中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0045000000 │ │ │ │ 19│ │ │ │國家科學委員會主管│ 25,126,969│ 21,623,543│ 3,503,426│ │ │ │ │0045010000 │ │ │ │ │1 │ │ │國家科學委員會 │ 21,229,622│ 17,978,278│ 3,251,344│ │ │ │ │5245010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 21,229,622│ 17,978,278│ 3,251,344│ │ │ │ │5245010100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 308,563│ 269,936│ 38,627│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費270,621千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費13,070千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分20 │ │ │ │ │ │ │ │,336千元,合共增列33,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費37,942千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費及辦公大樓清潔費等5,221 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5245011100 │ │ │ │ │ │2 │ │同步輻射研究 │ 913,725│ 898,975│ 14,750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費250,419千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │約僱人員1人之人事費767千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │勞工委員會與人事行政局統籌編列之約聘 │ │ │ │ │ │ │ │僱人員參加勞保、全民健保保險費補助及 │ │ │ │ │ │ │ │離職儲金公提部分29,886千元,計淨增29 │ │ │ │ │ │ │ │,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費229,232千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列土地租金、人才培育及設施保養 │ │ │ │ │ │ │ │維護等經費38,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.同步輻射加速器維護與功能提升經費179, │ │ │ │ │ │ │ │928千元,較上年度減列超導高頻共振腔 │ │ │ │ │ │ │ │研究經費25,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.光束線維護及建造經費112,144千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列光束線建造經費9,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.實驗站建造與科學研究經費85,902千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列購置磁學及費米學能譜等研 │ │ │ │ │ │ │ │究計畫設備經費5,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.機電土木設施維護與建造經費56,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列實驗室擴建及電力系統維 │ │ │ │ │ │ │ │修經費12,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5245011300 │ │ │ │ │ │3 │ │高速計算與通訊應用│ 671,868│ 572,626│ 99,242│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │研究 │ │ │ │1.人員維持費107,951千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費29,146千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │勞工委員會與人事行政局統籌編列之約聘 │ │ │ │ │ │ │ │僱人員參加勞保、全民健保保險費補助及 │ │ │ │ │ │ │ │離職儲金公提部分5,652千元,合共增列3 │ │ │ │ │ │ │ │4,798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費72,891千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列設施及機械養護費等13,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高速電腦應用之研究與教育經費107,785 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列軟體使用費等10,059 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列委辦計畫及資料庫管理等經費 │ │ │ │ │ │ │ │7,094千元,計淨減2,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.高速研究網路之建置與維持運作經費200, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度減列網路通訊費等6,6 │ │ │ │ │ │ │ │53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.高速計算設施建置與擴充經費127,007千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列購置資訊設備、更換消 │ │ │ │ │ │ │ │防器材及改善消防管線經費30,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增國家高速電腦中心南科分部之籌建經 │ │ │ │ │ │ │ │費56,234千元。 │ │ │ │5245011400 │ │ │ │ │ │4 │ │太空科技發展 │ 1,548,972│ 1,732,046│ -183,074│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費208,517千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │約聘8人及約僱8人之人事費2,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │伸算增列調整待遇經費2,160千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │原由勞工委員會與人事行政局統籌編列之 │ │ │ │ │ │ │ │約聘僱人員參加勞保、全民健保保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │助及離職儲金公提部份12,910千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增12,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費139,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列國外旅費、委辦費及法律諮詢等 │ │ │ │ │ │ │ │經費17,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.衛星發展經費1,084,740千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列中華衛星一、二號相關經費410,715 │ │ │ │ │ │ │ │千元及後續衛星發展經費10,000千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列中華衛星三號計畫相關經費227,607千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨減193,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.太空科技任務導向研究經費12,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.太空科技研究建築及設備經費104,115千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列天線硬體建置、音震艙 │ │ │ │ │ │ │ │升級及購置資訊設備等經費35,122千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列遙傳追蹤指令站建置及購置影像處理 │ │ │ │ │ │ │ │系統等經費49,900千元,計淨增14,778千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5245011500 │ │ │ │ │ │5 │ │培養實驗動物研究 │ 142,295│ 129,359│ 12,936│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費34,588千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費530千元,增列原由勞工 │ │ │ │ │ │ │ │委員會與人事行政局統籌編列之約聘僱人 │ │ │ │ │ │ │ │員參加勞保、全民健保保險費補助及離職 │ │ │ │ │ │ │ │儲金公提部份1,570千元,合共增列2,100 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費38,253千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列水電費與設施及機械設備養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │6,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.動物飼養培育及營運管理經費44,393千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦公大樓相關設施改善及 │ │ │ │ │ │ │ │購置實驗動物飼育繁殖設備等經費9,991 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列人才培育及委辦計畫等經費7, │ │ │ │ │ │ │ │602千元,計淨減2,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.實驗動物品管及研發經費25,061千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置試劑、耗材及病原微生物 │ │ │ │ │ │ │ │鑑定系統等經費6,624千元。 │ │ │ │5245011600 │ │ │ │ │ │6 │ │科學技術資料中心 │ 248,678│ 240,927│ 7,751│ │ │ │ │5245011601 │ │ │ │ │ │ │1 │行政管理 │ 62,848│ 61,923│ 925│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費52,146千元,較上年度增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保、勞保、全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分 │ │ │ │ │ │ │ │1,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,702千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等280千元。 │ │ │ │5245011602 │ │ │ │ │ │ │2 │科技資訊資源之整合│ 185,830│ 179,004│ 6,826│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │處理與服務 │ │ │ │1.科技政策研究經費19,134千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列教育訓練費及印製研究報告等經費5, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,增列科技趨動力與知識經濟之 │ │ │ │ │ │ │ │基礎環境研究等委辦計畫經費10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建置及整合國內研究文獻資料庫經費31,4 │ │ │ │ │ │ │ │56千元,較上年度增列辦理資通安全計畫 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.引進國外資訊資源經費29,146千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.科技資訊分析與規劃管理經費8,330千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.科技資訊提供服務經費27,053千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.科技資訊交流與宣導經費9,178千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.全國科技資訊網路運作與管理經費61,533 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列公文系統改版及購置 │ │ │ │ │ │ │ │個人電腦設備等經費5,958千元,增列原 │ │ │ │ │ │ │ │由勞工委員會與人事行政局統籌編列之員 │ │ │ │ │ │ │ │工參加勞保、全民健保保險費補助、離職 │ │ │ │ │ │ │ │儲金公提部分1,730千元及伺服器租金等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,074千元,計淨減2,154千元。 │ │ │ │5245011700 │ │ │ │ │ │7 │ │精密儀器發展中心 │ 250,803│ 240,072│ 10,731│ │ │ │ │5245011701 │ │ │ │ │ │ │1 │行政管理 │ 129,681│ 118,988│ 10,693│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費99,638千元,較上年度減列工 │ │ │ │ │ │ │ │友1人及聘用人員1人之人事費2,529千元 │ │ │ │ │ │ │ │,伸算增列調整待遇經費3,997千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局 │ │ │ │ │ │ │ │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提 │ │ │ │ │ │ │ │部分6,333千元,計淨增7,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費30,043千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列建置無障礙空間步道等經費3,310 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列土地租金等經費6,202千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增2,892千元。 │ │ │ │5245011702 │ │ │ │ │ │ │2 │精密儀器發展 │ 121,122│ 121,084│ 38│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.光電遙測技術經費21,128千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列實驗室環境改善等經費3,797千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列購置感測器、定位訊號接收系統及光 │ │ │ │ │ │ │ │機設計分析軟體等經費4,163千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.微系統技術經費26,500千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置電腦軟體等經費835千元,增列實 │ │ │ │ │ │ │ │驗室環境改善及購置電子束控制系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │費5,900千元,計淨增5,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.真空技術經費25,526千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置膜厚監控器、蒸鍍源及助鍍源等設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費1,824千元,增列人才培育等經費521 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨減1,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.儀器工程技術經費13,860千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列購置非球面製作系統等設備經費4,40 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,增列人才培育等經費985千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減3,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.儀器系統委製及維修經費11,440千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦公室與實驗室防火建材及環 │ │ │ │ │ │ │ │境整建等經費5,320千元,增列購置材料 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,484千元,計淨減1,836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.儀器審查及資訊服務經費11,826千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列購置個人電腦、 伺服器及文 │ │ │ │ │ │ │ │書處理軟體等經費982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.高科技專業技術人才培訓經費5,311千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列辦理訓練講師鐘點費及購 │ │ │ │ │ │ │ │置教學用投影設備等經費835千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │教室整修經費1,011千元,計淨增176千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │8.企劃推廣及服務經費5,531千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列儀器設備養護經費7千元,增列購 │ │ │ │ │ │ │ │置檔案資料處理系統經費10千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │3千元。 │ │ │ │5245011800 │ │ │ │ │ │8 │ │國家科學技術發展基│ -│ 13,674,780│ -13,674,780│減列上年度補助國家科學技術發展基金13,6 │ │ │ │金補助 │ │ │ │74,780千元。 │ │ │ │5245018100 │ │ │ │ │ │9 │ │非營業基金 │ 17,143,208│ 218,047│ 16,925,161│ │ │ │ │5245018110 │ │ │ │ │ │ │1 │國家科學技術發展基│ 17,143,208│ 218,047│ 16,925,161│本年度預算數17,143,208千元,係國庫增撥 │ │ │ │金 │ │ │ │國家科學技術發展基金,作為下列用途: │ │ │ │ │ │ │ │1.自然科學與數學研究發展經費2,075,411 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程技術研究發展經費3,278,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.生物、醫、農科學研究發展經費2,497,15 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人文及社會科學研究發展經費1,163,415 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.科學教育研究發展經費500,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電信國家型科技發展計畫經費241,450千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.農業生物技術國家型科技發展計畫經費16 │ │ │ │ │ │ │ │0,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.製藥與生物技術國家型科技發展計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │130,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.數位典藏國家型科技發展計畫經費192,63 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.防災國家型科技發展計畫經費130,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.基因體醫學國家型科技發展計畫經費1,9 │ │ │ │ │ │ │ │77,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.其他推動整體科技發展計畫經費732,136 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.綜合業務與科技人才之培育及延攬經費1 │ │ │ │ │ │ │ │,724,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.改善學術研究環境經費2,339,380千元。 │ │ │ │5245019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,510│ 1,510│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0045100000 │ │ │ │ │2 │ │ │科學工業園區管理局│ 3,897,347│ 3,645,265│ 252,082│ │ │ │ │及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │5145100000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 322,097│ 304,044│ 18,053│ │ │ │ │5145101100 │ │ │ │ │ │1 │ │國立科學工業園區實│ 322,097│ 304,044│ 18,053│ │ │ │ │驗高級中學 │ │ │ │ │ │ │ │5145101101 │ │ │ │ │ │ │1 │行政管理 │ 285,014│ 262,278│ 22,736│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費273,176千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費及工友退職金等8,756 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列原由銓敘部與勞工委員會統籌 │ │ │ │ │ │ │ │編列之員工參加公保、勞保及全民健保保 │ │ │ │ │ │ │ │險費補助13,820千元,合共增列22,576千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,838千元,其中99 │ │ │ │ │ │ │ │7千元以場地設備管理收入支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列污水下水道處理費160千元。 │ │ │ │5145101102 │ │ │ │ │ │ │2 │教學訓輔業務 │ 27,563│ 26,466│ 1,097│本年度預算數27,563千元係基本教學訓輔工 │ │ │ │ │ │ │ │作維持費,較上年度增列教師研習費及退休 │ │ │ │ │ │ │ │人員三節慰問金等1,097千元。。 │ │ │ │5145101104 │ │ │ │ │ │ │3 │教學建築及設備 │ 9,520│ 15,300│ -5,780│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍改善經費4,570千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │改建車庫等經費5,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊設備經費2,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購買電腦軟體等經費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦公及教學設備經費2,950千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列總機系統升級所需經費690千元。 │ │ │ │5245100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 3,575,250│ 3,341,221│ 234,029│ │ │ │ │5245100100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 234,478│ 214,200│ 20,278│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費217,619千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │聘用人員3人之人事費4,050千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,411千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部份20,1 │ │ │ │ │ │ │ │07千元,計淨增17,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費16,859千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列行政大樓水電費及電話費等2,810 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5245101000 │ │ │ │ │ │3 │ │園區業務推展 │ 593,393│ 950,832│ -357,439│ │ │ │ │5245101020 │ │ │ │ │ │ │1 │綜合企劃 │ 448,379│ 824,462│ -376,083│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.企劃作業經費3,636千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │竹南基地人文生態環境調查及設置中部科 │ │ │ │ │ │ │ │學工業園區可行性研究等委辦計畫經費9, │ │ │ │ │ │ │ │792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.創新技術研發獎助經費111,529千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列補助園區廠商研發創新技術經 │ │ │ │ │ │ │ │費18,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人才培訓經費32,100千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │人員訓練經費2,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.高科技關鍵性零組件產品研發獎助經費25 │ │ │ │ │ │ │ │5,186千元,較上年度增列補助園區廠商 │ │ │ │ │ │ │ │研發生物技術等產品經費42,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.園區資訊化業務規劃發展經費45,228千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列租用伺服器等經費4,381 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.電腦專業人員訓練經費700千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.減列上年度補助科學工業園區管理局作業 │ │ │ │ │ │ │ │基金借款利息433,799千元。 │ │ │ │5245101021 │ │ │ │ │ │ │2 │投資推廣 │ 16,636│ 14,013│ 2,623│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.業務推廣經費12,700千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │更新簡報室設備等經費2,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.投資服務經費3,001千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │法律顧問諮詢經費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.外貿服務經費935千元,與上年度同。 │ │ │ │5245101022 │ │ │ │ │ │ │3 │社會行政 │ 43,824│ 36,147│ 7,677│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.勞工福利經費2,875千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │購置中西文期刊及書籍等經費448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.綜合業務經費3,157千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │勞資關係法令宣導經費157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工檢查經費3,131千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │國外旅費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.環境保護經費32,006千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │園區空氣污染總量監測經費5,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增竹南基地環境保護經費2,655千元。 │ │ │ │5245101023 │ │ │ │ │ │ │4 │工商行政 │ 3,175│ 2,692│ 483│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商服務經費941千元,較上年度增列換 │ │ │ │ │ │ │ │發車輛識別證等經費145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.財稅管理及安全防護經費2,234千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理工商登記及稅捐減免業務 │ │ │ │ │ │ │ │等經費338千元。 │ │ │ │5245101024 │ │ │ │ │ │ │5 │園區設施管理 │ 24,180│ 23,109│ 1,071│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.公共設施管理經費22,214千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程事務管理經費895千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增竹南基地公共設施維護經費1,071千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5245101026 │ │ │ │ │ │ │6 │地政及規劃 │ 57,199│ 50,409│ 6,790│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.財產登記與管理經費1,728千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列土地及建築物測量登記規費288千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.土地使用規劃及細部規劃經費55,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列更新園區第二期航測資料 │ │ │ │ │ │ │ │經費6,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建築管理經費471千元,與上年度同。 │ │ │ │5245101300 │ │ │ │ │ │4 │ │台南科學工業園區開│ 273,527│ 195,818│ 77,709│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │發籌備處 │ │ │ │1.人員維持費73,919千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費4,852千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部與勞工委員會統籌編列之員工參加公 │ │ │ │ │ │ │ │保、勞保及全民健保保險費補助5,797千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共增列10,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費33,258千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列辦公室裝修經費16,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.企劃投資業務經費28,930千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列邀請專家參加會議出席費及審查費等 │ │ │ │ │ │ │ │3,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.工商及勞工服務經費45,997千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列第一期基地微震與園區周圍環境、 │ │ │ │ │ │ │ │水質及空氣品質監測委辦計畫等經費27,0 │ │ │ │ │ │ │ │09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.營建及建管業務經費91,423千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列文化遺址搶救經費7,200千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列路竹基地規劃及環境影響評估經費27,3 │ │ │ │ │ │ │ │37千元,計淨增20,137千元。 │ │ │ │5245108100 │ │ │ │ │ │5 │ │非營業基金 │ 2,472,000│ 1,978,519│ 493,481│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5245108120 │ │ │ │ │ │ │1 │科學工業園區管理局│ 2,472,000│ 1,978,519│ 493,481│本年度預算數2,472,000千元,係國庫增撥 │ │ │ │作業基金 │ │ │ │科學工業園區管理局作業基金,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │列補助基金借款利息241,250千元及園區開 │ │ │ │ │ │ │ │發建設經費252,231千元,合共增列493,481 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5245109800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |