91C4F71.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0071000000 │ │ │ │ 26│ │ │ │省市地方政府 │ 106,810,142│ 98,832,051│ 7,978,091│ │ │ │ │0071150000 │ │ │ │ │1 │ │ │臺灣省政府及所屬 │ 1,028,781│ 2,079,003│ -1,050,222│ │ │ │ │3371150000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 885,195│ 915,796│ -30,601│ │ │ │ │3371150100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 641,042│ 633,966│ 7,076│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費551,357千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │增列人事費21,893千元,與增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部、勞工委員會、人事行政局統籌編列之 │ │ │ │ │ │ │ │員工參加公保、勞保、全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助及約聘僱人員離職儲金公提部分23,618 │ │ │ │ │ │ │ │千元,減列職員35人、技工9人、工友5人 │ │ │ │ │ │ │ │及約僱5人之人事費等27,912千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增17,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費36,443千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列支領月退休金人員年終慰問金等9, │ │ │ │ │ │ │ │491千元,減列員工上下班交通費及一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費等8,045千元,計淨增1,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政管理53,242千元,較上年度減列水電 │ │ │ │ │ │ │ │費及捐助媒體等經費11,969千元。 │ │ │ │3371150200 │ │ │ │ │ │2 │ │施政業務 │ 62,151│ 70,189│ -8,038│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.民政業務2,963千元,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │各項慶典活動等費用376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文教業務6,770千元,較上年度減列委辦 │ │ │ │ │ │ │ │費等1,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經建業務1,639千元,較上年度減列印刷 │ │ │ │ │ │ │ │費等186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.財務業務682千元,較上年度減列文具紙 │ │ │ │ │ │ │ │張等83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.社會及衛生業務20,991千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列委辦費及一般事務費等5,314千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │列獎補助費等8,151千元,計淨減2,837千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.省政宣導業務22,387千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │消耗品等3,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.法規業務4,550千元,較上年度減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │費及印刷費等652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.訴願業務2,169千元,較上年度減列文具 │ │ │ │ │ │ │ │紙張及台澎金馬地區旅費等160千元。 │ │ │ │3371150300 │ │ │ │ │ │3 │ │公共事務與車輛管理│ 46,827│ 52,046│ -5,219│本年度預算數46,827千元,係辦理中興新村 │ │ │ │ │ │ │ │環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列設施養護費、環境清潔及消耗品等經費5, │ │ │ │ │ │ │ │219千元。 │ │ │ │3371150400 │ │ │ │ │ │4 │ │交通行政與管理 │ 73,295│ 71,361│ 1,934│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.車輛事故鑑定業務70,134千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │核實增列人事費及台澎金馬地區旅費等10 │ │ │ │ │ │ │ │,750千元,與增列原由銓敘部、勞工委員 │ │ │ │ │ │ │ │會、人事行政局統籌編列之員工參加公保 │ │ │ │ │ │ │ │、勞保、全民健保保險費補助及約聘僱人 │ │ │ │ │ │ │ │員離職儲金公提部分1,825千元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │班費、一般事務費及出席費等10,641千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增1,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.車輛事故覆議業務3,161千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │3371150500 │ │ │ │ │ │5 │ │加強地方自治與文化│ 51,504│ 77,858│ -26,354│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │推展 │ │ │ │1.辦理全省國民中小學教育人員培訓及表揚 │ │ │ │ │ │ │ │活動經費32,758千元,較上年度減列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │孝行獎活動經費等6,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強推動文化活動18,746千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委辦費等4,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理全國技能競賽預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列15,000千元如數減列。 │ │ │ │3371159000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 8,376│ 8,376│ -│ │ │ │ │3371159019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 8,376│ 8,376│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換網路伺服器、雷射印表機、個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │及購置冷氣機、垃圾子車等設備經費 8,3 │ │ │ │ │ │ │ │76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換資訊設備及購置圖書等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列8,376千元如數減列。 │ │ │ │3371159800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5271150000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 12,954│ 12,990│ -36│ │ │ │ │5271151000 │ │ │ │ │ │8 │ │典藏日據與光復初期│ 12,954│ 12,990│ -36│本年度預算數12,954千元,係辦理典藏日據 │ │ │ │史料數位化計畫 │ │ │ │時期與光復初期史料經費,較上年度增列一 │ │ │ │ │ │ │ │般事務費與資訊設備購置費等2,975千元, │ │ │ │ │ │ │ │減列按日按件計資酬金及委辦費等3,011千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減36千元。 │ │ │ │5371150000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 130,632│ 137,610│ -6,978│ │ │ │ │5371150900 │ │ │ │ │ │9 │ │文獻行政 │ 130,632│ 137,610│ -6,978│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費63,774千元,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費3,573千元,與增列原由銓敘部 │ │ │ │ │ │ │ │、勞工委員會、人事行政局統籌編列之員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加公保、勞保、全民健保保險費補助 │ │ │ │ │ │ │ │及約聘僱人員離職儲金公提部分3,311千 │ │ │ │ │ │ │ │元,減列約聘1人之人事費408千元及加班 │ │ │ │ │ │ │ │費等2,837千元,計淨增3,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,593千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列早期退休人員年終慰問金681千元 │ │ │ │ │ │ │ │,減列稅捐、保險及一般事務費等3,732 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減3,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.編輯文獻及史蹟源流館營運經費14,647千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列按日按件計資酬金及獎 │ │ │ │ │ │ │ │補助費等2,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.採集文獻及民俗文物館營運經費13,618千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列一般事務費與儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │養護費等1,283千元,減列委辦費及獎補 │ │ │ │ │ │ │ │助費等3,182千元,計淨減1,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.整理文獻及文獻史料館、影音史料館營運 │ │ │ │ │ │ │ │經費13,000千元,較上年度增列一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │費與儀器設備養護費等542千元,減列按 │ │ │ │ │ │ │ │日按件計資酬金及委辦費等3,211千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減2,669千元。 │ │ │ │5871150000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ -│ 764,405│ -764,405│ │ │ │ │5871150600 │ │ │ │ │ │10│ │加強區域防洪排水及│ -│ 764,405│ -764,405│上年度辦理加強區域防洪排水及均衡城鄉發 │ │ │ │均衡城鄉發展 │ │ │ │展預算業已編竣,所列764,405千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6771150000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ -│ 148,202│ -148,202│ │ │ │ │6771150700 │ │ │ │ │ │11│ │照顧本省服役軍人及│ -│ 148,202│ -148,202│上年度辦理照顧本省服役軍人及其眷屬生活 │ │ │ │其眷屬生活 │ │ │ │扶助預算148,202千元,依據兵役法施行法 │ │ │ │ │ │ │ │第44條規定,改編列內政部「役政業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │目項下,所列148,202千元如數減列。 │ │ │ │7371150000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ -│ 100,000│ -100,000│ │ │ │ │7371150800 │ │ │ │ │ │12│ │加強社區發展與建設│ -│ 100,000│ -100,000│上年度辦理加強社區發展與建設預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列100,000千元如數減列。 │ │ │ │0071160000 │ │ │ │ │2 │ │ │台灣省諮議會 │ 165,120│ 187,052│ -21,932│ │ │ │ │3371160000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 165,120│ 187,052│ -21,932│ │ │ │ │3371160100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 93,343│ 92,754│ 589│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費63,740千元,較上年度增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 │ │ │ │ │ │ │ │3,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,703千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等3,330千元,增列支 │ │ │ │ │ │ │ │領月退休金離職員工年終慰問金175千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨減3,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.進修訓練費400千元,較上年度減列教育 │ │ │ │ │ │ │ │訓練費100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公共聯繫3,000千元,較上年度減列一般 │ │ │ │ │ │ │ │事務費100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.園區藝文活動中心500千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3371160200 │ │ │ │ │ │2 │ │議員諮詢費用 │ 23,366│ 24,951│ -1,585│ │ │ │ │3371160201 │ │ │ │ │ │ │1 │諮議員費用 │ 21,746│ 23,487│ -1,741│本年度預算數21,746千元,係諮議員人事費 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列人事費1,741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3371160202 │ │ │ │ │ │ │2 │議會交流事務 │ 480│ 264│ 216│本年度預算數480千元,係出席全美州議會 │ │ │ │ │ │ │ │聯合會及拜訪活動等所需國外旅費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列216千元。 │ │ │ │3371160203 │ │ │ │ │ │ │3 │諮議員會館 │ 1,140│ 1,200│ -60│本年度預算數1,140千元,係諮議員會館所 │ │ │ │ │ │ │ │需業務費,較上年度減列60千元。 │ │ │ │3371160300 │ │ │ │ │ │3 │ │議事業務 │ 29,536│ 30,800│ -1,264│ │ │ │ │3371160301 │ │ │ │ │ │ │1 │召開大會 │ 27,379│ 28,640│ -1,261│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費23,801千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員2人及約僱人員1人之人事費2,104千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增列原由銓敘部、勞工委員會與人事行 │ │ │ │ │ │ │ │政局統籌編列之員工參加公保、勞保、全 │ │ │ │ │ │ │ │民健保保險費補助及約聘僱人員離職儲金 │ │ │ │ │ │ │ │公提部分1,098千元,計淨減列1,006千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.召開定期及臨時大會3,578千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費255千元。 │ │ │ │3371160302 │ │ │ │ │ │ │2 │法制業務 │ 170│ 250│ -80│本年度預算數170千元,係法制業務及法規 │ │ │ │ │ │ │ │蒐集整理所需業務費,較上年度減列一般事 │ │ │ │ │ │ │ │務費及台澎金馬地區旅費等80千元。 │ │ │ │3371160303 │ │ │ │ │ │ │3 │史料管理 │ 1,987│ 1,910│ 77│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費999千元,較上年度增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工 │ │ │ │ │ │ │ │參加勞保、全民健保保險費補助及約聘僱 │ │ │ │ │ │ │ │人員離職儲金公提部分129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.史料文物蒐集整理988千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列一般事務費52千元。 │ │ │ │3371160400 │ │ │ │ │ │4 │ │研究業務 │ 16,460│ 35,932│ -19,472│ │ │ │ │3371160401 │ │ │ │ │ │ │1 │研究發展及諮詢 │ 14,991│ 34,269│ -19,278│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費12,989千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員3人之人事費1,626千元,增列原由銓敘 │ │ │ │ │ │ │ │部、勞工委員會統籌編列之員工參加公保 │ │ │ │ │ │ │ │、勞保、全民健保保險費補助551千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨減1,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研究發展及諮詢業務2,002千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列按日按件計資酬金及一般事務費等 │ │ │ │ │ │ │ │18,203千元。 │ │ │ │3371160402 │ │ │ │ │ │ │2 │資訊管理 │ 1,469│ 1,663│ -194│本年度預算內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費38千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電子處理資料作業1,431千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列通訊費等194千元。 │ │ │ │3371169000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ 815│ 815│ -│ │ │ │ │3371169019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 815│ 815│ -│本年度預算數815千元,係為購置影印機、 │ │ │ │ │ │ │ │冷氣機及鐵櫃等辦公設備所需經費。 │ │ │ │3371169800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 1,600│ 1,800│ -200│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │0071180000 │ │ │ │ │3 │ │ │補助台灣省各縣市政│ 102,782,463│ 94,169,763│ 8,612,700│ │ │ │ │府 │ │ │ │ │ │ │ │5171180000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 42,565,264│ 32,554,644│ 10,010,620│ │ │ │ │5171185100 │ │ │ │ │ │1 │ │台灣省各縣市教育補│ 42,565,264│ 32,554,644│ 10,010,620│本年度預算數42,565,264千元,係補助台灣 │ │ │ │助 │ │ │ │省各縣市教育人員人事費、學生營養午餐、 │ │ │ │ │ │ │ │國中雜費減免及改善教育設施等經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列10,010,620千元。 │ │ │ │6071180000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 5,850,000│ 7,116,228│ -1,266,228│ │ │ │ │6071186000 │ │ │ │ │ │2 │ │台灣省各縣市交通補│ 5,850,000│ 7,116,228│ -1,266,228│本年度預算數5,850,000千元,係補助台灣 │ │ │ │助 │ │ │ │省各縣市辦理交通設施等經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列一次性撥補各縣市交通違規罰鍰收入等1, │ │ │ │ │ │ │ │266,228千元。 │ │ │ │6171180000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 13,650,000│ 14,271,199│ -621,199│ │ │ │ │6171186100 │ │ │ │ │ │3 │ │台灣省各縣市其他經│ 13,650,000│ 14,271,199│ -621,199│本年度預算數13,650,000千元,係補助台灣 │ │ │ │濟服務補助 │ │ │ │省各縣市辦理各項基本設施等經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列考核績效補助款及移由行政院原住民 │ │ │ │ │ │ │ │委員會編列之原住民鄉鎮市基本財政收支差 │ │ │ │ │ │ │ │短、基本建設經費等621,199千元。 │ │ │ │6671180000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 1,210,272│ 925,093│ 285,179│ │ │ │ │6671186600 │ │ │ │ │ │4 │ │台灣省各縣市社會保│ 1,210,272│ 925,093│ 285,179│本年度預算數1,210,272千元,係補助台灣 │ │ │ │險補助 │ │ │ │省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 │ │ │ │ │ │ │ │健康保險保費補助,較上年度增列285,179 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6771180000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 4,546,701│ 4,447,274│ 99,427│ │ │ │ │6771186700 │ │ │ │ │ │5 │ │台灣省各縣市社會救│ 4,546,701│ 4,447,274│ 99,427│本年度預算數4,546,701千元,係補助台灣 │ │ │ │助補助 │ │ │ │省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 │ │ │ │ │ │ │ │戶生活補助等經費,較上年度增列低收入戶 │ │ │ │ │ │ │ │生活補助等406,214千元,減列依兵役法施 │ │ │ │ │ │ │ │行法第44條規定,移由內政部編列之在營軍 │ │ │ │ │ │ │ │人優待扶助金等306,787千元,計淨增99,42 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │6871180000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 8,839,200│ 7,444,465│ 1,394,735│ │ │ │ │6871186800 │ │ │ │ │ │6 │ │台灣省各縣市福利服│ 8,839,200│ 7,444,465│ 1,394,735│本年度預算數8,839,200千元,係補助台灣 │ │ │ │務補助 │ │ │ │省各縣市推展身心障礙者、兒童、少年、老 │ │ │ │ │ │ │ │人及婦女等福利服務經費,較上年度增列1, │ │ │ │ │ │ │ │394,735千元。 │ │ │ │8471180000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 26,121,026│ 27,410,860│ -1,289,834│ │ │ │ │8471188400 │ │ │ │ │ │7 │ │台灣省各縣市專案補│ 26,121,026│ 27,410,860│ -1,289,834│本年度預算數26,121,026千元,係補助台灣 │ │ │ │助 │ │ │ │省各縣市公務、警察、消防人員人事費及基 │ │ │ │ │ │ │ │本辦公費等一般性支出經費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │1,289,834千元。 │ │ │ │0071550000 │ │ │ │ │4 │ │ │福建省政府 │ 1,923,778│ 1,486,233│ 437,545│ │ │ │ │3371550000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 89,549│ 92,004│ -2,455│ │ │ │ │3371550100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 73,231│ 73,348│ -117│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費60,863千元,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │列人事費470千元與增列原由銓敘部統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保及全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助1,217千元,合共增列1,687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,368千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列業務費等1,804千元。 │ │ │ │3371550200 │ │ │ │ │ │2 │ │省政服務 │ 7,468│ 8,656│ -1,188│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人才培育與表揚經費594千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列人才培育經費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親 │ │ │ │ │ │ │ │、社會士紳及社團服務經費636千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.督導金馬地區實施地方自治經費6,238千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列業務費1,052千元。 │ │ │ │3371559000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 7,500│ 8,500│ -1,000│ │ │ │ │3371559002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 7,300│ 7,000│ 300│本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增視廳室及會議室整建工程經費7,300 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公大樓頂樓改建工程預算業己編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列7,000千元如數減列。 │ │ │ │3371559011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度購置秘書長座車1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列1,000千元如數減列。 │ │ │ │3371559019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ 200│ 500│ -300│購置傳真機及飲水機等辦公設備200千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列300千元。 │ │ │ │3371559800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 1,350│ 1,500│ -150│本年度預算數較上年度減列如列數。 │ │ │ │8471550000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 1,834,229│ 1,394,229│ 440,000│ │ │ │ │8471558400 │ │ │ │ │ │5 │ │金馬地區專案補助 │ 1,834,229│ 1,394,229│ 440,000│本年度預算數1,834,229千元,係補助金門 │ │ │ │ │ │ │ │及連江縣政府經常性支出、基本設施及警政 │ │ │ │ │ │ │ │支出等經費,較上年度增列補助金門及連江 │ │ │ │ │ │ │ │縣警政經費440,000千元。 │ │ │ │0071700000 │ │ │ │ │5 │ │ │補助高雄市政府 │ 910,000│ 910,000│ -│ │ │ │ │5171700000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 910,000│ 910,000│ -│ │ │ │ │5171705100 │ │ │ │ │ │1 │ │高雄市教育補助 │ 910,000│ 910,000│ -│本年度編列國民教育經費補助910,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |