中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0011000000 │ │ │ │ 9 │ │ │ │外交部主管 │ 27,942,072│ 27,059,834│ 882,238│ │ │ │ │0011010000 │ │ │ │ │1 │ │ │外交部 │ 27,229,454│ 26,450,893│ 778,561│本科目上年度法定預算數26,436,038千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由內政部警政署「保安警察業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入駐衛警22人經費14,855千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │3911010000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 27,229,454│ 26,450,893│ 778,561│ │ │ │ │3911010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 7,103,916│ 7,020,356│ 83,560│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費6,921,106千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費40,123千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費9,320千元,增列本部員工及其 │ │ │ │ │ │ │ │他部會駐外人員公保、全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助46,283千元,常駐世界貿易組織代表團 │ │ │ │ │ │ │ │26人之人事費94,697千元,計淨增91,537 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費135,027千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列租金、辦公大樓及台北賓館機械 │ │ │ │ │ │ │ │設施養護費等31,962千元,增列房屋建築 │ │ │ │ │ │ │ │修繕費及設備費等22,229千元,計淨減9, │ │ │ │ │ │ │ │733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.檔案及資訊處理41,292千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列檔案掃描費等2,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.亞東關係協會事務管理2,807千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般事務費404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.北美事務協調委員會事務管理3,684千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國外旅費及設施養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │207千元。 │ │ │ │3911011000 │ │ │ │ │ │2 │ │外交業務 │ 438,303│ 474,822│ -36,519│ │ │ │ │3911011020 │ │ │ │ │ │ │1 │外交業務管理 │ 107,217│ 121,086│ -13,869│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費63,065千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費及通訊費等3,468千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電信傳遞29,646千元,較上年度減列通訊 │ │ │ │ │ │ │ │費及國外旅費等4,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.外交使節會議14,506千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │各地區工作會報經費6,387千元。 │ │ │ │3911011021 │ │ │ │ │ │ │2 │外賓訪華接待 │ 300,235│ 317,660│ -17,425│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.訪賓接待285,334千元,較上年度減列邀 │ │ │ │ │ │ │ │訪外賓業務經費17,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.禮車用油及養護6,764千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列禮車油料等經費139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中正機場接待室租金及清潔經費8,137千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列貴賓室設施及機械養護 │ │ │ │ │ │ │ │等經費220千元。 │ │ │ │3911011025 │ │ │ │ │ │ │3 │外交領事人員訓練 │ 30,851│ 36,076│ -5,225│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費3,472千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務等經費652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外交領事人員進修19,201千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列外交領事人員出國進修等經費4,482 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.設置外交獎學金900千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │頒獎茶會經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.外交領事人員講習3,127千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列新進外交領事人員實務訓練經費4千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.同仁與眷屬外語進修、短期在職暨專業訓 │ │ │ │ │ │ │ │練4,151千元,較上年度減列專業訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │費45千元。 │ │ │ │3911011300 │ │ │ │ │ │3 │ │駐外機構業務 │ 3,047,791│ 2,923,911│ 123,880│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,292, │ │ │ │ │ │ │ │548千元,較上年度增列駐外人員醫療保 │ │ │ │ │ │ │ │險及國慶活動等經費15,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.駐外經濟單位基本行政工作維持費194,64 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列駐外單位業務費10, │ │ │ │ │ │ │ │592千元,增列經濟部駐美投資服務處業 │ │ │ │ │ │ │ │務費12,447千元,計淨增1,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.駐外文化單位基本行政工作維持費46,232 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列駐外單位業務費318 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.駐外新聞單位基本行政工作維持費184,59 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,較上年度減列文化中心業務費、 │ │ │ │ │ │ │ │駐外單位合署辦公館舍租金及駐外單位業 │ │ │ │ │ │ │ │務費等33,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.駐外觀光單位基本行政工作維持費26,057 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列駐外單位業務費324 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.駐外僑務單位基本行政工作維持費25,758 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列駐外單位業務費902 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.駐外科學單位基本行政工作維持費48,217 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列房屋修繕及勞力外包 │ │ │ │ │ │ │ │等經費3,608千元,伸算增列駐俄羅斯科 │ │ │ │ │ │ │ │技單位業務費4,074千元,計淨增466千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增駐外文化中心基本行政工作維持21,1 │ │ │ │ │ │ │ │32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增常駐世界貿易組織代表團基本行政工 │ │ │ │ │ │ │ │作維持費161,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.增設及擴充駐外機構47,070千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列新增設駐外館處經費43,703千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3911011400 │ │ │ │ │ │4 │ │國際會議及交流 │ 1,395,551│ 1,304,236│ 91,315│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參與國際組織活動346,462千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列參與國際組織活動經費53,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.協助各種國際交流882,430千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列補助民間參與各項國際交流活動等 │ │ │ │ │ │ │ │經費157,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出國訪問166,659千元,較上年度減列高 │ │ │ │ │ │ │ │層官員出國訪問經費13,470千元。 │ │ │ │3911011500 │ │ │ │ │ │5 │ │國際技術合作 │ 9,869,112│ 8,807,495│ 1,061,617│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.駐外技術服務1,203,400千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列委託財團法人國際合作發展基金會辦 │ │ │ │ │ │ │ │理駐外技術團隊經費201,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強與友邦各項技術合作8,665,712千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列協助友邦各項技術合作計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費859,642千元。 │ │ │ │3911016100 │ │ │ │ │ │6 │ │國際關懷與救助 │ 316,659│ 289,923│ 26,736│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.對國際之關懷救助310,635千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列參與國際組織推動人道關懷、急難 │ │ │ │ │ │ │ │救助及醫療計畫等經費29,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.旅外國人急難救助6,024千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列對旅外國人急難救助經費2,871千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3911019000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 515,313│ 251,723│ 263,590│ │ │ │ │3911019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 420,000│ 150,000│ 270,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置職務輪調宿舍總經費326,415千元, │ │ │ │ │ │ │ │分三年辦理,91年度已編列50,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │本年度續編列第二年經費120,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列70,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台北賓館整修工程,總經費300,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分三年辦理,91年度已編列30,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度續編列第二年經費120,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列90,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.外交領事人員講習所改建工程,總經費26 │ │ │ │ │ │ │ │6,372千元,分三年辦理,91年度已編列7 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,本年度續編列第二年經費180 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度增列110,000千元。 │ │ │ │3911019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 95,313│ 101,723│ -6,410│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新購駐杜拜辦事處公務車1輛及汰換各駐 │ │ │ │ │ │ │ │外機構公務車71輛經費89,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置安全保密通信裝備等經費5,850千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度國內外各單位購置交通運輸設備等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列101,723千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │3911019800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 31,527│ 31,527│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │391101A000 │ │ │ │ │ │9 │ │外交支出極機密計畫│ 4,511,282│ 5,346,900│ -835,618│ │ │ │ │0011100000 │ │ │ │ │2 │ │ │領事事務局 │ 712,618│ 608,941│ 103,677│ │ │ │ │3911100000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 712,618│ 608,941│ 103,677│ │ │ │ │3911100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 209,547│ 218,185│ -8,638│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費171,263千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費4,085千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費2,991千元,合共減列7,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費38,284千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公大樓水電管理等經費8,345千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列購置外館領務作業電腦化硬體設 │ │ │ │ │ │ │ │備等經費6,783千元,計淨減1,562千元。 │ │ │ │3911101000 │ │ │ │ │ │2 │ │領事事務管理 │ 490,631│ 368,724│ 121,907│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費21,424千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電腦作業耗材等經費3,458千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列電腦系統及護照製發設備維護費6,52 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,計淨增3,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.印刷及製作護照426,504千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列印製護照經費120,887元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.簽證防偽貼紙11,990千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │印製費342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.印製申請證照表件及須知5,547千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列印製外館文書公證防偽貼紙等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強領務服務工作7,571千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國外旅費等1,052千元,增列駐外館 │ │ │ │ │ │ │ │處電腦設備遞送費等1,217千元,計淨增1 │ │ │ │ │ │ │ │65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.領務電信傳遞14,095千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦連線通訊及網路租金等3,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.領務分支機構工作維持費3,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列業務費700千元。 │ │ │ │3911109000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 10,940│ 18,532│ -7,592│ │ │ │ │3911109011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 1,050│ 259│ 791│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置監視攝影機系統等經費1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置全數位語音電話系統等設備預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列259千元如數減列。 │ │ │ │3911109019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 9,890│ 18,273│ -8,383│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置簽證機具及提昇護照作業電腦化、護 │ │ │ │ │ │ │ │照作業影像管理系統等經費9,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置簽證機具、辨識國民身分證與 │ │ │ │ │ │ │ │護照真偽器材等設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │18,273千元如數減列。 │ │ │ │3911109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,500│ 3,500│ -2,000│本年度預算數較上年度減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |