91C4F45.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │本年度與上年度│ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ │ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0045000000 │ │ │ │ 19│ │ │ │國家科學委員會主管│ 24,975,118│ 21,623,543│ 3,351,575│ │ │ │ │0045010000 │ │ │ │ │1 │ │ │國家科學委員會 │ 21,155,932│ 17,978,278│ 3,177,654│ │ │ │ │5245010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 21,155,932│ 17,978,278│ 3,177,654│ │ │ │ │5245010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 285,353│ 269,936│ 15,417│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費259,915千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費7,924千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分14 │ │ │ │ │ │ │ │,776千元,合共增列22,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,438千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及辦公大樓管理費等7,283 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5245011100 │ │ │ │ │ │2 │ │同步輻射研究 │ 906,773│ 898,975│ 7,798│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費247,915千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │約僱人員1人之人事費767千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │勞工委員會與人事行政局統籌編列之約聘 │ │ │ │ │ │ │ │僱人員參加勞保、全民健保保險費補助及 │ │ │ │ │ │ │ │離職儲金公提部分27,382千元,計淨增26 │ │ │ │ │ │ │ │,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費228,977千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列土地租金、人才培育及設施保養 │ │ │ │ │ │ │ │維護等經費38,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.同步輻射加速器維護與功能提升經費177, │ │ │ │ │ │ │ │906千元,較上年度減列超導高頻共振腔 │ │ │ │ │ │ │ │研究經費27,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.光束線維護及建造經費111,679千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列光束線建造經費10,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.實驗站建造與科學研究經費84,902千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置磁學及費米學能譜等研 │ │ │ │ │ │ │ │究計畫設備經費6,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.機電土木設施維護與建造經費55,394千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列實驗室擴建及電力系統維 │ │ │ │ │ │ │ │修經費13,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5245011300 │ │ │ │ │ │3 │ │高速計算與通訊應用│ 660,083│ 572,626│ 87,457│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │研究 │ │ │ │1.人員維持費104,264千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費25,459千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │勞工委員會與人事行政局統籌編列之約聘 │ │ │ │ │ │ │ │僱人員參加勞保、全民健保保險費補助及 │ │ │ │ │ │ │ │離職儲金公提部分5,652千元,合共增列3 │ │ │ │ │ │ │ │1,111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費72,700千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列設施及機械養護費等2,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高速電腦應用之研究與教育經費105,789 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列軟體使用費等10,105 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列委辦計畫及資料庫管理等經費 │ │ │ │ │ │ │ │5,144千元,計淨減15,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.高速研究網路之建置與維持運作經費198, │ │ │ │ │ │ │ │586千元,較上年度減列網路通訊費等8,0 │ │ │ │ │ │ │ │67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.高速計算設施建置與擴充經費127,007千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列購置資訊設備、更換消 │ │ │ │ │ │ │ │防器材及改善消防管線經費30,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增國家高速電腦中心南科分部之籌建經 │ │ │ │ │ │ │ │費51,737千元。 │ │ │ │5245011400 │ │ │ │ │ │4 │ │太空科技發展 │ 1,525,870│ 1,732,046│ -206,176│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費208,517千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │約聘8人及約僱8人之人事費2,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │伸算增列調整待遇經費2,160千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │原由勞工委員會與人事行政局統籌編列之 │ │ │ │ │ │ │ │約聘僱人員參加勞保、全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助及離職儲金公提部份12,910千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增12,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費139,221千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國外旅費、委辦費及法律諮詢等 │ │ │ │ │ │ │ │經費17,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.衛星發展經費1,062,017千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列中華衛星一、二號相關經費410,715 │ │ │ │ │ │ │ │千元及後續衛星發展經費10,000千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列中華衛星三號計畫相關經費204,884千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減215,831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.太空科技任務導向研究經費12,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.太空科技研究建築及設備經費104,115千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列天線硬體建置、音震艙 │ │ │ │ │ │ │ │升級及購置資訊設備等經費35,122千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列遙傳追蹤指令站建置及購置影像處理 │ │ │ │ │ │ │ │系統等經費49,900千元,計淨增14,778千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5245011500 │ │ │ │ │ │5 │ │培養實驗動物研究 │ 140,857│ 129,359│ 11,498│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費34,242千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費184千元,增列原由勞工 │ │ │ │ │ │ │ │委員會與人事行政局統籌編列之約聘僱人 │ │ │ │ │ │ │ │員參加勞保、全民健保保險費補助及離職 │ │ │ │ │ │ │ │儲金公提部份1,570千元,合共增列1,754 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費37,889千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費與設施及機械設備養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │6,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.動物飼養培育及營運管理經費44,029千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦公大樓相關設施改善及 │ │ │ │ │ │ │ │購置實驗動物飼育繁殖設備等經費9,991 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列人才培育及委辦計畫等經費7, │ │ │ │ │ │ │ │238千元,計淨減2,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.實驗動物品管及研發經費24,697千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置試劑、耗材及病原微生物 │ │ │ │ │ │ │ │鑑定系統等經費6,260千元。 │ │ │ │5245011600 │ │ │ │ │ │6 │ │科學技術資料中心 │ 244,233│ 240,927│ 3,306│ │ │ │ │5245011601 │ │ │ │ │ │ │1 │行政管理 │ 62,626│ 61,923│ 703│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費52,146千元,較上年度增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 │ │ │ │ │ │ │ │1,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,480千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等502千元。 │ │ │ │5245011602 │ │ │ │ │ │ │2 │科技資訊資源之整合│ 181,607│ 179,004│ 2,603│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │處理與服務 │ │ │ │1.科技政策研究經費17,934千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列教育訓練費及印製研究報告等經費5, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,增列科技趨動力與知識經濟之 │ │ │ │ │ │ │ │基礎環境研究等委辦計畫經費8,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建置及整合國內研究文獻資料庫經費31,4 │ │ │ │ │ │ │ │56千元,較上年度增列辦理資通安全計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.引進國外資訊資源經費29,146千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.科技資訊分析與規劃管理經費8,330千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.科技資訊提供服務經費26,643千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列委辦費等經費410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.科技資訊交流與宣導經費9,178千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.全國科技資訊網路運作與管理經費58,920 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列公文系統改版、機械 │ │ │ │ │ │ │ │設施維護費及購置個人電腦設備等經費7, │ │ │ │ │ │ │ │925千元,增列原由勞工委員會與人事行 │ │ │ │ │ │ │ │政局統籌編列之員工參加勞保、全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助、離職儲金公提部分1,730千 │ │ │ │ │ │ │ │元及伺服器租金等經費1,428千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減4,767千元。 │ │ │ │5245011700 │ │ │ │ │ │7 │ │精密儀器發展中心 │ 248,045│ 240,072│ 7,973│ │ │ │ │5245011701 │ │ │ │ │ │ │1 │行政管理 │ 128,492│ 118,988│ 9,504│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費98,642千元,較上年度減列工 │ │ │ │ │ │ │ │友1人及聘用人員1人之人事費2,529千元 │ │ │ │ │ │ │ │,伸算增列調整待遇經費3,001千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局 │ │ │ │ │ │ │ │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提 │ │ │ │ │ │ │ │部分6,333千元,計淨增6,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費29,850千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建置無障礙空間步道等經費3,310 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列土地租金等經費6,009千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增2,699千元。 │ │ │ │5245011702 │ │ │ │ │ │ │2 │精密儀器發展 │ 119,553│ 121,084│ -1,531│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.光電遙測技術經費20,919千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列實驗室環境改善等經費3,797千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列購置感測器、定位訊號接收系統及光 │ │ │ │ │ │ │ │機設計分析軟體等經費3,954千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.微系統技術經費26,301千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置電腦軟體等經費835千元,增列實 │ │ │ │ │ │ │ │驗室環境改善及購置電子束控制系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,701千元,計淨增4,866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.真空技術經費25,172千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置膜厚監控器、蒸鍍源及助鍍源等設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,824千元,增列人才培育等經費167 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減1,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.儀器工程技術經費13,733千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置非球面製作系統等設備經費4,40 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列人才培育等經費858千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減3,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.儀器系統委製及維修經費11,136千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦公室與實驗室防火建材及環 │ │ │ │ │ │ │ │境整建等經費5,320千元,增列購置材料 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,180千元,計淨減2,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.儀器審查及資訊服務經費11,670千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置個人電腦、 伺服器及文 │ │ │ │ │ │ │ │書處理軟體等經費826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.高科技專業技術人才培訓經費5,211千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理訓練講師鐘點費及購 │ │ │ │ │ │ │ │置教學用投影設備等經費935千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │教室整修經費1,011千元,計淨增76千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.企劃推廣及服務經費5,411千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列儀器設備養護經費127千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │購置檔案資料處理系統經費10千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減117千元。 │ │ │ │5245011800 │ │ │ │ │ │8 │ │國家科學技術發展基│ -│ 13,674,780│ -13,674,780│減列上年度補助國家科學技術發展基金13,6 │ │ │ │金補助 │ │ │ │74,780千元。 │ │ │ │5245018100 │ │ │ │ │ │9 │ │非營業基金 │ 17,143,208│ 218,047│ 16,925,161│ │ │ │ │5245018110 │ │ │ │ │ │ │1 │國家科學技術發展基│ 17,143,208│ 218,047│ 16,925,161│本年度預算數17,143,208千元,係國庫增撥 │ │ │ │金 │ │ │ │國家科學技術發展基金,作為下列用途: │ │ │ │ │ │ │ │1.自然科學與數學研究發展經費2,075,411 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程技術研究發展經費3,278,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.生物、醫、農科學研究發展經費2,497,15 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人文及社會科學研究發展經費1,163,415 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.科學教育研究發展經費500,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電信國家型科技發展計畫經費241,450千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.農業生物技術國家型科技發展計畫經費16 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.製藥與生物技術國家型科技發展計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │130,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.數位典藏國家型科技發展計畫經費192,63 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.防災國家型科技發展計畫經費130,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.基因體醫學國家型科技發展計畫經費1,9 │ │ │ │ │ │ │ │77,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.其他推動整體科技發展計畫經費732,136 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.綜合業務與科技人才之培育及延攬經費1 │ │ │ │ │ │ │ │,724,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.改善學術研究環境經費2,339,380千元。 │ │ │ │5245019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,510│ 1,510│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0045100000 │ │ │ │ │2 │ │ │科學工業園區管理局│ 3,819,186│ 3,645,265│ 173,921│ │ │ │ │及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │5145100000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 318,997│ 304,044│ 14,953│ │ │ │ │5145101100 │ │ │ │ │ │1 │ │國立科學工業園區實│ 318,997│ 304,044│ 14,953│ │ │ │ │驗高級中學 │ │ │ │ │ │ │ │5145101101 │ │ │ │ │ │ │1 │行政管理 │ 282,180│ 262,278│ 19,902│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費270,444千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費及工友退職金等6,024 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列原由銓敘部與勞工委員會統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保、勞保及全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助13,820千元,合共增列19,742千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,736千元,其中99 │ │ │ │ │ │ │ │7千元以場地設備管理收入支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列污水下水道處理費160千元。 │ │ │ │5145101102 │ │ │ │ │ │ │2 │教學訓輔業務 │ 27,297│ 26,466│ 831│本年度預算數27,297千元係基本教學訓輔工 │ │ │ │ │ │ │ │作維持費,較上年度增列教師研習費及退休 │ │ │ │ │ │ │ │人員三節慰問金等831千元。 │ │ │ │5145101104 │ │ │ │ │ │ │3 │教學建築及設備 │ 9,520│ 15,300│ -5,780│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍改善經費4,570千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │改建車庫等經費5,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊設備經費2,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購買電腦軟體等經費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦公及教學設備經費2,950千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列總機系統升級所需經費690千元。 │ │ │ │5245100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 3,500,189│ 3,341,221│ 158,968│ │ │ │ │5245100100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 232,302│ 214,200│ 18,102│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費215,443千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │聘用人員3人之人事費4,050千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,411千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部份17,9 │ │ │ │ │ │ │ │31千元,計淨增15,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費16,859千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列行政大樓水電費及電話費等2,810 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5245101000 │ │ │ │ │ │3 │ │園區業務推展 │ 534,307│ 950,832│ -416,525│ │ │ │ │5245101020 │ │ │ │ │ │ │1 │綜合企劃 │ 399,179│ 824,462│ -425,283│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.企劃作業經費3,636千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │竹南基地人文生態環境調查及設置中部科 │ │ │ │ │ │ │ │學工業園區可行性研究等委辦計畫經費9, │ │ │ │ │ │ │ │792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.高科技關鍵性零組件產品研發獎助經費21 │ │ │ │ │ │ │ │0,582千元,較上年度減列補助園區廠商 │ │ │ │ │ │ │ │研發生物技術等產品經費2,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.創新技術研發獎助經費110,529千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列補助園區廠商研發創新技術經 │ │ │ │ │ │ │ │費17,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人才培訓經費29,304千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │人員訓練經費788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.園區資訊化業務規劃發展經費44,428千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列租用伺服器等經費3,581 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電腦專業人員訓練經費700千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.減列上年度補助科學工業園區管理局作業 │ │ │ │ │ │ │ │基金借款利息433,799千元。 │ │ │ │5245101021 │ │ │ │ │ │ │2 │投資推廣 │ 16,504│ 14,013│ 2,491│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.業務推廣經費12,568千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │更新簡報室設備等經費2,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.投資服務經費3,001千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │法律顧問諮詢經費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.外貿服務經費935千元,與上年度同。 │ │ │ │5245101022 │ │ │ │ │ │ │3 │社會行政 │ 39,976│ 36,147│ 3,829│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.勞工福利經費2,700千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置中西文期刊及書籍等經費623千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.綜合業務經費3,137千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │勞資關係法令宣導經費137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工檢查經費3,088千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │國外旅費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環境保護經費28,396千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │園區空氣污染總量監測經費1,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增竹南基地環境保護經費2,655千元。 │ │ │ │5245101023 │ │ │ │ │ │ │4 │工商行政 │ 2,330│ 2,692│ -362│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.財稅管理及安全防護經費1,389千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理工商登記及稅捐減免業務 │ │ │ │ │ │ │ │等經費507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工商服務經費941千元,較上年度增列工 │ │ │ │ │ │ │ │商研習活動等經費145千元。 │ │ │ │5245101024 │ │ │ │ │ │ │5 │園區設施管理 │ 24,064│ 23,109│ 955│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共設施管理經費22,098千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列道路號誌維護等經費116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程事務管理經費895千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增竹南基地公共設施維護經費1,071千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5245101026 │ │ │ │ │ │ │6 │地政及規劃 │ 52,254│ 50,409│ 1,845│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.財產登記與管理經費1,728千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列土地及建築物測量登記規費288千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.土地使用規劃及細部規劃經費50,055千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列更新園區第二期航測資料 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建築管理經費471千元,與上年度同。 │ │ │ │5245101300 │ │ │ │ │ │4 │ │台南科學工業園區開│ 259,728│ 195,818│ 63,910│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發籌備處 │ │ │ │1.人員維持費73,180千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費4,113千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公 │ │ │ │ │ │ │ │保、勞保及全民健保保險費補助5,797千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共增列9,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費33,016千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公室裝修經費16,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.企劃投資業務經費27,885千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列邀請專家參加會議出席費及審查費等 │ │ │ │ │ │ │ │2,508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.工商及勞工服務經費42,058千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列第一期基地微震與園區周圍環境、 │ │ │ │ │ │ │ │水質及空氣品質監測委辦計畫等經費23,0 │ │ │ │ │ │ │ │70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.營建及建管業務經費83,589千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列文化遺址搶救經費7,200千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列路竹基地規劃及環境影響評估經費19,5 │ │ │ │ │ │ │ │03千元,計淨增12,303千元。 │ │ │ │5245108100 │ │ │ │ │ │5 │ │非營業基金 │ 2,472,000│ 1,978,519│ 493,481│ │ │ │ │5245108120 │ │ │ │ │ │ │1 │科學工業園區管理局│ 2,472,000│ 1,978,519│ 493,481│本年度預算數2,472,000千元,係國庫增撥 │ │ │ │作業基金 │ │ │ │科學工業園區管理局作業基金,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列補助基金借款利息241,250千元及園區開 │ │ │ │ │ │ │ │發建設經費252,231千元,合共增列493,481 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5245109800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |