ │ │6842019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 7,290│ -7,290│上年度辦理汰換桃園榮民之家救護車購置經 │ │ │ │ │ │ │ │費850千元及各榮民服務處汰換機車161輛經 │ │ │ │ │ │ │ │費6,440千元業已編峻,所列7,290千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │6842019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 61,500│ -│ 61,500│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理汰換榮光大樓水電空調、動力機械、 │ │ │ │ │ │ │ │停車場磁卡設備、餐廳廚房污水處理、電 │ │ │ │ │ │ │ │子交換機等設備經費19,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理各安養機構污水處理廠、廚房油水分 │ │ │ │ │ │ │ │離設施零附件更新及環保藥品購置等42,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │6842019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 80,000│ 80,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7542010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 101,599,913│ 104,239,916│ -2,640,003│ │ │ │ │7542019600 │ │ │ │ │ │12│ │退除役官兵退休給付│ 101,599,913│ 104,239,916│ -2,640,003│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.官兵一次退除役給付4,088,649千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列一次退伍金等經費156,002千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.大陸已退來台軍官給付半俸106,528千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列經費17,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.退休及贍養金官兵薪給76,106,994千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列退休俸及生活補助費3,417, │ │ │ │ │ │ │ │637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.退休及贍養金官兵主副食實物代金2,485, │ │ │ │ │ │ │ │116千元,較上年度增列主副食實物代金3 │ │ │ │ │ │ │ │68,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.退休及贍養金官兵眷屬各項補助18,021,4 │ │ │ │ │ │ │ │97千元,較上年度減列水、電補助費432, │ │ │ │ │ │ │ │435千元,增列眷屬實物代金、子女教育 │ │ │ │ │ │ │ │補助費及眷屬生活補助費110,912千元, │ │ │ │ │ │ │ │優惠存款利息差額補助經費1,347,887千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增1,026,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.單身退除役官兵三節加菜金3,339千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.國軍單身退除役官兵宿舍管理聘僱臨時員 │ │ │ │ │ │ │ │工酬金19,290千元,較上年度增列1,158 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 │ │ │ │ │ │ │ │問金8,500千元,較上年度減列經費6,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.軍職人員退伍金其他現金給與補償金760, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度減列補助金經費439,0 │ │ │ │ │ │ │ │90千元。 │ │ │ │7642010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹業務支出 │ 61,853│ 47,701│ 14,152│ │ │ │ │7642019700 │ │ │ │ │ │13│ │退除役官兵退休業務│ 61,853│ 47,701│ 14,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持25,899千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列物品、一般事務費及台澎金馬地區旅 │ │ │ │ │ │ │ │費等4,224千元;增列保險費及辦理退除 │ │ │ │ │ │ │ │業務勞力外包等經費14,649千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │10,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作業 │ │ │ │ │ │ │ │經費20,269千元,較上年度增列憑證換發 │ │ │ │ │ │ │ │之通訊、物品等費8,430千元,資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │建置經費11,149千元,合共增列19,579千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,855千元,較上年度增列清查勤務作業 │ │ │ │ │ │ │ │勞力外包等1,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.單身退除役官兵宿舍管理作業費7,738千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列水電等費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.軍職人員退休補償金作業費5,092千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列加班值班費684千元,物品 │ │ │ │ │ │ │ │及一般事務費等1,394千元,合共減列2,0 │ │ │ │ │ │ │ │78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理退除役業務之聘雇人員24人預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列14,988千元如數減列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |