90B40201.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0002010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │總統府        │     1,119,358│     1,534,332│      -414,974│
  │  │  │  │  3202010000  │              │              │              │
  │  │  │  │國務支出      │     1,119,358│     1,534,332│      -414,974│
  │  │  │  │  3202010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       914,272│     1,333,038│      -418,766│1.本科目上次法定預算數 1,333,748千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 710千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「公報編印」科目 272千元及「印信及勳
  │  │  │  │              │              │              │              │  章鑄造」科目 438千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 914,272千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   702,424千元,業務費 194,286千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資13,512千元,獎補助及損失 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 702,424千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    總統、副總統待遇 8,817千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 297,546千元,增列軍職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    勤務加給調整經費 9,837千元,及卸任
  │  │  │  │              │              │              │              │    總統禮遇經費 2,982千元,計淨減 293
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 162,431千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列卸任總統寓所與辦公房舍裝潢
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費20,759千元,介壽館照明美化經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費41,869千元及半年所需經費60,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列租金、油料等經費29,385千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及配合國防部遷出介壽館增列水電、
  │  │  │  │              │              │              │              │    高壓電設備維護等經費10,852千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減82,738千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊行政工作維持費10,355千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列資訊設備維護、系統軟體等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,168千元,及半年所需經費 5,259千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 9,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)警衛行政工作維持費 7,319千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 2,344千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    油料及服裝等經費 1,228千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞行政工作維持費18,231千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列召開記者會、相關新聞聯繫與發
  │  │  │  │              │              │              │              │    布經費、國外旅費等 2,459千元,及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費10,006千元,合共減列12,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)汰購其他辦公事務設備等經費13,512千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列19,476千元。
  │  │  │  │  3202010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國務機要      │        50,576│        75,864│       -25,288│本年度預算數50,576千元,係政經建設訪視
  │  │  │  │              │              │              │              │、軍事訪視、賓客接待及禮品致贈等經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上次減列半年所需經費25,288千元。
  │  │  │  │  3202010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國家慶典      │        18,196│        55,215│       -37,019│1.本年度預算數18,196千元,全數為業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)慶典佈置經費 6,096千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    彩牌、彩燈與其他佈置等經費 1,862千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,及半年所需經費 1,796千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 3,658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)慶典接待經費12,100千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    慶典活動等經費 510千元,及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,358千元,合共減列 6,868千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次第十任總統及副總統就職典禮預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列26,493千元如數減列。
  │  │  │  │  3202010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │研究發展      │        14,935│        22,955│        -8,020│
  │  │  │  │  3202010401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家發展研究及│        13,635│        20,932│        -7,297│1.本年度預算數13,635千元,全數為業務費
  │  │  │  │諮詢          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,635千元,係國家發展研
  │  │  │  │              │              │              │              │  究及諮詢經費,較上次減列印刷、臺澎金
  │  │  │  │              │              │              │              │  馬地區旅費、國外旅費等經費 476千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  及半年所需經費 6,821千元,合共減列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,297千元。
  │  │  │  │  3202010402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│業務革新研究  │         1,300│         2,023│          -723│1.本年度預算數 1,300千元,全數為業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,300千元,係業務革新經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費,較上次減列專題研究、常用法規彙編
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理、臺澎金馬地區旅費等經費 196千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,及半年所需經費 527千元,合共減列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元。
  │  │  │  │  3202011000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │公報編印及機要│         8,567│        12,783│        -4,216│
  │  │  │  │電訊          │              │              │              │
  │  │  │  │  3202011021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公報編印      │         3,550│         5,547│        -1,997│1.本科目上次法定預算數 5,275千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 272千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,550千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,780千元,業務費 770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,780千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 1,259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報發行經費 770千元,較上次減列郵
  │  │  │  │              │              │              │              │    資、印刷等經費 228千元,及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 510千元,合共減列 738千元。
  │  │  │  │  3202011022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│機要電訊      │         5,017│         7,236│        -2,219│1.本年度預算數 5,017千元,全數為業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,017千元,係電訊發送與
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施維護經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,219千元。
  │  │  │  │  3202011100  │              │              │              │
  │  │ 6│  │印信及勳章鑄造│        14,336│        14,156│           180│1.本科目上次法定預算數13,718千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 438千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,336千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,783千元,業務費12,553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,783千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)印信鑄造頒發經費11,845千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勳章製造經費 708千元,較上次增列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元。
  │  │  │  │  3202019000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        96,294│        17,048│        79,246│
  │  │  │  │  3202019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        96,294│             -│        96,294│新增介壽館辦公室整修工程經費 288,882千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,分 2年辦理,本年度編列第 1年經費96
  │  │  │  │              │              │              │              │,294千元。
  │  │  │  │  3202019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│        17,048│       -17,048│上次汰購車輛、行動電話及傳真機等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列17,048千元如數減列。
  │  │  │  │  3202019800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         2,182│         3,273│        -1,091│本年度預算數較上次減列如列數。
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