中央政府總預算 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新台幣千元 ─────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬─────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │0026000000 │ │ │ │ 14│ │ │ │經濟部主管 │ 56,223,047│ 60,430,374│ -4,207,327│ │ │ │ │0026010000 │ │ │ │ │1 │ │ │經濟部 │ 19,469,086│ 19,424,407│ 44,679│ │ │ │ │4026010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ -│ 412,795│ -412,795│ │ │ │ │4026015000 │ │ │ │ │ │1 │ │投資事業股權移轉 │ -│ 412,795│ -412,795│上年度出售中國鋼鐵公司與中國造船公司等 │ │ │ │ │ │ │ │國庫持股所需承銷費、證券交易稅及簽證手 │ │ │ │ │ │ │ │續費預算業已編竣,所列412,795千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │5226010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 16,525,387│ 15,850,987│ 674,400│ │ │ │ │5226011300 │ │ │ │ │ │2 │ │推動商業科技發展 │ 322,743│ 342,691│ -19,948│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.商業自動化經費152,214千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理商業自動化人才培育計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.商業資訊化經費170,529千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理商業電子化體系輔導計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │18,948千元。 │ │ │ │5226014000 │ │ │ │ │ │3 │ │科技專案 │ 16,202,644│ 15,508,296│ 694,348│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般性科技專案計畫經費12,552,644千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列72,851千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)通訊與光電專案計畫3,903,162千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列202,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)機械與航太專案計畫3,101,897千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列35,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)材料與化工專案計畫2,373,918千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列112,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)生物技術與藥品專案計畫1,505,784千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列146,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)共通性專案計畫1,667,883千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列52,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.業界參與科技專案計畫經費1,900,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列補助業界產業技術研發 │ │ │ │ │ │ │ │經費144,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.創新前瞻計畫經費1,600,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列擴大創新前瞻產業技術研發範圍 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費327,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增學界開發產業技術計畫經費150,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5926010000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 119,619│ 156,787│ -37,168│ │ │ │ │5926012000 │ │ │ │ │ │4 │ │礦務行政與管理 │ 48,215│ 36,786│ 11,429│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.礦業土石行政、保安及輔導35,015千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列委託學術研究計畫等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增推動砂石管理經費13,200千元。 │ │ │ │5926015100 │ │ │ │ │ │5 │ │鼓勵海運業在國內造│ 71,404│ 120,000│ -48,596│83年度以前承攬之船舶依照「中國造船公司 │ │ │ │船補貼利息 │ │ │ │造船融資實施要點」規定,辦理造船八成融 │ │ │ │ │ │ │ │資利息補貼,船東負擔之融資利息以銀行實 │ │ │ │ │ │ │ │貸利率之七成二為原則,政府補貼二成八, │ │ │ │ │ │ │ │由經濟部編列預算補貼。惟船東負擔之年利 │ │ │ │ │ │ │ │率國輪以7.5%為上限,以5.5%為下限,外輪 │ │ │ │ │ │ │ │以8%為上限,以6%為下限,超出上限部分, │ │ │ │ │ │ │ │全額由政府補貼,低於下限部分,政府不予 │ │ │ │ │ │ │ │補貼。本年度預算數71,404千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列48,596千元。 │ │ │ │5926015200 │ │ │ │ │ │6 │ │公營事業民營化員工│ -│ 1│ -1│上年度辦理漢翔航空工業公司等國營事業民 │ │ │ │權益補償給付 │ │ │ │營化,原有從業人員權益補償預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列1千元如數減列。 │ │ │ │6126010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 2,793,935│ 2,936,597│ -142,662│ │ │ │ │6126010100 │ │ │ │ │ │7 │ │一般行政 │ 1,656,140│ 1,681,468│ -25,328│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,181,360千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員57人、技工1人、工友5人、約聘2 │ │ │ │ │ │ │ │人及約僱3人之人事費35,413千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費25,697千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分44 │ │ │ │ │ │ │ │,060千元,計淨增34,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費257,309千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列勞力外包等經費59,414千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列購置辦公室電腦化、公文自動化處理系 │ │ │ │ │ │ │ │統及刷卡機等設備經費10,292千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減49,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費82,022千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │電腦軟體外包等經費9,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.經濟統計調查經費38,596千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列委外調查相關經費1,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.研究發展規劃管理經費24,108千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列印製簡介及立法院書面報告等經 │ │ │ │ │ │ │ │費845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.經濟人員行政訓練經費19,511千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理專題研修班及專業語文進修 │ │ │ │ │ │ │ │班等經費2,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.專業人員研究訓練經費53,234千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列購置電腦及投影機等教學設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費1,358千元。 │ │ │ │6126011200 │ │ │ │ │ │8 │ │推動商業現代化 │ 657,726│ 738,997│ -81,271│ │ │ │ │6126011201 │ │ │ │ │ │ │1 │促進商業發展 │ 251,547│ 333,378│ -81,831│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.建設工商綜合區經費13,350千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦理工商綜合區等整體商業用地制 │ │ │ │ │ │ │ │度檢討推動計畫等經費1,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.擴展經營空間改善商業環境經費111,747 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列辦理商圈更新再造計 │ │ │ │ │ │ │ │畫等經費4,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.提升商業服務品質經費36,383千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列配合國家品質獎商業服務參與活 │ │ │ │ │ │ │ │動之宣導計畫等經費28,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.健全商業會計制度經費13,953千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.傳統市場更新與管理經費44,814千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列補助地方政府辦理傳統市場之 │ │ │ │ │ │ │ │賣場改善及傳統市場經營軟體輔導等經費 │ │ │ │ │ │ │ │12,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動優良商店認證經費31,300千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │7.減列上年度商業重建計畫經費35,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126011202 │ │ │ │ │ │ │2 │商業管理與輔導 │ 406,179│ 405,619│ 560│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商管理資訊系統維護經費97,404千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列資訊展推廣捐助經費及語音 │ │ │ │ │ │ │ │傳真回覆作業系統電話費等3,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電子工商及電子閘門計畫經費65,824千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列電子閘門計畫建置及推廣 │ │ │ │ │ │ │ │等經費4,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.健全營運主體維護商業秩序經費130,601 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列商業管理相關業務等 │ │ │ │ │ │ │ │經費894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.攤販管理與輔導經費100,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列宣導消費觀念及現代化經營理念 │ │ │ │ │ │ │ │等經費1,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.強化商業團體及財團法人之經濟功能經費 │ │ │ │ │ │ │ │6,431千元,較上年度增列印製服務業經 │ │ │ │ │ │ │ │營活動報告等經費171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.落實消費者權益之保護經費5,919千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列研訂商品標示基準等經費1, │ │ │ │ │ │ │ │859千元。 │ │ │ │6126011500 │ │ │ │ │ │9 │ │經濟行政與管理 │ 90,180│ 270,944│ -180,764│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工商企業輔導與管理經費60,053千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列補助各縣市辦理示範性興修建 │ │ │ │ │ │ │ │零售市場計畫及公司登記業務文書作業處 │ │ │ │ │ │ │ │理費等184,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.技術行業行政與管理經費30,127千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列電匠考試及檢驗等經費 3,964 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6126012400 │ │ │ │ │ │10│ │國際經濟合作與促進│ 236,207│ 240,729│ -4,522│ │ │ │ │投資 │ │ │ │ │ │ │ │6126012410 │ │ │ │ │ │ │1 │國際經濟合作 │ 74,052│ 74,649│ -597│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參加國際組織及活動經費21,477千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列參加國際組織繳納會費等2,18 │ │ │ │ │ │ │ │8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.促進國際經濟合作經費15,849千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般事務費、國外旅費及捐助中 │ │ │ │ │ │ │ │沙經濟合作策進會等經費4,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動國際技術合作經費33,822千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列捐助中德及中日技術合作研究會 │ │ │ │ │ │ │ │585千元,增列中日技術合作計畫等經費7 │ │ │ │ │ │ │ │90千元,計淨增205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.接待外賓及製作簡報經費2,904千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列宣導我國經濟發展歷程與前景 │ │ │ │ │ │ │ │影片製作等經費1,884千元。 │ │ │ │6126012420 │ │ │ │ │ │ │2 │促進投資 │ 162,155│ 166,080│ -3,925│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持費39,795千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列房屋建築修繕費及短程車資等3,66 │ │ │ │ │ │ │ │6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.改善投資環境經費33,882千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列辦理投資輔導工作等經費2,285千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.引進產業技術服務經費37,733千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列委託辦理產業技術媒合及引進等 │ │ │ │ │ │ │ │經費967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.對赴外投資台商之服務經費13,606千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列委託辦理東南亞國家產業經 │ │ │ │ │ │ │ │貿研究計畫經費、國外旅費、捐助各地華 │ │ │ │ │ │ │ │商組織與民間團體研擬對外投資政策及輔 │ │ │ │ │ │ │ │導措施經費等2,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.對大陸地區台商之服務經費8,665千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.對僑外商在華或來華投資之服務經費21,3 │ │ │ │ │ │ │ │25千元,較上年度增列一般事務費等1,95 │ │ │ │ │ │ │ │1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.駐外投資服務工作經費7,149千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列購置傳真機及冷氣機等經費1,12 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │6126018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ 149,669│ -│ 149,669│ │ │ │ │6126018125 │ │ │ │ │ │ │1 │經濟發展基金 │ 149,669│ -│ 149,669│本科目係新增,本年度預算數149,669千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係國庫增撥加工出口區管理處作業基金。 │ │ │ │6126019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 4,013│ 4,459│ -446│本年度預算數4,013千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6826010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 15,558│ 48,328│ -32,770│ │ │ │ │6826016200 │ │ │ │ │ │13│ │早期退休人員生活困│ 15,558│ 48,328│ -32,770│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │難濟助金 │ │ │ │1.台灣鋁業公司等裁撤單位早期退休人員生 │ │ │ │ │ │ │ │活困難之年節濟助金15,558千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列2,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度已民營化公司退休人員濟助及慰問 │ │ │ │ │ │ │ │金30,475千元,本年度所需經費改由行政 │ │ │ │ │ │ │ │院公營事業民營化基金編列,如數減列。 │ │ │ │7526010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支出 │ 14,587│ 18,913│ -4,326│ │ │ │ │7526016000 │ │ │ │ │ │14│ │退休撫卹給付 │ 14,587│ 18,913│ -4,326│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,400千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.鹽務人員退休撫卹13,187千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度已民營化公司退休人員月退休金3, │ │ │ │ │ │ │ │957千元,本年度所需經費改由行政院公 │ │ │ │ │ │ │ │營事業民營化基金編列,如數減列。 │ │ │ │0026100000 │ │ │ │ │2 │ │ │工業局 │ 4,052,378│ 3,929,232│ 123,146│ │ │ │ │5226100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 3,594,694│ 3,518,694│ 76,000│ │ │ │ │5226102200 │ │ │ │ │ │1 │ │工業技術升級輔導 │ 3,594,694│ 3,518,694│ 76,000│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.總體產業技術升級輔導經費2,030,276千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增列提升傳統工業產品競爭 │ │ │ │ │ │ │ │力計畫等經費162,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.個別產業技術輔導經費1,153,773千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列日用品工業技術輔導與推廣 │ │ │ │ │ │ │ │計畫等經費86,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動產業永續發展經費410,645千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列工業安全與環保輔導推廣計畫 │ │ │ │ │ │ │ │等經費378千元。 │ │ │ │5926100000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 457,684│ 410,538│ 47,146│ │ │ │ │5926100100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 332,141│ 321,626│ 10,515│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費269,233千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工1人之人事費482千元,伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │待遇經費5,231千元,增列原由銓敘部、 │ │ │ │ │ │ │ │勞工委員會與人事行政局統籌編列之員工 │ │ │ │ │ │ │ │參加公保、勞保、全民健保保險費補助及 │ │ │ │ │ │ │ │約聘僱人員離職儲金公提部分9,170千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計淨增13,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費31,337千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等3,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.工業行政及管理資訊業務經費31,571千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列購置磁帶及碳粉匣等經費 │ │ │ │ │ │ │ │86千元。 │ │ │ │5926102000 │ │ │ │ │ │3 │ │工業管理 │ 120,897│ 83,750│ 37,147│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金屬機電工業發展經費449千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電子資訊工業發展經費728千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.民生化工工業發展經費46,116千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列彌補行政院開發基金配合傳統工 │ │ │ │ │ │ │ │業技術升級輔導計畫提供廠商貸款專戶虧 │ │ │ │ │ │ │ │損經費45,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.知識服務產業之規劃及發展經費731千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.工業區開發管理經費931千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │6.產業政策企劃經費9,268千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列促進投資聯合協調中心之郵資與電話 │ │ │ │ │ │ │ │費及一般事務費等3,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.產業永續發展與管理經費62,674千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列委託台北市、高雄市及各縣市 │ │ │ │ │ │ │ │政府代辦工廠設立登記經費4,861千元。 │ │ │ │5926109800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 4,646│ 5,162│ -516│本年度預算數4,646千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │0026200000 │ │ │ │ │3 │ │ │國際貿易局 │ 840,749│ 829,351│ 11,398│ │ │ │ │6126200000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 840,749│ 829,351│ 11,398│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126200100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 497,794│ 484,256│ 13,538│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費424,507千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │職員2人及技工4人之人事費3,618千元, │ │ │ │ │ │ │ │伸算增列調整待遇經費8,243千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局統 │ │ │ │ │ │ │ │籌編列之員工參加公保、勞保、全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提部 │ │ │ │ │ │ │ │分15,392千元,計淨增20,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費44,582千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費6,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國貿行政人員訓練經費2,075千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.資訊系統開發及維護經費26,630千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │6126201000 │ │ │ │ │ │2 │ │國際貿易 │ 342,063│ 344,083│ -2,020│ │ │ │ │6126201020 │ │ │ │ │ │ │1 │輸出入貿易 │ 114,879│ 114,879│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.輸入貿易管理經費1,356千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.輸出貿易管理經費1,803千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.紡織品出口配額管理經費111,720千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │6126201021 │ │ │ │ │ │ │2 │國際貿易發展 │ 53,729│ 55,749│ -2,020│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國際經貿活動經費4,786千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理國際經貿活動經費500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地區貿易拓展經費4,387千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理地區貿易拓展業務經費548千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.貿易企劃經費13,892千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │捐助中華民國工商協進會拓展對外貿易工 │ │ │ │ │ │ │ │作經費1,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.召開駐外商務會議經費2,910千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.貨品分類工作經費1,142千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列編印進出口貨品分類表經費600千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │6.全球貿易拓銷經費26,612千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列辦理中日商務交流相關經費360千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與對團體及個人捐助經費326千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列舉辦研討會所需經費122千元,計淨減5 │ │ │ │ │ │ │ │64千元。 │ │ │ │6126201023 │ │ │ │ │ │ │3 │全面提升產品形象 │ 173,455│ 173,455│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.提升產品形象策略規劃及管理工作經費39 │ │ │ │ │ │ │ │,348千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台灣精品標誌評審作業及輔導管理經費16 │ │ │ │ │ │ │ │,646千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.整合行銷傳播方案106,301千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補助自創品牌協會推展工作經費2,160千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.獎勵創新價值優良企業經費9,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │6126209000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 120│ -120│ │ │ │ │6126209011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 120│ -120│上年度汰渙公務機車3輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列120千元如數減列。 │ │ │ │6126209800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 892│ 892│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026310000 │ │ │ │ │4 │ │ │標準檢驗局及所屬 │ 2,233,272│ 2,219,574│ 13,698│ │ │ │ │5226310000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 380,649│ 383,215│ -2,566│ │ │ │ │5226310400 │ │ │ │ │ │1 │ │建立及維持國家度量│ 380,649│ 383,215│ -2,566│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │衡標準 │ │ │ │1.國家度量衡標準實驗室運作經費317,983 │ │ │ │ │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建立及維持國家游離輻射標準經費23,090 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列國家游離輻射標準實 │ │ │ │ │ │ │ │驗室維修經費2,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.建立與維持國家時間及頻率標準經費39,5 │ │ │ │ │ │ │ │76千元,與上年度同。 │ │ │ │6126310000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,852,623│ 1,836,359│ 16,264│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126310100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 1,379,300│ 1,331,869│ 47,431│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,141,814千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列職員3人、技工16人及工友6人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │6,230千元,伸算增列調整待遇經費27,97 │ │ │ │ │ │ │ │1千元,增列原由銓敘部、勞工委員會與 │ │ │ │ │ │ │ │人事行政局統籌編列之員工參加公保、勞 │ │ │ │ │ │ │ │保、全民健保保險費補助及約聘僱人員離 │ │ │ │ │ │ │ │職儲金公提部分49,413千元,計淨增71,1 │ │ │ │ │ │ │ │54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費164,880千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列房屋建築修繕費等19,634千元, │ │ │ │ │ │ │ │增列汰換影印機等經費1,534千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │減18,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業環境之設置與維護經費72,606千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列電腦硬體設備租金等經 │ │ │ │ │ │ │ │費14,941千元,新增購置個人電腦設備費 │ │ │ │ │ │ │ │9,318千元,計淨減5,623千元。 │ │ │ │6126310200 │ │ │ │ │ │3 │ │商品檢驗 │ 254,234│ 271,205│ -16,971│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.農業、食品與化工類產品檢驗技術及行政 │ │ │ │ │ │ │ │經費26,304千元,較上年度增列臺澎金馬 │ │ │ │ │ │ │ │地區旅費等323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機電類產品檢驗技術及行政經費38,789千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列提升國產機械商品驗證 │ │ │ │ │ │ │ │能力經費等2,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.企劃檢驗驗證及國際事務經費41,477千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國產商品品質驗證國際化 │ │ │ │ │ │ │ │經費等2,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.檢驗及試驗業務經費129,639千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列一般事務費及汰換檢驗儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │經費等6,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.執行商品認證體系經費3,743千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列辦理商品認證訓練等經費182千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新進及技術人員訓練經費1,231千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列辦理教育訓練講師鐘點費等11 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.檢驗行政及服務經費13,051千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等4,696千元。 │ │ │ │6126310300 │ │ │ │ │ │4 │ │標準及度政管理推行│ 214,229│ 220,624│ -6,395│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.標準制定及正字標記管理經費42,351千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列國家標準審查會議人員出 │ │ │ │ │ │ │ │席費等460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.標準資料建立與服務經費7,004千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列標準資料權利使用費等776千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.度量衡管理及代施檢定經費136,213千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列度量衡委員會議人員出席 │ │ │ │ │ │ │ │費等845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.度量衡器檢定及檢查事務經費28,661千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列部分縣市度政業務收回自 │ │ │ │ │ │ │ │辦等經費4,314千元。 │ │ │ │6126319000 │ │ │ │ │ │5 │ │一般建築及設備 │ -│ 7,261│ -7,261│ │ │ │ │6126319002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ -│ 5,320│ -5,320│上年度新建燃氣自動遮斷裝置量測場所預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列5,320千元如數減列。 │ │ │ │6126319011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ -│ 601│ -601│上年度購置及汰換傳真機設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列601千元如數減列。 │ │ │ │6126319019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ -│ 1,340│ -1,340│上年度汰換雜項辦公設備、污水處理設備及 │ │ │ │ │ │ │ │新購中央空調系統等預算業已編竣,所列1, │ │ │ │ │ │ │ │340千元如數減列。 │ │ │ │6126319800 │ │ │ │ │ │6 │ │第一預備金 │ 4,860│ 5,400│ -540│本年度預算數4,860千元,較上年度減列如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │0026410000 │ │ │ │ │5 │ │ │智慧財產局 │ 1,322,223│ 1,241,877│ 80,346│ │ │ │ │5226410000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 69,040│ 65,596│ 3,444│ │ │ │ │5226412000 │ │ │ │ │ │1 │ │生物技術專利保護 │ 69,040│ 65,596│ 3,444│本年度預算數69,040千元,係辦理生物技術 │ │ │ │ │ │ │ │專利保護計畫,較上年度增列派員赴國外參 │ │ │ │ │ │ │ │加專業訓練經費等3,444千元。 │ │ │ │6126410000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 1,253,183│ 1,176,281│ 76,902│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126410100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 765,398│ 712,608│ 52,790│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費544,192千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費12,327千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分24 │ │ │ │ │ │ │ │,702千元,合共增列37,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費60,591千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理95,907千元,較上年度減列專利 │ │ │ │ │ │ │ │商標行政管理系統設備租金等經費4,049 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列商標圖文檢索系統建置經費20 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,計淨增15,951千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文書及檔案管理經費64,708千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列專利商標行政資料建檔等經費519 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列深坑檔案室租金329千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │淨減190千元。 │ │ │ │6126411000 │ │ │ │ │ │3 │ │推動保護智慧財產權│ 425,461│ 394,186│ 31,275│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.企劃訓練宣導及國際合作61,138千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列教育訓練費等2,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.專利行政及審查176,372千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │新增辦理研究所畢業役男志願服務計畫16 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,增列辦理以前專利案例檢索工 │ │ │ │ │ │ │ │作等經費4,200千元,合共增列20,200千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.商標行政及審查19,230千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列建立完整註冊簿資料等經費1,025千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │4.著作權營業秘密管理及推廣28,148千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列法令宣導等經費2,016千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │5.智慧財產權資料建立與服務91,924千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列專利公報印製費等25,073千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.查禁仿冒工作48,649千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │委託辦理與電腦程式有關之產品出口管理 │ │ │ │ │ │ │ │作業等經費8,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6126419000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 60,159│ 67,322│ -7,163│ │ │ │ │6126419002 │ │ │ │ │ │ │1 │營建工程 │ 60,119│ 66,131│ -6,012│購置「中央百世大樓」辦公房屋價款連同貸 │ │ │ │ │ │ │ │款利息總經費1,088,612千元,分18年編列 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度預算數60,119千元,係第14年本息 │ │ │ │ │ │ │ │款,較上年度減列6,012千元。 │ │ │ │6126419011 │ │ │ │ │ │ │2 │交通及運輸設備 │ 40│ 150│ -110│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換公務機車1輛40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換傳真機及行動電話等設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列150千元如數減列。 │ │ │ │6126419019 │ │ │ │ │ │ │3 │其他設備 │ -│ 1,041│ -1,041│上年度購置會議室多媒體設備及其他辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │備等預算業已編竣,所列1,041千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6126419800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 2,165│ 2,165│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026550000 │ │ │ │ │6 │ │ │水資源局及所屬 │ 26,577,969│ 31,131,768│ -4,553,799│ │ │ │ │5226550000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 169,194│ 142,081│ 27,113│ │ │ │ │5226551100 │ │ │ │ │ │1 │ │水資源科技發展 │ 169,194│ 142,081│ 27,113│本年度預算數169,194千元,係辦理建立颱 │ │ │ │ │ │ │ │洪防災體系第二期計畫、水資源保育與管理 │ │ │ │ │ │ │ │科技研發及水資源防災新科技研發等所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增列27,113千元。 │ │ │ │5826550000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 26,408,775│ 30,989,687│ -4,580,912│ │ │ │ │5826550100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 1,935,506│ 1,794,862│ 140,644│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費1,760,154千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列技工12人及工友9人之人事費9,204千元 │ │ │ │ │ │ │ │,伸算增列調整待遇經費55,026千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │列原由銓敘部、勞工委員會與人事行政局 │ │ │ │ │ │ │ │統籌編列之員工參加公保、勞保、全民健 │ │ │ │ │ │ │ │保保險費補助及約聘僱人員離職儲金公提 │ │ │ │ │ │ │ │部分86,010千元,增列辦理建民水庫工程 │ │ │ │ │ │ │ │約僱人員2人所需人事費1,056千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增132,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費36,672千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列退休人員年終慰問金及一般事務費 │ │ │ │ │ │ │ │等1,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊業務之規劃與推展經費3,842千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.水利行政管理 128,436千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │列購置電腦軟硬體設備費及臺澎金馬地區 │ │ │ │ │ │ │ │旅費等22,164千元,新增建立符合國家標 │ │ │ │ │ │ │ │準檢驗機制經費 8,450千元以及台北防洪 │ │ │ │ │ │ │ │初期治理工程三重堤防拆遷戶自行購屋輔 │ │ │ │ │ │ │ │助貸款利息補貼經費 18,760千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │增 5,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.水源特定區行政管理6,402千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列水電費及特別費等7千元,增列購 │ │ │ │ │ │ │ │置印表機等設備及汰換首長座車1輛經費8 │ │ │ │ │ │ │ │29千元,計淨增822千元。 │ │ │ │5826550200 │ │ │ │ │ │3 │ │水源特定管理區 │ 47,458│ 44,519│ 2,939│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺北水源特定區維護43,483千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列污水廠土地租金等經費479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺北水源特定區建設3,975千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列操作系統歲修經費152千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │垃圾車及實驗室設備等購置經費2,612千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增2,460千元。 │ │ │ │5826551000 │ │ │ │ │ │4 │ │水資源企劃、保育及│ 833,228│ 1,040,970│ -207,742│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.水資源規劃與管理經費54,373千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列水利業務管理與政策企劃經費22 │ │ │ │ │ │ │ │7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.水資源政策及永續發展經費36,279千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列辦理水資源永續發展計畫等 │ │ │ │ │ │ │ │經費2,697千元,增列輔導知識型產業發 │ │ │ │ │ │ │ │展所需經費10,000千元,計淨增7,303千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.節約用水與水資源教育宣導經費95,296千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理節約用水宣導活動 │ │ │ │ │ │ │ │及水權管理推動等經費11,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強河川管理26,112千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │愛河護川教育宣導等經費33,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.水資源基本資料與地層下陷防治經費229, │ │ │ │ │ │ │ │495千元,較上年度減列地層下陷防治執 │ │ │ │ │ │ │ │行方案第二期計畫經費1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.水庫安全及集水區治理保育經費391,673 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列水庫緊急處理改善工 │ │ │ │ │ │ │ │程等經費168,584千元。 │ │ │ │5826552000 │ │ │ │ │ │5 │ │水利事業建設及經營│ 23,592,233│ 28,108,986│ -4,516,753│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │5826552001 │ │ │ │ │ │ │1 │水資源及河川管理經│ 840,437│ 837,728│ 2,709│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │營 │ │ │ │1.水利工程規劃 7,073千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │勞力外包經費及臺澎金馬地區旅費等 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.水資源經營管理 113,887千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列水文測驗、水質檢測及建立即時水文 │ │ │ │ │ │ │ │資料傳輸系統等經費 15,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.河川管理及防災保育計畫 719,477千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列捐助臺灣省各農田水利會人 │ │ │ │ │ │ │ │員參加全民健保保險費 4,320千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │河川管理業務經費 1,614千元及新增高屏 │ │ │ │ │ │ │ │溪流域管理委員會執行計畫經費 22,205 │ │ │ │ │ │ │ │千元,計淨增 19,499千元。 │ │ │ │5826552002 │ │ │ │ │ │ │2 │水資源建設及維護 │ 8,538,596│ 9,536,823│ -998,227│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.水資源維護管理與規劃 153,423千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列水資源開發保育、防洪排水規 │ │ │ │ │ │ │ │劃、蓄水庫安全檢查評估及更新改善等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 14,462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.水資源建設工程 5,380,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列 1,979,765千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)寶山第二水庫工程 1,375,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列 1,025,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計 │ │ │ │ │ │ │ │畫 917,000千元,較上年度減列 583,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)建民水庫工程計畫 50,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減列 50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)鯉魚潭水庫舊灌區苑裡、日南及九張 │ │ │ │ │ │ │ │犁圳輸水渠道復舊工程計畫100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)阿公店水庫更新工程計畫 1,833,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列 533,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)集集共同引水工程後續計畫 200,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列 150,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)宜蘭羅東溪攔河堰工程 200,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列 170,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)新增湖山水庫工程計畫 700,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)新增美濃水庫工程先期規劃經費 5,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,係辦理大壩地震監測、通達道 │ │ │ │ │ │ │ │路調查及安全評估等工作所需經費。 │ │ │ │ │ │ │ │(10)上年度辦理集集共同引水工程計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列 1,879,765千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.自來水工程建設 3,005,173千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列 996,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)離島地區用水差價補貼 64,973千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列 54,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)大高雄地區自來水後續改善工程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │896,700千元,較上年度增列 396,700 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)柑子林取水口下游供水計畫 1,100,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元,較上年度增列 300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)台北板橋新莊地區供水改善工程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │443,500千元,較上年度增列 143,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)集集攔河堰下游自來水工程計畫 300, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度增列 10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)新增偏遠地區飲水改善計畫 200,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5826552003 │ │ │ │ │ │ │3 │河海堤及排水治理計│ 14,213,200│ 17,734,435│ -3,521,235│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │畫 │ │ │ │1.河海堤整建工程計畫 8,100,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列 699,435千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)辦理河川治理經費 4,630,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列 2,379,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)海堤整建及養護經費 1,000,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列 50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)河川管理維護經費 1,170,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列 430,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增辦理河川景觀復育經費 1,300,00 │ │ │ │ │ │ │ │0千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.區域排水工程計畫 3,557,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列868,400千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)全省區域排水改善工程計畫3,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係辦理跨縣市排水系統改善規劃 │ │ │ │ │ │ │ │與調查、區域排水改善與維護工程及跨 │ │ │ │ │ │ │ │縣市區域排水私有地調查等工作所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增列 640,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)台南科學園區排水改善後續工程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │557,400千元,較上年度增列 228,400 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.防洪專案計畫 2,555,800千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列 3,690,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │(1)基隆河治理工程初期實施計畫 1,322, │ │ │ │ │ │ │ │000千元,較上年度減列 4,329,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)基隆河治理工程〈含員山子分洪〉第 │ │ │ │ │ │ │ │二期實施計畫 236,800千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列 141,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)大里溪治理第二期實施計畫 917,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度增列 417,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)新增鹽水溪治理實施計畫 50,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)新增高屏溪流域整建治理計畫 30,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5826559000 │ │ │ │ │ │6 │ │一般建築及設備 │ 40│ 40│ -│ │ │ │ │5826559011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 40│ 40│ -│本年度預算數40千元,係汰換公務機車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │經費。 │ │ │ │5826559800 │ │ │ │ │ │7 │ │第一預備金 │ 310│ 310│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026600000 │ │ │ │ │7 │ │ │投資審議委員會 │ 76,931│ 72,976│ 3,955│ │ │ │ │6126600000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 76,931│ 72,976│ 3,955│ │ │ │ │6126600100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 64,861│ 61,111│ 3,750│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費59,153千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員1人之人事費593千元,伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │遇經費1,356千元,增列原由銓敘部、勞 │ │ │ │ │ │ │ │工委員會與人事行政局統籌編列之員工參 │ │ │ │ │ │ │ │加公保、勞保、全民健保保險費補助及約 │ │ │ │ │ │ │ │聘僱人員離職儲金公提部分2,966千元, │ │ │ │ │ │ │ │計淨增3,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費5,708千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列一般事務費等23千元,增列支領月 │ │ │ │ │ │ │ │退休金員工年終慰問金44千元,計淨增21 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6126601000 │ │ │ │ │ │2 │ │投資審議 │ 11,086│ 11,559│ -473│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.僑外投資之審核與管理經費1,822千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列僑外投資事業營運狀況調查 │ │ │ │ │ │ │ │經費等136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.對外投資與技術合作之審核及管理經費36 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,較上年度增列一般事務費18千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.對大陸地區投資與技術合作之審核及管理 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,078千元,較上年度增列一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │費等172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.投資案件電腦處理作業經費5,824千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列電腦租金及系統維護經費79 │ │ │ │ │ │ │ │9千元。 │ │ │ │6126609000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ 800│ 122│ 678│ │ │ │ │6126609011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ 800│ 40│ 760│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換首長座車1輛經費800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務機車1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列40千元如數減列。 │ │ │ │6126609019 │ │ │ │ │ │ │2 │其他設備 │ -│ 82│ -82│上年度購置開水機、蒸飯箱及碎紙機等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列82千元如數減列。 │ │ │ │6126609800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 184│ 184│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026700000 │ │ │ │ │8 │ │ │國營事業委員會 │ 226,597│ 223,085│ 3,512│ │ │ │ │6126700000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 226,597│ 223,085│ 3,512│ │ │ │ │6126700100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 213,722│ 210,210│ 3,512│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 169,733千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費 3,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 37,143千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費 6,846千元,與上年度同。 │ │ │ │6126701000 │ │ │ │ │ │2 │ │國營事業管理 │ 12,355│ 12,355│ -│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工業安全及環保管理經費1,224千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增列辦理災害防救業務所需經費21 │ │ │ │ │ │ │ │4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.事業發展企劃經費3,581千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.重機事業管理經費3,605千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.化工事業管理經費1,570千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增列污染防治業務經費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國營事業民營化之推動經費2,375千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列評價委員會人員出席費295 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6126709800 │ │ │ │ │ │3 │ │第一預備金 │ 520│ 520│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026750000 │ │ │ │ │9 │ │ │中小企業處 │ 576,720│ 505,336│ 71,384│ │ │ │ │5226750000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 108,186│ -│ 108,186│ │ │ │ │5226752000 │ │ │ │ │ │1 │ │中小企業科技發展 │ 108,186│ -│ 108,186│本科目係新增,本年度預算數108,186千元 │ │ │ │ │ │ │ │,係辦理促進中小企業電子化計畫所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6126750000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 468,534│ 505,336│ -36,802│ │ │ │ │6126750100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 144,131│ 134,772│ 9,359│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費103,760千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │增列調整待遇經費7,361千元,增列原由 │ │ │ │ │ │ │ │銓敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編 │ │ │ │ │ │ │ │列之員工參加公保、勞保、全民健保保險 │ │ │ │ │ │ │ │費補助及約聘僱人員離職儲金公提部分5, │ │ │ │ │ │ │ │634千元,合共增列12,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費18,316千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列影印機及傳真機租金等經費1,278 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列支領月退休金員工三節慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │650千元,計淨減628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.行政資訊系統開發建檔及上線經費12,297 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列委託外包開發資訊系 │ │ │ │ │ │ │ │統經費等1,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.租用電腦機組及相關配備經費9,758千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列電腦設備租金等1,331千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6126751000 │ │ │ │ │ │3 │ │輔導中小企業發展 │ 322,433│ 369,097│ -46,664│ │ │ │ │6126751020 │ │ │ │ │ │ │1 │健全中小企業經營環│ 115,641│ 133,009│ -17,368│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │境 │ │ │ │1.中小企業投融資協助計畫經費29,187千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列中小企業融資診斷輔導等 │ │ │ │ │ │ │ │經費3,980千元 │ │ │ │ │ │ │ │2.中小企業參與政府採購計畫經費6,600千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列政府辦理採購法種子營 │ │ │ │ │ │ │ │等經費900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中小企業法規調適及輔導計畫經費8,800 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列中小企業法規調適專 │ │ │ │ │ │ │ │案研究等經費1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.中小企業經濟活動研析計畫經費15,523千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列研究中小企業輔導措施 │ │ │ │ │ │ │ │等經費2,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.中小企業推廣服務計畫經費27,166千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列推廣中小企業創新轉型等經 │ │ │ │ │ │ │ │費3,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.中小企業團體聯繫獎勵及媒體宣導計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │費28,365千元,較上年度減列辦理中小企 │ │ │ │ │ │ │ │業工商團體研討、講習、觀摩及發表會等 │ │ │ │ │ │ │ │經費5,467千元。 │ │ │ │6126751021 │ │ │ │ │ │ │2 │中小企業輔導 │ 206,792│ 236,088│ -29,296│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中小企業相互合作輔導計畫經費17,309千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列聘請外籍專家來台指導 │ │ │ │ │ │ │ │相互合作計畫等經費2,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中小企業經營能力提升輔導計畫經費110, │ │ │ │ │ │ │ │136千元,較上年度減列中小企業經營管 │ │ │ │ │ │ │ │理診斷及輔導經費等15,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中小企業國際化促進計畫經費8,072千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減列促進中小企業國際合作經 │ │ │ │ │ │ │ │費等9,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.中小企業資訊管理應用計畫經費40,257千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列1,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.中小企業人才培訓綜合計畫經費31,018千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列辦理中小企業各類專業 │ │ │ │ │ │ │ │幹部人才培訓經費等1,224千元。 │ │ │ │6126759000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ 870│ 367│ 503│ │ │ │ │6126759019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ 870│ 367│ 503│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置擴音及辦公設備等經費870千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列367千元如數減列。 │ │ │ │6126759800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 1,100│ 1,100│ -│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │0026800000 │ │ │ │ │10│ │ │加工出口區管理處及│ 371,024│ 505,577│ -134,553│ │ │ │ │所屬 │ │ │ │ │ │ │ │5926800000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 371,024│ 505,577│ -134,553│ │ │ │ │5926800100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 343,473│ 325,247│ 18,226│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費308,226千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │技工3人與工友2人之人事費800千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │退休人員三節慰問金4,416千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費8,055千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分14,3 │ │ │ │ │ │ │ │34千元,計淨增17,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費26,170千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列辦公房舍及車輛租金等經費1,965 │ │ │ │ │ │ │ │千元,增列退休人員三節慰問金4,416千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增2,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費9,077千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │資訊網路作業租金等經費1,398千元。 │ │ │ │5926801000 │ │ │ │ │ │2 │ │加工出口區業務 │ 27,451│ 178,854│ -151,403│ │ │ │ │5926801020 │ │ │ │ │ │ │1 │加工出口區管理 │ 16,118│ 166,263│ -150,145│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.綜合規劃經費1,273千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │加工出口區內公司員工住宿生活座談經費 │ │ │ │ │ │ │ │等142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.投資貿易業務經費8,016千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列投資審查委員兼職交通費等526千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工行政、環境保護及景觀綠化經費5,42 │ │ │ │ │ │ │ │7千元,較上年度減列辦理勞資關係研討 │ │ │ │ │ │ │ │會經費等466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.土地開發規劃及管理經費1,402千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列土地開發業務觀摩旅費等156 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度撥補保安警察第二總隊派駐加工出 │ │ │ │ │ │ │ │口區員警預算,本年度起改以由國庫增撥 │ │ │ │ │ │ │ │加工出口區作業基金方式辦理,所列148, │ │ │ │ │ │ │ │855千元如數減列。 │ │ │ │5926801021 │ │ │ │ │ │ │2 │推動倉儲轉運專區計│ 11,333│ 12,591│ -1,258│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │畫 │ │ │ │1.招商行銷經費6,481千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │招商廣告經費533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政管理經費1,880千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │辦理倉儲轉運專區行政業務經費395千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │3.擴展倉儲轉運專區業務經費2,972千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列投資業務聯繫及觀摩經費等 │ │ │ │ │ │ │ │330千元。 │ │ │ │5926809000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 800│ -800│ │ │ │ │5926809011 │ │ │ │ │ │ │1 │交通及運輸設備 │ -│ 800│ -800│上年度汰換首長座車1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列800千元如數減列。 │ │ │ │5926809800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 100│ 676│ -576│本年度預算數100千元,較上年度減列如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0026900000 │ │ │ │ │11│ │ │中央地質調查所 │ 384,261│ 272,693│ 111,568│ │ │ │ │5226900000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 156,758│ 49,898│ 106,860│ │ │ │ │5226902000 │ │ │ │ │ │1 │ │地質災害調查研究 │ 156,758│ 49,898│ 106,860│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.山崩調查與危險度評估經費8,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增列地震山崩之調查業務經費等 │ │ │ │ │ │ │ │1,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.斷層活動性調查經費38,758千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列環境地球化學檢測點之觀察研究等 │ │ │ │ │ │ │ │經費4,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增地震地質調查與活動斷層資料庫建置 │ │ │ │ │ │ │ │經費60,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增都會區周緣整合性環境地質資料庫經 │ │ │ │ │ │ │ │費50,000千元。 │ │ │ │5926900000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 227,503│ 222,795│ 4,708│ │ │ │ │5926900100 │ │ │ │ │ │2 │ │一般行政 │ 108,001│ 97,438│ 10,563│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費96,304千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │列調整待遇經費1,718千元,增列原由銓 │ │ │ │ │ │ │ │敘部、勞工委員會與人事行政局統籌編列 │ │ │ │ │ │ │ │之員工參加公保、勞保、全民健保保險費 │ │ │ │ │ │ │ │補助及約聘僱人員離職儲金公提部分4,27 │ │ │ │ │ │ │ │4千元,增列職員3人所需人事費2,593千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共增列8,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費11,697千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減列房屋修繕及電話機汰換等經費1,67 │ │ │ │ │ │ │ │2千元,增列一般事務費及購置電腦軟硬 │ │ │ │ │ │ │ │體設備費等3,650千元,計淨增1,978千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5926901000 │ │ │ │ │ │3 │ │地質調查研究 │ 119,290│ 124,071│ -4,781│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基本地質調查經費16,984千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減列地質調查勞力外包及購置實驗室儀器 │ │ │ │ │ │ │ │設備等經費4,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地下水觀測網水文地質調查研究經費62,9 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.都會區地下地質與工程地質調查經費22,9 │ │ │ │ │ │ │ │69千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.地質資料管理供應系統經費5,521千元, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.礦產資源調查研究經費10,916千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │5926909000 │ │ │ │ │ │4 │ │一般建築及設備 │ -│ 1,050│ -1,050│ │ │ │ │5926909019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ -│ 1,050│ -1,050│上年度汰換行政大樓電梯等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列1,050千元如數減列。 │ │ │ │5926909800 │ │ │ │ │ │5 │ │第一預備金 │ 212│ 236│ -24│本年度預算數212千元,較上年度減列如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │0026950000 │ │ │ │ │12│ │ │貿易調查委員會 │ 91,837│ 74,498│ 17,339│ │ │ │ │6126950000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支出 │ 91,837│ 74,498│ 17,339│ │ │ │ │6126950100 │ │ │ │ │ │1 │ │一般行政 │ 53,818│ 48,491│ 5,327│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費29,091千元,較上年度減列職 │ │ │ │ │ │ │ │員1人之人事費334千元,伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │遇經費677千元,增列原由銓敘部、勞工 │ │ │ │ │ │ │ │委員會統籌編列之員工參加公保、勞保及 │ │ │ │ │ │ │ │全民健保保險費補助1,277千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │1,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費24,727千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列一般事務費與購置伺服主機、會議 │ │ │ │ │ │ │ │室視訊設備等經費3,707千元。 │ │ │ │6126951000 │ │ │ │ │ │2 │ │貿易調查業務 │ 37,319│ 24,707│ 12,612│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.進口救濟與不公平貿易調查經費3,944千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減列產業損害調查案例及制 │ │ │ │ │ │ │ │度之研究等經費2,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際事務協調與合作經費1,893千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減列貿易調查資料之譯稿及審稿經 │ │ │ │ │ │ │ │費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.貿易救濟諮詢服務與推廣經費9,997千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列購置電腦軟硬體設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費2,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.貿易調查資訊網路系統之建置與開發經費 │ │ │ │ │ │ │ │2,597千元,較上年度增列電腦軟硬體維 │ │ │ │ │ │ │ │護等經費420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.進口救濟制度法令蒐集及研究經費3,888 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減列進口救濟相關資料審 │ │ │ │ │ │ │ │查、校稿及彙編等經費2,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增貿易救濟防火牆經費15,000千元。 │ │ │ │6126959000 │ │ │ │ │ │3 │ │一般建築及設備 │ -│ 600│ -600│ │ │ │ │6126959019 │ │ │ │ │ │ │1 │其他設備 │ -│ 600│ -600│上年度購置電腦系統週邊設備及汰換辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │備、機車等預算業已編竣,所列 600千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │6126959800 │ │ │ │ │ │4 │ │第一預備金 │ 700│ 700│ -│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |