中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十二年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0003000000 │ │ │ │ 3 │ │ │ │行政院主管 │ 33,451,188│ 30,807,998│ 2,643,190│ │ │ │ │0003010000 │ │ │ │ │1 │ │ │行政院 │ 746,895│ 752,649│ -5,754│ │ │ │ │3303010000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 746,895│ 752,649│ -5,754│ │ │ │ │3303010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 501,798│ 503,369│ -1,571│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費417,984千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費5,300千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費4,389千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助3,561千元,計淨減6,128千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費82,896千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費等5,648千元,增列採購 │ │ │ │ │ │ │ │人員養成訓練計畫及環境清潔外包等經費 │ │ │ │ │ │ │ │10,205千元,計淨增4,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.慶典佈置費150千元,較與上年度減列搭 │ │ │ │ │ │ │ │建慶典彩牌費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.檔案縮影典藏及維護費688千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列縮影系統養護費50千元。 │ │ │ │3303010800 │ │ │ │ │ │2 │ │議事業務 │ 4,185│ 580│ 3,605│本年度預算數4,185千元,係辦理行政院院 │ │ │ │ │ │ │ │會、治安會報及其他重要會議,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列會議室簡報系統維護費等605千元及推動 │ │ │ │ │ │ │ │行政院組織改造業務等經費3,000千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共增列3,605千元。 │ │ │ │3303011000 │ │ │ │ │ │3 │ │法制業務 │ 6,280│ 9,814│ -3,534│ │ │ │ │3303011020 │ │ │ │ │ │ │1 │法規審議及編譯 │ 2,951│ 6,029│ -3,078│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.法規審議費596千元,較上年度增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │法學圖書等經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.更新法規彙編費2,355千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列印製中華民國現行法規彙編等經費3,16 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │3303011021 │ │ │ │ │ │ │2 │訴願審議及督導 │ 3,329│ 3,785│ -456│本年度預算數3,329千元,辦理訴願案件審 │ │ │ │ │ │ │ │查及處理經費,較上年度減列國內旅費等45 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │3303011100 │ │ │ │ │ │4 │ │行政機要 │ 11,696│ 11,696│ -│本年度預算數11,696千元,係行政院長前往 │ │ │ │ │ │ │ │各基層單位巡視所需慰問金及致贈禮品等經 │ │ │ │ │ │ │ │費,與上年度同。 │ │ │ │3303011300 │ │ │ │ │ │5 │ │施政業務 │ 11,449│ 13,409│ -1,960│ │ │ │ │3303011301 │ │ │ │ │ │ │1 │國會聯絡 │ 2,827│ 3,638│ -811│本年度預算數2,827千元,係加強辦理與國 │ │ │ │ │ │ │ │會聯繫業務,較上年度減列國內旅費等811 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303011302 │ │ │ │ │ │ │2 │政策審議及督導 │ 8,622│ 9,771│ -1,149│本年度預算數之內容,與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.施政報告編印及資料蒐集陳列等經費4,41 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列購置圖書資料等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政策及法案之研審計畫等經費900千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列委託研究當前重大經濟及金 │ │ │ │ │ │ │ │融改革政策等經費400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.派員出國考察等經費1,050千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增政策與新聞發佈及媒體聯絡計畫2,26 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度教育改革審議計畫預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列604千元,如數減列。 │ │ │ │3303011500 │ │ │ │ │ │6 │ │科技發展研究諮詢 │ 51,698│ 55,135│ -3,437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費14,803千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置電腦軟硬體資訊設備等經費71 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科技研究發展企劃費19,980千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列加班值班費等118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.重點科技發展推動計畫經費4,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列推動生物技術方案經費等2, │ │ │ │ │ │ │ │845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.舉行科技顧問會議經費5,510千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列加班值班費等990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.舉行產業策略會議經費4,989千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國外旅費等2,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增行政院科技會報計畫816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增生物技術發展推動計畫1,000千元。 │ │ │ │3303011600 │ │ │ │ │ │7 │ │聯合服務業務 │ 15,854│ 16,750│ -896│本年度預算數15,854千元,係行政院為加強 │ │ │ │ │ │ │ │服務南部地區民眾,促進區域均衡發展,於 │ │ │ │ │ │ │ │高雄市設置南部聯合服務中心所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列加班值班費等896千元。 │ │ │ │3303011700 │ │ │ │ │ │8 │ │飛航安全業務 │ 79,722│ 83,153│ -3,431│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費35,527千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費等171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費21,699千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列圖書購置費等777千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.飛機失事調查能量建立業務14,233千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列國外旅費等2,209千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置失事調查設備420千元,計淨減1,7 │ │ │ │ │ │ │ │89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.飛航安全研發及企劃8,263千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列飛安資訊軟體設備等1,692千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理飛安研發計畫業務費等998千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減694千元。 │ │ │ │3303011900 │ │ │ │ │ │9 │ │災害防救協同指揮業│ 5,927│ 6,658│ -731│本年度預算數之內容,與上年度之比較如下 │ │ │ │務 │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費913千元,較上年度減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費等770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本工作維持3,482千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │車輛與辦公器具維護費及購置電腦軟體等 │ │ │ │ │ │ │ │經費507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.聯合搜救演習1,532千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費等468千元。 │ │ │ │3303019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備 │ 55,286│ 49,085│ 6,201│ │ │ │ │3303019002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 22,980│ 28,677│ -5,697│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中央大樓國定古蹟修護第三期工程3,660 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中央大樓中央空調箱更新及增設變風量系 │ │ │ │ │ │ │ │統10,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.民眾請願接待室前地坪防水工程等整建工 │ │ │ │ │ │ │ │程8,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度院區發電機、保警接替院區安全任 │ │ │ │ │ │ │ │務房舍整備工程、貴賓室空調箱及管路更 │ │ │ │ │ │ │ │新等工程預算業已完竣,所列28,677千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │3303019011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 11,470│ 3,820│ 7,650│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長級座車5輛4,500千元與院長隨 │ │ │ │ │ │ │ │扈車2輛4,980千元及貨車1輛700千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共10,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置傳真機5台及行動電話機10具經費300 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置安全監控系統經費990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換首長座車2輛及通信器材等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列3,820千元如數減列。 │ │ │ │3303019019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 20,836│ 16,588│ 4,248│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦軟硬體設備與雷射印表機及 │ │ │ │ │ │ │ │掃描器週邊設備等18,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置冷氣機及辦公室設備等經費2,219千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置各項資訊設備及辦公器具等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列16,588千元如數減列。 │ │ │ │3303019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003100000 │ │ │ │ │2 │ │ │主計處 │ 894,915│ 1,073,205│ -178,290│本科目上年度法定預算數1,067,372千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由內政部警政署「保安警察業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入駐衛警10人經費5,833千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │3303100000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 894,915│ 1,073,205│ -178,290│ │ │ │ │3303100100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 680,533│ 678,498│ 2,035│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費630,072千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費9,708千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費等7,092千元,增列員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助8,312千元,計淨減8,488 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費50,461千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列改善電力設施等業務費10,523千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303101000 │ │ │ │ │ │2 │ │公務機關歲計會計業│ 15,101│ 16,369│ -1,268│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101020 │ │ │ │ │ │ │1 │中央總預算核編及執│ 7,006│ 7,006│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │行 │ │ │ │1.中央總預算之核編與執行經費6,586千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中央各機關預算執行查核經費420千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │3303101021 │ │ │ │ │ │ │2 │中央總會計事務處理│ 8,095│ 9,363│ -1,268│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │及總決算核編 │ │ │ │1.中央總會計總決算之處理與核編經費2,58 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府會計理論與實務之研究經費1,087千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地方政府主計業務之督導與查核經費4,42 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,較上年度減列印製總決算表件等 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,268千元。 │ │ │ │3303101100 │ │ │ │ │ │3 │ │特種基金歲計會計業│ 7,555│ 7,555│ -│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101120 │ │ │ │ │ │ │1 │特種基金預算核編及│ 4,477│ 4,477│ -│本年度預算數4,477千元,係辦理特種基金 │ │ │ │執行 │ │ │ │預算之籌劃編印與執行經費,與上年度同。 │ │ │ │3303101121 │ │ │ │ │ │ │2 │特種基金會計事務處│ 3,078│ 3,078│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理及決算核編 │ │ │ │1.國營事業決算實地查核與審編經費1,203 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.非營業基金決算之彙編與查核經費1,875 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │3303101200 │ │ │ │ │ │4 │ │統計業務 │ 37,308│ 47,597│ -10,289│ │ │ │ │3303101231 │ │ │ │ │ │ │1 │統計行政與統計標準│ 5,911│ 8,242│ -2,331│本年度預算數係辦理統計行政與統計標準經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,911千元,較上年度減列印製統計資料 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,331千元。 │ │ │ │3303101232 │ │ │ │ │ │ │2 │辦理綜合統計 │ 31,397│ 39,355│ -7,958│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理綜合統計經費12,070千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託辦理調查等業務費4,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理調查統計經費16,925千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理家庭收支調查等業務費3,945千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理綠色國民所得統計經費2,402千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列聘請學者專家兼職酬金等61 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303101300 │ │ │ │ │ │5 │ │普查及抽樣調查業務│ 109,228│ 284,286│ -175,058│ │ │ │ │3303101320 │ │ │ │ │ │ │1 │基本國勢調查 │ 47,069│ 223,371│ -176,302│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理農林漁牧業普查經費2,260千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列印製普查報告書等經費7,440 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理工商及服務業普查經費15,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理九十年普查作業經費14 │ │ │ │ │ │ │ │5,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理戶口及住宅普查經費14,444千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理戶宅普查補充專案調查等 │ │ │ │ │ │ │ │經費23,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.普查資料供應及管理經費14,465千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │3303101321 │ │ │ │ │ │ │2 │專案抽樣調查 │ 48,460│ 47,216│ 1,244│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國富及社會調查經費6,317千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印製報告等經費526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理人力資源及專案調查經費32,669千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.受雇員工薪資調查及生產力統計經費8,97 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度增列辦理調查新增樣本 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各機關統計調查之審議與管理經費495千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │3303101322 │ │ │ │ │ │ │3 │基層統計調查網管理│ 13,699│ 13,699│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣省基層統計資料調查管理經費12,185 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台北市基層統計資料調查管理經費879千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高雄市基層統計資料調查管理經費635千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │3303101500 │ │ │ │ │ │6 │ │主計業務視導與訓練│ 21,894│ 22,028│ -134│本年度預算數21,894千元,係辦理主計人員 │ │ │ │ │ │ │ │訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列教育訓練經費134千元。 │ │ │ │3303109000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 21,946│ 15,522│ 6,424│ │ │ │ │3303109002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 3,624│ -3,624│上年度辦理原外借之辦公房舍收回局部翻修 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列3,624千元如數減列。 │ │ │ │3303109011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 3,170│ 405│ 2,765│本年度預算數之內容與上年度之比較下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機等設備170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換首長座車1輛1,200千元及副首長座車 │ │ │ │ │ │ │ │2輛1,800千元,合共3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換傳真機等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │405千元如數減列。 │ │ │ │3303109019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 18,776│ 11,493│ 7,283│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電子掃瞄等資訊設備經費2,701千元 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置個人電腦、印表機及磁碟機等週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費11,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置電腦套裝與應用軟體及建置縣市政府 │ │ │ │ │ │ │ │統計資訊服務網應用系統等經費3,700千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置冷氣機等辦公設備491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置業務用資訊設備及辦公設備等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列11,493千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303109800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 1,350│ 1,350│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003110000 │ │ │ │ │3 │ │ │主計處電子處理資料│ 244,870│ 237,149│ 7,721│ │ │ │ │中心 │ │ │ │ │ │ │ │3303110000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 244,870│ 237,149│ 7,721│ │ │ │ │3303110100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 145,938│ 144,658│ 1,280│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 142,754千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費540千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費1,285千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助3,445千元,計淨增1,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 3,184千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公室清潔維護費 340千元。 │ │ │ │3303111000 │ │ │ │ │ │2 │ │各機關應用電子計算│ 40,784│ 26,411│ 14,373│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │機作業之審查輔導 │ │ │ │1.各機關申請設置及應用電腦之審核227千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列國內旅費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府機關運用電腦之輔導40,557千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列國內旅費等1,024千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │提昇縣市行政資訊作業管理系統功能計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費15,481千元,計淨增14,457千元。 │ │ │ │3303111100 │ │ │ │ │ │3 │ │電子計算機作業系統│ 9,195│ 8,186│ 1,009│本年度預算數 9,195千元,係加強政府歲計 │ │ │ │之分析設計 │ │ │ │會計電腦作業系統等功能開發經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列提昇政府歲計會計等電腦管理系統功 │ │ │ │ │ │ │ │能及維護經費 1,009千元。 │ │ │ │3303111200 │ │ │ │ │ │4 │ │電子計算機技術之研│ 17,770│ 19,546│ -1,776│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │究與訓練 │ │ │ │1.行政管理資訊網路之建置 2,032千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列建置行政資訊網經費 412千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電腦應用概況調查及通報發行 1,426千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列舉辦研討會經費等 439千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電腦中文應用環境之建置10,263千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列建置中文環境系統等經費 263 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.政府機關電子計算機從業人員資訊訓練 4 │ │ │ │ │ │ │ │,049千元,較上年度減列網路教育訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │費等 2,012千元。 │ │ │ │3303111300 │ │ │ │ │ │5 │ │電子計算機之管理與│ 21,082│ 26,110│ -5,028│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │資料處理 │ │ │ │1.系統管理經費 6,906千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置伺服器設備等70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資料管理經費 670千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.機器操作經費13,506千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦主機及整體網路安全控管設備維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,098千元。 │ │ │ │3303111400 │ │ │ │ │ │6 │ │資訊系統推廣服務 │ 7,896│ 10,406│ -2,510│本年度預算數 7,896千元,係辦理資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │推廣服務經費,較上年度減列電腦主機等維 │ │ │ │ │ │ │ │護費 2,510千元。 │ │ │ │3303119000 │ │ │ │ │ │7 │ │一般建築及設備 │ 1,705│ 1,332│ 373│ │ │ │ │3303119019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 1,705│ 1,332│ 373│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置訓練教室個人電腦設備等經費 1,705 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,332千元如數減列。 │ │ │ │3303119800 │ │ │ │ │ │8 │ │第一預備金 │ 500│ 500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003200000 │ │ │ │ │4 │ │ │新聞局 │ 4,115,027│ 3,323,211│ 791,816│ │ │ │ │3903200000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 283,688│ 309,458│ -25,770│ │ │ │ │3903201100 │ │ │ │ │ │1 │ │國際新聞業務 │ 283,688│ 309,458│ -25,770│ │ │ │ │3903201120 │ │ │ │ │ │ │1 │國際新聞規劃及研究│ 77,668│ 86,464│ -8,796│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.督導駐外單位加強對外新聞工作經費25,8 │ │ │ │ │ │ │ │71千元,較上年度減列國外宣傳經費5,65 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際新聞傳播工作之交流與合作經費3,78 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列國外旅費及補助學 │ │ │ │ │ │ │ │者撰寫評論及報告等經費3,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動提升國家形象之國際文宣工作經費26 │ │ │ │ │ │ │ │,016千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.維護及提升國際文宣網際網路資訊站之功 │ │ │ │ │ │ │ │能經費13,162千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人員培訓經費5,416千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.配合執行加強對歐盟工作專案經費3,421 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列邀請歐盟人士來訪經 │ │ │ │ │ │ │ │費69千元。 │ │ │ │3903201121 │ │ │ │ │ │ │2 │國情資料編印供應 │ 136,849│ 149,718│ -12,869│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.編印中外文定期書刊95,040千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列發行書刊經費1,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.編印中外文不定期書刊10,983千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列編印書刊經費4,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.發行光華雜誌30,826千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │刊物分發郵寄、印製裝疊等經費6,854千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3903201122 │ │ │ │ │ │ │3 │新聞影片及圖片攝製│ 34,124│ 34,190│ -66│本年度預算數34,124千元,係製作國際文宣 │ │ │ │ │ │ │ │紀錄片、錄影帶、圖片及照片等視聽資料經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列66千元。 │ │ │ │3903201123 │ │ │ │ │ │ │4 │外賓訪華接待 │ 35,047│ 39,086│ -4,039│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.全費邀訪外賓31,289千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │3,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外賓半自費來訪3,240千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.駐華外籍記者參訪及政策說明會經費518 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列203千元。 │ │ │ │5303200000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 3,831,339│ 3,013,753│ 817,586│ │ │ │ │5303200100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 593,045│ 594,580│ -1,535│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費543,923千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費6,413千元、加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費6,137千元及駐外機構人員公保、全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助2,375千元,增列員工參 │ │ │ │ │ │ │ │加全民健保保險費補助6,000千元、員工 │ │ │ │ │ │ │ │晉級差額5,131千元,計淨減3,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費49,122千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列機關檔案回溯建檔所需經費2,259 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5303201000 │ │ │ │ │ │3 │ │國內新聞業務 │ 138,377│ 156,251│ -17,874│ │ │ │ │5303201025 │ │ │ │ │ │ │1 │新聞發布與新聞聯繫│ 13,164│ 14,035│ -871│本年度預算數13,164千元,係傳播政府施政 │ │ │ │工作 │ │ │ │措施及成果,較上年度減列邀集新聞傳播界 │ │ │ │ │ │ │ │參訪國家基層建設暨辦理新聞採訪報導學術 │ │ │ │ │ │ │ │研討會等經費871千元。 │ │ │ │5303201026 │ │ │ │ │ │ │2 │辦理法令政策溝通宣│ 125,213│ 142,216│ -17,003│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │導 │ │ │ │1.運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導經 │ │ │ │ │ │ │ │費78,444千元,較上年度減列價購播放時 │ │ │ │ │ │ │ │段暨辦理政策傳播及籌辦國慶晚會等經費 │ │ │ │ │ │ │ │14,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.製播法令及政策溝通電視節目經費46,769 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列製播電視宣導節目費 │ │ │ │ │ │ │ │2,202千元。 │ │ │ │5303201200 │ │ │ │ │ │4 │ │大眾傳播事業輔導 │ 1,108,533│ 341,414│ 767,119│ │ │ │ │5303201220 │ │ │ │ │ │ │1 │廣播電視事業輔導 │ 759,373│ 97,163│ 662,210│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.籌辦廣播電視委員會與法令蒐集整理及研 │ │ │ │ │ │ │ │發經費3,600千元,較上年度減列籌辦傳 │ │ │ │ │ │ │ │播委員會、法令蒐集及委託辦理廣播電視 │ │ │ │ │ │ │ │相關研究調查經費1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.廣播電視事業與其團體之輔導經費23,626 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列推動廣播電視數位化 │ │ │ │ │ │ │ │、定址解碼器之推動及有線電視分級付費 │ │ │ │ │ │ │ │制度之實施等經費7,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.廣播電視事業與其團體之營運管理經費20 │ │ │ │ │ │ │ │,093千元,較上年度減列建立並維護有線 │ │ │ │ │ │ │ │廣播電視系統業者會計制度、廣播電視事 │ │ │ │ │ │ │ │業之營運評鑑及審議委員考察等經費4,88 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.廣播電視節目及廣告之管理經費34,745千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列審查、監看電視節目及 │ │ │ │ │ │ │ │廣告、查察違法廣電節目、錄影節目帶及 │ │ │ │ │ │ │ │有線播送系統等提撥罰鍰獎勵金2,006千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增網站內容管理經費2,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增推動廣播電視數位娛樂經費484,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增輔導發展創意影音-推動優質廣播電 │ │ │ │ │ │ │ │視節目經費191,000千元。 │ │ │ │5303201221 │ │ │ │ │ │ │2 │電影事業輔導 │ 280,149│ 180,774│ 99,375│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.電影事業從業人員與團體之輔導及獎助經 │ │ │ │ │ │ │ │費228,475千元,較上年度減列輔導及獎 │ │ │ │ │ │ │ │勵電影事業、國片製作輔導金與電影人才 │ │ │ │ │ │ │ │之培訓及電影事業之振興等經費43,902千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列推動電影數位娛樂、創意影音發 │ │ │ │ │ │ │ │展數位及動畫電影經費142,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔導電影業者參加國際影展暨國際市場展 │ │ │ │ │ │ │ │18,815千元,較上年度增列輔導電影業者 │ │ │ │ │ │ │ │參加國際電影市場展經費1,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.捐助電影資料館經費29,561千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列影片維護及設備購置經費1,067千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理電影片審議工作及分級制宣導經費2, │ │ │ │ │ │ │ │376千元,較上年度減列電影片運輸費及 │ │ │ │ │ │ │ │電影放映機等設備之維修耗材等經費834 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.執行違映取締工作及參加國際會議經費92 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列臨場查驗電影片映 │ │ │ │ │ │ │ │演場所及取締違映提撥罰鍰獎勵金851千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5303201222 │ │ │ │ │ │ │3 │出版事業輔導 │ 69,011│ 63,477│ 5,534│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.創意出版產業45,747千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理國際書展經費4,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.創意影音產業13,172千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │金曲獎及有聲出版品數位化等經費3,872 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出版事業之管理495千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │舉辦查處業務座談會經費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.大陸地區出版品之管理726千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列核處違法出版品提撥罰鍰獎勵金及 │ │ │ │ │ │ │ │汰換設備經費149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.廣告聯合處理小組2,771千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列學者專家會議出席費等250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增扶植本土漫畫工業經費6,100千元。 │ │ │ │5303201300 │ │ │ │ │ │5 │ │綜合計畫業務 │ 118,276│ 132,781│ -14,505│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動香港新聞文化中心業務經費67,422千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列香港新聞中心辦公室租 │ │ │ │ │ │ │ │金及業務費9,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整體性新聞行政資訊系統計畫經費29,937 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列公文檔案管理系統及 │ │ │ │ │ │ │ │電腦等設備維護經費3,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強對香港傳播我國最新國情資訊業務10 │ │ │ │ │ │ │ │,470千元,較上年度減列播放我國衛星新 │ │ │ │ │ │ │ │聞及提供國情資訊服務經費630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理兩岸傳播及新聞交流經費3,883千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助辦理兩岸交流活動經 │ │ │ │ │ │ │ │費715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.媒體發展興革研究及媒體節目開發人才培 │ │ │ │ │ │ │ │訓經費3,354千元,較上年度減列辦理媒 │ │ │ │ │ │ │ │體事業人才培訓經費212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.提升新聞從業人員素質及研究發展業務經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,210千元,較上年度減列補助新聞從 │ │ │ │ │ │ │ │業人員進修及考察經費730千元。 │ │ │ │5303201600 │ │ │ │ │ │6 │ │對財團法人中央通訊│ 348,938│ 360,048│ -11,110│本年度編列對財團法人中央通訊社捐助經費 │ │ │ │社捐助 │ │ │ │348,938千元,較上年度減列11,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303201800 │ │ │ │ │ │7 │ │對財團法人中央廣播│ 573,357│ 591,607│ -18,250│本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助經 │ │ │ │電台捐助 │ │ │ │費573,357千元,較上年度減列18,250千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303201900 │ │ │ │ │ │8 │ │對財團法人公視基金│ 900,000│ 780,000│ 120,000│依公共電視法第二十八條規定,公共電視基 │ │ │ │會捐助 │ │ │ │金會之經費來源之一係由政府編列預算捐贈 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度並依該法第二條第三款規定編列90 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元,較上年度增列120,000千元。 │ │ │ │5303202100 │ │ │ │ │ │9 │ │地方新聞業務 │ 44,097│ 45,404│ -1,307│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費12,511千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電、瓦斯、郵資等相關事務經費 │ │ │ │ │ │ │ │730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理地方政府新聞聯繫及研習進修經費11 │ │ │ │ │ │ │ │,650千元,較上年度增列辦理政策傳播活 │ │ │ │ │ │ │ │動經費2,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地方施政宣導經費17,310千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列編印「今日台灣」圖片經費781千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.地方輿情分析經費2,626千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列地方輿情收集所需報章雜誌郵電印刷 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,091千元。 │ │ │ │5303209000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備 │ 2,456│ 7,408│ -4,952│ │ │ │ │5303209011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 1,100│ -│ 1,100│新增汰換首長座車1輛所需經費1,100千元。 │ │ │ │5303209019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 1,356│ 7,408│ -6,052│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換傳真機、冷氣機、辦公設備及茶 │ │ │ │ │ │ │ │水間設備等經費1,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購影印機、會議室及洗手間設備 │ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣,所列7,408千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │5303209800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003300000 │ │ │ │ │5 │ │ │人事行政局 │ 3,875,307│ 4,076,934│ -201,627│ │ │ │ │3303300000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 685,754│ 701,453│ -15,699│ │ │ │ │3303300100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 354,314│ 352,547│ 1,767│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費314,152千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費4,803千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費3,328千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助2,262千元,計淨減5,869千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,053千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列公務用空調、視聽、通訊及監視器 │ │ │ │ │ │ │ │等設備經費1,378千元,增列舊檔案清理 │ │ │ │ │ │ │ │、文書管理及建置檔案資訊化作業等經費 │ │ │ │ │ │ │ │8,846千元,計淨增7,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事行政資訊工作經費12,344千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列個人電腦主機及印表機租賃費1, │ │ │ │ │ │ │ │600千元,增列電腦媒體用品、印表機伺 │ │ │ │ │ │ │ │服器、防毒軟體等1,759千元,計淨增159 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事資料登記管理經費840千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事行政研究發展經費925千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列研究發展獎金9千元。 │ │ │ │3303302100 │ │ │ │ │ │2 │ │人事業務之策進執行│ 329,460│ 347,826│ -18,366│ │ │ │ │及人員之考訓 │ │ │ │ │ │ │ │3303302120 │ │ │ │ │ │ │1 │人事行政電子化政府│ 25,700│ 26,950│ -1,250│本年度預算25,700千元,係辦理人事行政數 │ │ │ │ │ │ │ │位神經系統經費,較上年度減列如列數。 │ │ │ │3303302121 │ │ │ │ │ │ │2 │人事綜合規劃 │ 4,607│ 4,461│ 146│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研議增修訂人事法規2,230千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列考銓研究及辦理強化公務人員核心 │ │ │ │ │ │ │ │職能、建立公務人力資本評估制度等經費 │ │ │ │ │ │ │ │726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強人事機構組織與功能1,469千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列人事機構年度績效考核等經費 │ │ │ │ │ │ │ │286千元,增列專業諮商輔導人員指導及 │ │ │ │ │ │ │ │表揚績優人事人員等經費575千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事人員出國考察計劃908千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理建立優質行政文化計畫預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列450千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度辦理研究生撰寫研究論文獎助金預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列225千元如數減列。 │ │ │ │3303302122 │ │ │ │ │ │ │3 │給與制度規劃 │ 2,358│ 1,896│ 462│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.規劃給與結構及標準經費903千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列會議用品等經費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.規劃退休資遣撫卹經費455千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列公務人員待遇及退撫制度考察經費 │ │ │ │ │ │ │ │123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃實施公務員績效獎金制度經費1,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列研議改進績效獎金制 │ │ │ │ │ │ │ │度作業經費320千元。 │ │ │ │3303302125 │ │ │ │ │ │ │4 │加強公務人力運用 │ 6,564│ 5,209│ 1,355│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.審議編制員額及控管公務人力經費2,623 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列員額評鑑作業、組織 │ │ │ │ │ │ │ │調整及員額移撥等經費554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理公務人員任免升遷及人才儲備經費1, │ │ │ │ │ │ │ │186千元,較上年度增列加強各機關進用 │ │ │ │ │ │ │ │原住民、申辦身心障礙特考及外語人才之 │ │ │ │ │ │ │ │甄補及考察高級文官遴選陞遷作業等經費 │ │ │ │ │ │ │ │856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研提考試用人計畫分發考試及格人員業務 │ │ │ │ │ │ │ │經費133千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.志願服務業務經費526千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理志工表揚及聯誼等經費377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增建立政府與民間夥伴關係等經費2,09 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理推動政府業務委託民間或地方 │ │ │ │ │ │ │ │政府辦理預算業已編竣,所列1,774千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │3303302126 │ │ │ │ │ │ │5 │考核與訓練 │ 54,277│ 51,249│ 3,028│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理公務人員考核及獎懲業務經費466千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列郵資及電話費等5千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.製頒文職獎章經費11,578千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列功績獎章及楷模獎章製作費115千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.表揚模範公務人員經費5,207千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列模範公務人員國內旅遊經費52千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.深化參與與建議制度及考核獎勵業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,190千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.規劃訓練進修經費1,278千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列文具紙張等51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.公務人員出國進修研究經費27,070千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.友好國家公務人員交換訪問經費3,632千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列考察旅費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增規劃行政院組織改造人員專長轉換訓 │ │ │ │ │ │ │ │練計畫2,856千元。 │ │ │ │3303302127 │ │ │ │ │ │ │6 │地方人事行政業務 │ 29,771│ 40,325│ -10,554│本年度預算數29,771千元,係地方人事行政 │ │ │ │ │ │ │ │作業及管理經費,較上年度減列辦理專業學 │ │ │ │ │ │ │ │分進修班及減縮各項訓練研討會之經費等11 │ │ │ │ │ │ │ │,382千元,增列電腦教室交換設備及伺服器 │ │ │ │ │ │ │ │、公文前置處理器設備810千元、支領月退 │ │ │ │ │ │ │ │休金人員年終慰問金18千元,計淨減10,554 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303302128 │ │ │ │ │ │ │7 │地方公務人員訓練 │ 206,183│ 217,736│ -11,553│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費123,790千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費12,999千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費1,163千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助882千元,計淨減13,280千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本工作維持費28,043千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列雜項設備費及領月退休金人員年終慰問 │ │ │ │ │ │ │ │金等2,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研究推廣8,663千元,較上年度減列訓練 │ │ │ │ │ │ │ │叢書、國內及國外旅費等2,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.教務管理15,638千元,較上年度減列鐘點 │ │ │ │ │ │ │ │費1,226千元,增列教材費等2,478千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增1,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.學員服務費2,442千元,較上年度增列洗 │ │ │ │ │ │ │ │滌費、兼職醫師交通費等479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.圖書資訊管理4,178千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │教學文具用品、設施及設備養護費等472 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.學員事務管理23,429千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │水電費420千元。 │ │ │ │3303309000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 900│ -│ 900│ │ │ │ │3303309011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 900│ -│ 900│新增汰換副首長座車1輛 900千元。 │ │ │ │3303309800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,080│ 1,080│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │7503300000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 497,218│ 683,146│ -185,928│ │ │ │ │7503303400 │ │ │ │ │ │5 │ │第一屆資深中央民代│ 178,300│ 178,300│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │自願退職給付 │ │ │ │1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付15 │ │ │ │ │ │ │ │1,579千元,較上年度增列優惠存款利息 │ │ │ │ │ │ │ │差額補助費524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第一屆資深立法委員自願退職給付22,837 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第一屆資深監察委員自願退職給付3,884 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 │ │ │ │ │ │ │ │助費524千元。 │ │ │ │7503303600 │ │ │ │ │ │6 │ │因公受傷殘廢死亡慰│ 36,728│ 37,478│ -750│本年度預算數36,728千元,係辦理公教員工 │ │ │ │問給付 │ │ │ │因公受傷、殘廢或死亡發給慰問金經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列如列數。 │ │ │ │7503304300 │ │ │ │ │ │7 │ │公教員工資遣退職給│ 282,190│ 467,368│ -185,178│本年度預算數282,190千元,係辦理各機關 │ │ │ │付 │ │ │ │學校員工退職資遣及遣離給付,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列如列數。 │ │ │ │8903300000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 2,692,335│ 2,692,335│ -│ │ │ │ │8903304500 │ │ │ │ │ │8 │ │公教人員婚喪生育及│ 2,692,335│ 2,692,335│ -│本年度預算數2,692,335千元,係辦理公教 │ │ │ │子女教育補助 │ │ │ │人員婚喪生育子女教育補助費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │0003310000 │ │ │ │ │6 │ │ │公務人力發展中心 │ 193,737│ 193,651│ 86│本科目上年度法定預算數192,403千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由內政部警政署「保安警察業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │入駐衛警2人經費1,248千元,共計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數。 │ │ │ │3303310000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 193,737│ 193,651│ 86│ │ │ │ │3303310100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 72,100│ 68,637│ 3,463│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,100千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費1,065千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費882千元,增列員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助575千元,計淨減1,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費18,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列訓練行政支援資訊系統開發費用等 │ │ │ │ │ │ │ │4,835千元。 │ │ │ │3303311000 │ │ │ │ │ │2 │ │訓練輔導及研究 │ 112,037│ 114,414│ -2,377│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.在職訓練研習課程經費76,804千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列講座鐘點交通費、學員講義教材 │ │ │ │ │ │ │ │、文具紙張等2,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.游於藝講堂5,439千元,較上年度增列講 │ │ │ │ │ │ │ │座鐘點交通費、學員講義教材、文具紙張 │ │ │ │ │ │ │ │等730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.訓練輔導及研究行政維持費10,663千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列處理訓練輔導業務及辦理各 │ │ │ │ │ │ │ │項研習班所需之各項物品等100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.在職進修專業課程6,575千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委託公私立大學院校辦理研究所課程 │ │ │ │ │ │ │ │及學分選修班等經費4,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人力資源研究發展經費12,556千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列研究發展及資訊、網路、視聽設 │ │ │ │ │ │ │ │備養護費等1,029千元。 │ │ │ │3303319000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 9,000│ 10,000│ -1,000│ │ │ │ │3303319019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 9,000│ 10,000│ -1,000│本年度預算數9,000千元,係建構網路教學 │ │ │ │ │ │ │ │系統與研究發展網路教學課程所需系統及軟 │ │ │ │ │ │ │ │硬體建置等經費,較上年度減列1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3303319800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 600│ 600│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003320000 │ │ │ │ │7 │ │ │公務人員住宅及福利│ 1,532,763│ 2,076,173│ -543,410│ │ │ │ │委員會 │ │ │ │ │ │ │ │3303320000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 64,886│ 66,439│ -1,553│ │ │ │ │3303320100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 57,398│ 57,718│ -320│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費51,072千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費 858千元、加班值班費及 │ │ │ │ │ │ │ │獎金等 1,112千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助 556千元,計淨減 1,414千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 6,326千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列檔案掃瞄及製作光碟費用 249千元 │ │ │ │ │ │ │ │、電腦維護費 685千元、音響設備維護費 │ │ │ │ │ │ │ │等 151千元及退休退職人員三節慰問金 9 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共增列 1,094千元。 │ │ │ │3303321000 │ │ │ │ │ │2 │ │住宅輔購及福利互助│ 6,575│ 7,748│ -1,173│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃 185千元,較上年度減列業務座 │ │ │ │ │ │ │ │談會等經費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輔購住宅 616千元,較上年度減列輔購貸 │ │ │ │ │ │ │ │款戶基本資料建檔及自動化系統資料輸入 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 400千元,增列印製住福簡訊經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 144千元,計淨減 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.宿舍管理 1,035千元,較上年度減列宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │修繕及公共區域維護等費用 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.福利互助及急難貸款 690千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列業務有關會議之召開及法令宣導手冊 │ │ │ │ │ │ │ │印製等經費 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.員工文康活動經費 4,049千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理中央機關員工各項文康活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 459千元。 │ │ │ │3303329000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 486│ 476│ 10│ │ │ │ │3303329019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 486│ 476│ 10│本年度預算數 486千元,係汰換通信設備、 │ │ │ │ │ │ │ │資訊網路設備及辦公設備等經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列10千元。 │ │ │ │3303329800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 427│ 497│ -70│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │7303320000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 1,186,955│ 1,728,812│ -541,857│ │ │ │ │7303328100 │ │ │ │ │ │5 │ │非營業基金 │ 1,186,955│ 1,728,812│ -541,857│ │ │ │ │7303328120 │ │ │ │ │ │ │1 │中央公務人員購置住│ 1,186,955│ 1,728,812│ -541,857│本年度預算數 1,186,955千元,係撥充中央 │ │ │ │宅貸款基金 │ │ │ │公務人員購置住宅貸款基金,其中 20,155 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係以前年度出售國有眷舍房地收入撥 │ │ │ │ │ │ │ │充基金,其餘 1,166,800千元,係作為貼補 │ │ │ │ │ │ │ │中央公務人員購置住宅貸款利息之用。 │ │ │ │8903320000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 280,922│ 280,922│ -│ │ │ │ │8903322000 │ │ │ │ │ │6 │ │公教人員福利互助補│ 280,922│ 280,922│ -│本年度預算數 280,922千元,係中央公教人 │ │ │ │助 │ │ │ │員福利互助經費,仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003400000 │ │ │ │ │8 │ │ │國立故宮博物院 │ 1,380,380│ 812,292│ 568,088│本科目上年度預算數769,982千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │內政部警政署「保安警察業務」科目移入駐 │ │ │ │ │ │ │ │衛警64人經費42,310千元,共計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │度預算數。 │ │ │ │5303400000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 1,380,380│ 812,292│ 568,088│ │ │ │ │5303400100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 416,120│ 422,054│ -5,934│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費386,208千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費6,291千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費2,458千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助4,248千元,計淨減4,501千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費29,912千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列數位電子總機租金及院區各大樓空 │ │ │ │ │ │ │ │調設施維護費等1,433千元。 │ │ │ │5303400200 │ │ │ │ │ │2 │ │文物管理 │ 33,487│ 38,858│ -5,371│ │ │ │ │5303400201 │ │ │ │ │ │ │1 │器物管理 │ 5,104│ 7,087│ -1,983│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.器物存放管理及維護經費4,592千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列鐵箱製作及水電費等753千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.器物研究經費435千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │理學術研討會經費1,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出席國際會議經費77千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國外旅費23千元。 │ │ │ │5303400202 │ │ │ │ │ │ │2 │書畫管理 │ 7,056│ 8,690│ -1,634│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.書畫存放管理及維護經費6,956千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列書畫裱補用品及水電費等182 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.書畫研究經費100千元,較上年度減列學 │ │ │ │ │ │ │ │術研討及演講經費1,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度出席國際會議經費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │100千元如數減列。 │ │ │ │5303400203 │ │ │ │ │ │ │3 │圖書文獻管理 │ 21,327│ 23,081│ -1,754│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書文獻存放管理及維護經費17,344千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列善本古物裱補用錦緞及水 │ │ │ │ │ │ │ │電費等1,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文獻檔案光碟製作經費2,985千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列光碟製作經費232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書文獻研究經費900千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列古籍善本研究等經費400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.出席國際會議經費98千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國外旅費12千元。 │ │ │ │5303400300 │ │ │ │ │ │3 │ │文物展覽 │ 39,360│ 43,514│ -4,154│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文物展出經費19,244千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │近代藝術品借展製作及雇用工讀生協助展 │ │ │ │ │ │ │ │場秩序維持等經費3,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社教與推廣經費4,641千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列多媒體影帶製作轉錄等經費1,943千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國內外巡展經費1,176千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列複製品巡展經費740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.開放研究用專業圖書館經費7,079千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列清代史料微捲等購置經費1, │ │ │ │ │ │ │ │523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.本院周圍環境美化與維持經費5,199千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列至善園、至德園清潔外包 │ │ │ │ │ │ │ │等經費788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.第二展覽館管理與維護經費1,944千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列水電及維護費等234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.出席國際會議77千元,較上年度減列國外 │ │ │ │ │ │ │ │旅費23千元。 │ │ │ │5303400400 │ │ │ │ │ │4 │ │文物徵集及資料管理│ 265,971│ 93,803│ 172,168│ │ │ │ │5303400401 │ │ │ │ │ │ │1 │文物登錄及徵集 │ 1,617│ 1,677│ -60│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.藏品分類整理與文物資料蒐集整理經費25 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,較上年度減列文物清冊印製及購 │ │ │ │ │ │ │ │置文物資料等經費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.藏品徵集與借展經費1,361千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內外借展等經費21千元。 │ │ │ │5303400402 │ │ │ │ │ │ │2 │資訊管理 │ 264,354│ 92,126│ 172,228│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦用品消耗經費779千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列磁帶資料表單等經費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資料建檔與教育推廣經費4,213千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列網頁更新等經費327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.軟硬體及機房維護經費6,596千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列軟硬體維護等經費736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.軟體增置經費3,422千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦化行政系統更新及檔案管理系統、套 │ │ │ │ │ │ │ │裝應用軟體等經費1,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.硬體設備經費5,700千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │不斷電系統、院區網路系統擴充及網路安 │ │ │ │ │ │ │ │全系統等經費3,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.出席國際會議經費90千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國外旅費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.故宮文物數位典藏系統之研製經費36,254 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列應用系統開發相關軟 │ │ │ │ │ │ │ │體等經費5,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.故宮文物數位博物館經費207,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列委外研發各項主題內容及建 │ │ │ │ │ │ │ │置設備購置等經費169,830千元。 │ │ │ │5303400500 │ │ │ │ │ │5 │ │文物攝影出版 │ 9,814│ 13,626│ -3,812│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.出版品編印經費5,580千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列簡介印製等經費2,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文物攝照經費2,684千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │專業攝影用數位相機及週邊設備經費1,89 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出版品推廣經費1,550千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列促銷廣告經費227千元。 │ │ │ │5303400600 │ │ │ │ │ │6 │ │文物科技研析維護 │ 4,131│ 4,458│ -327│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.維護院藏文物經費396千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列實驗材料等經費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文物保存及相關研究經費940千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國內外文物資料蒐集等經費57千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文物仿製及教育推廣經費918千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列仿製及教育推廣等經費114千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.出席國際會議經費70千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │國外旅費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置科技檢驗儀器及燻蒸庫汰換經費1,80 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,較上年度減列62千元。 │ │ │ │5303400700 │ │ │ │ │ │7 │ │安全系統管理維護 │ 19,198│ 22,133│ -2,935│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.安全系統設備測試及維修經費15,753千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列安全系統升級及更新經費 │ │ │ │ │ │ │ │4,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.安全管制管理及教育訓練經費2,036千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列替代役各項訓練等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.警衛守護及消防經費1,409千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列消防用品及警犬飼料等經費113千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5303408100 │ │ │ │ │ │8 │ │非營業基金 │ 30,000│ 41,000│ -11,000│本年度預算數30,000千元,係由國庫增撥故 │ │ │ │ │ │ │ │宮文物藝術發展基金,較上年度減列如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303408101 │ │ │ │ │ │ │1 │故宮文物藝術發展基│ 30,000│ 41,000│ -11,000│ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ │5303409000 │ │ │ │ │ │9 │ │一般建築及設備 │ 561,210│ 131,757│ 429,453│ │ │ │ │5303409002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 542,660│ 117,620│ 425,040│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.老舊建築更新經費2,760千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列2,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.正館後山危石處理經費2,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.正館公共空間、展覽動線調整與周邊環境 │ │ │ │ │ │ │ │改善工程暨正館耐震補強工程總經費746, │ │ │ │ │ │ │ │815千元,分三年辦理,除上年度已編列1 │ │ │ │ │ │ │ │00,000千元,本年度續列第二年經費534, │ │ │ │ │ │ │ │900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增籌建中南部新館評估費3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度第二辦公大樓等房舍整修預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列10,100千元如數減列。 │ │ │ │5303409019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 18,550│ 14,137│ 4,413│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽製作設備經費12,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列展覽製作經費3,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.院區老舊複印機、防潮櫃、辦公桌椅等辦 │ │ │ │ │ │ │ │公設備汰換及票務自動化系統建置經費5, │ │ │ │ │ │ │ │850千元,較上年度增列750千元。 │ │ │ │5303409800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,089│ 1,089│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003500000 │ │ │ │ │9 │ │ │經濟建設委員會 │ 536,700│ 549,070│ -12,370│ │ │ │ │6103500000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 536,700│ 549,070│ -12,370│ │ │ │ │6103500100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 454,643│ 453,832│ 811│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費423,478千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費2,371千元,增列員工參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助等6,331千元,計淨增3 │ │ │ │ │ │ │ │,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費30,365千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列學者專家兼職交通費及保險費等4, │ │ │ │ │ │ │ │108千元,增列一般事務費、退休退職員 │ │ │ │ │ │ │ │工慰問金等1,159千元,計淨減2,949千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經建計畫宣導經費800千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列宣傳品印刷費等200千元。 │ │ │ │6103501000 │ │ │ │ │ │2 │ │經建計畫之設計、研│ 61,224│ 71,941│ -10,717│ │ │ │ │審及協調 │ │ │ │ │ │ │ │6103501020 │ │ │ │ │ │ │1 │國家建設計畫之研擬│ 8,094│ 9,453│ -1,359│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國家建設計畫之研擬、彙編及執行檢討經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,102千元,較上年度減列委辦費等768 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列一般事務費等309千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外在經濟環境之檢討及分析經費1,759千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列國外旅費等352千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列委辦費等35千元,計淨減317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.總體經濟之規劃經費1,283千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等356千元,增列委辦 │ │ │ │ │ │ │ │費等622千元,計淨增266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.經濟資料之編報經費3,376千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.書刊採購及管理經費574千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列資料整理費等73千元。 │ │ │ │6103501021 │ │ │ │ │ │ │2 │進行經濟研究 │ 14,390│ 16,864│ -2,474│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.重要經濟政策之研擬、審議及協調經費58 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度增列教育訓練費等6千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國內經濟情勢之分析報導經費3,206千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費等917千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列大陸地區旅費等164千元,計淨減753 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際經濟情勢之分析報導經費9,321千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費等857千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列委辦費等125千元,計淨減732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.景氣動向之分析報導經費1,278千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度國際經貿組織與活動之參與及協調 │ │ │ │ │ │ │ │計畫預算業已編竣,所列995千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6103501022 │ │ │ │ │ │ │3 │促進產業發展 │ 5,731│ 6,826│ -1,095│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動公營事業民營化經費2,119千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列學者專家兼職交通費等523千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列蒐集、整理資料等經費448千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.協調推動產業、科技及能源發展經費1,80 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列學者專家兼職交通 │ │ │ │ │ │ │ │費等522千元,增列出席費等265千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.活化地方特色產業經費1,803千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列委辦費等890千元,增列文具用 │ │ │ │ │ │ │ │品等127千元,計淨減763千元。 │ │ │ │6103501023 │ │ │ │ │ │ │4 │人力發展 │ 3,609│ 4,247│ -638│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人力發展計畫之研審、推動及檢討經費1, │ │ │ │ │ │ │ │512千元,較上年度減列一般事務費等295 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.勞動市場分析及重要方案之研審經費549 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列委辦費等573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育、文化建設政策及計畫之研審經費99 │ │ │ │ │ │ │ │9千元,較上年度減列一般事務費等117千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列委託研究費等457千元,計淨增3 │ │ │ │ │ │ │ │40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.社會福利政策及計畫之研審經費549千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費等110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6103501024 │ │ │ │ │ │ │5 │國土綜合規劃及推動│ 14,160│ 16,778│ -2,618│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國土綜合開發計畫研審及協調推動經費4, │ │ │ │ │ │ │ │501千元,較上年度減列一般事務費等1,1 │ │ │ │ │ │ │ │66千元,增列委託研究費等1,645千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.都市與土地政策研審及協調推動經費2,93 │ │ │ │ │ │ │ │3千元,較上年度減列一般事務費等1,027 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列委託研究費等980千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.住宅與建築政策研審及協調推動經費2,48 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,較上年度減列一般事務費等922千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環保與資源政策研審及協調推動經費2,13 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,較上年度減列委託研究費等1,465 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列學者專家兼職交通費84千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減1,381千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │5.交通政策研審及協調推動經費2,111千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列一般事務費等843千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列蒐集、整理資料等經費96千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減747千元。 │ │ │ │6103501025 │ │ │ │ │ │ │6 │全面推動知識經濟發│ 15,240│ 17,773│ -2,533│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │展方案 │ │ │ │1.全球運籌發展計畫之協調及推動經費9,59 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,較上年度減列蒐集、整理資料等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,267千元,增列一般事務費1,665千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.知識經濟發展方案具體執行措施之協調、 │ │ │ │ │ │ │ │推動及宣導經費4,237千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列一般事務費4,042千元,增列蒐集、整 │ │ │ │ │ │ │ │理資料等經費2,310千元,計淨減1,732千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.法制再造相關措施之研擬及推動經費1,40 │ │ │ │ │ │ │ │5千元,較上年度減列文具用品等344千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列委託研究及一般事務費145千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減199千元。 │ │ │ │6103501100 │ │ │ │ │ │3 │ │經建計畫之評估及考│ 15,638│ 18,186│ -2,548│ │ │ │ │核 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6103501120 │ │ │ │ │ │ │1 │有效運用中長期資金│ 2,890│ 3,396│ -506│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.重要經建計畫之財務審議及協調經費802 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列委辦費等493千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列通訊費等19千元,計淨減474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.重要經建計畫財務問題之檢討經費1,156 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列一般事務費等81千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列國外旅費等200千元,計淨增119千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中長期資金運用策劃及推動經費932千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國外旅費等191千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列其他設備租金等40千元,計淨減151千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6103501121 │ │ │ │ │ │ │2 │協調推動政府重大建│ 12,748│ 14,790│ -2,042│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │設計畫及方案 │ │ │ │1.辦理政府公共建設計畫先期作業經費1,04 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度減列國內旅費等202千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列電腦租金等32千元,計淨減170千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.追蹤管考重要經建計畫及方案經費2,038 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列學者專家兼職交通費 │ │ │ │ │ │ │ │等403千元,增列電腦租金等37千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費9,668千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦租金及設施維護費等1,936千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列軟體晉級費等430千元,計淨減1,506千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6103509000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 4,295│ 4,211│ 84│ │ │ │ │6103509011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 735│ 100│ 635│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換傳真機八台、麥克風迴授器二套 │ │ │ │ │ │ │ │及汰換行動電話十台等經費735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換數位傳輸傳真機一套預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列100千元如數減列。 │ │ │ │6103509019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 3,560│ 4,111│ -551│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置網路伺服主機五部經費2,550千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增汰換冷氣機、飲水機及辦公用事務機 │ │ │ │ │ │ │ │具等經費1,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置網路伺服主機五部、汰換碎紙 │ │ │ │ │ │ │ │機、飲水機及辦公用事務機具等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列4,111千元如數減列。 │ │ │ │6103509800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 900│ 900│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003600000 │ │ │ │ │10│ │ │中央選舉委員會及所│ 1,006,758│ 892,425│ 114,333│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │3803600000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,006,758│ 892,425│ 114,333│ │ │ │ │3803600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 60,330│ 60,033│ 297│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費48,781千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費58千元,增列員工晉級所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │費1,436千元及退休退職人員慰問金73千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增1,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,934千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費及一般事務費等1,082千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.召開委員會議495千元,較上年度減列一 │ │ │ │ │ │ │ │般事務費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動政風工作120千元,較上年度減列一 │ │ │ │ │ │ │ │般事務費15千元。 │ │ │ │3803601000 │ │ │ │ │ │2 │ │選舉業務 │ 117,466│ 43,847│ 73,619│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.選務策進工作經費4,018千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列物品及一般事務費等1,284千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置電腦設備經費360千元,計淨減924 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增第十一任總統、副總統選舉先期作業 │ │ │ │ │ │ │ │費41,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增各種公職人員選舉及計票作業電腦化 │ │ │ │ │ │ │ │計畫經費72,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計 │ │ │ │ │ │ │ │畫經費392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度督導辦理地方公職人員選舉預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列38,905千元如數減列。 │ │ │ │3803601100 │ │ │ │ │ │3 │ │地方選舉委員會行政│ 336,399│ 340,996│ -4,597│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │業務 │ │ │ │1.人員維持費304,007千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費2,630千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │費813千元,增列員工晉級所需人事費3,3 │ │ │ │ │ │ │ │19千元及退休退職人員慰問金900千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費32,225千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及一般事務費等5,373千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.選舉監察人員慰問金167千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │3803601300 │ │ │ │ │ │4 │ │政黨競選經費補助 │ 455,826│ 426,000│ 29,826│本年度預算數455,826千元,係依公職人員 │ │ │ │ │ │ │ │選舉罷免法第四十五條之五規定編列政黨競 │ │ │ │ │ │ │ │選費用補助金,較上年度增列29,826千元。 │ │ │ │3803609000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 35,837│ 20,549│ 15,288│ │ │ │ │3803609001 │ │ │ │ │ │ │1 │土地購置 │ -│ 7,444│ -7,444│上年度統一規劃中央選舉委員會所屬各級選 │ │ │ │ │ │ │ │舉委員會辦公廳舍籌設第二期計畫購置土地 │ │ │ │ │ │ │ │經費預算業已編竣,所列7,444千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │3803609002 │ │ │ │ │ │ │2 │營建工程 │ 27,193│ 12,811│ 14,382│統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委員 │ │ │ │ │ │ │ │會辦公廳舍籌設第二期計畫,房屋建築總經 │ │ │ │ │ │ │ │費212,988千元,除90年度已編列84,453千 │ │ │ │ │ │ │ │元、91年度已編列12,811千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │編第三年經費27,193千元,較上年度增列14 │ │ │ │ │ │ │ │,382千元。 │ │ │ │3803609011 │ │ │ │ │ │ │3 │交通及運輸設備 │ 1,200│ -│ 1,200│新增汰換首長座車1輛經費如列數。 │ │ │ │3803609019 │ │ │ │ │ │ │4 │其他設備 │ 7,444│ 294│ 7,150│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.統一規劃中央選舉委員會所屬各級選舉委 │ │ │ │ │ │ │ │員會辦公廳舍籌設第二期計畫第三年購置 │ │ │ │ │ │ │ │各項辦公設備經費7,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置辦理選舉業務所需圖書及辦公設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費294千元,與上年度同。 │ │ │ │3803609800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 900│ 1,000│ -100│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0003700000 │ │ │ │ │11│ │ │文化建設委員會及所│ 5,505,665│ 5,265,663│ 240,002│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │5303700000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 5,505,665│ 5,265,663│ 240,002│ │ │ │ │5303700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 284,781│ 294,269│ -9,488│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費169,738千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費532千元、加班值班費2 │ │ │ │ │ │ │ │,287千元及獎金等人事費4,018千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共減列6,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費115,043千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列物品及一般事務費等2,651千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303701000 │ │ │ │ │ │2 │ │文化發展業務 │ 1,115,266│ 950,659│ 164,607│ │ │ │ │5303701020 │ │ │ │ │ │ │1 │改善文化環境 │ 237,191│ 293,884│ -56,693│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化法人之輔導經費164,685千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列捐助財團法人國家藝術基金等經 │ │ │ │ │ │ │ │費43,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文化資訊之建立及推展經費8,178千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列按日按件計資酬金等859千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文化人力資源培育經費23,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列人力資源培訓業務經費1,271千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文化政策之評估及推動經費10,978千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列補助民間團體辦理文化相關 │ │ │ │ │ │ │ │業務等經費110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.藝文活動資訊調查與統計經費30,350千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度弱勢族群文化發展整體規劃預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列13,750千元如數減列。 │ │ │ │5303701023 │ │ │ │ │ │ │2 │均衡城鄉文化發展 │ 878,075│ 656,775│ 221,300│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化設施之規劃與設置經費458,475千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列補助地方政府興建文化設 │ │ │ │ │ │ │ │施等經費447,300千元,增列安平港國家 │ │ │ │ │ │ │ │歷史風景區計畫經費400,000千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減47,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.網路文化建設發展計畫經費400,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列文史資料蒐集建檔及資料 │ │ │ │ │ │ │ │數位化經費264,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增文化藝術數位學習計畫經費19,600千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度文化藝術數位博物館計畫預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列15,000千元如數減列。 │ │ │ │5303701100 │ │ │ │ │ │3 │ │人文及文化傳播業務│ 625,245│ 628,145│ -2,900│ │ │ │ │5303701101 │ │ │ │ │ │ │1 │文學歷史及語文 │ 58,278│ 51,763│ 6,515│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推展文學及語文工作經費43,458千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列文學推廣等經費6,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.績優文化人士獎助經費14,820千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │5303701102 │ │ │ │ │ │ │2 │台灣文學研究發展 │ 48,134│ 37,225│ 10,909│本年度預算數48,134千元,係辦理台灣文學 │ │ │ │ │ │ │ │史料充實發展等經費,較上年度增列購置陳 │ │ │ │ │ │ │ │列館展示設備等經費10,909千元。 │ │ │ │5303701103 │ │ │ │ │ │ │3 │博物館業務 │ 132,789│ 140,767│ -7,978│本年度預算數132,789千元,係國立台灣博 │ │ │ │ │ │ │ │物館辦理研究、典藏、展示及教育文化活動 │ │ │ │ │ │ │ │經費,較上年度減列員額精簡之人事費1,18 │ │ │ │ │ │ │ │4千元、加班值班費545千元與獎金等人事費 │ │ │ │ │ │ │ │1,305千元及辦理各項展覽教育推廣等活動 │ │ │ │ │ │ │ │經費4,944千元,合共減列7,978千元。 │ │ │ │5303701104 │ │ │ │ │ │ │4 │圖書館業務 │ 194,694│ 129,811│ 64,883│本年度預算數194,694千元,係國立台中圖 │ │ │ │ │ │ │ │書館辦理圖書館資訊之典藏、維護及閱讀流 │ │ │ │ │ │ │ │通工作等經費,較上年度減列員額精簡之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費592千元、加班值班費580千元與獎金等 │ │ │ │ │ │ │ │人事費345千元及辦理讀者資訊利用教育等 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,600千元,增列中興堂建築物整修及 │ │ │ │ │ │ │ │相關設備改善等經費70,000千元,計淨增64 │ │ │ │ │ │ │ │,883千元。 │ │ │ │5303701105 │ │ │ │ │ │ │5 │台灣歷史博物館業務│ 75,517│ 136,964│ -61,447│本年度預算數75,517千元,係辦理國立台灣 │ │ │ │ │ │ │ │歷史博物館籌建規劃業務經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列員額精簡之人事費337千元、加班值班費8 │ │ │ │ │ │ │ │9千元、辦理展覽文宣及籌建工程經費61,02 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,合共減列61,447千元。 │ │ │ │5303701106 │ │ │ │ │ │ │6 │文化傳播工作 │ 115,833│ 131,615│ -15,782│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化傳播工作之研究與推廣經費93,114千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理第三屆台灣國際紀 │ │ │ │ │ │ │ │錄片雙年展等經費8,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.閱讀植根推廣工作經費22,719千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理世界書香日等活動經費7,19 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │5303701400 │ │ │ │ │ │4 │ │新故鄉社區總體營造│ 787,000│ 1,046,048│ -259,048│ │ │ │ │計畫 │ │ │ │ │ │ │ │5303701401 │ │ │ │ │ │ │1 │社區總體營造 │ 287,000│ 230,048│ 56,952│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.社區總體營造工作經費252,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列社區總體營造人才培育及開發 │ │ │ │ │ │ │ │利用文化資產與文化環境經費21,952千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增文化服務替代役計畫經費35,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303701402 │ │ │ │ │ │ │2 │地方文化館 │ 500,000│ 816,000│ -316,000│本年度預算數500,000千元,係辦理地方文 │ │ │ │ │ │ │ │化館與周圍環境改造、輔導民間藝文設施經 │ │ │ │ │ │ │ │營管理及充實區域性文化設施所需經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列推動文化館館藏內容研究整理展 │ │ │ │ │ │ │ │示等計畫經費316,000千元。 │ │ │ │5303701500 │ │ │ │ │ │5 │ │表演及視覺藝術業務│ 714,956│ 713,754│ 1,202│ │ │ │ │5303701521 │ │ │ │ │ │ │1 │視覺藝術之策劃與推│ 140,489│ 134,490│ 5,999│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │動 │ │ │ │1.藝術村資源中心經費9,802千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列補助地方政府辦理藝術村經費12,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元及出版專輯等經費3,677千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共減列15,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.美術評論與史料之蒐集及出版經費14,800 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列地方美術發展史料之 │ │ │ │ │ │ │ │蒐集及調查等經費2,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.視覺藝術之輔導與推廣經費100,550千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理兒童生活及飲食文化 │ │ │ │ │ │ │ │展示等活動經費20,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公共藝術設置之輔導與推廣經費15,337千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理公共藝術國際研討 │ │ │ │ │ │ │ │會等經費4,150千元。 │ │ │ │5303701522 │ │ │ │ │ │ │2 │美術館業務 │ 213,909│ 225,855│ -11,946│本年度預算數213,909千元,係國立台灣美 │ │ │ │ │ │ │ │術館辦理美術展覽、典藏教育及研究等經費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列員額精簡之人事費1,379千 │ │ │ │ │ │ │ │元、加班值班費1,366千元與獎金等人事費1 │ │ │ │ │ │ │ │,650千元及辦理威尼斯雙年展等經費7,551 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共減列11,946千元。 │ │ │ │5303701523 │ │ │ │ │ │ │3 │表演藝術之策劃與推│ 152,243│ 135,300│ 16,943│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │動 │ │ │ │1.表演藝術活動之推展經費92,700千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理夏令營活動等經費7,050 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.表演藝術創作之鼓勵與人才培育經費51,2 │ │ │ │ │ │ │ │93千元,較上年度增列策劃音樂、舞蹈、 │ │ │ │ │ │ │ │戲劇推廣及研習系列活動經費23,993千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.表演藝術之研究出版與推廣經費8,250千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │5303701524 │ │ │ │ │ │ │4 │具時效性藝文活動之│ 56,914│ 57,472│ -558│本年度預算數56,914千元,係策劃或輔助民 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │間團體辦理藝文活動經費,較上年度減列對 │ │ │ │ │ │ │ │國內團體及個人之捐助經費558千元。 │ │ │ │5303701525 │ │ │ │ │ │ │5 │交響樂團業務 │ 151,401│ 160,637│ -9,236│本年度預算數151,401千元,係國立台灣交 │ │ │ │ │ │ │ │響樂團辦理音樂巡迴演奏、研究發展、輔導 │ │ │ │ │ │ │ │推廣與研習、音樂資料蒐集保存及音樂資訊 │ │ │ │ │ │ │ │建置規劃等經費,較上年度減列員額精簡之 │ │ │ │ │ │ │ │人事費3,231千元、加班值班費276千元及辦 │ │ │ │ │ │ │ │理音樂巡迴演奏、推廣活動等經費5,729千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共減列9,236千元。 │ │ │ │5303701600 │ │ │ │ │ │6 │ │國際文化交流業務 │ 325,885│ 373,828│ -47,943│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫經費111,20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度減列傑出演藝團隊扶植 │ │ │ │ │ │ │ │經費5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際文化交流推廣計畫經費190,109千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列輔導藝文團體國外交流展 │ │ │ │ │ │ │ │演等經費29,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.兩岸文化交流推展經費24,576千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列加強兩岸藝文活動交流經費13,3 │ │ │ │ │ │ │ │12千元。 │ │ │ │5303701700 │ │ │ │ │ │7 │ │文化資產業務 │ 937,172│ 1,243,960│ -306,788│ │ │ │ │5303701710 │ │ │ │ │ │ │1 │文化資產綜合業務 │ 311,742│ 249,197│ 62,545│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.文化資產行政工作經費20,108千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列物品等經費2,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文化資產保存、利用及地方文化輔導經費 │ │ │ │ │ │ │ │71,115千元,較上年度增列再利用之閒置 │ │ │ │ │ │ │ │空間結構補強及環境整理等經費29,515千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文化資產維護之策劃與推動經費61,200千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理文化資產博覽會等 │ │ │ │ │ │ │ │經費33,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.歷史建築保存再利用之策劃與推動經費26 │ │ │ │ │ │ │ │,400千元,較上年度增列辦理歷史建築活 │ │ │ │ │ │ │ │化再利用相關經費100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.文化資產保存維護再利用之輔導計畫132, │ │ │ │ │ │ │ │919千元,較上年度增列輔導辦理世界遺 │ │ │ │ │ │ │ │產倡導活動經費6,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度發展地方鄉土文化特色計畫預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列5,000千元如數減列。 │ │ │ │5303701713 │ │ │ │ │ │ │2 │文化資產保存及研究│ 100,465│ 294,322│ -193,857│本年度預算數100,465千元,係國立文化資 │ │ │ │ │ │ │ │產保存研究中心辦理籌建工程及古蹟保存、 │ │ │ │ │ │ │ │文物保存科學技術研究發展等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列加班值班費282千元、退休退職及資 │ │ │ │ │ │ │ │遣給付等人事費153千元與研究中心籌建工 │ │ │ │ │ │ │ │程經費196,190千元,增列購置相關研究設 │ │ │ │ │ │ │ │備經費2,768千元,計淨減193,857千元。 │ │ │ │5303701714 │ │ │ │ │ │ │3 │工藝研究發展 │ 127,948│ 133,263│ -5,315│本年度預算數127,948千元,係國立臺灣工 │ │ │ │ │ │ │ │藝研究所辦理工藝研究發展及展示經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列員額精簡之人事費1,582千元、 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費759千元及一般事務費等3,914千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列員工參加全民健保保險費補助940 │ │ │ │ │ │ │ │千元等,計淨減5,315千元。 │ │ │ │5303701715 │ │ │ │ │ │ │4 │民俗戲曲及民族音樂│ 397,017│ 567,178│ -170,161│本年度預算數397,017千元,係國立傳統藝 │ │ │ │ │ │ │ │術中心辦理傳統藝術及民族音樂之保存研究 │ │ │ │ │ │ │ │發展經費,較上年度減列加班值班費243千 │ │ │ │ │ │ │ │元、獎金等人事費395千元、籌建工程經費1 │ │ │ │ │ │ │ │77,400千元、開園營運與舉辦各項展覽場地 │ │ │ │ │ │ │ │佈置及購置相關設備經費6,081千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │職員19人、技工1人及工友1人之人事費13,9 │ │ │ │ │ │ │ │58千元,計淨減170,161千元。 │ │ │ │5303701800 │ │ │ │ │ │8 │ │文化創意產業發展計│ 700,000│ -│ 700,000│本科目係新增,本年度預算數700,00千元, │ │ │ │畫 │ │ │ │係規劃設置創意文化園區、文化創意產業人 │ │ │ │ │ │ │ │才培育與進修交流、推動數位藝術創作、發 │ │ │ │ │ │ │ │展創意藝術產業、協助文化藝術工作者創業 │ │ │ │ │ │ │ │及推動傳統工藝技術等計畫經費。 │ │ │ │5303709800 │ │ │ │ │ │9 │ │第一預備金 │ 15,360│ 15,000│ 360│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │0003750000 │ │ │ │ │12│ │ │青年輔導委員會及所│ 463,959│ 545,868│ -81,909│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │6903750000 │ │ │ │ │ │ │ │國民就業支出 │ 463,959│ 545,868│ -81,909│ │ │ │ │6903750100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 116,249│ 127,214│ -10,965│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費101,096千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費9,319千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費2,648千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助1,000千元,計淨減10,967 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費15,153千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費及辦公器具養護費130千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列車輛養護費及退休退職人員慰問 │ │ │ │ │ │ │ │金132千元,計淨增2千元。 │ │ │ │6903751000 │ │ │ │ │ │2 │ │青年輔導工作 │ 269,988│ 335,566│ -65,578│ │ │ │ │6903751020 │ │ │ │ │ │ │1 │青少年及婦女創業理│ 41,918│ 50,566│ -8,648│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │念之開發與培育 │ │ │ │1.新增辦理青少年創業教育計畫8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增辦理婦女創業輔導計畫11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增強化青年創業輔導網之角色功能計畫 │ │ │ │ │ │ │ │4,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補貼銀行辦理青年創業貸款利息差額18,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度減列利息補貼8,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度辦理青年創業輔導計畫預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列24,566千元如數減列。 │ │ │ │6903751021 │ │ │ │ │ │ │2 │青年就業及技能培養│ 96,261│ 108,880│ -12,619│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理青年生涯輔導工作35,695千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理生涯輔導工作人員知能研習 │ │ │ │ │ │ │ │活動等經費188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理專上畢業青年專長培訓41,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列培訓企業管理及產業科技人 │ │ │ │ │ │ │ │才等經費8,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理專上畢業青年就業服務19,166千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列輔導大專院校辦理校園就業 │ │ │ │ │ │ │ │服務活動等經費3,956千元。 │ │ │ │6903751022 │ │ │ │ │ │ │3 │促進第三部門發展 │ 46,744│ 70,961│ -24,217│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理第三部門專業培力活動16,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理待業青年從事志工服務 │ │ │ │ │ │ │ │等經費17,261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.促進第三部門的社會公益功能13,444千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理「2002年青年與社會 │ │ │ │ │ │ │ │力博覽會」暨相關研討活動等經費2,106 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強推動青年暨非營利組織與國際接軌16 │ │ │ │ │ │ │ │,700千元,較上年度減列捐助民間團體辦 │ │ │ │ │ │ │ │理促進海內外文教科技交流活動等經費4, │ │ │ │ │ │ │ │850千元。 │ │ │ │6903751023 │ │ │ │ │ │ │4 │推動青少年參與服務│ 72,384│ 86,050│ -13,666│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │學習 │ │ │ │1.促進服務學習整體研究發展12,364千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理服務學習發展等經費6, │ │ │ │ │ │ │ │279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動服務學習專業人力培訓及教材方案研 │ │ │ │ │ │ │ │發17,200千元,較上年度減列培訓服務學 │ │ │ │ │ │ │ │習師資等經費11,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強服務學習推展及獎勵42,820千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列推動全球青年服務日活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │費11,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理推展青少年休閒活動及輔導計 │ │ │ │ │ │ │ │畫預算業已編竣,所列20,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6903751024 │ │ │ │ │ │ │5 │青年輔導資料處理 │ 12,681│ 19,109│ -6,428│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.資訊管理8,857千元,較上年度減列購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦資料庫主機11,346千元,增列辦理資 │ │ │ │ │ │ │ │訊課程訓練等經費4,202千元,計淨減7,1 │ │ │ │ │ │ │ │44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.專上求才求職資料庫及資訊網路3,824千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列通訊設備及線路維護經 │ │ │ │ │ │ │ │費716千元。 │ │ │ │6903751200 │ │ │ │ │ │3 │ │職業訓練 │ 75,982│ 81,348│ -5,366│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費51,217千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費2,156千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費963千元,增列員工參加全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助500千元,計淨減2,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費4,565千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費及辦公器具養護費500千 │ │ │ │ │ │ │ │元。。 │ │ │ │ │ │ │ │3.培育青年專業技能訓練業務經費20,200千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理網路課程訓練等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,247千元。。 │ │ │ │6903759000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 400│ 400│ -│ │ │ │ │6903759019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 400│ 400│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機及影印機等辦公設備經費400 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列400千元如數減列。 │ │ │ │6903759800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003800000 │ │ │ │ │13│ │ │研究發展考核委員會│ 1,781,493│ 989,841│ 791,652│ │ │ │ │及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │3303800000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 1,781,493│ 939,841│ 841,652│ │ │ │ │3303800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 289,313│ 300,131│ -10,818│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 267,781千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費10,840千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費 2,990千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助2,313千元,計淨減11,517 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費21,532千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列文書檔案整理及退休人員三節慰問 │ │ │ │ │ │ │ │金等 699千元。 │ │ │ │3303801000 │ │ │ │ │ │2 │ │研究發展 │ 33,047│ 31,965│ 1,082│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理各類專案研究經費15,260千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列委託辦理專案研究計畫經費 620 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.民意與國情調查分析經費 3,545千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理一般民眾對施政反應民意 │ │ │ │ │ │ │ │調查及國內旅費等75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動研究發展工作經費 6,760千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理學術性期刊等經費 1,739千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動為民服務工作經費 7,482千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理行政院服務品質獎等經費38 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303801100 │ │ │ │ │ │3 │ │綜合計畫 │ 14,723│ 16,064│ -1,341│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研擬行政院年度施政方針經費60千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動綜合計畫作業經費 5,350千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理中央與地方協調業務費及國 │ │ │ │ │ │ │ │外旅費等 1,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強施政計畫作業經費 4,878千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列辦理推動人權專案計畫及執行組 │ │ │ │ │ │ │ │織研析知識化等經費 3,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動中長程計畫作業經費 2,935千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列研擬社會發展趨勢與策略分析 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 3,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動政府再造工作經費 1,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理獎勵提升機關組織績效計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 872千元。 │ │ │ │3303801200 │ │ │ │ │ │4 │ │管制考核 │ 9,305│ 8,560│ 745│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.重要專案追蹤管制經費 1,276千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列追蹤監察院調查案件辦理情形等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.施政計畫管制經費 4,438千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國外旅費 310千元,增列政府施政計 │ │ │ │ │ │ │ │畫管理資訊系統功能維護等經費 638千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政機關考成經費 2,031千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國營事業考成經費 537千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.增進管考功能經費 1,023千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國內旅費37千元。 │ │ │ │3303801300 │ │ │ │ │ │5 │ │資訊管理 │ 287,415│ 317,284│ -29,869│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.統籌規劃行政資訊系統經費12,636千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列推動政府電子閘門業務費13 │ │ │ │ │ │ │ │,002千元,增列辦理電子化觀摩研習及國 │ │ │ │ │ │ │ │外旅費等11,439千元,計淨減 1,563千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.協調各機關推動行政資訊作業經費 223,6 │ │ │ │ │ │ │ │54千元,較上年度減列辦理政府電子憑證 │ │ │ │ │ │ │ │管理計畫等經費19,518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃協調及推動政府機關辦公室自動化經 │ │ │ │ │ │ │ │費35,963千元,較上年度減列推動人民申 │ │ │ │ │ │ │ │請陳情案件公文電子交換計畫等經費 8,7 │ │ │ │ │ │ │ │88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.發展研考資訊系統經費 8,970千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.規劃及管理電腦系統經費 6,192千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │3303801400 │ │ │ │ │ │6 │ │政府出版品管理 │ 17,048│ 16,867│ 181│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研考刊物資料編印經費 3,619千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列印製出版品流通目錄經費 100千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府機關出版品管理經費 6,780千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列出版品印製及國內旅費等 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │79千元,增列辦理各項出版品展覽等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,660千元,計淨增81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.研考資料蒐集管理經費 6,649千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │3303801600 │ │ │ │ │ │7 │ │地方發展 │ 23,032│ 19,741│ 3,291│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費11,610千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列國內旅費 330千元,增列大樓管理 │ │ │ │ │ │ │ │費等 136千元,計淨減 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地方發展綜合規劃經費 3,428千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列協調地方建設案件經費 168千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列辦理公共論壇經費及國外旅費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │,528千元,計淨增 1,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輔導城鄉發展經費 4,684千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列國外旅費 164千元,增列輔導縣市建 │ │ │ │ │ │ │ │立知識系統等經費 3,466千元,計淨增 3 │ │ │ │ │ │ │ │,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理府際合作經費 1,633千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理縣市績效管理等經費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公共服務經費 1,677千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │推動地方政府研考業務等經費 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度推動基層機關電子化輔導及訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │費預算業已編竣,所列 1,790千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │3303801700 │ │ │ │ │ │8 │ │網路服務平台 │ 605,000│ -│ 605,000│本科目係新增,本年度預算數 605,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,主要內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.政府整合服務共通平台計畫 350,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政府文件交換共通平台(G2B2C) 計畫 200 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.偏遠地區政府服務普及計畫20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.政府機關視訊會議聯網計畫35,000千元。 │ │ │ │3303801800 │ │ │ │ │ │9 │ │營造英語生活環境 │ 95,000│ -│ 95,000│本科目係新增,本年度預算數95,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │係建置英語生活環境數位化知識庫及辦理政 │ │ │ │ │ │ │ │府網站雙語普及等所需經費。 │ │ │ │3303802000 │ │ │ │ │ │10│ │國家檔案管理與應用│ 402,730│ 224,429│ 178,301│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費97,336千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費 798千元,增列職員20人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │費18,244千元及員工參加全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助 1,300千元,計淨增18,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費15,063千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公廳舍水電費及電話費等 6,168 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國家檔案管理與應用作業15,617千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理國家檔案編目建檔等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,558千元,增列辦理全國檔案管理評鑑 │ │ │ │ │ │ │ │作業等經費 4,731千元,計淨增 2,173千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.檔案資訊作業10,484千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │全國檔案資訊系統軟硬體設備維護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增推動及建置全國檔案資訊系統 159,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.一般建築及設備 105,230千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列購置伺服器電腦及國家檔案典藏設備 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 5,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度購置全國檔案資訊系統第二階段硬 │ │ │ │ │ │ │ │體擴充設備及辦公設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列14,500千元如數減列。 │ │ │ │3303809000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備 │ 4,080│ 4,000│ 80│ │ │ │ │3303809019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 4,080│ 4,000│ 80│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置擴充資訊儲存與傳輸設備及辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │等經費4,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購電腦數位相機與擴充網路教學 │ │ │ │ │ │ │ │設備、施政管理系統伺服主機等設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列4,000千元如數減列。 │ │ │ │3303809800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 800│ 800│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5203800000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ -│ 50,000│ -50,000│ │ │ │ │5203801500 │ │ │ │ │ │13│ │政府資訊建設 │ -│ 50,000│ -50,000│上年度推動電子化政府整合型入口網站服務 │ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣,所列50,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │0003900000 │ │ │ │ │14│ │ │大陸委員會 │ 675,833│ 660,235│ 15,598│本科目上年度法定預算數655,735千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由僑務委員會「僑民及僑團聯繫服務與接 │ │ │ │ │ │ │ │待」科目移入4,500千元,共計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │度預算數。 │ │ │ │3303900000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 617,085│ 601,773│ 15,312│ │ │ │ │3303900100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 272,461│ 274,917│ -2,456│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費243,467千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費1,084千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費1,000千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助500千元及約聘僱人員離職 │ │ │ │ │ │ │ │儲金公提部分等1,688千元,計淨增104千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費22,731千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列大樓管理費等2,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理6,263千元,較上年度減列購置 │ │ │ │ │ │ │ │電腦軟硬體設備經費183千元。 │ │ │ │3303901000 │ │ │ │ │ │2 │ │企劃業務 │ 34,355│ 37,780│ -3,425│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.調查研究及人才培訓經費7,843千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列舉辦大陸工作研討會等經費78 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.大陸情勢研判經費9,093千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列舉辦情勢研判國際研討會等經費912 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政策規劃經費5,470千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │舉辦大陸政策及兩岸情勢相關座談會等經 │ │ │ │ │ │ │ │費549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動資訊及研究中心業務經費8,511千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理資研中心自動化及資 │ │ │ │ │ │ │ │料庫軟硬體維護等經費832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.兩岸協商規劃經費3,438千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理談判幕僚團隊研習等經費345千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303901200 │ │ │ │ │ │3 │ │經濟業務 │ 42,514│ 39,781│ 2,733│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費4, │ │ │ │ │ │ │ │756千元,較上年度減列蒐集及研析大陸 │ │ │ │ │ │ │ │動態經濟資訊等經費444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.兩岸經濟政策規劃經費10,845千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理研擬經濟政策等經費888千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.協助經貿團體辦理兩岸交流活動暨政策宣 │ │ │ │ │ │ │ │導經費5,086千元,較上年度減列捐助民 │ │ │ │ │ │ │ │間團體辦理兩岸交流活動等經費452千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作21,8 │ │ │ │ │ │ │ │27千元,較上年度增列捐助民間團體辦理 │ │ │ │ │ │ │ │台商聯繫服務工作經費4,517千元。 │ │ │ │3303901300 │ │ │ │ │ │4 │ │法政業務 │ 13,038│ 11,038│ 2,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,850千元,較上年度增列捐助辦理民 │ │ │ │ │ │ │ │間團體推動兩岸司法協助效能及加強人身 │ │ │ │ │ │ │ │安全緊急協助服務等經費1,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導及協調中介團體經費4,397千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列捐助學術團體辦理兩岸民間交 │ │ │ │ │ │ │ │流活動等經費365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費2, │ │ │ │ │ │ │ │521千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.大陸事務之其他法政業務經費3,270千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │3303901400 │ │ │ │ │ │5 │ │港澳業務 │ 224,979│ 204,652│ 20,327│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.港澳政策之研究及規劃經費2,819千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列法規編印等經費235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.港澳情勢之蒐集及研究經費1,782千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列建置港澳情勢資料系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.港澳交流事務之協調與執行經費19,549千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列辦理港澳團體及來台人 │ │ │ │ │ │ │ │士參訪交流活動經費199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │200,829千元,較上年度減列捐助民間團 │ │ │ │ │ │ │ │體辦理港澳交流活動等經費11,157千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列香港機場辦事處運作經費32,573千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增21,416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3303901500 │ │ │ │ │ │6 │ │聯絡業務 │ 27,738│ 31,605│ -3,867│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.大陸政策之教育宣導經費16,532千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列國外旅費等449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新聞發佈與聯繫經費3,475千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理海外智庫聯繫活動等經費1,14 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.聯繫旅居國外大陸人士及團體經費4,153 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列捐助旅外大陸人士舉 │ │ │ │ │ │ │ │辦研討會等經費2,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.提供諮詢及服務經費3,578千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印製中、英文文宣資料及出版品等 │ │ │ │ │ │ │ │經費200千元。 │ │ │ │3303909800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5303900000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 58,748│ 58,462│ 286│ │ │ │ │5303901100 │ │ │ │ │ │8 │ │文教業務 │ 23,354│ 23,762│ -408│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.兩岸文教交流策略之規劃、協調、審議及 │ │ │ │ │ │ │ │研究經費1,008千元,較上年度減列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │兩岸文教交流協調會等經費392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.兩岸文教交流業務聯繫經費2,185千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列派員赴海外地區考察及研究 │ │ │ │ │ │ │ │等經費266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文教類民間團體交流活動之輔導經費1,24 │ │ │ │ │ │ │ │8千元,較上年度減列辦理兩岸文教交流 │ │ │ │ │ │ │ │宣導及績優團體選拔等經費952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.輔導台商子女教育7,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列捐助辦理大陸台商子弟學校學生與國 │ │ │ │ │ │ │ │內學生交流活動等經費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.文教業務其他事項經費11,913千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列加強對大陸地區宣導等經費330 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5303908100 │ │ │ │ │ │9 │ │非營業基金 │ 35,394│ 34,700│ 694│ │ │ │ │5303908101 │ │ │ │ │ │ │1 │中華發展基金 │ 35,394│ 34,700│ 694│本年度預算數35,394千元,係國庫增撥中華 │ │ │ │ │ │ │ │發展基金,作為推動兩岸交流活動,建立兩 │ │ │ │ │ │ │ │岸良性互動關係之用,較上年度增列694千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │0003920000 │ │ │ │ │15│ │ │公平交易委員會 │ 356,722│ 360,973│ -4,251│ │ │ │ │6103920000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 356,722│ 360,973│ -4,251│ │ │ │ │6103920100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 264,859│ 266,930│ -2,071│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 242,268千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費 1,474千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費 2,696千元,增列員工參加全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助 3,892千元,計淨減 278千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費20,441千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列大樓管理費、郵電費及國內旅費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.車輛管理維護費 2,150千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列車輛養護費及保險費等133千元。 │ │ │ │6103921000 │ │ │ │ │ │2 │ │公平交易業務 │ 89,863│ 91,543│ -1,680│ │ │ │ │6103921010 │ │ │ │ │ │ │1 │限制競爭行為調查處│ 20,105│ 21,122│ -1,017│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.第一、三級產業獨占、結合及聯合行為之 │ │ │ │ │ │ │ │調查處理經費11,621千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理獨占、結合、聯合、不公平競爭行為 │ │ │ │ │ │ │ │及四C產業等業務宣導經費等 195千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第二級產業獨占、結合及聯合行為之調查 │ │ │ │ │ │ │ │處理經費 8,484千元,較上年度減列協助 │ │ │ │ │ │ │ │地方政府辦理公平交易法宣導活動等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,212千元。 │ │ │ │6103921020 │ │ │ │ │ │ │2 │不公平競爭行為調查│ 9,885│ 9,312│ 573│本年度預算數 9,885千元,係辦理仿冒、不 │ │ │ │處理 │ │ │ │實廣告及非法多層次傳銷等不公平競爭行為 │ │ │ │ │ │ │ │之調查處理經費,較上年度增列辦理宣導多 │ │ │ │ │ │ │ │層次傳銷管理及不公平競爭行為活動等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 573千元。 │ │ │ │6103921030 │ │ │ │ │ │ │3 │法務及行政救濟業務│ 6,979│ 6,976│ 3│本年度預算數 6,979千元,係辦理法律資料 │ │ │ │ │ │ │ │之蒐集整理及行政救濟經費,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理強制執行違規廠商等經費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6103921040 │ │ │ │ │ │ │4 │政策擬訂及宣導業務│ 14,700│ 14,014│ 686│本年度預算數14,700千元,係辦理公平交易 │ │ │ │ │ │ │ │政策之擬訂及法規宣導等工作經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦理第三屆公平交易法國際學術研討 │ │ │ │ │ │ │ │會等經費 686千元。 │ │ │ │6103921050 │ │ │ │ │ │ │5 │綜合企劃及國際交流│ 9,580│ 11,087│ -1,507│本年度預算數 9,580千元,係辦理公平交易 │ │ │ │業務 │ │ │ │行政暨管制考核、推動國際執法經驗交流及 │ │ │ │ │ │ │ │人才培訓等業務經費,較上年度減列國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │費 2,341千元,增列捐助經濟合作暨發展組 │ │ │ │ │ │ │ │織等經費 834千元,計淨減 1,507千元。 │ │ │ │6103921060 │ │ │ │ │ │ │6 │競爭政策資料建置及│ 14,746│ 15,035│ -289│本年度預算數14,746千元,係充實競爭政策 │ │ │ │研究 │ │ │ │資料庫、加強多元資訊網路及辦理競爭政策 │ │ │ │ │ │ │ │研究活動經費,較上年度減列各項設備保險 │ │ │ │ │ │ │ │費等 289千元。 │ │ │ │6103921070 │ │ │ │ │ │ │7 │產業調查統計及資訊│ 13,868│ 13,997│ -129│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.市場結構調查與經濟活動調查統計經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │,460千元,較上年度減列印製統計表件及 │ │ │ │ │ │ │ │國內旅費等 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊管理經費11,408千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置軟硬體設備等經費 351千元。 │ │ │ │6103929000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 1,000│ 1,000│ -│ │ │ │ │6103929019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 1,000│ 1,000│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置投影機及公文櫃等辦公設備經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置錄放影機及攝影機等辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列1,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6103929800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,000│ 1,500│ -500│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0003930000 │ │ │ │ │16│ │ │消費者保護委員會 │ 54,666│ 57,477│ -2,811│ │ │ │ │6103930000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 54,666│ 57,477│ -2,811│ │ │ │ │6103930100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 39,451│ 40,680│ -1,229│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費31,609千元,較上年度減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班值班費等1,867千元,增列員工參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助1,188千元,計淨減679 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費7,842千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公器具養護及短程車資等經費55 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │6103930200 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合企劃業務 │ 5,816│ 6,137│ -321│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.研擬消費者保護施政方針及政策103千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研擬及審查消費者保護計畫166千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.宣導消費者保護教育及人才培訓經費4,27 │ │ │ │ │ │ │ │6千元,較上年度減列委託辦理消費者教 │ │ │ │ │ │ │ │育宣導等經費237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.推動國際消費者事務合作與交流經費26千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.蒐集與建立消費者保護資料之出版經費51 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度增列辦理蒐集消費者保 │ │ │ │ │ │ │ │護相關資料等經費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.消費者保護議題專案研究調查經費380千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列委託辦理消費者意識研 │ │ │ │ │ │ │ │究調查等經費100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.推展志願服務工作經費353千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │6103930300 │ │ │ │ │ │3 │ │督導業務 │ 4,603│ 4,786│ -183│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消費者保護行政工作督導協調及推動經費 │ │ │ │ │ │ │ │551千元,較上年度增列辦理消費者保護 │ │ │ │ │ │ │ │考評等業務費170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.健全消費者服務中心功能經費644千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理消費者保護研討會等業 │ │ │ │ │ │ │ │務費209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.協調督導保護消費者權益或申訴事項經費 │ │ │ │ │ │ │ │390千元,較上年度增列捐助消費者保護 │ │ │ │ │ │ │ │團體辦理教育宣導經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.消費者保護團體之輔導與評定經費912千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度與同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.執行消費者保護及相關資料定期公告經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,106千元,較上年度減列印製消費者手 │ │ │ │ │ │ │ │冊等經費164千元。 │ │ │ │6103930400 │ │ │ │ │ │4 │ │法制業務 │ 2,221│ 2,229│ -8│本年度預算數2,221千元,係辦理法制業務 │ │ │ │ │ │ │ │法規研修、疑義釋答、重要案例及資料蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │等經費,較上年度減列法規印製經費8千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6103930500 │ │ │ │ │ │5 │ │消費者保護官業務 │ 1,312│ 1,228│ 84│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消費者保護官之培訓273千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列郵電費等151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強消費者保護官之行使職權經費410千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.消費者保護官之協調及聯繫經費429千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列舉辦消保官聯繫會報等經 │ │ │ │ │ │ │ │費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.消費爭議調解委員會之推動與輔導經費20 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度市售商品品質安全衛生標示之調查 │ │ │ │ │ │ │ │經費業已編竣,所列90千元如數減列。 │ │ │ │6103939000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 800│ 1,986│ -1,186│ │ │ │ │6103939011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 1,060│ -1,060│上年度購置副首長座車1輛及傳真機等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列1,060千元如數減列。 │ │ │ │6103939019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 800│ 926│ -126│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦軟硬體與週邊設備及冷氣機 │ │ │ │ │ │ │ │等辦公設備經費800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦及公文檔案櫃等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列926千元如數減列。 │ │ │ │6103939800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 463│ 431│ 32│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0003950000 │ │ │ │ │17│ │ │公共工程委員會 │ 566,488│ 554,543│ 11,945│ │ │ │ │3303950000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 566,488│ 554,543│ 11,945│ │ │ │ │3303950100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 321,736│ 344,153│ -22,417│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 233,980千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費 2,733千元,增列員工參加全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助 3,796千元,核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │人事費21,688千元,計淨增22,751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費87,756千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列印刷及文具紙張購置等經費 5,866 │ │ │ │ │ │ │ │千元,改租辦公室所需搬遷、裝修及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │設備費35,598千元,辦公室設施設備之維 │ │ │ │ │ │ │ │護管理保全經費 3,704千元,合共減列45 │ │ │ │ │ │ │ │,168千元。 │ │ │ │3303951000 │ │ │ │ │ │2 │ │公共工程企劃及法規│ 82,932│ 64,591│ 18,341│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │業務 │ │ │ │1.研訂及推動公共工程暨政府採購制度與政 │ │ │ │ │ │ │ │策經費 5,025千元,較上年度增列辦理國 │ │ │ │ │ │ │ │際性政府採購相關議題之研究等經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研訂技師管理法規及輔導技師專業服務之 │ │ │ │ │ │ │ │發展經費 9,193千元,較上年度減列技師 │ │ │ │ │ │ │ │及技術顧問機構管理資訊系統開發建置等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 6,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動政府採購法之施行與落實經費 6,285 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理推廣訓練及宣導 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.輔導營造及相關產業經費 1,870千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列研訂公共工程相關法規及制度 │ │ │ │ │ │ │ │等經費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建立政府採購資訊體系經費57,936千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列推動公共工程資訊系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │費23,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.公共工程法制業務經費 907千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列法令彙編印製費 139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.中央採購稽核小組業務經費1,716千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理採購稽核訓練經費 284 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3303952000 │ │ │ │ │ │3 │ │公共工程技術業務 │ 116,054│ 109,259│ 6,795│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共工程計畫之審議經費11,454千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理公共工程計畫審議經費5, │ │ │ │ │ │ │ │481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公共工程經費估算系統之建立及推廣經費 │ │ │ │ │ │ │ │17,372千元,較上年度增列建構公共工程 │ │ │ │ │ │ │ │工料價格調查等經費 7,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.整合公共工程技術資料庫體系經費11,606 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列公共工程施工綱要規 │ │ │ │ │ │ │ │範整編等經費 941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公共工程技術之提昇計畫經費32,017千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理民間參與公共建設規 │ │ │ │ │ │ │ │劃甄審策略及投資契約範本等經費 3,096 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公共工程研究發展業務經費41,173千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理公共建設永續發展等科 │ │ │ │ │ │ │ │技計畫經費 8,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.公共工程技術鑑定業務經費 2,432千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理公共工程常見司法爭議 │ │ │ │ │ │ │ │類型講習會等經費 403千元。 │ │ │ │3303953000 │ │ │ │ │ │4 │ │公共工程管理業務 │ 44,266│ 35,040│ 9,226│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共工程計畫執行之協調及考核經費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │21千元,較上年度減列建置公共工程施工 │ │ │ │ │ │ │ │績效評估機制等經費 3,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程品質管理計畫經費13,728千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列工程評鑑及推動全民監督公共工 │ │ │ │ │ │ │ │程等經費 2,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立公共工程管理資訊體系經費 3,680千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列電腦設備維護費 150千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.採購申訴審議業務經費24,237千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列處理採購爭議、促進民間參與公 │ │ │ │ │ │ │ │共建設申請及審核爭議案件經費 9,965千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303959800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0003970000 │ │ │ │ │18│ │ │原住民族委員會及所│ 5,734,581│ 5,143,466│ 591,115│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │3803970000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 3,700,588│ 3,898,411│ -197,823│ │ │ │ │3803970100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 223,271│ 209,534│ 13,737│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 160,514千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │工友 1人、聘用人員 1人之人事費及員工 │ │ │ │ │ │ │ │加班值班費等 4,507千元,增列增加職員 │ │ │ │ │ │ │ │14人之人事費 9,872千元及員工參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │健保保險費補助 1,128千元,計淨增 6,4 │ │ │ │ │ │ │ │93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費62,757千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列檔案委外掃瞄等經費 7,244千元。 │ │ │ │3803970200 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 44,574│ 46,398│ -1,824│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.政策制度與督導經費22,987千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列推展原住民族政策及法規宣導等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政資訊化經費12,190千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列補助地方原住民行政單位辦理電子化教 │ │ │ │ │ │ │ │育推廣等經費 3,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動國際交流經費 9,397千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理原住民國際性會議等經費 2,611 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3803970500 │ │ │ │ │ │3 │ │經濟及公共建設業務│ 1,950,321│ 1,912,595│ 37,726│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輔導原住民經濟金融經費33,943千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列東埔活動中心所需資料印刷等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 1,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.規劃輔導原住民經濟及產業發展經費 407 │ │ │ │ │ │ │ │,994千元,較上年度增列辦理南島文化節 │ │ │ │ │ │ │ │特產及工藝品展售活動等經費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.原住民技藝研習中心營運管理經費14,326 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列研習班僱用雜務短工 │ │ │ │ │ │ │ │經費等 1,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.原住民住宅輔導經費 294,396千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列住宅改善計畫等經費 30,540千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.聯絡道路及飲用水設施改善 410,244千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列改善原住民地區部落飲水 │ │ │ │ │ │ │ │設施計畫等經費2,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.部落環境規劃與整建經費 789,418千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理原住民部落基礎環境設 │ │ │ │ │ │ │ │施改善計畫等經費 11,988千元。 │ │ │ │3803970600 │ │ │ │ │ │4 │ │土地規劃管理利用業│ 95,085│ 93,210│ 1,875│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │務 │ │ │ │1.原住民保留地規劃開發經費36,154千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列購置原住民保留地地籍電腦 │ │ │ │ │ │ │ │化作業設備等經費 763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.原住民保留地管理輔導經費40,146千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列補助原住民保留地各項業務 │ │ │ │ │ │ │ │登記作業經費 886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.原住民保留地土地利用經費18,785千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列辦理土石流災害防治方案等 │ │ │ │ │ │ │ │經費 226千元。 │ │ │ │3803970700 │ │ │ │ │ │5 │ │文化園區建設及管理│ 112,277│ 88,236│ 24,041│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費29,644千元,較上年度減列員 │ │ │ │ │ │ │ │額精簡之人事費 2,141千元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │班費 1,108千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助 174千元,計淨減 3,075千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費82,633千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列文化園區遊客中心內部裝潢等經費 │ │ │ │ │ │ │ │27,116千元。 │ │ │ │3803970800 │ │ │ │ │ │6 │ │補助原住民鄉鎮市 │ 546,000│ 546,000│ -│本年度預算數 546,000千元,係補助原住民 │ │ │ │ │ │ │ │鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住民 │ │ │ │ │ │ │ │地區基本建設等經費,與上年度同。 │ │ │ │3803978100 │ │ │ │ │ │7 │ │非營業基金 │ 720,000│ 1,000,000│ -280,000│ │ │ │ │3803978101 │ │ │ │ │ │ │1 │原住民族綜合發展基│ 720,000│ 1,000,000│ -280,000│本年度預算數 720,000千元,係國庫增撥原 │ │ │ │金 │ │ │ │住民族綜合發展基金作為加強辦理原住民經 │ │ │ │ │ │ │ │濟事業貸款及信用保證計畫之用,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列 280,000千元。 │ │ │ │3803979000 │ │ │ │ │ │8 │ │一般建築及設備 │ 7,000│ 378│ 6,622│ │ │ │ │3803979019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 7,000│ 378│ 6,622│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置文化產業推展中心內部設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置檔案掃瞄設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 378千元如數減列。 │ │ │ │3803979800 │ │ │ │ │ │9 │ │第一預備金 │ 2,060│ 2,060│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │5103970000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 899,856│ 620,248│ 279,608│ │ │ │ │5103970300 │ │ │ │ │ │10│ │原住民教育推展 │ 899,856│ 620,248│ 279,608│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.原住民教育協調與發展經費 835,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,係依原住民族教育法第九條規定編列 │ │ │ │ │ │ │ │之辦理原住民民族教育經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列辦理知識經濟發展方案等經費32,259千 │ │ │ │ │ │ │ │元,增列補助原住民傳播媒體事業等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 321,080千元,計淨增 288,821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.原住民文化維護與發展經費64,856千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列補助地方政府辦理原住民傳 │ │ │ │ │ │ │ │統手工藝研習等經費 9,213千元。 │ │ │ │6703970000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 1,134,137│ 624,807│ 509,330│ │ │ │ │6703970400 │ │ │ │ │ │11│ │社會服務推展 │ 1,134,137│ 624,807│ 509,330│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.加強原住民醫療衛生保健服務經費 413,1 │ │ │ │ │ │ │ │86千元,較上年度減列部落醫療照護模式 │ │ │ │ │ │ │ │與落實機制規劃等經費 5,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動原住民社會福利服務經費 649,648千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列發放原住民敬老福利生 │ │ │ │ │ │ │ │活津貼等經費 529,823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.原住民人民團體輔導經費10,517千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理促進原住民社會發展有功 │ │ │ │ │ │ │ │團體及人士表揚活動等經費 3,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.原住民就業服務經費60,786千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列促進原住民部落就業經費12,191千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │0003980000 │ │ │ │ │19│ │ │體育委員會 │ 2,825,049│ 2,821,700│ 3,349│ │ │ │ │5303980000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 2,825,049│ 2,821,700│ 3,349│ │ │ │ │5303980100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 144,740│ 142,254│ 2,486│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費117,614千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │員額精簡之人事費1,163千元,減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │值班費850千元,增列員工參加全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助2,120千元,計淨增107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費27,126千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列房屋建築修繕費、體育聯合辦公大 │ │ │ │ │ │ │ │樓稅捐等經費2,379千元。 │ │ │ │5303981000 │ │ │ │ │ │2 │ │體育行政業務 │ 96,918│ 110,091│ -13,173│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.體育行政及督導經費22,913千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列電子化政府資訊系統開發與維護等 │ │ │ │ │ │ │ │經費10,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整合國家體育資源經費46,405千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列蒐整保存展示體育文物及充實其 │ │ │ │ │ │ │ │內涵等經費25,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強國民體育宣導經費15,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列全國性運動會及運動場館文化內 │ │ │ │ │ │ │ │涵等經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強體育人才培育經費12,100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列舉辦運動休閒產業博覽會等經費 │ │ │ │ │ │ │ │18,330千元。 │ │ │ │5303982000 │ │ │ │ │ │3 │ │國家體育建設 │ 2,574,937│ 2,561,445│ 13,492│ │ │ │ │5303982020 │ │ │ │ │ │ │1 │推展全民運動 │ 245,191│ 333,155│ -87,964│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.提昇國民體質與生活品質經費176,191千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列提升國民體能與休閒運 │ │ │ │ │ │ │ │動計畫等經費64,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保存發揚固有體育經費11,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列輔導國術團體、教育研究機構等 │ │ │ │ │ │ │ │經費5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強特殊體育推展經費40,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列推展身心障礙運動競賽與活動等 │ │ │ │ │ │ │ │經費16,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強原住民體育推展經費18,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列蒐集研發保存推廣原住民傳統 │ │ │ │ │ │ │ │體育經費2,000千元。 │ │ │ │5303982021 │ │ │ │ │ │ │2 │推展競技運動 │ 785,342│ 640,335│ 145,007│本年度預算數785,342千元,係辦理提昇國 │ │ │ │ │ │ │ │民運動競爭力與培訓奧運及世大運選手等業 │ │ │ │ │ │ │ │務,較上年度減列加強優秀運動教練培育與 │ │ │ │ │ │ │ │輔導等經費24,993千元,增列推展2008菁英 │ │ │ │ │ │ │ │奪牌計畫170,000千元,計淨增145,007千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303982022 │ │ │ │ │ │ │3 │推展國際體育 │ 212,152│ 219,200│ -7,048│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.拓展國際體育活動空間經費197,977千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列參與國際比賽及相關會議 │ │ │ │ │ │ │ │活動等經費21,775千元,增列促進中小學 │ │ │ │ │ │ │ │國際文化體育交流20,000千元,計淨減1, │ │ │ │ │ │ │ │775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強兩岸體育交流經費14,175千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列兩岸選手、教練及體育學術交流 │ │ │ │ │ │ │ │等經費5,273千元。 │ │ │ │5303982023 │ │ │ │ │ │ │4 │整建運動設施 │ 1,302,927│ 1,345,523│ -42,596│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善國民運動環境設施480,775千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列142,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增全國自行車道系統計畫408,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國家運動訓練專責機構設置計畫100,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增建構國家體育園區118,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增運動人口倍增相關設施興設計畫150, │ │ │ │ │ │ │ │000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.辦理公民營運動設施管理輔導業務所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費46,152千元,較上年度增列一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │及委辦經費28,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度補助台北縣新莊體育館新建計畫、 │ │ │ │ │ │ │ │台東縣立棒球村新建計畫、台南市綜合體 │ │ │ │ │ │ │ │育館及建構區域運動設施網、輔導公民營 │ │ │ │ │ │ │ │運動設施改善營運管理等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列504,400千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5303982024 │ │ │ │ │ │ │5 │台中體育場場務管理│ 29,325│ 23,232│ 6,093│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │及建設 │ │ │ │1.人員維持費13,070千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加全民健保保險費補助336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費16,255千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列購置汰換電腦及事務設備等5,757 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5303989000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 5,254│ 4,710│ 544│ │ │ │ │5303989011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通運輸設備 │ -│ 40│ -40│上年度購置公務機車乙輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列40千元如數減列。 │ │ │ │5303989019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ 5,254│ 4,670│ 584│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增體育聯合辦公大樓空間調整、管線更 │ │ │ │ │ │ │ │換及汰換辦公事務設備3,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增購置掃瞄器、伺服器等資訊設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置辦公、資訊設備及辦公場所整 │ │ │ │ │ │ │ │修等預算業已編竣,所列4,670千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │5303989800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 3,200│ 3,200│ -│本年度預算數與上年度同。 │ │ │ │0003990000 │ │ │ │ │20│ │ │客家委員會 │ 959,380│ 421,473│ 537,907│ │ │ │ │3803990000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 308,873│ 209,113│ 99,760│ │ │ │ │3803990100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 132,110│ 113,582│ 18,528│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費73,010千元,較上年度增列員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加全民健保保險費補助 127千元及新 │ │ │ │ │ │ │ │增職員24人之人事費21,288千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │列21,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費59,100千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列購置電腦主機等設備經費 2,887千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3803991000 │ │ │ │ │ │2 │ │綜合規劃發展 │ 127,867│ 61,020│ 66,847│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理綜合規劃客家政策及法規經費23,106 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列辦理客家基礎資料調 │ │ │ │ │ │ │ │查、客家族群遷徙及客家文化振興條例研 │ │ │ │ │ │ │ │究等經費 2,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理客家文化資產之規劃與協調經費38,5 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增列辦理客家傳統建築 │ │ │ │ │ │ │ │調查研究、輔助籌劃推動客家大學及購藏 │ │ │ │ │ │ │ │客家研究圖書資料等經費24,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.規劃輔導推動客家社會經濟發展經費66,2 │ │ │ │ │ │ │ │61千元,較上年度增列辦理推動新客家運 │ │ │ │ │ │ │ │動-特色文化加值產業發展計畫、社團發 │ │ │ │ │ │ │ │展與人才培育計畫等經費40,741千元。 │ │ │ │3803992000 │ │ │ │ │ │3 │ │海外合作交流 │ 46,896│ 33,011│ 13,885│本年度預算數46,896千元,係推動海外合作 │ │ │ │ │ │ │ │交流工作經費,較上年度增列辦理世界客家 │ │ │ │ │ │ │ │文化藝術節及海外客家社會經濟基本資料調 │ │ │ │ │ │ │ │查等經費13,885千元。 │ │ │ │3803999800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 2,000│ 1,500│ 500│本年度預算數較上年度增列如列數。 │ │ │ │5303990000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 650,507│ 212,360│ 438,147│ │ │ │ │5303993000 │ │ │ │ │ │5 │ │文化教育推展 │ 650,507│ 212,360│ 438,147│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.客家學術、文藝發展之推動與輔助經費71 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度增列辦理推廣客家文 │ │ │ │ │ │ │ │化活動、編印文化教材及文學作品等22,6 │ │ │ │ │ │ │ │20千元,辦理新客家運動-客家文化振興 │ │ │ │ │ │ │ │計畫14,000千元,合共增列36,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推展客家語言教育業務經費34,887千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理製作客家特殊民俗文化 │ │ │ │ │ │ │ │及技藝人士實錄等經費 6,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推展及輔助客語傳播媒體業務經費 330,6 │ │ │ │ │ │ │ │20千元,較上年度增列辦理新客家運動- │ │ │ │ │ │ │ │語言復甦及傳播計畫經費 324,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.協助興(修)建客家文化設施經費 214,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增列補助屏東縣、苗栗 │ │ │ │ │ │ │ │縣、台東縣、桃園縣、台北縣、花蓮縣及 │ │ │ │ │ │ │ │新竹縣政府辦理規劃興建客家文化園區及 │ │ │ │ │ │ │ │客家文化會館等經費83,500千元。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |