90B40201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0002010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │總統府 │ 1,119,358│ 1,534,332│ -414,974│ │ │ │ │ 3202010000 │ │ │ │ │ │ │ │國務支出 │ 1,119,358│ 1,534,332│ -414,974│ │ │ │ │ 3202010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 914,272│ 1,333,038│ -418,766│1.本科目上次法定預算數 1,333,748千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 710千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「公報編印」科目 272千元及「印信及勳 │ │ │ │ │ │ │ │ 章鑄造」科目 438千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 914,272千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 702,424千元,業務費 194,286千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資13,512千元,獎補助及損失 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 702,424千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 總統、副總統待遇 8,817千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 297,546千元,增列軍職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤務加給調整經費 9,837千元,及卸任 │ │ │ │ │ │ │ │ 總統禮遇經費 2,982千元,計淨減 293 │ │ │ │ │ │ │ │ ,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 162,431千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列卸任總統寓所與辦公房舍裝潢 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費20,759千元,介壽館照明美化經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費41,869千元及半年所需經費60,347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列租金、油料等經費29,385千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及配合國防部遷出介壽館增列水電、 │ │ │ │ │ │ │ │ 高壓電設備維護等經費10,852千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減82,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊行政工作維持費10,355千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列資訊設備維護、系統軟體等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,168千元,及半年所需經費 5,259千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 9,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)警衛行政工作維持費 7,319千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 2,344千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 油料及服裝等經費 1,228千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞行政工作維持費18,231千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列召開記者會、相關新聞聯繫與發 │ │ │ │ │ │ │ │ 布經費、國外旅費等 2,459千元,及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費10,006千元,合共減列12,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)汰購其他辦公事務設備等經費13,512千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列19,476千元。 │ │ │ │ 3202010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國務機要 │ 50,576│ 75,864│ -25,288│本年度預算數50,576千元,係政經建設訪視 │ │ │ │ │ │ │ │、軍事訪視、賓客接待及禮品致贈等經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上次減列半年所需經費25,288千元。 │ │ │ │ 3202010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家慶典 │ 18,196│ 55,215│ -37,019│1.本年度預算數18,196千元,全數為業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)慶典佈置經費 6,096千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 彩牌、彩燈與其他佈置等經費 1,862千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及半年所需經費 1,796千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 3,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)慶典接待經費12,100千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 慶典活動等經費 510千元,及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,358千元,合共減列 6,868千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上次第十任總統及副總統就職典禮預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列26,493千元如數減列。 │ │ │ │ 3202010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │研究發展 │ 14,935│ 22,955│ -8,020│ │ │ │ │ 3202010401 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家發展研究及│ 13,635│ 20,932│ -7,297│1.本年度預算數13,635千元,全數為業務費 │ │ │ │諮詢 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,635千元,係國家發展研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究及諮詢經費,較上次減列印刷、臺澎金 │ │ │ │ │ │ │ │ 馬地區旅費、國外旅費等經費 476千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 6,821千元,合共減列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,297千元。 │ │ │ │ 3202010402 │ │ │ │ │ │ │ 2│業務革新研究 │ 1,300│ 2,023│ -723│1.本年度預算數 1,300千元,全數為業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,300千元,係業務革新經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費,較上次減列專題研究、常用法規彙編 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理、臺澎金馬地區旅費等經費 196千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及半年所需經費 527千元,合共減列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ 3202011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公報編印及機要│ 8,567│ 12,783│ -4,216│ │ │ │ │電訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3202011021 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報編印 │ 3,550│ 5,547│ -1,997│1.本科目上次法定預算數 5,275千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 272千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,550千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,780千元,業務費 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,780千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 1,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報發行經費 770千元,較上次減列郵 │ │ │ │ │ │ │ │ 資、印刷等經費 228千元,及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 510千元,合共減列 738千元。 │ │ │ │ 3202011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機要電訊 │ 5,017│ 7,236│ -2,219│1.本年度預算數 5,017千元,全數為業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,017千元,係電訊發送與 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施維護經費,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,219千元。 │ │ │ │ 3202011100 │ │ │ │ │ │ 6│ │印信及勳章鑄造│ 14,336│ 14,156│ 180│1.本科目上次法定預算數13,718千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 438千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,336千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,783千元,業務費12,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,783千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印信鑄造頒發經費11,845千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勳章製造經費 708千元,較上次增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ 3202019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 96,294│ 17,048│ 79,246│ │ │ │ │ 3202019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 96,294│ -│ 96,294│新增介壽館辦公室整修工程經費 288,882千 │ │ │ │ │ │ │ │元,分 2年辦理,本年度編列第 1年經費96 │ │ │ │ │ │ │ │,294千元。 │ │ │ │ 3202019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 17,048│ -17,048│上次汰購車輛、行動電話及傳真機等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列17,048千元如數減列。 │ │ │ │ 3202019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,182│ 3,273│ -1,091│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |