中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0026000000 │ │ │ │ 14│ │ │ │經濟部主管 │ 54,370,997│ 55,766,416│ -1,395,419│ │ │ │ │0026010000 │ │ │ │ │1 │ │ │經濟部 │ 24,038,370│ 19,349,509│ 4,688,861│ │ │ │ │4026010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 15,930│ -│ 15,930│ │ │ │ │4026015000 │ │ │ │ │ │1 │ │投資事業股權移轉 │ 15,930│ -│ 15,930│新增出售聯華電子、中華紙漿、台灣水泥及 │ │ │ │ │ │ │ │台灣工礦等公司國庫持股所需承銷費、證券 │ │ │ │ │ │ │ │交易稅及簽證手續費。 │ │ │ │5226010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 17,698,386│ 16,517,790│ 1,180,596│ │ │ │ │5226011300 │ │ │ │ │ │2 │ │推動商業科技發展 │ 286,666│ 322,743│ -36,077│本年度預算數286,666千元,係辦理商業自 │ │ │ │ │ │ │ │動化及電子化計畫所需經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │知識型流通產業技術與環境推動計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │36,077千元。 │ │ │ │5226014000 │ │ │ │ │ │3 │ │科技專案 │ 17,240,479│ 16,195,047│ 1,045,432│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般性科技專案計畫經費12,426,421千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列118,626千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)通訊與光電專案計畫3,695,832千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列207,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)機械與航太專案計畫2,709,392千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列392,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)共通性專案計畫1,488,788千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列171,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)材料與化工專案計畫2,728,990千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列355,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)生物技術與藥品專案計畫1,803,419千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列297,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.業界參與科技專案計畫經費2,629,058千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列補助業界產業技術研發 │ │ │ │ │ │ │ │經費729,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.創新前瞻計畫經費1,813,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列擴大創新前瞻產業技術研發範圍 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費213,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學界開發產業技術計畫經費372,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列擴大新興產業技術研發範 │ │ │ │ │ │ │ │圍所需經費222,000千元。 │ │ │ │5226015000 │ │ │ │ │ │4 │ │國家資通安全技術服│ 132,300│ -│ 132,300│新增辦理國家資通安全技術服務計畫所需經 │ │ │ │務 │ │ │ │費如列數。 │ │ │ │5226016000 │ │ │ │ │ │5 │ │延攬海外科技人才 │ 38,941│ -│ 38,941│新增辦理延攬海外科技人才專案計畫所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費如列數。 │ │ │ │5926010000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 47,585│ 101,652│ -54,067│ │ │ │ │5926012000 │ │ │ │ │ │6 │ │礦務行政與管理 │ 39,883│ 46,676│ -6,793│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.礦業土石行政、保安及輔導經費26,682千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列礦務局石牌訓練中心土 │ │ │ │ │ │ │ │地租金、國內旅費及國外旅費等7,202千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動砂石管理經費10,701千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費及捐助台灣省砂石公會聯合 │ │ │ │ │ │ │ │會經費等2,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增建置礦業及土石資源資料庫系統計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,500千元。 │ │ │ │5926015100 │ │ │ │ │ │7 │ │鼓勵海運業在國內造│ 7,702│ 54,976│ -47,274│83年度以前承攬之船舶依照「中國造船公司 │ │ │ │船補貼利息 │ │ │ │造船融資實施要點」規定,辦理造船八成融 │ │ │ │ │ │ │ │資利息補貼,船東負擔之融資利息以銀行實 │ │ │ │ │ │ │ │貸利率之七成二為原則,政府補貼二成八, │ │ │ │ │ │ │ │由經濟部編列預算補貼。惟船東負擔之年利 │ │ │ │ │ │ │ │率國輪以7.5%為上限,以5.5%為下限,外輪 │ │ │ │ │ │ │ │以8%為上限,以6%為下限,超出上限部分, │ │ │ │ │ │ │ │全額由政府補貼,低於下限部分,政府不予 │ │ │ │ │ │ │ │補貼。本年度預算數7,702千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列47,274千元。 │ │ │ │6126010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 6,247,197│ 2,699,922│ 3,547,275│ │ │ │ │6126010100 │ │ │ │ │ │8 │ │一般行政 │ 1,530,590│ 1,629,590│ -99,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,079,420千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費96,186千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費11,144千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助及薪俸晉級差額17,353千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減89,977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費220,874千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費、國外旅費、一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │費及辦公室清潔外包經費等25,741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費107,610千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列歸檔公文掃描經費及電腦設備維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │26,383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.經濟統計調查經費33,974千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費及一般事務費等3,860千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.研究發展規劃管理經費19,747千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費、大陸經濟研討會等出 │ │ │ │ │ │ │ │席費及研究報告評比審查費等3,406千元 │ │ │ │ │ │ │ │,新增辦理實施動員準備演習計畫經費1, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,計淨減2,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.經濟人員行政訓練經費16,222千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費、國外旅費,辦理專題 │ │ │ │ │ │ │ │研修班及專業語文進修班等經費2,908千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.專業人員研究訓練經費52,743千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費及購置投影機等教學設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費491千元。 │ │ │ │6126011200 │ │ │ │ │ │9 │ │推動商業現代化 │ 977,260│ 599,408│ 377,852│ │ │ │ │6126011201 │ │ │ │ │ │ │1 │促進商業發展 │ 438,492│ 225,534│ 212,958│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.擴展經營空間改善商業環境經費80,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理商圈更新再造計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費18,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.提升商業服務品質經費37,741千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理提升商業服務品質活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全商業會計制度經費10,496千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理商業會計推廣教育等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.傳統市場更新與管理經費39,955千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列建立示範市場推動模式及輔導 │ │ │ │ │ │ │ │諮詢等經費241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動優良商店認證經費25,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理顧客滿意提升計畫等經費2, │ │ │ │ │ │ │ │850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增公開金鑰基礎建設推動計畫經費163, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增商業全球運籌電子化計畫經費82,300 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.減列上年度建設工商綜合區計畫經費10,9 │ │ │ │ │ │ │ │80千元。 │ │ │ │6126011202 │ │ │ │ │ │ │2 │商業管理與輔導 │ 538,768│ 373,874│ 164,894│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商管理資訊系統維護經費96,514千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列中文光碟影像維護等經費3, │ │ │ │ │ │ │ │346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電子工商及電子閘門計畫經費52,464千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列建置電子閘門計畫及推廣 │ │ │ │ │ │ │ │等經費8,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全營運主體維護商業秩序經費127,137 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列商業管理相關業務等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.攤販管理與輔導經費54,925千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列消費觀念及現代化經營理念之宣導 │ │ │ │ │ │ │ │等經費24,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.強化商業團體及財團法人之經濟功能經費 │ │ │ │ │ │ │ │5,358千元,較上年度減列補助全國商業 │ │ │ │ │ │ │ │總會等經費316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.落實消費者權益之保護經費5,370千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列研訂商品標示基準等經費47 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增工商服務e網通計畫經費197,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126011500 │ │ │ │ │ │10│ │經濟行政與管理 │ 86,461│ 88,813│ -2,352│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商企業輔導與管理經費57,954千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列公司登記業務文書作業處理費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.技術行業行政與管理經費28,507千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列鑿井技工考試及檢驗等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │327千元。 │ │ │ │6126012400 │ │ │ │ │ │11│ │國際經濟合作與促進│ 197,211│ 228,429│ -31,218│ │ │ │ │投資 │ │ │ │ │ │ │ │6126012410 │ │ │ │ │ │ │1 │國際經濟合作 │ 65,371│ 72,380│ -7,009│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參加國際組織及活動經費23,781千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列參加國際組織會費等2,543千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.促進國際經濟合作經費14,597千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費、國外旅費及一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │費等1,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動國際技術合作經費25,629千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國外旅費及東南亞創業青年計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費等6,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.接待外賓及製作簡報經費1,364千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列簡報影片製作經費1,540千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126012420 │ │ │ │ │ │ │2 │促進投資 │ 131,840│ 156,049│ -24,209│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費19,429千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列駐義大利及駐美投資服務處水電費 │ │ │ │ │ │ │ │、辦公房屋租金及一般事務費等20,255千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.改善投資環境經費34,561千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列規劃WTO投資議題未來發展趨勢與我 │ │ │ │ │ │ │ │國之因應措施等經費2,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.引進產業技術服務經費16,016千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理加強人力之規劃運用計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │經費19,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.對赴外投資台商之服務經費14,307千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理全球台商服務網系統建 │ │ │ │ │ │ │ │置及維護等經費1,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.對大陸地區台商之服務經費11,579千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列執行大陸台商產業輔導體系 │ │ │ │ │ │ │ │推動計畫等經費3,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.對僑外商在華或來華投資之服務經費25,2 │ │ │ │ │ │ │ │01千元,較上年度增列擴大招商資料庫建 │ │ │ │ │ │ │ │置經費及跨國企業來華投資個案委託研究 │ │ │ │ │ │ │ │經費等5,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.駐外投資服務工作經費10,747千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列駐義大利及駐美投資服務處業務 │ │ │ │ │ │ │ │推展經費4,949千元,增列駐香港投資服 │ │ │ │ │ │ │ │務處業務推展經費8,690千元,計淨增3,7 │ │ │ │ │ │ │ │41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126018000 │ │ │ │ │ │12│ │營業基金 │ 3,299,000│ -│ 3,299,000│ │ │ │ │6126018001 │ │ │ │ │ │ │1 │台灣機械股份有限公│ 82,000│ -│ 82,000│新增彌補台灣機械股份有限公司民營化前累 │ │ │ │司 │ │ │ │積虧損所需經費如列數。 │ │ │ │6126018005 │ │ │ │ │ │ │2 │台灣中興紙業股份有│ 217,000│ -│ 217,000│新增彌補台灣中興紙業股份有限公司民營化 │ │ │ │限公司 │ │ │ │前累積虧損所需經費如列數。 │ │ │ │6126018010 │ │ │ │ │ │ │3 │中國造船股份有限公│ 3,000,000│ -│ 3,000,000│新增國庫對中國造船股份有限公司現金增資 │ │ │ │司 │ │ │ │(含歸墊核能發電後端營運基金代墊該公司 │ │ │ │ │ │ │ │執行再生計畫專案裁減人員年資結算金)所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費如列數。 │ │ │ │6126018100 │ │ │ │ │ │13│ │非營業基金 │ 152,662│ 149,669│ 2,993│ │ │ │ │6126018125 │ │ │ │ │ │ │1 │經濟作業基金 │ 152,662│ 149,669│ 2,993│本年度預算數152,662千元,係國庫增撥加 │ │ │ │ │ │ │ │工出口區作業基金,較上年度增列2,993千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6126019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 4,013│ 4,013│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │6826010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 15,558│ 15,558│ -│ │ │ │ │6826016200 │ │ │ │ │ │15│ │早期退休人員生活困│ 15,558│ 15,558│ -│本年度預算數15,558千元,係台灣鋁業公司 │ │ │ │難濟助金 │ │ │ │等裁撤單位早期退休人員生活困難之年節濟 │ │ │ │ │ │ │ │助金,與上年度同。 │ │ │ │7526010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 13,714│ 14,587│ -873│ │ │ │ │7526016000 │ │ │ │ │ │16│ │退休撫卹給付 │ 13,714│ 14,587│ -873│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,414千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.鹽務人員退休撫卹12,300千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列887千元。 │ │ │ │0026100000 │ │ │ │ │2 │ │ │工業局 │ 4,972,793│ 4,014,902│ 957,891│ │ │ │ │5226100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 4,325,491│ 3,571,865│ 753,626│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5226102200 │ │ │ │ │ │1 │ │工業技術升級輔導 │ 4,325,491│ 3,571,865│ 753,626│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.鼓勵工業創新經費3,903,159千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列電信國家型計畫等經費788,176 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.塑造產業永續發展優良環境經費359,597 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列工業安全與環保輔導 │ │ │ │ │ │ │ │推廣計畫等經費54,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.提升工業服務效率經費62,735千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列建置高效率工業區開發管理體系 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費19,623千元。 │ │ │ │5926100000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 647,302│ 443,037│ 204,265│ │ │ │ │5926100100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 325,006│ 328,704│ -3,698│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費267,183千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費3,019千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費819千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助等4,480千元,計淨增642千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,393千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置單槍投影機等經費5,534千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.工業行政及管理資訊業務經費32,430千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列汰換網路伺服器主機及建 │ │ │ │ │ │ │ │置網路安全設備等經費1,194千元。 │ │ │ │5926102000 │ │ │ │ │ │3 │ │工業管理 │ 317,650│ 109,687│ 207,963│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金屬機電工業發展經費440千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電子資訊工業發展經費136,593千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理無線寬頻網路示範應用計 │ │ │ │ │ │ │ │畫等經費135,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.民生化工工業發展經費10,776千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列彌補行政院開發基金配合傳統工 │ │ │ │ │ │ │ │業技術升級輔導計畫提供廠商貸款專戶虧 │ │ │ │ │ │ │ │損經費25,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.知識服務產業之規劃及發展經費91,432千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列國外旅費120千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理國家設計中心推動發展計畫60,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元及工業服務資訊體系推動計畫31,045 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增90,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.工業區開發管理經費912千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.產業政策企劃經費8,623千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國外旅費490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.產業永續發展與管理經費68,874千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理全國整體性特殊事業廢棄 │ │ │ │ │ │ │ │物清理計畫經費等6,972千元。 │ │ │ │5926109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 4,646│ 4,646│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026200000 │ │ │ │ │3 │ │ │國際貿易局 │ 1,053,814│ 811,847│ 241,967│ │ │ │ │6126200000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,053,814│ 811,847│ 241,967│ │ │ │ │6126200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 486,203│ 492,590│ -6,387│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費414,170千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費6,965千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費3,794千元,增列員工薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等4,667千元,計淨減6,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費46,946千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置電腦相關設備等經費3,323千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國貿行政人員訓練經費1,743千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國貿人員參加語文進修等經費33 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.資訊系統開發及維護經費23,344千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列開發電腦軟體等經費3,286千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6126201000 │ │ │ │ │ │2 │ │國際貿易 │ 566,719│ 318,365│ 248,354│ │ │ │ │6126201020 │ │ │ │ │ │ │1 │輸出入貿易 │ 347,118│ 111,802│ 235,316│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輸入貿易管理經費1,136元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理輸入貿易管理業務所需經費220千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輸出貿易管理經費1,503千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理輸出貿易管理業務所需經費300 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.紡織品出口配額管理經費84,479千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理紡織品出口配額管理工作 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費24,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增辦理貿易便捷化網路化計畫經費160, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增辦理國際展覽館興建計畫經費100,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6126201021 │ │ │ │ │ │ │2 │國際貿易發展 │ 64,284│ 53,046│ 11,238│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國際經貿活動經費3,723千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理國際經貿活動所需經費913千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地區貿易拓展經費3,427千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理地區貿易拓展業務所需經費790 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.貿易企劃經費11,012千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理貿易企劃業務所需經費2,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.召開駐外商務會議經費2,460千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列召開駐外商務會議所需經費450 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.貨品分類工作經費959千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理貨品分類工作所需經費183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.全球貿易拓銷經費22,703千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理全球貿易拓銷工作所需經費3,90 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增辦理電子商務合作及交流計畫經費20 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │6126201023 │ │ │ │ │ │ │3 │全面提昇產品形象 │ 155,317│ 153,517│ 1,800│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.提升產品形象策略規劃及管理工作經費20 │ │ │ │ │ │ │ │,361千元,較上年度減列提升產品形象策 │ │ │ │ │ │ │ │略規劃等經費16,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台灣精品標誌評審作業及輔導管理經費14 │ │ │ │ │ │ │ │,547千元,較上年度增列辦理台灣精品標 │ │ │ │ │ │ │ │誌評審作業等經費4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.整合行銷傳播方案109,595千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理整合行銷傳播業務所需經費13 │ │ │ │ │ │ │ │,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補助自創品牌協會推展工作經費1,814千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列補助自創品牌協會推展 │ │ │ │ │ │ │ │工作經費346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.獎勵創新價值優良企業經費9,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列獎勵提昇國家產品形象之企 │ │ │ │ │ │ │ │業所需獎勵金1,800千元。 │ │ │ │6126209800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 892│ 892│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026310000 │ │ │ │ │4 │ │ │標準檢驗局及所屬 │ 2,200,211│ 2,196,407│ 3,804│ │ │ │ │5226310000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 400,101│ 377,748│ 22,353│ │ │ │ │5226310400 │ │ │ │ │ │1 │ │建立及維持國家度量│ 400,101│ 377,748│ 22,353│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │衡標準 │ │ │ │1.國家度量衡標準實驗室運作經費306,980 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列改良度量衡標準系統 │ │ │ │ │ │ │ │經費8,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建立及維持國家游離輻射標準經費22,953 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立與維持國家時間及頻率標準經費39,2 │ │ │ │ │ │ │ │43千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增奈米技術標準經費30,925千元。 │ │ │ │6126310000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,800,110│ 1,818,659│ -18,549│ │ │ │ │6126310100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 1,310,908│ 1,358,502│ -47,594│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,107,583千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費41,005千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費8,605千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助及薪俸晉級差額31,797千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減17,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費133,888千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦公場所水電費及儀器設備保險 │ │ │ │ │ │ │ │費等27,836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業環境之設置與維護經費69,437千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列電腦硬體設備租金等9, │ │ │ │ │ │ │ │421千元,增列購置個人電腦經費7,476千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減1,945千元。 │ │ │ │6126310200 │ │ │ │ │ │3 │ │商品檢驗 │ 254,149│ 245,723│ 8,426│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.農業、食品與化工類產品檢驗技術及行政 │ │ │ │ │ │ │ │經費30,197千元,較上年度增列委託代施 │ │ │ │ │ │ │ │農工礦產品檢驗等經費4,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機電類產品檢驗技術及行政經費36,831千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列國內旅費等432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.企劃檢驗驗證及國際事務經費57,219千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列委託代施資訊安全及職業 │ │ │ │ │ │ │ │安全衛生管理系統之評鑑、追查等經費19 │ │ │ │ │ │ │ │,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.檢驗及試驗業務經費121,333千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列檢驗儀器設備校正等經費6,376 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.執行認證體系經費3,281千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理認證評審員訓練等經費356千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新進及技術人員訓練經費1,116千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理員工教育訓練所需講義印 │ │ │ │ │ │ │ │製費等89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.檢驗行政及服務經費4,172千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列標準及檢驗法令宣導等經費8,484 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6126310300 │ │ │ │ │ │4 │ │標準及度政管理推行│ 233,853│ 209,574│ 24,279│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.標準制定及正字標記管理經費39,123千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國家標準技術委員會出席 │ │ │ │ │ │ │ │費等536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.標準資料建立與服務經費6,317千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列外國標準授權影印之權利金等 │ │ │ │ │ │ │ │經費573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.度量衡管理及代施檢定經費159,912千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列捐助財團法人全國認證基 │ │ │ │ │ │ │ │金會創立基金及委託代施度量衡器檢定等 │ │ │ │ │ │ │ │經費25,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.度量衡器檢定及檢查事務經費28,501千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列檢定儀器設備維修費等1, │ │ │ │ │ │ │ │779千元,新增建置檢定計程車里程計費 │ │ │ │ │ │ │ │表場地經費等2,054千元,計淨增275千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126319800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 1,200│ 4,860│ -3,660│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0026410000 │ │ │ │ │5 │ │ │智慧財產局 │ 1,377,556│ 1,297,770│ 79,786│ │ │ │ │5226410000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 73,500│ 68,240│ 5,260│ │ │ │ │5226412000 │ │ │ │ │ │1 │ │生物技術專利保護 │ 73,500│ 68,240│ 5,260│本年度預算數73,500千元,係辦理生物技術 │ │ │ │ │ │ │ │專利保護計畫所需經費,較上年度增列維護 │ │ │ │ │ │ │ │生物技術相關資料庫建置等經費5,260千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126410000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,304,056│ 1,229,530│ 74,526│ │ │ │ │6126410100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 740,133│ 757,706│ -17,573│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費520,659千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費24,385千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費4,938千元,增列員工薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額等11,232千元,計淨減18,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費62,833千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列汰換中央百世大樓空調設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理93,576千元,較上年度減列擴充 │ │ │ │ │ │ │ │專利商標行政管理系統之功能等經費993 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文書及檔案管理經費63,065千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列專利商標案件公文寄發等經費1,07 │ │ │ │ │ │ │ │2千元。 │ │ │ │6126411000 │ │ │ │ │ │3 │ │推動保護智慧財產權│ 501,719│ 409,500│ 92,219│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.企劃訓練宣導及國際合作54,001千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列委託研究輔導企業建立智慧財 │ │ │ │ │ │ │ │產權管理計畫等經費2,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.專利行政及審查201,937千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列國防訓儲役人員協助辦理專利案件審 │ │ │ │ │ │ │ │查前置作業等經費28,575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.商標行政及審查17,247千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列建立完整商標註冊簿資料等經費1,716 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.著作權營業秘密管理及推廣26,126千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列法令宣導等經費1,227千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.智慧財產權資料建立與服務83,174千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列印製專利公報等經費6,708 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列印製早期專利申請案件公報等 │ │ │ │ │ │ │ │經費5,000千元,計淨減1,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.查禁仿冒工作47,234千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │委託辦理與電腦程式有關之產品出口管理 │ │ │ │ │ │ │ │作業等經費5,331千元,增列查緝仿冒獎 │ │ │ │ │ │ │ │勵金4,000千元,計淨減1,331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增辦理智慧財產權e網通計畫經費60,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增強化查禁仿冒商品小組組織功能所需 │ │ │ │ │ │ │ │經費12,000千元。 │ │ │ │6126419000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 60,119│ 60,159│ -40│ │ │ │ │6126419002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 60,119│ 60,119│ -│購置「中央百世大樓」辦公房屋價款連同貸 │ │ │ │ │ │ │ │款利息總經費1,088,612千元,分18年編列 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度預算數60,119千元,係第15年本息 │ │ │ │ │ │ │ │款,與上年度同。 │ │ │ │6126419011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 40│ -40│上年度汰換公務機車1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列40千元如數減列。 │ │ │ │6126419800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 2,085│ 2,165│ -80│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0026550000 │ │ │ │ │6 │ │ │水利署及所屬 │ 19,038,416│ 26,423,254│ -7,384,838│ │ │ │ │5226550000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 138,311│ 164,962│ -26,651│ │ │ │ │5226551100 │ │ │ │ │ │1 │ │水資源科技發展 │ 138,311│ 164,962│ -26,651│本年度預算數138,311千元,係辦理建立颱 │ │ │ │ │ │ │ │洪防災體系第二期計畫、水資源保育與管理 │ │ │ │ │ │ │ │科技研發及水資源防災新科技研發等所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列26,651千元。 │ │ │ │5826550000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 18,900,105│ 26,258,292│ -7,358,187│ │ │ │ │5826550100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 1,797,734│ 1,898,765│ -101,031│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,636,444千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費96,663千元及加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費9,218千元,合共減列105,881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費161,290千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理公文檔案電子儲存經費及通 │ │ │ │ │ │ │ │訊費等4,850千元。 │ │ │ │5826551200 │ │ │ │ │ │3 │ │水利建設及保育管理│ 17,102,061│ 24,359,177│ -7,257,116│ │ │ │ │5826551201 │ │ │ │ │ │ │1 │水資源企劃及保育 │ 1,126,228│ 1,014,692│ 111,536│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.水利綜合業務經費40,290千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列水利業務管理與政策企劃經費13,612 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.水文資料及技術發展經費171,904千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置水文觀測儀器設備費及 │ │ │ │ │ │ │ │台灣地區地下水觀測網整體計畫經費等21 │ │ │ │ │ │ │ │,798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.水資源保育及管理經費914,034千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理節約用水宣導活動經費43 │ │ │ │ │ │ │ │,734千元,增列水庫更新改善及集水區保 │ │ │ │ │ │ │ │育計畫等經費190,680千元,計淨增146,9 │ │ │ │ │ │ │ │46千元。 │ │ │ │5826551202 │ │ │ │ │ │ │2 │河川及排水管理 │ 762,607│ 842,021│ -79,414│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.河川及排水經營管理614,322千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般事務費、雜項設備購置費、 │ │ │ │ │ │ │ │臨時僱工所需按日按件計資酬金及補助地 │ │ │ │ │ │ │ │方政府辦理河川管理維護宣導等經費89,0 │ │ │ │ │ │ │ │84千元,增列高屏溪流域管理計畫經費7, │ │ │ │ │ │ │ │015千元,計淨減82,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地層下陷防治89,049千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │第二期地層下陷防治方案委辦費、補助地 │ │ │ │ │ │ │ │方政府加強取締違法水井及教育宣導等經 │ │ │ │ │ │ │ │費15,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.防救災計畫43,376千元,較上年度減列購 │ │ │ │ │ │ │ │置資訊設備費及國內旅費等2,610千元, │ │ │ │ │ │ │ │新增旱災災害防救業務27,485千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增24,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.水岸土地利用計畫15,860千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列台北防洪初期治理工程三重堤防拆遷 │ │ │ │ │ │ │ │戶自行購屋輔助貸款利息補貼經費18,760 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列原省有財產所有權移轉國有與 │ │ │ │ │ │ │ │管理機關變更登記作業費及水利用地清查 │ │ │ │ │ │ │ │等經費12,460千元,計淨減6,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5826551203 │ │ │ │ │ │ │3 │水資源開發及維護 │ 6,084,126│ 8,348,347│ -2,264,221│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.水資源規劃及管理97,726千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列水資源規劃及蓄水庫安全管理維護等 │ │ │ │ │ │ │ │經費31,783千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.水資源工程4,325,200千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列953,848千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)寶山第二水庫工程867,200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列507,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)阿公店水庫更新工程計畫867,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列965,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)湖山水庫工程計畫520,300千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列179,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)宜蘭羅東溪攔河堰工程200,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計 │ │ │ │ │ │ │ │畫1,565,500千元,較上年度增列648,5 │ │ │ │ │ │ │ │92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)美濃水庫工程計畫5,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)新增吉洋人工湖工程計畫100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)新增澎湖、金門及馬祖等地區水資源 │ │ │ │ │ │ │ │開發計畫200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)上年度辦理建民水庫工程計畫因考量 │ │ │ │ │ │ │ │九二一地震斷層活動影響壩址安全停止 │ │ │ │ │ │ │ │興建,所列49,960千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(10)上年度辦理集集共同引水工程後續計 │ │ │ │ │ │ │ │畫,本年度暫緩編列,所列199,970千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.自來水工程1,661,200千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列1,278,590千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)台北板橋新莊地區供水改善計畫(第一 │ │ │ │ │ │ │ │期)161,200千元,較上年度減列282,30 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)集集攔河堰下游自來水工程200,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)大高雄地區自來水後續改善工程計畫1 │ │ │ │ │ │ │ │,100,000千元,較上年度增列203,300 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)偏遠地區供水改善計畫200,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)上年度辦理柑子林取水口下游供水計 │ │ │ │ │ │ │ │畫,本年度暫緩編列,所列1,100,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │5826551204 │ │ │ │ │ │ │4 │河海堤及排水治理 │ 9,129,100│ 14,154,117│ -5,025,017│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.河海堤工程計畫6,640,300千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列3,961,089千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理河川治理經費2,068,300千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列2,589,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)海堤整建及養護經費600,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列400,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)河川管理維護經費1,000,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列170,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)河川景觀復育經費2,970,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列1,670,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)新增建置國土資訊系統計畫2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)上年度大里溪治理計畫第二期實施計 │ │ │ │ │ │ │ │畫預算業已編竣,所列917,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)上年度基隆河治理工程初期實施計畫 │ │ │ │ │ │ │ │及基隆河治理工程(含員山子分洪)第二 │ │ │ │ │ │ │ │期實施計畫改列特別預算,所列1,557, │ │ │ │ │ │ │ │013千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.區域排水工程計畫2,488,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列1,063,928千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)全省區域排水改善工程2,185,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係辦理跨縣市排水系統改善規劃與調 │ │ │ │ │ │ │ │查、區域排水改善與維護及跨縣市區域 │ │ │ │ │ │ │ │排水私有地調查等所需經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列810,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)台南科學園區排水改善後續工程計畫3 │ │ │ │ │ │ │ │03,500千元,較上年度減列253,900千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5826559000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ -│ 40│ -40│ │ │ │ │5826559011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 40│ -40│上年度汰換公務機車1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列40千元如數減列。 │ │ │ │5826559800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 310│ 310│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026600000 │ │ │ │ │7 │ │ │投資審議委員會 │ 77,427│ 76,006│ 1,421│ │ │ │ │6126600000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 77,427│ 76,006│ 1,421│ │ │ │ │6126600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 63,696│ 64,124│ -428│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費57,899千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費988千元,減列加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費451千元,增列員工參加全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助777千元,計淨減662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,797千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公大樓管理費等206千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │支領月退休金人員年終慰問金等440千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增234千元。 │ │ │ │6126601000 │ │ │ │ │ │2 │ │投資審議 │ 13,547│ 10,898│ 2,649│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.僑外投資之審核與管理經費1,431千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理僑外投資事業營運狀況 │ │ │ │ │ │ │ │調查等經費391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.對外投資與技術合作之審核及管理經費35 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,較上年度減列國內旅費8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.對大陸地區投資與技術合作之審核及管理 │ │ │ │ │ │ │ │經費4,490千元,較上年度增列評估台商 │ │ │ │ │ │ │ │大陸投資對台灣經濟影響之研究等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.投資案件電腦處理作業經費6,657千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列資訊系統維護費等896千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增審核及管理大陸資金來台投資經費31 │ │ │ │ │ │ │ │5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增審核及管理大陸經貿及科技人士來台 │ │ │ │ │ │ │ │工作經費300千元。 │ │ │ │6126609000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 800│ -800│ │ │ │ │6126609011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 800│ -800│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列800千元如數減列。 │ │ │ │6126609800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 184│ 184│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026700000 │ │ │ │ │8 │ │ │國營事業委員會 │ 222,371│ 223,451│ -1,080│ │ │ │ │6126700000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 222,371│ 223,451│ -1,080│ │ │ │ │6126700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 211,707│ 211,821│ -114│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 168,036千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 36,950千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內旅費等66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費 6,721千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │查核各國營事業資訊系統運用效率等經費 │ │ │ │ │ │ │ │48千元。 │ │ │ │6126701000 │ │ │ │ │ │2 │ │國營事業管理 │ 10,144│ 11,110│ -966│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工業安全及環保管理經費 954千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理各國營事業工業安全實地查 │ │ │ │ │ │ │ │證業務所需經費等70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.事業發展企劃經費 2,991千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列舉辦迎接WTO新世紀研討會所需文具 │ │ │ │ │ │ │ │用品等經費290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.重機事業管理經費 2,873千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列查核、監督中國造船公司執行再生計 │ │ │ │ │ │ │ │畫所需經費等 287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.化工事業管理經費 1,442千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國營事業民營化之推動經費 1,884千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列資產評價委員會出席費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │21千元。 │ │ │ │6126709800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 520│ 520│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026750000 │ │ │ │ │9 │ │ │中小企業處 │ 574,263│ 541,489│ 32,774│ │ │ │ │5226750000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 123,584│ 105,165│ 18,419│ │ │ │ │5226752000 │ │ │ │ │ │1 │ │中小企業科技應用 │ 123,584│ 105,165│ 18,419│本年度預算數123,584千元,係辦理中小企 │ │ │ │ │ │ │ │業科技應用計畫,較上年度增列推動中小企 │ │ │ │ │ │ │ │業知識管理運用計畫等經費18,419千元。 │ │ │ │6126750000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 450,679│ 436,324│ 14,355│ │ │ │ │6126750100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 126,052│ 130,448│ -4,396│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費101,104千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費946千元及加班值班費6 │ │ │ │ │ │ │ │72千元,合共減列1,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費16,453千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公大樓保全等經費1,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.租用電腦機組及相關配備經費8,495千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列電腦設備租金等1,242千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6126751000 │ │ │ │ │ │3 │ │中小企業發展 │ 323,527│ 303,906│ 19,621│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.營造優質發展環境經費21,609千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列中小企業法規調適專案研究等經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.強化經營管理輔導經費126,349千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理中小企業經營管理輔導等 │ │ │ │ │ │ │ │經費17,189千元,增列辦理發展鄉村社區 │ │ │ │ │ │ │ │小企業輔導計畫及發展創意型地方特色產 │ │ │ │ │ │ │ │業輔導計畫等經費22,000千元,計淨增4, │ │ │ │ │ │ │ │811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.全球佈局人才培育經費31,164千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理中小企業各類專業幹部人才 │ │ │ │ │ │ │ │培訓等經費4,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.落實服務網絡機制經費49,073千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理中小企業工商團體研討會等 │ │ │ │ │ │ │ │經費7,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.提升資訊應用能力95,332千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理中小企業資訊輔導等經費17,895 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列辦理中小企業服務e網通計畫3 │ │ │ │ │ │ │ │7,600千元、中小企業網路學習計畫及寬 │ │ │ │ │ │ │ │頻到中小企業計畫10,000千元,計淨增29 │ │ │ │ │ │ │ │,705千元。 │ │ │ │6126759000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ -│ 870│ -870│ │ │ │ │6126759019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ -│ 870│ -870│上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │870千元如數減列。 │ │ │ │6126759800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 1,100│ 1,100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026800000 │ │ │ │ │10│ │ │加工出口區管理處及│ 359,526│ 366,981│ -7,455│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │5926800000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 359,526│ 366,981│ -7,455│ │ │ │ │5926800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 334,028│ 340,276│ -6,248│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費300,499千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費7,350千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費7,010千元,增列員工薪俸晉級差 │ │ │ │ │ │ │ │額9,715千元,計淨減4,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,937千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公房舍及公務車輛保險費等1,11 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費8,592千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │建置網際網路連線作業等經費485千元。 │ │ │ │5926801000 │ │ │ │ │ │2 │ │加工出口區業務 │ 25,398│ 26,605│ -1,207│ │ │ │ │5926801020 │ │ │ │ │ │ │1 │加工出口區管理 │ 14,283│ 16,032│ -1,749│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃經費1,083千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理為民服務工作等經費190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.投資貿易業務經費7,082千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦公場所水電費等883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工行政、環境保護及景觀綠化經費4,98 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列辦理勞資關係研討 │ │ │ │ │ │ │ │會等經費410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.土地開發規劃及管理經費1,136千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列訂購土地開發刊物等經費266 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5926801021 │ │ │ │ │ │ │2 │推動倉儲轉運轉區計│ 11,115│ 10,573│ 542│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │畫 │ │ │ │1.招商行銷經費5,345千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理加工出口區招商業務等經費1,136千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.擴展倉儲轉運專區業務1,674千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列投資業務聯繫及觀摩等經費1,12 │ │ │ │ │ │ │ │8千元 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增設立屏東加工出口區所需相關經費4, │ │ │ │ │ │ │ │096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.減列上年度行政管理經費1,290千元。 │ │ │ │5926809800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 100│ 100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026900000 │ │ │ │ │11│ │ │中央地質調查所 │ 373,971│ 375,630│ -1,659│ │ │ │ │5226900000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 151,386│ 154,585│ -3,199│ │ │ │ │5226902000 │ │ │ │ │ │1 │ │地質災害調查研究 │ 151,386│ 154,585│ -3,199│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.山崩調查與危險度評估經費7,838千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理山崩調查衛星影像分析 │ │ │ │ │ │ │ │等經費162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.斷層活動性調查經費34,180千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列設置地質鑽探觀測井等經費4,573 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地震地質調查與活動斷層資料庫建置經費 │ │ │ │ │ │ │ │59,241千元,較上年度增列雷達干涉影像 │ │ │ │ │ │ │ │大地變形分析及活動斷層微震分析等經費 │ │ │ │ │ │ │ │409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.都會區周緣整合性環境地質資料庫經費50 │ │ │ │ │ │ │ │,127千元,較上年度增列地盤下陷地質災 │ │ │ │ │ │ │ │害調查及衛星影像製作分析等經費1,127 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5926900000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 222,585│ 221,045│ 1,540│ │ │ │ │5926900100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 103,183│ 106,943│ -3,760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費91,535千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費5,773千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費533千元,增列員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及薪俸晉級差額2,500千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減3,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,648千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列退休人員慰問金等46千元。 │ │ │ │5926901000 │ │ │ │ │ │3 │ │地質調查研究 │ 119,190│ 113,890│ 5,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1. 基本地質調查經費15,004千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置資訊軟體經費及國內旅費等1, │ │ │ │ │ │ │ │376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地下水觀測網水文地質調查研究經費53,5 │ │ │ │ │ │ │ │38千元,較上年度減列擴建岩心館等經費 │ │ │ │ │ │ │ │8,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.都會區地下地質與工程地質調查經費18,6 │ │ │ │ │ │ │ │96千元,較上年度減列國內旅費等2,936 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.地質資料管理供應系統經費7,085千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列建立全國地質圖資料庫等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.礦產資源調查研究經費7,580千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般事務費等797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理土石流災害地質調查經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增建置工程地質探勘資料庫經費7,287 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5926909800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 212│ 212│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026950000 │ │ │ │ │12│ │ │貿易調查委員會 │ 82,279│ 89,170│ -6,891│ │ │ │ │6126950000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 82,279│ 89,170│ -6,891│ │ │ │ │6126950100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 54,832│ 53,347│ 1,485│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費28,429千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費等371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,403千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等702千元,增列資訊 │ │ │ │ │ │ │ │設備維護費等2,558千元,計淨增1,856千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6126951000 │ │ │ │ │ │2 │ │貿易調查業務 │ 26,747│ 35,123│ -8,376│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.進口救濟與不公平貿易調查經費6,430千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列產業損害預警模型計畫 │ │ │ │ │ │ │ │之研究等經費2,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際事務協調與合作經費1,544千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列參加WTO會議國外旅費及翻譯 │ │ │ │ │ │ │ │貿易救濟案件調查報告等經費443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.貿易救濟諮詢服務與推廣經費3,783千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列購置電腦軟硬體等設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費6,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.進口救濟制度法令蒐集及研究經費1,890 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列進口救濟相關資料審 │ │ │ │ │ │ │ │查、校稿及彙編等經費2,702元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.貿易救濟防火牆經費12,100千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理貿易救濟防火牆計畫所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增辦理貿易救濟資訊旗艦E化計畫經費1 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.減列上年度貿易調查資訊網路系統之建置 │ │ │ │ │ │ │ │與開發經費2,558千元。 │ │ │ │6126959800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 700│ 700│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |